Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zakoupila na konci roku 2012 reinvestiční spořící státní dluhopisy, které jsou vedeny na účtě 063, datum splatnosti koncem roku 2017. Prosím o radu, jak zaúčtovat reinvestici výnosu, který byl proveden jako povýšení počtu cenných papírů.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den prosím o kontrolu účtování, přijali jsme fakturu na zařízení kompostovací stanice ( máme podepsané De minimis )ve výši 5 196 tis. včetně DPH,
účtovala jsem:042 MD/4 295 tis
343 MD/901 tis
321 Dal /5 196 tis
Výpis: 231 /3723/6122 Dal 5196 tis
321 MD 5 196 tis
Zařazení do majetku 022/042 4 295 tis a teď jestli mám správně zavedení na karty majetku majetek bez DPH protože jinak mi nebude sedět 022 s evidencí majetku.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Kupujeme stavbu včetně pozemků za dohodnutou cenu dle smlouvy, je mi jasné, že musíme poměrově rozdělit a zařadit zvlášť neodepisované pozemky a zvlášť stavbu, kterou budeme odepisovat. Již jste na podobný dotaz odpovídala, že lze k poměrovému rozdělení využít např. ZP, je ještě jiná možnost zjištění poměru, nebo opravdu doporučujete nechat zpracovat ZP, i když to bude placený úkon pro obec navíc? (potřebuji tuto potřebu případně obhájit jako nezbytnou, případně předložit návrh na jiné řešení správného zavedení do majetku, aby nebylo vytknuto auditory)
2. Na úřadě se dávají do pořádku některé staré záležitosti archivace dokumentů, a mezi nimi se našly doklady z r. 1967 - objednávky, faktury a další korespondence, která dokazuje, že místní památník obětem světových válek, o který se obec starala, ale dosud neměla v majetku, je vybudovaný obcí a měla bych jej do majetku na základě těchto nalezených dokumentů zařadit. Dokázala bych z nalezených dokumentů spočítat nějaké ocenění, ale nikdo neví, jestli jsou tyto doklady všechny a ocenění tak bude úplné. Nebo mám správně účtovat jako inventarizační přebytek a ocenit RPC dle vyhl. 3/2008 nebo dle ZP? Zařazovat budu 021/401 a následně odpisovat.
Mnohokrát Vám opět děkuji za cenné rady a podporu naší účetní práce !}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme majetek, který je odepsán do zbytkové hodnoty 5%, odpis se již zastavil.Mělo by se snížit % zbytkové hodnoty a prodloužit dobu užívání (nevím zda jsem dobře pochopila přechodné ustanovení) a lze dobu užívání měnit v průběhu roku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku na činnost místního sportovního klubu SK kopaná Prysk ve výši 5.000Kč a příspěvek na činnost místním včelařům (Český svaz včelařů). Stačí vyplatit jen na základě usnesení zastupitelstva, nebo musí být sepsán nějaký papír a jak tyto příspěvky zaúčtuji prosím???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Každý rok pořádá naše Obec hudební slavnosti Smetanovy Jabkenice, starosta každý rok písemně žádá o finanční dar na tuto akci v okolí naší obce podniky a podnikatelé. Sepisuje s nimi smlouvu o poskytnutí finančního daru. Nikde jsem nemohla najít jak je to letos po novu, když obec finanční dar příjímá na akci. Co uvést ve smlouvě, aby to bylo dobře. Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosila bych o radu v následujícím případu:
Máme dotační projekt pro dvě obce na bezdrátový rozhlas s tím, že každá obec si bude platit 10% vlastní náklady z dotace na rozhlas na svém území.
1) v roce 2012, kdy započalo financování projektu z vlastních prostředků, jsem náklady na první fakturu za služby firmy, která nám zpracovávala projekt, přefakturovala v patřičné výši druhé obci. Zaúčtovala jsem 311/-518. Nyní jsem zjistila, že je to špatně, ale nevím jak to napravit (částka 1800 Kč).
2) v roce 2013 jsem udělala totéž, avšak s druhou obcí jsem to řešili jako zálohovou platbu na transfer 231/374 (částka 1800), na konci roku jsem udělala dohadu 388/403 (částka 1800 Kč)
3) nyní v dubnu 2014 jsem udělala vyúčtování pro obec na doplatek transferu na základě došlých peněz ze SFŽP - náklady na rozhlas druhé obce (částka cca 111 400 Kč) , celková částka nákladů činí 115 000 Kč - takže letos uhradí rozdíl bez toho, co uhradili v roce 2012 a 2013
4) ve vyúčtování je však zahrnuta platba z roku 2012, která není na dohadě ani 403 a nyní nevím, jak zaúčtovat vyúčtování, aby to vyšlo na předpis celkových nákladů , což je 115 000. Kč
Na doplatek transferu bych účtovala:
předpis: 348/403 částku 115 000, zúčtování se zálohou: 374/348 částku 1800 Kč, příjem doplatku transferu: 231/348 částka 111 400 Kč, nyní mi však nevychází ta nešťastná platba z roku 2012 - 1800 Kč, jak to zúčtovat s vyúčtováním, když jsem to nedala na zálohu.
5) v březnu 2014 - předání díla, jsem zařadila rozhlas do majetku, jakou částku mám uvést na kartu majetku na transfer, když závěrečné vyúčtování celkové dotace ještě není hotové, ale dle peněz vím přesně, kolik transfer dělá - ze SFŽP jsme dostali 1,899 mil.Kč.
Úplně jsem se v té 403 ztratila. Děkuji za pomoc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně vysvětlit zastupitelům při schvalování účetní závěrky rozdíl mezi výsledkem hospodaření dle výkazu 120, kde máme přebytek (ř. 4440) a zůstatkem účtu 493 v Rozvaze, který máme mínusový (hlavně kvůli odpisům). Myslím si, že budou chtít tyto dva údaje dávat do souvislosti. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, kontrolou OSSZ bylo zjištěno, že jsme přeplatili na SP 8336,-- Kč. Za organizaci 6609,-- Kč a za zaměstnance 1727,-- Kč.
Jak zaúčtuji příjem na BÚ a jak výdej zaměstnanci?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jestliže se rozhodneme poskytnout spolku (např. Klub turistů pro seniory, registrované občanské sdružení) finanční dar ve výši do 10 tis. Kč,který nemusí vyúčtovat. Jakou položku byste nám doporučili použít ? Lze použít 5492 jako u fyzické osoby? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na obnovu památníku padlým, jedná se o tyto práce:
bourání původních základů oplocení a demontáž oplocení, zhotovení nových základů a vystavení nového zdiva a zhotovení nového kovaného oplocení včetně branky, zahradnické práce - kácení stromů a výsadba nových a odborné čištění původního kamenného monolitu.
Lze celou akci zaúčtovat takto : 511/3745 5171 ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v harmonogramu účetní závěrky jsem si přečetla, že podklady pro účetní závěrku obce jsou předloženy zastupitelstvu (do 30. 6. , které je povinno k účetní závěrce zaujmout stanovisko a zveřejnit údaje. Můj dotaz je na to, že tedy není potřeba závěrku zveřejňovat před projednáním v zastupitelstvu (jako závěrečný účet), jestli si to vysvětluji správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město má v majetku parkovací automaty a jeden byl v lednu letošního roku vandalsky poničený. Oprava nám nebyla doporučena, protože cena za opravu byla skoro stejná jako PC. Firma, která nám tyto parkomaty prodala nám nabídla, že za nějakou smluvní částku tento parkomat odkoupí.
Podotýkám, že to ještě neprošlo radou města ( záměr tento poničený parkomat prodat). A teď co s tímto majetkem, který teď nevyužíváme ale chceme ho prodat. Má se pozastavit odpis a přecenit na RH a po prodeji vyřadit? A nebo ho vyřadit rovnou přes manka škody?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude od tří vlastníků kupovat pozemek - nyní jsme uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí, kde je uvedeno,že nejpozději 31.12.2014 bude uzavřena řádná kupní smlouva. Zatím jsme nikomu nic neplatili.
Prosím o radu jak účtovat nyní a po uzavření kupní smlouvy - dále jak účtovat pokud bychom peníze platili letos a nebo v roce 2015?
Ve hře je ještě varianta,že smlouva bude zrušena,protože po probíhající digitalizaci nebude třeba pozemky nakupovat - jak postupovat v tomto případě?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce byla provedena "Obnova místních komunikací" , která byla nazvána opravou (5171). Nicméně dle mého názoru je to technické zhodnocení. V rámci zakázky byly částečně odstraněny a srovnány stávající nevyhovující povrchy komunikací a provedeny nové kostrukční vrstvy a položen nový povrch. Některé části komunikací byly původně štěrkovou cestou.Zakázka byla v hodnotě 3,5 mil.Kč. Zajímalo by mne, zda-li by bylo možné tuto komunikaci zavést do majetku, i když byla účtována loni jako oprava? A jakým způsobem?
Majetek je obce, ale dosud není zaveden do majetku. V loňském roce nechala obec zpracovat pasport komunikací, podle kterého zjišťuji že většina komunikací není zavedena do majetku.
Letos obec plánuje opravu další části komunikace,(které také zatím není zavedena do majetku) bude již investicí, protože tam je převážná část pouze štěrková cesta. Mohu počkat až po ukončení stavby a v té částce zavést do majetku, nebo musím nejdříve ocenit podle pasportu a pak navýšit o technické zhodnocení? Počkat na ukončení stavby a poté zavedení do majetku pokládám za jednodušší řešení.
Postupně nás čekají ještě asi 3 etapy těchto úprav komunikací a tím by byly upraveny téměř všechny komunikace v majetku obce.
Můžete mi prosím poradit? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková