Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
12. 12. 2013 zastupitelstvo schválilo nový územní plán a tím dnem jsem zařadila do majetku.
Nyní přišla faktura za zpracování čistopisu územního plánu , částka 60.500,- Kč, společně s dodatkem ke smlouvě o dílo na zpracování ÚP , kde je uvedeno že čistopis bude proveden do 15.2.2014. O tomto dodatku jsem samozřejmě nevěděla.
Prosím o radu jak tuto fakturu zaúčtovat, jestli jako investiční náklady a bude povýšena hodnota územního plánu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při skládání rozpočtu zastupitelé odsouhlasili nějakou částku na prověření možnosti zřízení mateřské školy, můžu použít par. 3111, i když vlastně ještě nevíme zda školka vůbec vznikne? Nebo je vhodnější nějaký jiný par.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měli bychom dotaz jak správně zaúčtovat příspěvek od Českoněmeckého fondu budoucnosti na základě smlouvy, která je na tento rok. Jedná se o příspěvek na úpravu bývalého hřbitova. Myslíme, že to bude 377/672, RS 3632/ pol. 2324?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtu 042 máme z roku 2009 částku 578 tis. Dopátrala jsem se, že to byl doplatek za směnu pozemků, kdy obec směňovala menší pozemek za větší. Pozemek, který obec tehdy získala, byl rozparcelován a jednotlivé pozemky již byly prodány na stavbu RD.
Jakým účetním zápisem můžu částku z 042 vyřadit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Svazek plánoval výstavbu kanalizace všech obcí, ale během dokončení se jedna obec odtrhla a začala si stavbu kanalizace dělat sama, ale členem svazku zůstala. Také si sama zažádala o dotaci. Problém mám v tom, že během té doby se účtovaly inv. náklady na 042 a teď nevím kam je odúčtovat, protože se stavba neuskutečnila. Mohu jim nedokončený majetek darovat za 1 Kč? A ještě mám na 403 inv. dotaci od té obce. Co s tím a jak správně zaúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město obdrželo v r. 2014 proplacenou investiční i neinvestiční dotaci ze SZIF za akce uskutečněné v roce 2013.
Budu účtovat takto:
346/403
231 4213 89518 27 5 / 346
231 4213 89517 27 1/ 346
231 4113 89518 27 5/ 374
231 4113 89517 27 1/374
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec obdržela nabídku od spol. ČEZ na odkup pozemku pod trafostanicí. Zastupitelstvo nemá námitek. I když se jedná o pozemek, který se nedá jinak využit, musíme vyvěsit záměr o prodeji? Nemá v tomto případě spol. ČEZ nějakou zákonnou výjimku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
MČ obdržela v roce 2011 od jedné společnosti místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj (poplatek byl dán na pol.1347). V roce 2014 jsme obdrželi od této společnosti žádost o vrácení vratitelného přeplatku dle par. 155 daňového řádu.
Mohu vypořádat vrácení přeplatku přes položku 1349?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Smlouva o pronájmu programového vybavení uzavřená v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku s přihlédnutím k ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském.
Předmětem smlouvy je poskytnutí práva používáním časově neomezených, nevýhradních a nepřenosných licencí programového vybavení.
Roční cena pronájmu je splatná pololetně ve výši 1/2 ročního poplatku proti daňovému dokladu a v následujících letech bude upravována v souladu s oficiální mírou inflace.
Domníváme se, že se nyní jedná o pořízení DNM, položka 6111, ale máme problém, v jaké hodnotě zařadit na účet 013.
Faktura za 1. pololetí přišla v lednu, takže cenu letošního pronájmu můžeme odvodit: 042/231 za 1. pololetí, 042/383 za 2. pololetí, v lednu zařadit 013/042 v hodnotě za obě pololetí a začít odepisovat.
Jak ale postupovat v dalších letech? Cenu dopředu neznáme, protože ji může ovlivnit inflace, nevíme ani dobu pronájmu. Napadly nás 2 možnosti: stejně jako letošní rok vždy pod novým inventárním číslem nebo každé pololetí navýšit původní inventární číslo jako technické zhodnocení, ale… Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2012 jsme proplatili fa za přípravu žádosti o dotaci na protipovodňová opatření v částce 36.000,00 Kč, částka byla zaúčtována NI výdaj na účet 518.
Letos bylo rozhodnuto, že projekt bude realizován, ale jako investiční a uvedená částka bude uznatelným výdajem. Prosím o radu, jak tuto částku převést na účet 042.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přiznám se, že jsem docela jelen z těch novinek v rozpočtové skladbě ohledně softwaru, takže si nejsem jista, jak zaúčtovat licenci na používání antivirového programu na jeden rok. Odhaduji správě, že v tomto případě půjde o položku 5042?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U majetkových účtů máme uvádět partnera transakce pro účely sestavení konsolidovaných účetních výkazů. U účtu 028 máme několik tisíc kusů DDHM. Opravdu budeme muset zpětně dohledat od koho jsem majetek koupili nebo získali bezúplatně ? U staršího majetku to ani zjistit nelze.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
MF nám vystavilo směnku za nevydané pozemky v částce 6675,- Kč. Směnku nám proplatí v Komerční bance. Vůbec nevím jak účtovat.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nemáme radu, kdo schvaluje závěrečný účet naší PO (ZŠ) a kdo VH za rok 2013? Pokud schvaluje závěrku ZO, můžeme ji schválit odděleně od závěrečného účtu obce, tj. dříve než budeme schvalovat závěrečný účet obce ? A může starosta schválit VH PO ještě dříve než závěrku PO schválí ZO (pokud ji schvaluje ZO) ?
Jestliže starosta může schválit VH PO, může znít schválení takto :
Starosta obce schvaluje převod hospodářského výsledku r. 2013 ZŠ ve výši ..... Kč do rezervního fondu podle zák. 250/2000 Sb., § 30 odst.1, následně převod do investičního fondu podle zák. 250/2000 Sb..§ 31 odst.1 písm. g.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 město obdrželo investiční dotaci z MMR. Byla špatně zaúčtována, nikoli na účet 403, nýbrž celá byla dána přes účet 671 do výnosů. Ale na kartě majetku je zaevidována a jsou z ní prováděny odpisy. Víme, že se na to mělo přijít při inventarizacích, ale bohužel jsme na to přišli až nyní v souvislosti se změnou PAPu (bude se uvádět IČ partnera u dotací).
Prosíme o radu jak to co nejsprávněji účetně v roce 2014 opravit, respektivě jak tuto dotaci doúčtovat na účet 403.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková