Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebovala bych pomoci při kategorizaci majetku. Jedná se o ATS (automatická tlaková stanice) - vodovod. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zaúčtovat věcné břemeno (obec oprávněná).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce budeme přijímat úhrady za nájem hrobového místa na místním hřbitově a služby s ním spojené na 5 let dopředu (roky 2013-17). Platby budou většinou v hotovosti, na příjmový doklad podložený nájemní smlouvou. Chtěla bych účtovat takto:
Letos příjem do pokladny: MD 231 rozp. skladba/384 D
V dalších 5 letech bych měla rozpouštět po pětině z celkové přijaté částky: MD 384/603,602 D.
Je to správný postup? Měla bych používat i účet 315?
Mohu účtovat stejně i v případě, že přijmu letos úhradu za r, 2012-2016 a na konci tohoto roku rozpustím pětinu této částky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obec má ve vlastnicví kapli v hodnotě 1,-Kč(obdrželi jsme darem) na účtě 021.Nyní byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace z PRV se SZIF na revitalizaci z programu"Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova"Jedná se o investiční dotaci ve výši 1.065.000,-Kč. Akce má být dokončena v dubnu 2013. Budu účtovat na podrozvahu 942x999?Nejsem si jistá zda se jedná o ÚZ 89511 nebo 89512,pol 4213.Po ukončení rekonstrukce navýším hodnotu kaple 1,-Kč o hodnotu rekonstrukce nebo povedu zvlášť na jiném inv.čísle a budu odpisovat? Zůstane na účtě 021 nebo převedu na 032? Ještě prosím o účtování dotace:Předpis 346/374,
Příjem dotace 231 4213 ÚZ NZ/346 ,
672/403
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při podrobné inventarizaci účtu 019, kde evidujeme převážně studie a projekty, jsme narazili na několik problémů. Prvním z nich je projekt na vestavbu sálu do Kulturního domu ve výši 184 tis. Vestavba byla realizována v roce 1999 ještě v době, kdy nemovitost byla v majetku města. V roce 2009 byla předána příspěvkového organizaci k hospodaření, bohužel bez zmíněného projektu na 184 tis. Jak se tohoto projektu z účtu 019 zbavit? Můžeme ho „dopředat“? Projekt byl podkladem pro vydání stavebního povolení na vestavbu.
Druhým je projekt na přístavbu gymnázia ve výši 330 tis. z roku 2000. Gymnázium máme na 021, od roku 2012 měsíčně odpisujeme. Projekt byl podkladem pro vydání stavebního povolení, tj. měl být součástí celé přístavby, ale není. Je nějaká cesta jak tam nyní projekt dostat? Napadá mě jen cestou technického zhodnocení zvýšit vstupní cenu, ale jiný nápad nemám.
Staré studie z roku 1994-2000, kdy na základě některých byly stavby realizovány a na základě některých ne. Můžu u nich použít vyřazení z důvodu morálního zastarání jak píšete ve své knize Majetek krajů, měst, obcí, DSO a příspěvkových organizací ze str. 141 a jak se to technicky provede?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám takový problém:
budeme zavádět el. energii a vodovod na hřbitov, který je v našem majetku. Z vesnice, která je 300m od hřbitova se vykope struha, do které se položí vedení vody a kabely el.energie. Celkem to prý bude kolem 60 tis. Kč.
Naše obec vedení vodovodu v majetku nemá - předali jsme ho v roce 2001, kdy byl vybudován, Vodárnám a.s.
Nevím, jak s tím naložit účetně..
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dělali jsme rekonstrukci kuchyně v základní škole, máme teď problém se zařazením provedené vzduchotechniky, která byla provedena v kuchyni, na sociálním zařízení a v šatnách.
Dle pokynu D 300 je vzduchotechnika samostatnou věcí na účet 022. Jenomže dle fakturace se skládá z mnoha prvků.
Co máme vše zařadit na účet 022? Myslíme si, že by to mohly být tyto věci: přívodní jednotka, tlumič hluku, digestoře, rozvodnice, odvodní jednotka, kubus. Ostatní tj.
regulační klapky,vyústky ke klapkám, potrubí, ventilátory na WC, závěsy potrubí, zpětné klapky , objímky počítat jako rozvody a dát na účet 021? Jak máme rozdělit montáž, dopravné a ostatní práce. Jsou vyčísleny jednou částkou za skupinu. Nebo to máme dát vše na účet 022? Tabulku z faktur Vám posílám na email.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pořád nevím, jestli dělám správně rozpočtová opatření. Rozpočet máme schválený na ODPA. Zastupitelstvo nedelegovalo některé pravomoci úprav rozpočtu na radu, tudíž dávám všechna RO schvalovat zastupitelstvu. Pokud mám použít pro platbu výdajovou položku, která není v rozpočtu rozepsaná, musím provést RO a přesunout z jiné nedočerpané položky stejného ODPA prostředky na novou položku a musí tuto úpravu schválit zastupitelstvo? Jak mám postupovat, pokud už nemám volné rozpočtové prostředky na jiné položce a nelze uskutečnit přesun v rámci ODPA? Můžu požadovat po zastupitelstvu schválení navýšení celého ODPA v případě, že ODPA je vyčerpán např. na 80%, dále se budou čerpat provozní výdaje, ale mám ještě rezervu na položkách mezd, se kterými nechci hýbat, protože vím, že se tyto mzdy do konce roku ještě vyčerpají? Musí ZO schvalovat jako rozp. opatření opravu v rozpočtu, pokud celkový příjem dotace např. na VPP byl již rozpočtován, ale je třeba provést rozdělení dle nástroje a zdroje nebo doplnit ÚZ nebo tyto úpravy (pokud nejde přímo o schválení přijetí dotace) mám udělat sama - jakým dokladem? Může zastupitelstvo schválit usnesení, že účetní musí chodit do schůzí ZO a vysvětlovat rozpočtové opatření? Děkuji za vysvětlení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec zaplatila vymalování obecního bytu, paragraf 3612, položka 5171. Starosta rozhodl, že nájemník se bude částečně podílet na úhradě vymalování tohoto bytu. Jak mám zaúčtovat tyto peníze, které nájemník dodatečně uhradí? Prosím o sdělení účtu, paragrafu a položky.
Dále prosím o informaci, jak postupovat při ztrátě paragonu za nákup několika knih do obecní knihovny. Na jednotlivých knihách je od prodejce napsána cena ( rukou ). Lze sepsat čestné prohlášení o ztrátě paragonu?
Jestli ano, co by mělo toto prohlášení obsahovat?
Velmi Vám děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den ,mám na Vás dva dotazy.
1. Při účtování odpisů majetku pořízeného z inv.transferu rozpouštíme tento transfer 403/672. Při účtování PAPu 67201 je od nás stále požadován partner transakce. V dotazu ze dne 12.4.2012 píšete, že tento údaj požadován nebude. Při kontrolách na kraji, když jsme odevzdávali PAP za první pololetí, jsme IČO partnera transakce museli dopsat. Já jsem napsala (než se toto vyřeší) ke všem rozpuštěným transferům IČO Regionální rady, protože podíl transferu je dost podstatný oproti ostatní transferům ze SF, ministerstev...Ale bude zavedena metoda křížových kontrol PAPu (tj. zda ÚJ vykazují v určitých částech výkazu PAP stejné hodnoty na jednotlivé kombinace účtů a typů změn, jako partneři, které ve výkazu uvedly) a já bych potřebovala poradit jak postupovat dál. Zda dohledat všechny IČA a opravit účtování, nebo tento údaj nechat a čekat až změní MF tento postup.
2. Město je plátce DPH, účtujeme jen přímé přiřazení nákladů, neúčtujeme koeficienty. Máme přijatou fakturu od dodavetele na roční servis odběrných plynových zařízení v bytovém domě (dům - byty i nebyty - pronájem osvobozený od daně bez nároku na odpočet). Na této faktuře je uveden revers charge (CZ CPA 41-43 kód 43.22.12). Zaúčtuji:
předpis: 518/321 v ceně bez daně 1600,-
518/343 vypočítaná daň 224,-
úhrada: 321/231 3612 5169 ....1600,-
231 8901/231 3612 5169.... 224,-
Protože byty spravují naše TSM (plátci DPH), musím tuto fakturu přefakturovat. Potřebovala bych poradit, jak máme vystavit fakturou a v jaké ceně a zaúčtování vydané faktury.
Doposud jsme žádnou fakturu s RCH nepřefakturovávali.
Velice Vám děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Koupili jsme v září starší automobil dle kupní smlouvy za 25 000 Kč. V říjnu jsme ho přepisovali na odboru dopravy a hradili jsme 800 Kč za poplatek evidence vozidel a 3 000 Kč poplatek "poplatek dle §37e, odst. 3 zákona o odpadech" (citováno přímo z dokladu odboru dopravy). Jak správně zaúčtovat a jakou cenu dát jako hodnotu automobilu (28 800Kč?)? Děkuji za pomoc.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše DSO obdržela investiční dotaci na Modernizaci budov sloužících jako technické zázemí obcí. Jednotlivé obce vložily na účet DSO svoji investiční část. Po skončení akce chceme převést majetek obcím, a to včetně podílů investiční dotace.
příjem inv. podílů 672/231 pol. 4221
příjem dotace 403/231 pol. 4222
faktury 042/231 6409/6121
Je to tak správně a jak přeúčtovat převod obcím? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke dni 3.10. jsme vyřazovali autobusovou čekárnu /důvod opotřebení/. PC byla 3.548,-, odpisy 3.371,-, zůstatková cena 177,- Kč. Vyřazení likvidací bych tedy účtovala zápisem 551/021 v ceně 177,- Kč? Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaměstnanec při sečení trávy způsobil škodu občanovi obce. Část z celkové výše škody byla uhrazena pojišťovnou, část je hrazena jako spoluúčast obce.
Částka, která byla obcí vyplacena občanovi jako spoluúčast bude projednána ve škodní komisi, její úhrada však nebude po zaměstnanci požadována. Je nutno tuto částku vést jako pohledávku (například v podrozvahové evidenci), nebo o ní obec nemusí jako o pohledávce účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, měli jsme zde pí auditorky a bylo mi doporučeno, abych při účtování výplat, kdy strhávám stravné a účtuji do předpisu na účet 335 na stranu D, vytvořila nějaký vnitřní doklad, jelikož tímto zápisem mi vychází v rozpvaze účet 335 s -, předpis dávám k poslednímu dni v měsíci. Prosím o radu, zda mám přiravené nové účtování správně: k 1. 1. následujícícho měsíce zaučtuji interní doklad na částku stravného hrazeného zaměstnancem 331/335. Po přijetí faktury z restaurace zaúčtuji: Předpis 527 organizace,419, sociální fond,335 zaměstnanci/321 D celková částka. Při úhradě z pokladny faktury restaurace účtuji: D 261, 231 6171 5182 -D, 321 MD celková částka/ 231 6171 5499 D, 528 výše soc. fondu/401.
Po zaplacení částky úhrady zaměstnanci do pokladny budu účtovat 231 6171 5499 -D a 331 D a 261/231 6171 5182.
Děkuji za Vaši radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková