Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci účtu 403 mám rozdíl cca 47 tis. Všechny transfery mi sedí, kromě transferu na územní plán, který z minulých inventur byl ve výši cca 67 tis. Na evidenční kartě majetku však je pořízen transfer na tento majetek ve výši 20 tis. Nejsem schopna dohledat, proč se vycházelo z částky 67 tis. Lze tuto situaci napravit pomocí účtu 408?? Lze vůbec účet 403 opravit?? Jakým způsobem by mělo vypadat zaúčtování?? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jedná se o správné určení termínů - odpis, reálná hodnota.
10. prosince 2013 zastupitelstvo rozhodlo o prodeji has. cisterny.
Zastavit odpis k 1.12.2013 a přecenit reálnou hodnotou nebo až k 31.12.2013 a přecenit až 1.1.2014.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné, aby mi vyšlo v rozvaze na účtu 311 minusová hodnota ( v netto) :
brutto +6 tis. , korekce 10 tis., netto ( minus) - 4 tis. Minulé období 20 tis.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci proběhla v listopadu digitalizace. ZO k 1.1.2010 schválilo vyhlášku ocenění bezúplatně nabytých pozemků a podle té jsem účtovala o majetku, který při digitalizaci vznikl.
1.Podle srovnávací sestavy parcel vznikly nové pozemky, některé již byly v KN, ale pod jiným parc. číslem, další byly dříve označené jako PK a EN. Nyní jsou všechny označené KN. Jelikož se jednalo o nově vzniklé pozemky, mají nová čísla i výměry, někde se změnil i druh pozemku, staré jsem odúčtovala a nové i s novou cenou podle změněné výměry naúčtovala.
2. Pozemky, které pouze změnily výměru, ale nezměnilo se p.č. jsem do karet majetku zapsala s novou výměrou, ale se starou cenou, podle historického ocenění. Je tento způsob správný? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme zateplení Obecního úřadu s výměnou zdroje tepla za nízkoemisní z OPŽP Prioritní osa 2 za 5,5 mil. Kč.. Akce bude ukončena v roce 2014. V říjnu 2013 jsme obdrželi registraci akce kde je uvedeno financováním projektu 85 % EU , 5 % rozpočet kapitoly správce programu a ÚZ 15832 a 10% vlastní zdroje. Podle tabulky na stránkách OPŽP se domnívám, že budu účtovat 85 % 54515833 a 5 % 54115832. Výdaje z roku 2012 (energetický audit) který je uznatelným nákladem vedu na oddělené analytice účtu 042. V roce 2013 jsme financovali administraci projektu (žádost o dotaci) a projektovou dokumentace celkem za 95.000,- Kč. Mám výdaje roku 2013 označit NZ a ÚZ, když nevím zda žádost o dotaci bude uznatelným nákladem nebo stačí jenom oddělené účtování na AU 042. V jiném projektu jsme právě žádost o dotaci měli jako uznatelný náklad, ale nakonec nebyl uznán, ale šlo to opravit, protože to bylo v stejném roce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně dohadu k přislíbené dotaci. Obec staví vodovod, kanalizaci a ČOV a má přislíbenou dotaci ze SZIF ve výši 90 % (25% národní zdroje, 75% evropské zdroje). V roce 2013 vznikly obci výdaje na tuto investiční akci ve výši 24.950.383 Kč (tuto částku tvoří pouze faktury za stavební práce - výdaje ze smlouvy o dílo). Obci v roce 2013 vznikly další výdaje - např. za fci koordinátora BOZP, tech. dozora, zakreslení přípojek...výdaje ve výši 570 650 Kč.
Žádost o proplacení poloviny dotace obec na SZIF podala až v roce 2014. Můj dotaz zní, musím k 31.12.2013 dělat dohad k přislíbené dotaci? V případě, že ano, zaúčtuji na 388/403? A částku vypočítám 90% z uvedené částky pouze výdajů za stavební práce, tedy z částky 24.950.383 Kč? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2013 jsme vybudovali dětské hřiště ve výši 466 102,-- Kč. Zároveň byla podepsána smlouva se SZIF, kdy v roce 2014 očekáváme dotaci ve výši 297 000,-- Kč.
Počátkem roku, kdy jsme ještě nevěděli, zda bude podepsaná smlouva na dotaci jsem rozpočtovala výdaje:
3421 6121 470 000,-- Kč
Nyní jsme na základě Vašeho doporučení provedli přeúčtování ve výši očekávané dotace:
N/27 Z/5 ÚZ 89518 3421 6121 237 600,-- 85%
N/27 Z/1 ÚZ 89518 3421 6121 59 400,-- 5%
N/27 Z/1 3421 6121 33 000,-- 10% vlastní zdroje
3421 6121 136 102,-- nezpůsobilé výdaje
Musím po zaúčtování provést (zřejmě pouze opravným dokladem) opravu rozpočtu na N,Z a ÚZ?
Ve výkazu FIN 2-12 v části XII. by se bez této opravy jevil pouze výsledek od počátku roku, ale ne schválený rozpočet nebo rozpočet po změnách. Nebo takto ponechám a z výkazu bude zřejmé, že jsme finanční prostředky dosud neobdrželi a proto nemohly být rozpočtovány?
Nehrozí porušení rozpočtové kázně když nepřeúčtuji?
Děkuji moc za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO dostává od jednotlivých obcí investiční příspěvky na akci, která je částečně hrazena i s dotace SFŽP. Budou příspěvky od obcí účtovány jako transfér na účet 403 nebo do výnosů na 672. Pokud na 403 budou se i tyto částky rozpouštět jako dotace (odpisy). Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat UZ u příjmů a výdajů úrokové dotace. V roce 2013 mám dotaci vyšší než zaplacené úroky, protože v lednu přišla dotace ještě za 9-12/2012. Pokud označím UZ veškeré příjmy a veškeré výdaje, strany nesedí. Děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše obec vlastní sochu dle revizního listu movité kulturní památky "Sochařské dílo". Není v evidenci majetku obce, tuto mám zařadit do majetku. Bude to v ceně 1,- Kč a na účet 032. Když toto zaúčtuju proti jakému účtu když je to nalezeno při inventuře. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle rozhodnutí Městského úřadu nám bude na účet připsána 50% pokuta místní společnosti (s. r. o.) podle § 68 odst. 4 zákona o odpadech. Prosím o radu, jak příjem této pokuty zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na stránkách OPŽP jsem zjistila, že v seznamu schválených projektu je i náš projekt.
Je tam uvedena výše celkových nákladů, uznatelné náklady a výše podpory. Smlouva s uvedením podmínek nepříšla. Mám o tom v konci roku 2013 účtovat?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme obnovu parku u zámku. Máme na tuto akci vyřízenou dotaci. Dotace bude neinvestiční.Nyní začnou s kácením stromů. Dřevo z těchto stromů se bude prodávat za stanovenou cenu. Nebudeme dělat palivové dříví do polen, nechají se kmeny v délce 2 - 3 m. Odvoz z parku si budou zajišťovat kupující sami.
Potřebovala bych poradit, jak máme zaúčtovat příjem za prodej tohoto dřeva v pokladně.
Tržby se budou vykazovat jako příjmy při vyúčtování dotace.
I když máme hospodářskou činnost, tak bych tento příjem za dřevo účtovala v hlavní činnosti. Prodej dřeva bude zdanitelným plněním v základní sazbě tj. 21%.
účtování: pokladna 261 MD
účet tržeb 609 (nebo jiný?) D
231 pol. 2119 (nebo 2111 ?) MD
231 pol. 5182 -MD
+ účty pro PAP.
Nevím, zda výše uvedené účtování je správně, když tak mi napište, jak by to mělo správně být.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila sněžné pásy ke čtyřkolce. Na faktuře je datum uskutečnění zdanitelného plnění 31.12.2013 a fyzicky jsme pásy obdrželi už v prosinci.Faktura byla zaslána a zaplacena v lednu 2014. Předpokládám, že do účetnictví 2013 toto mám zaúčtovat jako výdaje příštích období 558/381. Do kterého roku mám zaúčtovat 028/088 a majetek mít v inventurním soupise?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku jsme obdrželi neinvestiční dotaci od kraje na vybavení jednotek SDH obcí věcnými prostředky ve výši 66.000,- Kč. Obec zakoupila zásahové obleky a obuv a další drobný materiál. Obleky a obuv byly účtovány na položku 5137 (výše pořizovací ceny byla cca 6.000,- Kč a starosta společně s velitelem požadovali zařazení do majetku obce), materiál byl účtován na položku 5139. Při vypořádání mám dotaci zaúčtovat na 403, když z ní byl pořízen dlouhodobý majetek, nebo na 672, případně rozúčtovat na oba účty podle pořízených prostředků? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková