Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na začátku letošního roku jsme dělali techn.zhodnocení budovy obecního úřadu - nová kancelář. Hodnota TZ přesahovala Kč 40 tis. (účet 042) a o tuto částku byla navýšena hodnota budovy(účet 021). V létě jsme dělali v budově OÚ(částečně i v nové kanceláři klimatizaci) celková částka Kč 41000,- (účet 042). Při zařazování do užívání jsem rozdělila (podle pokynu D300) částku na - vedení Kč 17000,-(účet 021) a klim.jednotky Kč 24000,-(účet 022). Mohu na částku Kč 17000,-nahlížet jako na TZ přestože nedosahuje limitu Kč 40000,-? Je správné použití účtu 022 na klimat.jednotky i když nepřesahují částku Kč 40000,-?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mohu dát do směrnice evidence,účtování a odpisování majetku i to, že majetek určený k prodeji se bude oceňovat reálnou hodnotou až v době,kdy zastupitelstvo schválí konkrétního kupce? děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím jak zaúčtovat správní poplatek z VHP.
Při podání žádosti o povolení provozu VHP na r. 2013 bylo zaplaceno 5 000,-Kč. Jedná se o výnos r. 2012 nebo r. 2013.( Źádost podána v roce 2012 ,rozhodnutí bude vydáno v roce 2012, účinnost rozhodnutí od 1.1.2013.)Já zaúčtovala: 231/1361 MD a 605 D.Ale nevím zda tam nemá být SU 384 a k 1.1. přeúčtovat na SU 605.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od dubna jsme plátci DPH. Obec provozuje hospodář. činnost-vodárna. Účtujeme lidem za vodné. Jeden jediný člověk platí zálohy a teď při vyúčtování nevím jak zaúčtovat přeplatek ve výši 644,-- Kč. Ten budu vracet dotyčnému na účet. Vystavila jsem fakturu, kde je celková částka za vodné 1560,-- Kč. Na zálohách zaplaceno 2204,-- Kč a přeplatek činí 644,-- Kč. Jak budu účtovat vystavenou fakturu + vrácené zálohy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli prodej pozemku vstupuje do obratu DPH? a jestli vstupuje do obratu DPH přijetí daru od podnikatelského subjektu (ČEPS, a.s.)? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město vymáhá pohledávky dle daňového řádu (jedná se např. o místní poplatky, pokuty). V případě uhrazení této pohledávky se nejprve upisuje dluh na vlastním poplatku (dle zadaného předpisu) nebo se nejdříve upisují náklady řízení, spojené s vymáháním této pohledávky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše město začalo realizovat projekt, v rámci kterého bude vybudován nový park s cílem vytvořit nenásilnou přechodovou zónu zeleně mezi městskou zástavbou a volnou krajinou. V rámci tohoto projektu dojde k rozsáhlým terénním úpravám, které jsme vyhodnotili jako investiční výdaj. V příštím roce bude realizováno ozelenění (stromy, keře, trávník), usazení velkých kamenů a montáž mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, dřevěné pergoly ....). Cesty v parku jsou zatím uvažované jako pravidelně sekané pásy v trávníku, nebude zřízeno ani osvětlení ani sociální či technické zázemí.
Z výše uvedeného popisu si nejsem zcela jistá, zda lze i ozelenění a ost. výdaje příštího roku řadit do investic. Na projekt byla podaná žádost o grant ČSOB, který může být investiční i neinvestiční. V době přípravy rozpočtu bych výdaje potřebovala rozčlenit na běžné a kapitálové.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
každý rok řešíme k 31.12.2012 vynulování pokladny a odvody
veškerých příjmů a zůstatky záloh na bankovní účty. Na Vašem školení dne 15.11.2012, bylo sděleno, že pokladny nemusejí být nulové ( podobně ve VHČ).
Podle mě, to ale zkreslí výkaz 40, kde se mi příjmy projeví až následující rok a ovlivní mi to výdaje běžného roku. V letošním roce jsme začali provozovat sportovní halu a je pravda, že provoz bude i 31.12., což nám dělá problémy.
Jak tedy postupovat ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
ZM schválilo, že můžeme použít prostředky z FRR na úhradu investiční faktury v letošním roce. V roce 2013 budou prostředky vráceny zpět. Trochu se trápím s tím, jak vše správně zahrnout do rozpočtu jak na letošní rok, tak naopak vrácení peněz (výdaj) na FRR v připravovaném rozpočtu na rok 2013. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec se stala dobrovolným plátcem DPH od 1.7.2012 z důvodu budování kanalizace a ČOV. Nevím si rady, zda do výpočtu koeficientu nároku na odpočet daně v krácené výši dle § 76 vstupuje i základ daně z PDP (přenesené daňové povinnosti) ř.10,11 daňového přiznání.
Za odpověď předem děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosila bych o informaci, na kterém účtě bych měla ponechat srážky ze mzdy - exekuč.příkaz - které provádím stále i přesto, že v tomto případě není ještě stanoven nově pověřený exekutor. Exekut.komora mne o tom prý bude informovat.
Jedná se mi o to, že částka ponechávaná na účtě obce -zde zůstane pravděpod. přes nový rok.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec dostala v srpnu 2012 darem pianino. V darovací smlouvě nebyla uvedena žádná cena. Obec nechala vypracovat znalecký posudek na ocenění, ale až v listopadu 2012. Ocenění je na 16.000,-Kč.
K jakému datu zařadit majetek ?
Budu účtovat jen 028 MD/088 D ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o správné zaúčtování v rámci poskytnutí příspěvku občanům - kupon na dopravní obslužnost v rámci čestného dárce krve. Obec obdrží fakturu od dopravní společnosti a občan si vyzvedne kupon.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec neuhradila fakturu, která se týkala připravované investice. Okresní soud rozhodl, že obec musí tuto fakturu uhradit a k tomu ještě příslušenství - úrok z prodlení a náklady řízení. Fakturu bych zaúčtovala klasicky jako nedokončenou investici, ale potřebovala bych poradit jak zaúčtovat úrok z prodlení a náklady řízení. A započítají se tyto sankce také do celkové hodnoty investice?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce se prováděla rekonstrukce zbrojnice SDH. Došlé faktury zaúčtovány 041/321, platba 321/5512 6121. v říjnu provedena kolaudace. Faktury pokračují ještě teď v listopadu, a poslední došlá faktura je se splatností v příštím roce - červen 2013. Můžu stále účtovat na 042 a po zaplacení v příštím roce převést do majetku 021/042 v celé výši ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková