Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • doložení nákladů pro poskytnutí slevy
    26. 06. 2012

    Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o radu jaké podklady mohou sloužit k doložení prokazatelných výdajů k poskytnutí slevy z kupní ceny domu. Ve schválených pravidlech je tato formulace.
    Poskytnutí slevy
    V případě, že vybraný kupující splní podmínku č. 3 těchto pravidel, Město Duchcov se zavazuje mu poskytnout slevu z kupní ceny ve výši prokazatelných nákladů, které na rekonstrukci vnějšího vzhledu nemovitosti vynaložil, nejvýše však do výše 50 % kupní ceny.
    Pokud budou opravy prováděny dodavatelsky dala by se použít faktura, jsou však pochybnosti, že fak. nebude odpovídat provedeným pracem (což v účtárně nejsme schopni posoudit). Nebo mohou nastat případy, že si většinu prací provede občan svépomocí nebude mít k dispozici faktury.
    Prosím o radu jak řešit, aby nebyl náš postup nějakým způsobem zpochybněn jak z hlediska občanů tak kontrolních orgánů.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zápočet ,podrozvaha
    26. 06. 2012

    Dobrý den,obec koupila od ZD movité věci ,které se nacházejí v kulturním domě za cenu 54.690,-Kč.Tato kupní cena je vypořádána dohodou o kompenzaci s cenou nájmu dohodnutou ve stejné výši v nájemní smlouvě uzavřené téhož dne.Ve smlouvě o nájmu pozemků se píše"Podle uzavřené kupní smlouvy se Obec zavázala zaplatit ZD kupní cenu ve výši 54.690,-Kč a účastníci uzavírají dohodu,podle níž si vzájemně započítávají závazek platby nájemného z nájemní smlouvy proti závazku platby kupní ceny ze smlouvy kupní".Jak prosím zaúčtuji tento zápočet.
    A ještě mám jeden dotaz.Již ve zmíněné kupní smlouvě na movité věci kde je soupis součástí smlouvy a jedná se o židle,stoly,leštičku na parkety,věšáky,
    popelníky,sklenice....apod.-vše cca 20 let staré ,nevím jakým způsobem tyto věci zařadím do majetku.Podle mého názoru bych zařadila pouze do podrozvahy 902 x 999 a v majetku vůbec neevidovala.Operativní evidenci nevedeme.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vybudování inženýrských sítí
    26. 06. 2012

    Budeme stavět inženýrské sítě pro jednu ulici ve městě, ale
    do 2 let bychom měli tyto sítě prodávat jednotlivým občanům . To znamená, že víme, že nepořizujeme majetek pro město a nejedná se o příspěvek ale úplný odprodej.
    Prosím jaké použít účty při pořízení ( 042 nebo náklady ? ) a účtovat proti budoucí pohledávce ?
    Je možný plný odpočet DPH, když při prodeji zdaníme ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SFŽP, FS
    26. 06. 2012

    Prosím o kontrolu účtování investiční dotace z části ze SFŽP a z části ze FS. Smlouva = předpis dotace 943/999. Dotace se proplácí na základě proplacených faktur. Postup účtování: 231 UZNZ 4213,4216 x 374, 374 x 346, 346 x 403, 999/943. Je nutné účtovat přes zálohy 374, když je dotace poskytnuta na základě předložených propalcených faktur? Mohu účtovat na 403 již ve chvíli, kdy obdržím proti předloženým investičním fakturám první část dotace? Nebo nechat na 374?346? do té doby, než proběhne celá investiční akce a budou předloženy všechny faktury?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nepeněžní vklad
    26. 06. 2012

    1) V roce 2006 jsme navyšovali nepeněžním vkladem s.r.o., kterého je obec 100% vlastník. Já jsem to tehdy zaúčtovala jen, že jsem budovu a pozemek vyvedla z našeho účetnictví zápisem D 021(031)/ 901MD. Teď jsem na to přišla, že to nemám na účtu 061 majetkové účasti v osobách srozhodujícím vlivem. Mám to provést už jen zápisem 061/401?

    2) Obec provedla na základě zozhodnutí RO demolici stavby, která ohrožovala občany a nebyla využitelná v poř. hodnotě 10198,-Kč Od začátku roku jsem ji začala měsíčně odpisovat oprávky k 31. 5 tvořily 6343 ,-Kč zůstatková honota činí 3 855,-Kč. Jak to prosím mám zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • finanční dar
    26. 06. 2012

    Dobrý den, prosím Vás o rozklíčování tohoto problému:
    Město ve své příspěvkové organizaci ZŠ vyhlásilo konkurz, původní ředitel končí. Rada města by mu za dlouholetou práci chtěla dát finanční dar nebo finanční odměnu asi kolem 40.000,- Kč. Je to ředitel příspěvkovky, tudíž s námi nemá pracovní smlouvu, ale rada mu určuje plat a odměnu. A teď: když mu schválí finanční dar, sepíšeme darovací smlouvu, ale co v ní bude za text? Krajský úřad mi tvrdí, že finanční dar nemůže být za práci pro obec a školu ale na něco, třeba na notebook, což v mém případě není pravda. Když mu schválí finanční odměnu, tak to by podléhalo veškerému zdanění a odvodům. Co bych měla mít jako doklad do účetnictví? Vyhotovíme nějakou smlouvu? Půjde to přes mzdy? Nebo mu vyplatíme 40.000,- a on si podá daňové přiznání na FÚ za rok 2012? A ještě v případě finančního daru nad 20.000,- bude přiznávat daň darovací (což je pro něj výhodnější), a co daň z příjmu?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava nebo technické zhodnocení.
    26. 06. 2012

    Obec podepsala dohodu se SZIF na dotaci z PRV na akci "Rekonstrukce sociálního zařízení kulturního domu".
    Zhotovitel dílo provede za cca 900 tis. Kč. Stavba obsahuje: Rekonstrukcí budou provedeny dispoziční změny sociálního zařízení dámských a pánských WC. Stávající příčky budou vybourány, taktéž příčky části nosných zdí v prostoru vstupní haly, která se tímto rozšíří. Na WC budou demontovány klozety, umyvadla, plynové rozvody, topidla, voda, kanalizace, elektro, obklady, dlažby a vše bude nové. Do stejných otvorů budou osazena nová okna. Nově vznikne místo části šatny WC pro invalidy.
    Prosím o odpověď na to jak si s tímto poradit. Zda celou akci mám pojmout jako technické zhodnocení, tedy navýšení hodnoty budovy a tudíž investiční nebo vše jako opravu a tudíž neinvestiční. Kulturní dům a WC budou dále sloužit stejnému účelu. Odbor výstavby vydal na tuto akci stavební povolení. Prosím o odpověď.
    Součástí této akce je také přístavba příjezdové rampy k bočnímu vchodu do kulturního domu k zajištění bezbariérového přístupu. Tady nemám snad pochyb. Jedná se o chodník, rampu spojenou základem se zemí, tedy nová stavba a investice ? V dokumentu ze SZIF, který je zde vyvěšen jsem se dočetla, že určení investice - neinvestice je pouze na účetní jednotce a SZIF toto neurčuje. Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • grant PO
    25. 06. 2012

    Město poskytuje granty neziskovým organizacím. V letoším roce byly poskytnuty i zřízeným příspěvkovým organizacím. Granty jsou účelově určené, nejedná se o příspěvek na provoz. Prosím o radu, jak účtovat PO. Lze použít 5336, nebo je tato položka určena jen na transfery z EU ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • IČ - Fond soudržnosti
    25. 06. 2012

    Prosím o radu : jaké IČ mám dát pro Fond soudržnosti EU?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účelová dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje
    25. 06. 2012

    Naše obec obdržela smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Fondu požární ochrany Libereckého kraje na nákup technického vybavení sboru /přilby/. Prosím o radu jak zaúčtovat příjem dotace a následně nákup vybavení.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zahraniční platba.
    25. 06. 2012

    Zahraniční dodavatel z Polska nám vystavil fakturu v českých korunách t.j. 16.500,- Kč bez DPH za výměnu oken. Nejedná se o investici, ale o opravu. Potřebovala bych poradit se zaúčtováním. Dle mého názoru by se měla částka dodanit na výstupu 20 %. Jedná se o nebytové prostory, kde není nárok na odpočet. Účtování bych řešila obdobně jako přenesenou daňovou povinnost bez uplatnění DPH na vstupu
    Předpis - Dal 321 16.500,- Kč
    - MD 511 bez ZJ 16.500,- Kč

    Dodanění - MD 734 0010 ZJ 605 16.500,- Kč
    Dal 343 0025 ZJ 605 3.300,- Kč
    Dal 734 0099 bez ZJ 16.500,- Kč
    MD 569 0300 bez ZJ 3.300,- Kč
    MD 469 0300 bez ZJ - 3.300,- Kč
    MD 511 0300 bez ZJ 3.300,- Kč

    Ale teď si nejsem jistá s rozpočtovou skladbou. - úhrada
    MD 321 16.500,- Kč
    Dal 231 0300/6171/5171 19.800,- Kč
    MD 231 0300 ????? 3.300,- Kč

    U přenesené DP se použije POL 8901, ale u zahraniční platby nevím. Můžete mi prosím poradit? A jak následně proúčtovat úhradu DPH na FÚ. Jsme čtvrtletní plátci. Moc děkuji za radu.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek a PO
    25. 06. 2012

    Obec vybudovala novou třídu pro MŠ s pomocí dotace od Střed. kraje/ jako detašované pracoviště/. Podle zřizovací listiny má naše PO budovu školky svěřenou do správy- takže o ní účtuje ve svém účetnictví a odepisuje ji. Krajský úřad nám jako poskytovatel dotace povolil i nově vybudovaný majetek svěřit naší PO do správy.A ted si nevim rady jak s dotací? Majetek svěřený do správy eviduje ve svém účetnictví mat. škola a obec jej má na podrozvaze. Můžu to samé udělat i s tímto novým matejkem? Co v případě, že součástí majetku je i dotace, jak ji budeme rozpouštět v odpisech , a kdo?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • tlumiče hluku + setkání starostů
    25. 06. 2012

    1.Při plánované údržbě úpravny vody kromě obvyklé opravy a vyčištění dávkovacího čerpadla a vyčištění desorbéru, byly nainstalovány tlumiče hluku. 1 tlumič je v hodnotě 2240,- kč a instalace tohoto tlumiče je 900,- kč. Nevím zda účtovat celou fakturu na 5171 nebo rozúčtovat a tlumiče dát na 5137 a následně zařadit na 028/088.

    2.Pořádali jsme u nás prostřednictvím Agrovenkova setkání starostek a starostů. V místní restauraci jsme pro ně objednali občerstvení. Nyní mám vystavit fakturu na toto občerstvení, která nám bude od Agrovenkova proplacena a naopak zaplatit restauraci. Nevím jak účtovat, prosím poraďte.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprava, rekonstrukce bytu
    22. 06. 2012

    Dobrý den, kompletně jsme opravili byt, který jsme také vybalili elektrospotřebiči a kuch.linkou. Zaplatili jsme také za připojení ČEZU. Byt byl kompletně vybydlený. Opravy a připojení ČEZ jsem účtovala na 5171, vybavení na 5139. Je účtování správné, nebo mám vše přeúčtovat na 6121 a povýšit hodnotu budovy.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Přeúčtování nákladů
    22. 06. 2012

    Máme dotaci z ROP, kde je podmínkou hradit faktury ze zvláštního účtu. Povedlo se mi jednu fakturu uhradit ze ZBÚ. Náš manager mi poradil odeslat ze zvláštního účtu částku ve výši faktury na ZBÚ.
    Jak o tom budu účtovat? Šlo by to takto?
    došlá fa 042 / 321
    úhrada fa ze ZBÚ 321 / 231 10 3412 6121
    převod na zvl.účet 262 / 231 11 3412 6121 NZ
    příjem na ZBÚ / - 231 10 3412 6121
    / 262

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu