Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Rekonstrukce plynové kotelny- obchodní úvěr
    07. 10. 2014

    Naše příspěvková organizace má k hospodaření budovu školy. My - jako zřizovatel - vedeme hodnotu budovy na podrozvaze. V letošním roce začala ve škole rekonstrukce plynové kotelny firmou Dalkia. Rekonstrukci provádí firma na své náklady, ještě letos bude akce dokončena a celková hodnota díla bude 1.700.000,- Kč. Ke smlouvě o dílo máme doložený splátkový kalendář. V letošním roce zaplatíme 2 x 309.000,- Kč (listopad, prosinec) a pak v jednotlivých letech budou měsíční splátky cca 9.000,- Kč až do roku 2024. Můžete mi, prosím, poradit s celým účetním případem? Děkuji. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH COV PDP
    06. 10. 2014

    Jsme obec, která je Q plátcem DPH a která provádí výstavbu ČOV. Faktury od dodavatele jsou vystavovány v režimu přenesení daňové povinnosti, tj.
    obec DPH přizná (má povinnost DPH odvézt), ale má také nárok na uplatnění DPH na vstupu. Uplatnit DPH si může až po obdržení daňového dokladu. Dne 30.6.2014 vystavil dodavatel daňový doklad s datem uskutečnění zdanitelného plnění dne 30.6.2014. Na obec byl tento daňový doklad doručen až 11.7.2014, kdy už obec měla uzavřené účetnictví. Při kontrole na FÚ bylo zjištěno, že dodavatel uvedl (měsíční plátce) vydanou fakturu v režimu přenesení daňové povinnosti do svého daňového přiznání k DPH již za VI/2014. Obec, dle data obdržení daňového dokladu bude DPH odvádět a také uplatňovat až v 3.Q 2014. Je to takto správně? Případně na které ustanovení zákona o DPH se máme odvolat? Nebo jak tuto situaci máme řešit?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Pamětní mince
    06. 10. 2014

    Obec slaví 790 let od první písemné zmínky. K tomuto výročí si nechala vyrobit pamětní mince – 315 ks.
    Dodavatelem jsou fakturovány položkově raznice (2 ks – rub a líc v celkové ceně cca 14.500 Kč) a zhotovené mince a obaly na ně (celkem cca 21.000,-- Kč).
    Raznice jsem zařadila do majetku obce, neboť je lze opětovné použít tzn. zaúčtování na pol. 5137 a SÚ 558.
    Cenu mincí na pol. 5194 a SÚ 543, neboť se předpokládá jejich rozdání při oslavách. Popř. ke konci roku zbytek zinventarizuji a zaúčtuji na SÚ 112.
    Lze takto postupovat? Nebo jsou raznice pouze materiál? Cena raznic nezávisela na počtu objednávaných kusů.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcné břemeno
    05. 10. 2014

    Prosím o ujasnění pojmů u věcných břemen, kdy obec je povinná. Na jaký výnosový účet nejlépe účtovat odměnu za zřízení VB? Moje předchůdkyně účetní účtovala na 649, já podle Vašeho dokumentu o VB zaregistrovala účet 602 a v další "moudré knize" je uveden účet 609. Můžete mi to prosím rozseknout? :-) Dále prosím o informaci, zda mám v případě, že je uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene (účetní hodnota pozemku cca 1800,- Kč) na dobu neurčitou a VB je zřízeno úplatně za částku 5000,- Kč ROČNĚ. Budu tedy předepisovat 311/6xx vždy na začátku roku podobně jako u nájmů? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Věcné břemeno a podrozvaha
    03. 10. 2014

    Dobrý den, musí se podpis smlouvy o zřízení věcného břemene zaúčtovat na podrozvahu ?
    Obec Podepsala v únoru smlouvu s firmou Telefonica (obec je obtížená a měla dostat peníze). V březnu nám došlo datovou schránkou od katastrálního úřadu oznámení o zápisu do katastru. Splatnost byla ve smlouvě 60 dní ode dne obdržení oznámení o zápisu. V den obdržení oznámení jsem tedy zaúčtovala pohledávku 311 MD / 602 DAL. Teď už to máme i zaplaceno. Ale dozvěděla jsem se, že jsem asi v den podpisu smlouvy měla zaúčtovat na podrozvahu 933 MD / 999 DAL (bohužel jsem o podpisu nevěděla). Je to povinné? Pokud ano, měla bych to ještě teď dodatečně proúčtovat, aby to proběhlo obratem? Předem děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ORG u dotace ze SFŽP
    03. 10. 2014

    Dobrý den, na Vašich stránkách jsem se dočetla, že veškeré účty, které se týkají dotace ze SFŽP mají být označeny stejným ORG.
    Naše obec vloni požádala o dotaci na zateplení OÚ.
    Ještě v loňském roce byla zaplacena faktura firmě, za podání žádosti o dotaci a faktura za energetický audit, který musel být zpracován. Obě faktury jsem zaúčtovala na účet 042 s vlastní analytikou pro tuto akci. Bohužel mě nenapadlo zaúčtovat nějaký ORG (ani u účtu 231 a 321). UZ a NZ tam také samozřejmě nemám.
    Letos v květnu jsme dostali akceptaci žádosti a v červenci jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smlouvu zatím podepsanou nemáme.
    Co s tím mám teď dělat? Je to hodně velký problém? Teď už budu samozřejmě všude účtovat ORG, ale co s loňským rokem? Mám to tam doplnit alespoň ručně? Mám strach, abychom kvůli tomu nepřišli o dotaci. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nevedená kanalizace v majetku a vklad
    03. 10. 2014

    Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu ohledně tří záležitostí:
    1. účtování dotace z ÚP. Nejedná se přímo o dotaci na VPP, ale pro letošní rok úřad práce poskytuje
    tzv. příspěvek na aktivační pracovní příležitosti. V dohodě je uvedeno, že příspěvek bude
    poskytován ze státního rozpočtu ČR. Nic víc. Žádná zmínka o nějakém operačním programu nebo
    něco podobného. Předpokládám, že položka 4116 zůstane, jen si nevím rady, jestli tam bude
    nějaký UZ. Použila bych možná 13101, jenom bych ho rozlišila ORG proti VPPčkám co máme.
    2. město bude převádět kanalizaci na VAK, ale zjistilo se, že ona kanalizace není v majetku města.
    Jak tuto kanalizaci do majetku navést? A musí k tomu být nějaké usnesení ZM? Mohl by to být
    vícenález a za jakou cenu ji navést?
    3. město provedlo přeúvěrování úvěru na bytové domy, z důvodu uvolnění zástav bytů. Novým
    úvěrem uhradilo starý ve stejné výši. Z hlediska účtování zanikl úvěr 451 0201 a vznikl 451 0206.
    Je nutné k tomu ještě něco proúčtovat?



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • ...zaúčtování do majetku přechod pro chodce
    03. 10. 2014

    Chci se zeptat na zavedení do majetku přechodu pro chodce, naše obec dělala přechod pro chodce na silnici jejímž vlastníkem je JMK pod kterou prochází kabel. Dělalo se osvětlení přechodu, včetně zemních prací a geodetická činnost ve výši 250.000,-, všechno jsem účtovala na 042. Kolaudační souhlas byl vydán 2.9.2014, takže by se mělo zaúčtovat 021/042, ale nevím do programu majetku do PC jaké dát SKP ???
    Dále ještě 2.10.2014 ZO schválilo smlouvu s JMK na věcné břemeno na ten kabel pod silnicí ve výši Kč 2.500,-, takže nevím jestli bych měla zaúčtovat věcné břemeno do majetku¨a jak, když koladudační souhlas byl hned v záři, jestli dohadou 042/388 a majetek navýšit, ale to asi ne.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Stravenky
    03. 10. 2014

    Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování stravenek. Nejsem si jista, jestli by se nemělo účtovat přes účet 527 a 528. Posílám, jak zatím účtujeme.
    1.Nákup stravenek:
    předpis
    263.103/321.000 (70Kč)
    úhrada fa
    321.000 (70Kč)/231 6171 5169 ÚZ88 (podíl SF 28 Kč) 231 6171 5169 (podíl obce 42Kč)

    2. Spotřeba strav. za zaměstnance 335.410 (21Kč)
    Obec a sociální fond 518.300 (49Kč)/263.103 (70Kč)

    3. Převod fin.prostředků z fondu na ZBÚ (patří zde nejen stravenky, ale i čerpání penzijního připojištění, příspěvek na dovolenou, ošatné atd.)
    419.111/ 236.100 6330 5342 (28 Kč)
    Příjem na ZBÚ
    231.110 - 4139/648.300 (28 Kč)

    4. Příjem od zaměstnanců v pokladně:
    231.310 6171 5169/ 335.410 (21 Kč)

    5. A u stravenek na volby pro členy volební komise účtujeme takto:
    Platba faktury za stravenky: 263/ 231 pol. 5175.
    Při převzetí stravenek volební komisí účtuji: 513 / 263.
    Nebo lze i neúčtovat přes účet 263 a přímo to dát na účet 513?


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFŽP NZUZ u výdajů
    03. 10. 2014

    Dobrý den, potřebovali bychom poradit jak opravit v účetnictví chybu ohledně příjmu dotace od SFŽP. V roce 2013 jsme na dotaci zateplovali MŠ, všechny uznatelné fa jsme zaplatili ještě v daném roce. Nicméně v roce 2014 nám dorazily poslední nevyplacené peníze z fondu, letos jsme ale platili už jen neuznatelné výdaje. Jak k letošním přijatým dotacím přiřadit UZ, respektive jak tuto chybu napravit. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hřbitov - investice
    03. 10. 2014

    Vybudovali jsme nové chodníky a oplocení hřbitova, dále jsme pořídili 2 ks laveček (21 293 Kč), 4 ks betonových květináčů (6 480 kč), odstranění původní zeleně 53 842 Kč a pořízení nové zeleně( 2188 Kč) Na celou akci jsme požádali o dotaci. Investiční dotace nám byla přislíbena smlouvou ze ZK ( zaúčtovala jsem dnem přijetí smlouvy na podrozvahu 942/999). Již při zpracování žádosti o dotaci jsem upozornila vedení obce, že zeleň je služba a lavečky, květináče jsou drobný dlouhodobý majetek. Bylo mi řečeno, že musíme zvolit buď investiční nebo neinvestiční a protože jsme neměli na hřbitově ani chodníky a ani plot pochopitelně jsme zvolili investici. Pokud by jsme neuvedli v žádosti o dotaci zeleň a ani lavečky nezískali bychom potřebné body a nemuseli bychom dosáhnout na dotaci. Oplocení ,chodníky na hřbitově budou mít své invet.číslo ,učtuji nejdříve na 042 a pak 021, ale nevím si rady jak zaúčtovat zeleň , lavečky, květináče. Náklady na projekt rozpočítam % k jednotlivému majetku.
    Dotaci obdržíme až po závěrečné zprávě a uhrazení vlastního podílu. Jak dotaci účtovat a zeleň a lavečky

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Krádež
    03. 10. 2014

    Můžete mi zaslat postup účtování při násilném vniknutí na obecní úřad.
    škoda:
    peníze v hotovosti 65 490,- Kč
    stravenky 49 ks 3607,87
    vypáčené okno: 6056,80 Kč dle fa. pořízeno v roce 2010
    vypáčená příruční pokladna: není cena, nebyla nikde evidovaná (internet 2500?)
    Vše zdokumentováno PČR.
    Nabídku na pořízení nového okna máme za 8393,-
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vysvětlení sanace vlhkého zdiva na bytovém domě
    03. 10. 2014

    Prosíme o radu, zda se jedná o TZ nebo o opravu a zda posuzovat jako dvě akce nebo jako jednu akci:
    Do konce roku 2014 budeme provádět sanaci vlhkosti zdiva na bytovém domě, kde první fáze prací dle jedné smlouvy asi za 168 tis. Kč bude obsahovat - pořízení přístroje na odvlhčení – elektroosmóza – systém K2000 (přístroj je napojen na el. energii), měření vlhkosti včetně vyhodnocení v určitých stanovených periodách, rozbor zdiva na přítomnost solí ve zdivu včetně zprávy. Odvlhčení touto metodou by mělo probíhat cca 1 rok.
    Ve druhé fázi předpokládané na jaře 2016 by mělo být provedeno (pokud bude orgány města schváleno) - otlučení omítek do výšky cca 1,5 m, nanesení sanačního systému (skladby cca sanační prostřik, sanační omítka, sanační štuk), malování paropropustnou barvou, výměnu oken včetně parapetů a otázkou je zda nebude nutné vyměnit i podlahy - asi za 2 mil. Kč.
    Předem děkujeme.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Úplatné věcné břemeno
    03. 10. 2014

    Chtěli bychom si ověřit správnost účtování u přijaté úhrady od společnosti E.ON za věcné břemeno u inženýrských sítí v nové zástavbě domů. Zástavba byla dokončena a zavedena do majetku k 31.12.2013. Smlouva o věcném břemenu schválena 8/2014, částka zaplacena 9/2014. předpis 311/602, úhrada 231 pol.2119 par.3639/311. Nejsme plátci DPH.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Skateboard hřiště
    03. 10. 2014

    Na podatelnu byl stavebním dozorem donesen 1. 10.2014 zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb s datem 21.12.2013, jedná se o skateboardové hřiště, které stále vedu jako nedokončené na 042.
    Mohu si hřiště zařadit do majetku v měsíci, kdy se objevil zápis o dokončení na podatelně, nebo musím zpětně majetek opravit, dopočítávat odpisy, popravdě si s tím nevím rady.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu