Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec koupila 4 různé pozemky za symbolickou cenu 1kč za pozemek. Zapíšu 378/042: 4kč. Úhrada kupní ceny 378/231 3639 6130: 4kč . Mám zařadit pozemky v ceně 1Kč? 031/042: 4kč? To asi není správně, že? Vím, že když byli před lety té osobě před pár lety prodávány, byly oceněny v účetnictví 15kč/m. Teď nám byli za symbolickou cenu navráceny. Nebo mám zjišťovat reálnou hodnotu teď dle cenové mapy. Jak to zaúčtovat? Díky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci roku 2013 máme přeplatek na účtu 469 Kč 5412,- - jedná se o splátky FRB od občana. V Inventuře máme tento přeplatek ponechat na účtě 469 s mínusem a nebo přeúčtovat jako závazek. Pokud přeúčtovat jako závazek, prosím o radu na jaký účet a postup .
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po minulé účetní zůstaly na účtech 042 zůstatky, 10 let nezařazený majetek. Bohužel jsme nenašli všechny faktury k doložení pravdivosti zůstatku.
Zůstatek na účtu je 1 500 000 Kč, ale doklady máme jen na 500 000 Kč. V jaké výši máme zařadit do majetku (užívání)? A co s případným rozdílem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Začátkem prosince 2013 jsme přijali invest. dotaci od kraje - vybavení školní jídelny a MŠ ve výši 400 000,- Kč a zaúčtovala jsem ji 231 MD/472 D – vyúčt. až po 12 měsících. Pak jsme uhradili 1 fakturu za vybavení školní jídelny za 250 000,- Kč, další bude v roce 2014. Nyní nevím, zda mám dát k 31.12. 2013 na 388 MD/ 403 D v celé výši dotace nebo proúčtovat 346 MD / 403 D a 472 MD / 346 D ve výši 250 000,- Kč a na účtu 472 by mi zůstala neproinvestovaná částka, ale na 403 by byla jen proinvestovaná?
A ještě jsme dostali také od kraje neinv. dotaci na opravu komunikace ve výši 150 000,- Kč. Celou částku už jsme proinvestovali; vyúčtování bude v únoru 2014. Příjem jsem zaúčtovala 231 MD / 374 D. K 31.12. 2013 mám dát na 388 MD/ 672 D nebo proúčtuji 346 MD / 403 (672) D a 374 MD / 346 D ve výši 150 000,- Kč?
.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat přijatou zálohu. V prosinci jsme vystavili fakturu na prodej dřeva, který by měl být uskutečněn v roce 2014. Vystavila jsem zálohovou fakturu a budoucí odběratel nám ihned zaplatil částku do pokladny (v prosinci 2013). Nejsem si jista, zda jsem správně zaúčtovala.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
opravné položky vždy vyrovnávám k 31.12. stav k 1.1.2013 byl na účtu 194 :80.290,50 a nyní je 65.709,90Kč. provedla jsem 556 mínus MD/ 194 mínus dal 80.290,50 a 194 D +65.709,9 a 556 MD +65.709,5. ve výsledku mám na účtu 556 částku s mínusem. Je to možné ???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po rozhodnutí, že se město stane podílníkem v s. r. o. a jako vklad vloží kotelny, byla z účtu 021 přeúčtována na účet 069 hodnota těchto kotelen a tak to celou dobu vedeme. Při náhodné kontrole v obchodním rejstříku jsem zjistila, že uvedená s. r. o. vložila jako vklad města hodnotu odhadní, která je o 710 348,- Kč nižší, než my vedeme jako podíl v s. r. o. Prosím o sdělení, zda mohu prostým zápisem tuto hodnotu změnit, nerada bych "narazila" u krajských kontrolních orgánů, že si s majetkem dělám co chci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Označovat výdaje na fakturách dle Smlouvy o dotaci spolufinancované z EU a SR a vlastních zdrojů nástrojem a prostorovým původem například nástroj 36 PP 1 také vlastní prostředky prostorovým původem 1 nebo už od r. 2014 pouze podíl EU a státního rozpočtu? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, kam účtovat v roce 2014 doplatky poplatků z hracích automatů, když položka 1347 je zrušena.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu zaúčtování přecenění ČSOB instit.státních dluhopisů k 31.12.2013. Dluhopisy mám zaúčtované na 253, v průběhu roku 2012 jsem účtovala výnosy na účet 665. Podle výpisu z ČSOB došlo k 31.12.2013 ke snížení investované částky, zaúčtuji 564 x 253? KBC Money ALPHA eviduji na účtu 063, výnosy v průběhu roku účtuji 665, na základě výpisu k 31.12.2013 se navyšuje investovaná částka, zde budu účtovat proti účtu 407?
Dívala jsem se na materiály z knihy ÚR2012, je to složité, proto potřebuji jednoduše zodpovědět.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v současné době staví v obci multifunkční dům a zároveň bude pokračovat s přístavbou sálu. Toto zařízení bude využíváno širokou veřejností /např. konání zasedání zastupitelstva, příležitostné pronájmy spolkům ke konání zábav ....
Obec je plátce DPH
faktury jsou vystavovány v režimu přenesené daňové povinnosti a obec daň odvádí.
Zatím obec nemá jasno, zda toto zařízení bude provozovat sama - s tím, že zde vytvoří pracovní místo - výdaje budou hrazeny z rozpočtu a příjmy budou účtovány na pol 2111. Nebo zařízení pronajme . /protože zatím obec neví o žádném pronajímateli, nevíme tedy zda pronajímatel bude plátcem DPH nebo ne/.
Z tohoto důvodu, zatím obec neuplatňuje nárok na odpočet daně.
Nevíme, zda postupujeme správně.
Děkujeme za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu se zaúčtováním:
Obec prodala starou míchačku, která byla v účetnictví vedena na účtě 028 v hodnotě 4000,- Kč . Prodejní cena míchačky byla 1000,- Kč. Prodej byl schválen radou obce a občan mi přišel míchačku zaplatit v hotovosti. Fakturu jsem nevystavovala.
Zaúčtovala jsem:
1000,- Kč 261 MD/ 644 DAL
proúčtování přes 231 par. 3639, pol. 2310
a vyřazení míchačky v hodnotě 4000,- Kč 088/028
Je to tak správně?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventuře r. 2013 jsem zjistila, že jsme v roce 2008 podepsali smlouvu o upsání akcií VAK za prodej vodovodu u rodinných domků. Akcií je 478, jmenovitá hodnota 1 ks akcie je 1000,-, emisní kurs akcie je 1.326,-. Ráda bych akcie ještě k 31.12.2013 zaúčtovala, ale nevím jak a v jaké hodnotě. Moc děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak mám zaúčtovat platbu od České pošty za odvoz a likvidaci odpadu.
V naší obci občané neplatí žádný paušál na rok, ale kupují si podle potřeby známky na svoz popelnic a tříděné odpady mají zdarma. Platby za prodané známky účtuji na pol. 1337 a výnosový účet 609.
Obec má s Českou poštou uzavřenou smlouvu, na základě které jsem vyfakturovala roční poplatek ve výši 500,- Kč za odvoz a likvidaci separovaného odpadu za rok 2013 (jde o to, že mohou využívat naše popelnice na tříděný odpad, který je pro občany zdarma). Jak mám tuto platbu zaúčtovat? Také na účet 609 a pol. 1337 nebo je to spíš služba a jak ji v tom případě zaúčtovat? Přemýšlela jsem, že účet 609 a § 3725, pol. 2111? (Svozy popelnic nám zajišťuje firma, která nám je potom fakturuje.)
Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od EKO-KOMU máme kontejnery ve výpůjčce. Cena byla EKO-KOMEM stanovena. V dotazech je podobný případ z účtem 951/999. Jen se chci zeptat jaký je nejvhodnější účet v podrozvaze. Názory se různí může být i 903/999 ? ja mam 999/966 Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková