Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme odhadly daň z příjmů právnických osob za obce v částce 4 500 000,00 Kč. Předpis daně 591/384.
V roce 2014 skutečná daň byla vypočtena pouze 1 280 000,00Kč.
Daň zaúčtována příjem 1122/682 a výdej 6399-5362/591.
Jedná se nám jak odúčtovat odhad daně na předpisu, když odhad je vyšší než skutečnost.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvková organizace, zřizovaná krajem, předložila radě kraje ke schválení účetní závěrku. Rada závěrku neschválila, ale současně schválila účetní závěrku kraje jako celek. Je možný takový postup?
Je účetní závěrka kraje nadřazená účetní závěrce své příspěvkové organizace nebo spolu nesouvisí?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 1999 obec dodavatelsky pořídila bytový dům. Při předání byly zjištěny nedostatky, které firma slíbila odstranit. Na úhradu práce byl sepsán splátkový kalendář, který měl být hrazen dle odvedené práce. Firma nedodělala žádné požadované práce a obec ji zbývající částku 400 tis. neuhradila.
Splátkový kalendář byl zaúčtován na účet 325. Na tomto účtu je tato částka již od r. 1999. Dá se to nějak odúčtovat, aby na 325 byla 0? Nevím proti čemu bylo účtováno. Pokud se to dá nějak odúčtovat, mohu to udělat jako účetní a nebo to musí schválit zastupitelstvo?Děkuji moc za radu! }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Evidujeme pohledávky za "dřívějšími podnikateli". Jedná se nezaplacení pronájmu pohostinství, vyúčtování el. energie a vyplacení zálohy na zhotovení nábytku. Podnikatele nelze "dohonit" . Na uvedené adrese se nezdržují a nebo jsou již odhlášeni (Jeden údajně hrál automaty, nyní o něm nikdo nic neví, druhá je prý na psychiatrii).Poštu nepřebírají. Evidujeme na 311 a 314. Dá se to nějak zrušit a mohu sama jako účetní a nebo rozhoduje zastupitelstvo popř. starosta? Jsme malá obec, radu nemáme. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz k účtování věcných břemen. Dosud jsem účtovala takto:
přišla smlouva z KÚ o zapsání vkladu. Vystavila jsem fakturu, zdanitelné plnění dle data podání návrhu na vklad, zaúčtovala jsem jako pohledávku a oddělila analytikou účet 031 /pokud se jednala o pozemek/. V letošním roce máme smlouvy na zřízení věcného břemene s ČEZ, které přímo ve smlouvě uvádějí, že máme vystavit fakturu až po doručení vyrozumění o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí. Za datum zdanitelného plnění - datum vkladu práva. Měli jsme u nás dozor nad přezkumem a dost u nás právě řešili věcná břemena - že máme chybně zaúčtováno, že účetní případ vzniká dnem podpisu smlouvy. Prosím o radu jak při účtování věcných břemen správně postupovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Příspěvková organizace zřízená ÚSC skončila v roce 2013 výsledkem hospodaření cca 58 tis. Kč, který rada schválila k převedení do rezervního fondu. V roce 2013 PO pořídila herní prvek za 42.000,00 Kč, který byl financován ve výši 34.000,00 Kč z rezervního fondu 414 (z darů) a ve výši 8.000,00 Kč byl dokryt z provozních prostředků. Čerpání rezervní fondu zaúčtovala PO zápisem 414/648. Následnou veřejnosprávní kontrolou v roce 2014 bylo zjištěno, že PO nepožádala o přesun prostředků z rezervního fondu do fondu investičního, nezapojila investiční fond při úhradě investičních výdajů a nezaúčtovala na účet 403 investiční transfer ve výši 34.000,00 Kč. Majetek se v roce 2013 začal odpisovat, s tím že do výnosů nebylo zaúčtováno rozpuštění alikvótní části dotace. Podle § 26 odst.d) vyhlášky 410/2009 Sb. je pro PO významná každá oprava nad 6.496,00 Kč.
PO opravila až v roce 2014 a účtovala 408/401 34.000,00 Kč
416/401 8.000,00 Kč
401/403 34.000,00 Kč
403/408 ve výši x odpisy
Jaké by bylo správné řešení tohoto účetního omylu z minulého roku, je zde namístě třeba i nařízený odvod z rezervního fondu v roce 2014? Finančně si přece PO nijak nepomohla, od zřizovatele jí neplynou žádné další finanční prostředky.... Děkuji za radu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat vše kolem prodeje a vyřazení pozemků. Obec prodává pozemky lesní a stavební (společný prodej jednomu zájemci). V účetnictví mají pozemky hodnotu 76 263,95 Kč, budou se prodávat za 821 697,88 Kč. Prodej bude osvobozen od DPH. V daňovém přiznání se mi projeví na ř. 65. Pozemky jsem po zveřejnění záměru přecenila RH - 031 0200 Dal 26 985Kč/ 036 ÚZ 0310200 MD 236 610,30Kč a 031 0400 Dal 49 278,95Kč 036 ÚZ 031 0400 564 096,32Kč a 407 Dal 745 433,93.
Smlouva byla podepsána dne 2.6.2014, dne 6.6.2014 kupující uhradil prodejní cenu pozemků ve výši 821 697,88 Kč na účet obce. Prozatím nebylo podáno na katastrální úřad, dle smlouvy bude vloženo, nejpozději do 30 dnů od zaplacení. Prosím, jak mám účtovat a zejména k jakým dnům (např. ke dni podání na kat.úřad, ke dni podpisu smlouvy ….). Musím ke dni podpisu smlouvy udělat předpis pohledávky, nebo se tento předpis pohledávky dělá až ke dni vložení na katastr. úřad a příjem peněz, který předchází datu vložení na kat. úřad, musím účtovat jako zálohu? Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2006 jsme pozastavili úhradu faktury za kanalizaci ve výši 1.212.879,- Kč. Firma zkrachovala a správce konkurzní podstaty podal žalobu o doplacení částky. V současné době došlo k "dohodě o narovnání" ve výši 520.000,- Kč ve 4 splátkách. Po úhradě bude provedeno zpětvzetí žaloby bez dalších poplatků - tímto budou strany spolu vyrovnány.
Účtováno bylo:
r.2006 = 1.212.879,- Kč na 042/321 a po dokončení celé kanalizace převedeno jako celek (hodně milionů) na 021/042.
r.2014 = Na začátku letošního roku jsem převedla částku 1.212.879 na 321/459.
1) jak proúčtovat 520.000 Kč
2) jak proúčtovat zbytek ve výši 692.879,- Kč
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve vesnici jsme zavedli hlásiče jako protipovodňová opatření. Rozhlas budeme samozřejmě využívat i pro jiná oznámení pro občany. Jeden hlásič je umístěn na soukromé budově a obec zaplatí majiteli náhradu nákladů za provoz hlásiče (za elektřinu) 200,- Kč ročně.
Můžu zaúčtovat na účet 518, paragraf 2144 a položku 5169 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Schvalovali jsme účetní závěrku naší příspěvkové organizace. Hospodaření PO skončilo s nulovým hospodářským výsledkem tj. beze zisku a ztráty.
Do usnesení jsme uvedli pouze:
ZO schvaluje roční účetní závěrku roku 2013 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ.
Je to tak správně , nebo jsme měli ještě uvést výsledek hospodaření?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím na jakou RS zařadím úhradu - aktualizace www stránek, roční prodloužení doménového jména
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Kmenový zaměstnanec obce má u obce zároveň i dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a v květnu byl členem volební komise.
Kam zaúčtovat jednotlivé PPV?
1) Kmenového do sl. 3 a ostatní do sl.5 a nebo
2) Všechno do sl.3???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Podnikatel nám daroval pozemek. Kde se dozvím cenu za pozemek? Mám kontaktovat dárce, aby mi sdělil cenu, za jakou měl pozemek v evidenci on, nebo mám porovést kvalifikovaný odhad (ocenit RPC)? Podle čeho případně odhad provést?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V jedné místní části obce chtějí občané uspořádat sraz rodáků. Požádali obec o příspěvek na zajištění výdajů spojené s touto akcí. Rada odsouhlasila částku 15 tis. Kč. Nevíme jakou formou tento příspěvek dát a komu. Napadlo nás dát to jako finanční dar např. honebnímu společenstvu, které je v této místní části založeno. Na druhé straně zase předseda tohoto honebního společenstva tvrdí jak tento dar vyúčtují, aby neměli problém s FÚ, že výdaje spojené s pořádáním srazu rodáků nesouvisí s jejich činností. Nebo to dát přímo fyzické osobě, která to organizuje jako příspěvek a musela by doložit vyúčtování. Můžete mi prosím poradit jaké by byly možnosti? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na činnost na r.2014 TJ ve výši 240 tis. Nyní chce TJ opět požádat o částku 50 tis. na výměnu oken. Rada asi nemůže schválit další příspěvek stejnému sdružení, když je to v jednom kalend. roce? Prosím o radu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková