Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz na prodej plynofikace obce.
Obec byla plynofikována v roce 2002 - celková pořizovací cena 6 629 873,- Kč (na účtě 021 0500), oprávky v roce
2011 ve výši 1 133 712,- Kč (081 0500). Dne 6. 12. 2012 byla plynofikace prodána za cenu 1 962 531,- Kč. (odepisujeme ročně).
Mohu zaúčtovat:
553 0300 5 496 161,-/081 0500 5 496 161,- zúčtování ZC
081 0500 6 629 873,-/021 0500 6 629 873,- vyřazení v PC
377 1 962 531,-/646 0300 1 962 531,- pohledávka Nebo musím přecenit na RH a použít účet 407? Předem moc děkuji za odpověĎ a prosím o radu, jak to správně zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město prodává byty ne po jednotlivých bytových jednotkách, ale po blocích. Máme v evidenci na jedné kartě majetku budovu čp. 634 - 637 jako celek. Město prodalo jen blok čp. 636 - 637. Jedná se o částečné vyřazení majetku? Nebo mám při schválení zastupitelstva o prodeji přeřadit blok čp. 636 - 637 na novou kartu majetku (např. poměrem dle plochy) a pak jej přecenit reálnou hodnotou dle prodejní ceny? V KN jsou vedeny jednotlivé bloky tj. 634, 635, 636 a 637 samostatně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
zapomněli jsme upravit rozpočet na pol.6339 5362, kde proúčtováváme DPH. Jedná se o částku 183 tis. Nevadí, když ZO schválí dodatečně rozpočt. změnu v lednu případně v únoru?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně zaúčtuji prodeje pozemků.
Kupní smlouvy podány na KN 17.12.2012. Část celkové ceny pozemku zaplacena před pdpisem smlouvy, tj. v prosinci 2012 a doplatek bude uhrazen v roce 2013.
Jak správně zaúčtuji tento případ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2007 byl na mikroregion pořízen přes dotaci z INTEREGU 3A soubor movitého investičního majetku, kterého součástí byly i informační tabule, jejichž hodnota činila max. 25 000,-- Kč/ks. Jelikož se jednalo o dotaci, dle podmínek to muselo být vedeno na 022. Nyní tento majetek budu převádět na jednotlivé obce mikroregionu. U celého projektu byly provedeny již oprávky a rovněž účet 403 ponížen. Měla bych provést opravu oprávek a účtu 403 a převést inf. tabule na 028 a pak teprve provést převod na obce?
Oprava: dotace: Dal -403 +401
oprávky: 082/406
převod: 028/022 a 406/088
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat výměnu skel v oknech budovy radnice. Okna zůstanou, jak jsou, jedná se pouze o výměnu stávajících skel s rámy za skla s lepším tepelným koeficientem. Budeme účtovat jako technické zhodnocení?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pěkný den, potřebuji poradit ohledně územního plánu, který byl dokončen v roce 2010, ale stále není zaveden do majetku a je na účtu 041..
Jakým způsobem jej zaúčtovat, Stačí 019/041?
A jak to bude s odpisy?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupí pytle na plasty. Během roku je prodává občanům. Započítává se tento příjem do obratu DPH? Pokud ano, je možné využít formu přeprodeje s tím, že příjmy nepřevýší výdaje?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na konci roku 2012 byla podepsána smlouva 377/647
Ke dni návrhu na vklad by měl být zápis 554/031, ale návrh bude až v roce 2013. Náklady a výnosy tím pádem nebudou v jednom roce. Použije se místo 647 účet 384 výnosy příštích období ??
Nebo jak to udělat správně ??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych poprosit o radu s účtováním dotace. Máme jich hrozně málo (tak 1-2 za rok), takže v nich dost plavu. Když je to během roku, tak ještě dobré, ale jak mi to přechází z roku do roku, tak jsem v koncích.
1) v 7/2012 - smlouva o poskytnutí účelové neinv.dotace pro SDH z rozpočtu Středočeského kraje na Kč 80.000,- (peníze pošlou až na základě závěrečného vyhodnocení akce - ve výši skutečného čerpání dotace).
2) v 8/2012 - čerpáno (výdej - faktura) 75.474,- Kč
3) k 21.12.2012 posláno závěrečné vyhodnocení akce
4) do 31.12.2012 nebyly poskytnuty finanční prostředky dotace od Stř.kraje
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec v prosinci nakoupila vánoční kapry, které pak následně darovala svým občanům, jak zaúčtovat fakturu za tyto ryby, prosím o paragraf a položku děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zastupitelstvo schválilo 19.12.2012 kupní smlouvu na prodej pozemku 37m2,cena celková cena je do 1 tis.Kč.
Kupní smlouva je podepsána až 7.1.2013 a půjde teprve na vklad.
Prosím o radu, zda účtovat o pohledávce již ke dni schválení v ZO - 19.12.2012
a zda něco účtovat u pozemku - jde o prodej pozemku, který vznikl oddělením části parcely - který teprve bude na základě kupní smlouvy zapsán v KN podle geom.plánu. Čili k datu inventury prodávaná část pozemku v KN neexistovala.. Moc děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotaz : Publikace.
Koncem roku obec vydala publikaci “Grunty a domky...”-autorem publikace pan starosta.
Publikace je částečně hrazena z daru.
Faktura zní : za výrobu publikace 300ks á 236,30 a kusy navíc 50ks á 90,- celkem na 75 390,- Kč
/prům. cena 215,40 Kč za kus/ -dodavatel není plátce DPH.
Publikace jsou určeny částečně k darování a částečně k prodeji. ZO schválilo prodejní cenu 150,-Kč/ks.
V prosinci bylo 49 kusů darováno a 157 kusů á 150-, Kč prodáno.
Jak vše správně zaúčtovat ? Obec je plátcem DPH.
Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme plátci DPH. Vydali jsme brožuru k výročí obce, kde jsme si u části určené k prodeji uplatnili DPH a také jsme odváděli DPH z prodeje. Část máme na rozdání (100 ks) a část (200 ks) určenou k prodeji - za nižší cenu - pouze 50,-Kč. Celkem 300 ks stálo včetně DPH 28 415,-Kč.
Účtovala jsem při nákupu 504 MD + 343 MD/321.
Prodáno bylo v průběhu roku za 50,-Kč 160 ks. Na sklad nyní musím zavést skutečný stav - zbylých 40 ks. Prosím o radu,v jaké ceně zavést na sklad? V pořizovací ceně včetně DPH?
Čili 28 415 děleno 300 = 94,72 Kč / 1 kus? Na sklad by bylo 94,72x40 ks 3 788,80??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsem udělala děsný průšvih na který mě ani audit nepřišel /možná bohužel/. Neudělala jsem dohodnou položku na energie a ani dohadnou položku na příjem vodného od občanů. Energie jsem účtovala celý rok na 314 a při vyúčtování spotřeby jsem zálohy vyúčtovala. Odběr vody, který se odpočítával k 31.12.2011 jsem dala ke stejnému datu na předpis pro platbu DPH a potom /březen-duben 2012/ kdy se vodné platí jsem účtovala klasicky 231 2310 2111 MD proti 311 /předpis z toho 31.12./
teď když udělám dohadu na rok 2013, tak budu mít na těch dvou položkách děsivá čísla! Paní inženýrko, poradíte, prosím co s tím? děkuji moc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková