Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
převod zisku z VHČ na HČ nemůžeme účtovat přes 262, protože nám tento účet zůstává u jednotlivých středisek otevřený a museli bychom ho inventarizovat a zdůvodnit u jednot. středisek zůstatek a to by při schvalování inventarizací neprošlo.
Jaký jiný účet se může použít na tento převod jak ve vedlejší tak v hlavní činnosti? V hlavní činnosti účtujeme příjem na položku 4131.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu jak zaúčtovat prodej štěrku občanovi.Obci firma věnovala nepotřebný štěrk tzn, obec jej dostala zdarma. Poté část vyfakturovala za úplatu občanovi. Předpis pohledávky 311/644.Nejsem, si jistá, zda zaplacenou fa zaúčtovat 6171-2310.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude pořizovat fotovoltaické elektrárny na budovách
- na budově OÚ (kancelář OÚ, byty, nebytové prostory)
- na bytovém domě (jen byty)
- na budově MŠ (budova svěřena k hospodaření PO)-není plátce DPH
Část elektřiny budeme spotřebovávat a zbytek prodávat zpět ČEZu.
Bude vše v režimu PDP a v jaké % výši? A kolik % bude odvod DPH z prodeje elekřiny ČEZu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V loňském roce jsem účtovala náklady na revitalizaci návesního prostoru (celkové náklady projekty cca 3 mil. Kč) na účet 042, nyní jsem zjistila, že dotace na tuto akci bude neinvestiční, jak můžu opravit účtování loňského roku? A pokud dostaneme dotaci i na faktury proplacené loni, jak zaúčtuji příjem této dotace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: prvky na dětském hřišti jsou v majetku obce zavedeny na účtu 021 stavby jako jeden celek. Z tohoto celku teď na základě pravidelné roční kontroly byly vyřazeny a zlikvidovány tři prvky u kterých nejsem schopna doložit pořizovací cenu - cena je zavedena jako celek. Následně bylo zakoupeno jiné vybavení v hodnotě 75 tis. Kč, které jsem zatím zaúčtovala na 042/231 10 2431 6121. A nyní si nevím rady jak se zbavit té části majetku, která je již pryč a jakým způsobem dále zaúčtovat nové prvky. Lze nové prvky také na 021 jako novou stavbu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžeme jako obec koupit od občana starší nábytek (stoly a židle) v celkové hodnotě 15000,-Kč
a co to bude znamenat pro něho z hlediska daňového?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc (jsme plátci DPH) - jak zaúčtovat a komu odvést DPH.
Pan starosta koupil pro sekání trávy v obci nový křovinořez od slovenské firmy, přivezla ho česká přepravní firma, zaplatili jsme dobírkou částku 11.249,- Kč.
Ve faktuře je částka v Kč - základ 11.249,- daň 0,- Kč, v potvrzení objednávky je základ 11.249,- Kč, 20% DPH 2.250,- Kč, celková částka 13.499,- Kč.
Předpokládám zaúčtování stejně jako u PDP, DPH bude součástí pořizovací ceny, nemáme nárok na odpočet.
Takže bych účtovala:
předpis fa: 501 x 321 = 11.249,-
účto DPH: 501 x 343 = 2.250,-
účto majetek: 028 x 088 = 13.499,-
účto RS: 231/0000/8901 x 231/3639/5137 = 2.250,-
platba fa: 321 x 231/3639/5137 = 11.249,-
Do přiznání bude:
ř.3 = základ = 11.249,- daň = 2.250,-
Prosím o kontrolu a případnou opravu nebo doplnění.
Doufám, že DPH odvádím českému FÚ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, je možné spropitné, které bylo poskytnuto v restauraci v rámci pohoštění při pracovním jednání zahrnout do celkové ceny za poskytnutou službu a zaúčtovat na položku 5175? Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, reaguji jen na Vaše sdělení na stránkách Obec účtuje, že nebude v roce 2013 rozšířen počet účetních jednotek předávajících PAP. Naše město je bohužel jedním z těch , kteří předávají od letošního roku PAP. Jen nechápu, jaká to může být vypovídací schopnost , protože i v těch malých obcích mohou přijímat i poskytovat transfery, dary apod. Možná, že za 2-3 roky někoho napadne, že tato statistika není to "pravé ořechové" a PAP bude zrušen. Samozřejmě to zase postihne jen nás, kteří budou zase muset opravovat všechny předkontační účetní zápisy. A zase budeme hradit náklady spojené s odstraněním PAP. Přeji pěkný den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dodavatel nám dodal materiál, který budeme 20 let splácet. Měsíční splátka dodavatelské faktury je 4.000,- Kč a k tomu 1.000,- Kč smluvní úrok.
Jak správně zaúčtovat zaplacený úrok dodavateli včetně paragrafu a položky?
Děkuji moc za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při dílčím přezkoumání mi bylo vytčeno, že příjmy z prodeje dřeva účtované přes pokladnu účtuji 231 120 /311 400 a ne proti výnosovému účtu tř. 6. Můj argument, že předpis výnosového účtu 6 .. / 311 400 mám zaúčtován již v březnu bral p. auditor jako zkreslení HV v průběhu roku. V tom přpadě ale jsou i ostatní předpisy jako nájemné, příjmy za odvoz a likvidaci odpadu atd. také zkreslením HV. Jak je to tedy správně, účtovat předpisy na začátku roku nebo ne?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla bych Vás poprosit o pomoc při záloze a následně daňového dokladu.
Město jako povinná při VB se společností ČEZ uzavřela Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB na částku 100000 kde bude připočteno ještě DPH tj.20000,-. Město chce peníze od této společnosti ještě před tím, než kopnou do země, protože než tato akce bude dokončena, tak to může trvat i 3 roky a město nechce čekat tak dlouho. Proto záloha. Jak správně účtovat o záloze. Bude se vystavovat fakktura bez předpisu? Jestliže ano, tak jak: 231/955 nebo(324?) a když mi peníze přijdou, tak bych měla vystavit daňový doklad, tak opět budu vystavovat fa? Prosím, jak mám postupovat se zálohou a s daňovým dokladě. Prosím i o zaúčtování.
Děkuji moc za ochotu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den obdrželi jsme dotaci na volbu prezidenta prosím o sdělení na jaký § zařadit výdaje. Z kraje máme pouze UZ.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Firma,která buduje kanalizaci pro obec, zaslala obci objednávku na úklid komunikací v rozsahu 40hodin á 500,-/celkem 20 000,- Kč bez DPH/.
Tento úklid obec provádí svými zaměstnanci,zároveň s pomocí hasičů a s použitím hasičské cisterny, která je v majetku obce /obec nevede hospodářskou činnost /.
Obec vystaví za tyto práce fakturu ve výši 20000,- + DPH 20% /je plátcem DPH/.
MD Dal
Fakturu zaúčtuje - předpis : 311/ 602/ 343/
- úhradu : 3639/2111 311/
Je to možné takto provést ?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda máme dobře zaúčtován poplatek z prodlení z dlužného nájmu.
Dala jsem položku 2212 a účet 642
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková