Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme budovu úřadu, kde jsou jak byty tak nebytové pronajaté prostory a sídlí zde i náš úřad. Nyní dva byty budeme opravovat, 1. byt bude sloužit opět jako byt, ale 2.byt bude sloužit jako náš stavební úřad. V obou bytech budou pracovat 2 dodavatelé a budou tam pracovat i naši pracovníci( bourací práce).
Nevím jak vůbec postupovat.
Návrh: FP budou v PDP ( odvedu DPH) a současně uplatním DPH na vstupu
Potom dopočítám práci našich pracovníků( mzdy, spotř.el.en. , plynu atd). a odvedu znovu DPH z celé ceny díla a na vstupu si uplatním jen poměrem a koficientem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec v roce 2010 požádala o dotaci na zateplení budovy mateřské školy v celkové výši cca 6 mil.Kč. V tom roce nám také vznikly náklady ve výši cca 291,- tis Kč, které vedeme na 042 (projekt, zpracování žádosti o dotaci, zprac.energ.auditu).V roce 2012 jsme se dozvěděli, že dotaci neobdržíme a proto zastupitelstvo rozhodlo, že provedeme část stavebních úprav z vlastních prostředků ve výši cca 3 mil.Kč. Nyní jsou práce provedeny a já nevím jestli náklady z roku 2010 mám zahrnout do částky, o kterou budu navyšovat cenu budovy.
Pokud ne, tak nevím jak z 042 odúčtovat.
A ještě bych měla jeden dotaz. Přišla nám žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím. Žadatel uhradil na základě našeho vnitřního předpisu o zajištění přístupu k informacím danou částku a já nevím jestli můžu zaúčtovat na položku 2111 a účet 602.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budujeme sběrný dvůr ( bude to jedna firma), až ho vybudujeme, pronajmeme ho plátci DPH a budeme fakturovat pronájem sběr.dvora s DPH ( veškeré náklady si bude již hradit pronájemce).
Návrh: 1.FP budou s DPH a my si uplatníme na vstupu,
až budeme vystavovat FV na pronájem, budeme DPH odvádět na výstupu?
2. FP budou v PDP( tudíž bez DPH) a z FV budeme odvádět DPH?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2004 vybudovala s dotací budovu DPS. Zařazena byla do majetku včetně plynových kotlů(jako součást stavby) Teď se nám 1 kotel rozbil a topenářská firma ho plně vyřadila a zakoupili jsme nový. Původní byl v hodnotě 64 200,- Kč, nyní 92 653.
Vůbec si nejsem jistá jak původní kotel vyřadit, když na celou budovu byla dotace 23 800 000 Kč a teď se ještě odpisuje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. V rozpočtu je připravena částka 10.000,- jako příspěvek občanovi na uspořádání ohňostroje, a to na par. 3421, pol. 5222. Občan doloží po konání akce paragony. Žádná smlouva není sepsána, občan pouze podepíše pokladní výdajový doklad a po ukončení akce doloží paragony. Je tento postup správný?
2. Jak zaúčtovat dar od obce ve výši 2.000,- na uspořádání sportovního turnaje? Na jaký paragraf, položku a účet? Pokud s tímto darem není počítáno v rozpočtu, musí být schváleno rozpočtové opatření? Zatím nevím, zda bude turnaj pořádat sportovní klub nebo jen fyzické osoby - lišilo by se účtování v těchto případech? Měla by být sepsaná darovací smlouva?
Jsem z toho všeho už nějak popletená ... moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, zapomněla jsem zaplatit zálohu za elektřinu a dostala jsem smluvní pokutu ve výši 95Kč. Prosím jak jí mám zaúčtovat? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, jakou formu má mít vnitřní účetní doklad.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravujeme rozpočet 2013 a máme příjmy menší než výdaje / 3 mil. Kč /. Ptám se, zda mohu zapojit položku 8115 - ve výši 3 mil. Kč na vyrovnání rozpočtu jako předpoklad, že v roce 2012 bude na účtu zůstatek. Rozpočet by ZM mělo schvalovat v letošním roce.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v novele 128/2000 Sb. je zakotveno od 1/2013 schvalování účetní uzávěrky ÚSC zastupitelstvem a PO radou. Prosím o odpověď na otázku kdy se tak má učinit (tj. za rok 2012 do kdy a dále pak měsíčně, čtvrtletně nebo opět až roční uzávěrku za 2013).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme uzavřenou smlouvu na neinv. dotaci na období 1.7.2011 - 30.6.2013 s termínem předložení poslední monitor.zprávy do 30.8.2013. Obdrželi jsme již tři zálohy, které jsme v Poč.stavu přeúčtovali na SÚ 472, jak účtovat o záloze, kterou obdržíme v prosinci 2012 na účet 374 nebo 472?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce obec obdržela úvěr ve výši 20 mil. Kč.Do konce roku bude utraceno pouze 14 mil, zbytek na pol. 2321 6121 zůstane do dalšího roku na úhradu kanalizace. Jak tento zůstatek zařadit do návrhu rozpočtu 2013.Je mi jasné, že to bude financování tř. 8, ale nevím která. A co s těma 6 mil. na konci roku, když mi zbydou ve výdajích v plnění letošního rozpočtu? Nevadí, že na této položce bude k 31.12.plnění např. 0,1 %? Děkuji moc za radu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám zařadit vlastní činností vybudouvanou "předzahrádku" na hřišti.
Jedná se o zhruba 100 m2 pozemku,na kterém je položena zámková dlažba, zastřešení dřevěnou konstrukcí a "vlny".
Celková hodnota 270 tis., 100 tis. byla investiční dotace.
Když nějak zařadím do staveb,určitě doba použitelnosti nebude 80 let,na 022 nevím.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala pokutu od Státní energetické inspekce. Zaúčtovala jsem 542/347.
Státní energetická inspekce účtovala 315/609.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na našem městském úřadě nemáme schválenou žádnou směrnici, která by se týkala přeceňování prodávaných nemovitostí na reálnou hodnotu. Takže nevím, jestli je mou povinností při prodeji přeceňovat na reálnou hodnotu a od jaké hodnoty prodávaného majetku.
Prodáváme městské byty, kdy v majetku máme vedeno např. čp. 123 - 126 jako jeden celek, ale prodáváme jenom část a to vchod čp. 124. Je pak nutné tuto část majetku přeúčtovat na novou kartu (v poměrné hodnotě např. dle m2), dále přeúčtovat na reálnou hodnotu (např. dle ZP nebo kupní ceny) a po vkladu do KN odúčtovat?
Podobné případy máme i při prodeji pozemků, kdy se oddělí část pozemku geometrickým plánem a jenom tato část se prodá - taky je nutno přeceňovat na reálnou hodnotu oddělenou a prodávanou část , nebo jen v případě prodeje "celého pozemku"?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak splnit ustanovení § 65 odst.1) zákona 410/2009 Sb. "při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost vytvotených OP"? Auditor žádá záznam o posouzení a odůvodněnosti vytvořených OP. S ohledem na množství pohledávek nám výpočet provádí informační systém a zaúčtování probíhá souhrnným zápisem.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková