Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím Vás o radu zda správně účtuji odpisy u zřízené
příspěvkové organizace. Kolaudace hřiště byla provedena dne 7. 4. 2014, celkové náklady 1.085.086. Dotace od KUSK Praha 1.000.000, vlastní náklady 85.086 Kč. Od května 2014 budu účtovat odpisy měsíčně.
Doba odpisování je 50 let.: MD 551 0300 Dal 081 600 Kč 1.808
MD 403 0500 Dal 672 750 Kč 1.667
fond MD 401 0901 Dal 416 630 Kč 141
PO nemá žádný jiný dlouhodobý majetek a na účtu 401 je minusový
zůstatek Kč 141, nevím zda to tak může být.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH, přičemž nájmy nebytových prostor a pozemky jsou od DPH osvobozeny, účtuji pouze ZJ 650 do výkazu pro FÚ. U nájmu nebytových prostor vystavuji dle splatnosti čtvrtletně faktury. S tím, že teprve s datem vystavení faktury předepisuji do pohledávek a tím se výnos dostane do toho čtvrtletí kam patří. Nyní obec podepsala smlouvu na pronájem, kde je zdanitelné plnění den úhrady. Plátce bude hradit nájem na základě smlouvy. I zde budu předepisovat nájem v tom měsíci, kdy má dojít k úhradě. Když bych předpis udělala dřív, nedokážu odhadnout datum zd. plnění, tj. datum úhrady. Je to tak správně, že nájmy předpisuji až v tom období, ke kterému patří? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat včetně rozpočtové skladby fin.dar Kč 20.000,-nemocnici na nákup polohovacího lůžka. Je to akciová společnost.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat poskytnutí nenávratné finanční výpomoci občanovi - schválena v ZO (je účelově daná na demolici nemovitosti). Ještě bych se chtěla zeptat, zda znalecký posudek na odhad nemovitostí obce (budeme budovat kanalizaci a máme dostat půjčku z fondu SFŽP - fond toto ocenění požaduje jako zajištění půjčky) vstupuje také do pořizovacích nákladů kanalizace na účtu 042 nebo zda účtovat samostatně jako službu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec měla zřízený úvěr, který byl splacen již v roce 2009. Úvěrový účet byl již také zrušen. Na účtu 451 máme však stále pod jednou analytikou čerpanou částku plusem a pod druhou analytikou stejnou částku minusem. Mohu tyto účty postavit proti sobě, abych je vynulovala a tento zůstatek se mi už nadále nepřesouval do dalších let? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při zaúčtování pořízení auta pro hasiče. Obec zakoupila hasičům starší vozidlo Ford Transit za 200 tis. Kč. Účtovala jsem na 042 / 231 6123 5512. Ještě před zařazením do užívání jsme na vozidlo nechali udělat úpravu - osazení majáku za cca 5 tis. Kč. Chápu dobře, že tuto úpravu, protože vozidlo ještě není v majetku, dám též na 042?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořádáme kulturní akci - slavnosti města. Akce je bez vstupného a vše hradí město, DPH na vstupu neuplatňujeme. Občerstvení poskytují soukromé osoby a RM schválila za umístění stánku 2000,- Kč. Podléhá umístění stánku DPH?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu se nám objevila částka od firmy, od které nakupujeme knihy. Po tel. dotazu mi bylo sděleno, že je to přeplatek za knihy zakoupené v březnu 2013, tedy minulý rok (zaplatili jsme omylem vyšší částku). Jak mám tuto položku na výpisu z banky zaúčtovat? Jako podklad jsem dostala po mé prosbě pouze email, kde původ obdržené částky vysvětlen. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na obecním pozemku u mateřské školy máme samostatně stojící podzemní sklep. Z bezpečnostních důvodů jsme provedli opravy, aby nedošlo k újmě na zdraví a životě. Zjistili jsme, že sklep není v majetku obce a chtěli by jsme ho zařadit do majetku. Jak máme postupovat z hlediska majetkového i účetního?. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město v roce 1998 založilo účet na opravu kotelny, byla tam uloženo 600 tis. Kč. Od té na tomto účtě nebyl žádný pohyb, je to vedeno na účtě 236 a 419. V těchto dnech tu máme dozor nad přezkumem hospodaření, kteří na nás chtěli doložit kdy to bylo schváleno zastupitelstvem a podmínky čerpání. Samozřejmě jsme k tomu nic nenašli, i když jsem prošla zápisy z roku 1998. Ten dozor mě tolik netrápí, ale jde o to, že v letošním roce chceme tyto peníze použít na opravu kotelny - máme to v rozpočtu na rok 2014. Můžete mi poradit co teď máme udělat, když nevíme, zda byly někdy schváleny podmínky čerpání.
Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, 1. obec uzavřela smlouva na "restaurování křížků" v obci, došlá faktura je na "oprava a restaurování 2 ks křížů v obci celkem 135 tis.Kč" - váhám, zda účtovat jako TZ nebo opravu.
2. V budově pohostinství, která patří obci, byla provedna výměna linolea za dlažbu v hodnotě 22 tis. Kč - jde o opravu, nebo již TZ pod 40 tis.?
3. Obec vlastní DPS, ve kterém má vyčleněný jeden pokoj, který příležitostně pronajímá návštěvám obyvatel DPS (na přespání). Jak je to s DPH v případě, že si jedna návštěva pronajme pokoj na tři týdny?
Předem moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat co se musí zveřejňovat na elektronické úřední desce k závěrečnému účtu. Součástí závěrečného účtu je zpráva auditora a též máme přísp. org. školu a také zřízené s.r.o. Chci se zeptat,zda se na el. úřední desce musí zveřejňovat rozvaha, příloha a výkaz zisku a ztrát za školu i s. r. o.? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se netýká přímo účtování, ale mám prosbu během roku se zaměstanci resp. úředníci účastní různých školení a seminářů, a přestože některé firmy uvádějí, že jejich semináře jsou akreditované účtují si DPH. Jak je to správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, účtuji o vráceném soudním poplatku v okamžiku, kdy mi náš právní zástupce potvrdí písemně rozpis vymožené částky (a ta obsahuje i s. poplatek) bez ohledu na to, ve kterém roce jsme dříve zaplatili, takto:
předpis pohledávky: MD 311 / D 649
úhrada pohledávky: MD 231, OdPa např. 2321, Pol. 2324 D 649
Nyní jsem zjistila v úč. osnově, že je přímo výnosový účet 607 pro soudní poplatky a také rozp. položka 2151(ale ta bude spíš opravdu pro instituci soudu neboť je u ní (!). Mohu tedy dále účtovat shora uvedeným způsobem nebo mám 649 přeúčtovat na 607? Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pokud škola podala žádost o schválení HV až po prvním zasedání zastupitelstva v roce a zastupitelstvo obce znovu zasedalo až v 5/2014, kde již schvaluje závěrečný účet obce, schvaluje i HV školy a jeho převod do rez.fondu. V závěrečném účtu je uveden VH školy (zatím neschválený- 15 dní musí ZÚ viset), ale už nemůže být uvedeno jak s tímto výsledkem nakládá (převod atd.). Není to chyba, že schvalujeme v jednom zastupitelstvu HV školy a zároveň závěr.účet obce? Samozřejmě v tomto zastupitelstvu schvalujeme i účetní závěrku školy a účetní závěrku obce. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková