Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak provádět kontrolu účtu 407. Má se tento účet rovnat majetkovému účtu s analytikou - přeceněno na reálnou hodnotu?
Tyto účty se mi nerovnají a jedná se o chybu z minulých let, lze zřejmě opravit pouze proti účtu 408?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o radu: při výběrovém řízení hradí zúčastněné firmy správní poplatek ve výši Kč 10 tis.Kč. tento poplatek se po výb.řízení vrací zpět firmám. Poplatek jsme vybrali v prosinci 2013 a bohužel mne vyšlo vrácení poplatku na leden 2014. Jakým způsobem mám toto zaúčtovat - minusovou položkou to určitě nejde. Děkuji mnohokrát.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nejedná se o zaúčtování, Potřebovala bych poradit
kde najdu roční procenta opotřebení a životnost jednotlivých předmětů
bytu (kuchyňská linka, sporák). Dříve vyhláška 176/1993 nebo výměr
MF 01/2002. Hledala jsem i v novém občanském zákoníků avšak nikde jsem to nenalezla.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec obdržela od Nadace ČEZ dotaci na osvětlení přechodu pro chodce. Peníze zaslala v 12/2013. Akce se bude realizovat až v 2014. Prosím jak zaúčtovat příjem peněz?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o zodpovězení dotazu: úřad práce při kontrole v naší organizaci zjistil, že jsme vyplatili čistou mzdu zaměstnanci o 1 den déle oproti dnu , kdy jsme dostali z úřadu práce dotaci. Naše odvolání na dodržení výplatního termínu nebylo nic platné. Odvolávají se na časovou posloupnost v dohodě. Tak tedy nekompromisně nám dali celý příspěvek vrátit. Prosila bych , jak mám vratku pro ÚP zaúčtovat.
Děkuji. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mají se inventarizovat účty163, 156, 168 ... Jedná se mi o opravné položky ke stavbám, k pozemkům, k věcem a souborům aj., pokud na nich v konkrétním roce není zůstatek a nebylo na nich účtováno?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se mi o účet 374 nebo 472. Od kdy se počítá lhůta, zda zařadit na 374 nebo 472? Fyzicky od přijetí na účet a do ZVA, nebo od podpisu smlouvy?
A když je krátkodobá na 374, tak následuje ZVA /většinou za 1 rok/, údajně se má pozdržet na tomto účtu ještě další rok a půl. A potom odúčtovat zálohu. Přechází tedy z 374 na 472? Nebo se má ponechat stále na 374?
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle pokynu krajského úřadu jsme provedli finanční vypořádání dotací za rok 2013, které jsem obdrželi prostřednictvím kraje. Dále bychom měli dle vyhl. č. 52/2008 Sb. do 15.2.2014 provést finanční vypořádání transferů, které jsme obdrželi přímo z příslušných ministerstev. Nikdy jsem to nedělala a nejsem si jistá správným postupem. Pokud jsme např. dostali dotaci z úřadu práce, SZIF apod., musím jednotlivým poskytovatelům poslat vyplněnou tabulku (dle přílohy k vyhlášce) s komentářem, i když byly dotace vyúčtované v průběhu r. 2013 (u některých proběhla i kontrola a máme zprávu od poskytovatele, že dotace byla použita v souladu s rozhodnutím)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 31.12.2013 jsem provedla zúčtování neuhrazených předepsaných záloh, aby mi seděla 324 do inventarizace jen na skutečně uhrazené zálohy od nájemníků. Tímto úč. zápisem MD -311/ D -324 (v ZD) a MD -311, MD + 378 (v DPH) jsem si vlastně ponížila stav úč. 311, ke kterému se musí tvořit OP - rovněž tvoříme jednou ročně k 31.12..
1.1.2014 budu úč. zápis vracet zpět na původní. Nájemník mi ale k 31.12.2013 opravdu dluží 8 záloh více než 90 dnů po splatnosti. Otázka zní: Tvořit k 31.12. OP k tomuto dluhu nebo ne? Děkuji za pomoc.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím, je někde uvedena povinnost vystavovat vyřazovací protokol - myslím, na každou věc zvlášť ? Nebo stačí nějaký souhrnný doklad ? Při inventarizaci se dohaduje komise, že to není povinnost ( asi se jim nechce) ale raději bych to měla podloženo nějakým předpisem.
A ještě k novému účtu na ZP 337 - poprvé se použije až v účtování za 1/2014 ? Předpis ve 12/2013 ale bude stále obsahovat účet na ZP 336/xx a úhrada bude až 1/14 - nebude to vadit }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec je členem lesního družstva, kde vlastní podíl ve výši 5/119. Nemovitý majetek (budovy, garáže, lovecké chaty, seník, sklad) měl být do majetku zařazen v roce 2009. Tento jsme zařazovali v prosinci 2013, odepisovat se začne v lednu 2014. Měla bych doúčtovat odpisy za roky 2009 - 2013. Celková částka odpisů je 4.897,- Kč, nevím jak mám odpisy zaúčtovat - účet 551 nebo 408?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak a kde mám sledovat, zda nespadneme do DPH?
Jsme malá obec, tak se omlouvám za možná hloupý dotaz.
Poddotaz: Kdo je odpovědný za rozpočtové změny, pan starosta prý předkládá na zasedání, že účetní (má to prý od právníka).
Na obci jsem 14 let, a vždycky jsem si myslela, že starosta a zastupitelstvo. Účetní jen provádí.
Je to takto: pokud starostu pověřilo zastupitelstvo do určité částky , tak za tvorbu je odpovědný starosta a pokud tuto částku opatření překročí schvaluje zastupitestvo (nemůžu najít nikde v zákonech, abych ho uvedla z omylu). díky }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město darovací smlouvou získalo majetek od tělovýchovné jednoty. Darovací smlouva byla podána na katastr ještě v roce 2013. Katastr ale řízení přerušil v lednu 2014. Kdy přebírající účetní jednotka zařadí majetek do evidence ?? Je stejný postup jako u převodů ( datum doručení návrhu na vklad do KN ) ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2011 jsme obdrželi neinvestiční dotaci na Územní plán obce ve výši 432 000,- Kč. Jelikož se jednalo o neinvestiční akci, nemohli jsme ÚP v majetku vést na 041, ale pouze na podrozvaze na účtu 903. Ještě v roce 2013 proběhly další předpokládané náklady týkající se ÚP 48 400,-- Kč. Původních 432 000,- mám na 903 a nyní 48 400,- na 041. Teď nevím, jak z toho ven, jelikož dotace zněla jako neinvestiční. Asi budu muset přeúčtovat i 48 400,- na 3635/5169 účet 518 a tuto částku navést na 903/999, abych tam měla celý ÚP. I když správně by to mělo být v konečné fázi na 019 a odpisovat. Územní plán byl dokončen a schválen ZO ve 12/2013.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci máme otevřeno 27 účtů 042. Určitě polovina staveb je dokončena a už se užívají. Problém je v tom, že to jsou stavby, které podléhají kolaudaci a zkolaudované nejsou. Zastupitelstvo záměr výstavby schválilo, ale papírově to není dotaženo. U některých staveb je to zdůvodněno tím, že by se musela udělat projektová dokumentace, aby bylo vydáno stavební povolení a to by náklady na stavbu zvyšovalo. Na základě čeho mohu tyto nezkolaudované stavby převést na 021? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková