Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu se zařazením:
- skatepark (32.30.15?)
- tenisové kurty
- veřejné cesty (211211?)
- čistička vzduchu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do majetku 2011 budu zařazovat sochy, které jsou kulturní památkou za 1,- Kč. V roce 2011 byla provedena rekonstrukce těchto soch (takže zhodnocení) za 480.000,- Kč z dotace EU, 20.000,- Kč z NF a 30.000,- Kč z financí města. Jak to mám prosím zavést do majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vybudovala plynofikaci v části obce. Dodavatelské firmě jsme z poslední faktury nezaplatili část jako pozástávku, a to dle smlouvy. Tuto pozástávku jsme měli vedenu na účtu 321 jako náš závazek (do nákladů a pořizovací ceny šla celá faktura). V letošním roce je nutné tuto pozastávku uhradit. Prosím poraďte jak s rozpočtovou skladbou. Majetek je již prodaný RWE.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec obdržela v roce 2011 dar 500.000, který byl dárcem účelově vymezen:
70.000 na zeleň v obci
130.000 pro ZŠ (nákup neinvestičního vybavení)
160.000 pro místní evangelický sbor na nové věžní hodiny (kostel je v majetku sboru)
120.000 na nákup dětského hřiště u MŠ (bude realizováno až v roce 2012 jako investice obce)
20.000 jako příspěvek pro postiženého občana na nákup elektrické tříkolky.
Nejsem si jistá zaúčtováním ani rozpočtovou skladbou.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nájemné za předmět nájmu je stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 800 tis. Kč bez DPH ročně. Z dohodnuté částky je 500 tis. Kč přímá platba na účet pronajímatele a 300 tis. Kč závazek minimální roční výše oboustranně odsouhlasených investic nájemce do majetku pronajímatele.
Dotaz zní:
1. V jaké výši se zaúčtuje předpis nájemného?
2. V případě částky 300 tis. Kč jedná se o zápočet investice na nájemné a jak jej provést (zaúčtovat)?
3. Jaký doklad od nájemce je zapotřebí k případnému zápočtu investice na nájemné (jedná-li se o zápočet)?
4. Nájemce i pronajímatel jsou plátci DPH, vzniká nárok na odpočet pronajímateli u výše uvedené investice?
Investice bude majetkem pronajímatele, nájemce ji provádí na vlastní náklad (jako závazek ze smlouvy). Prosím, jaký je správný postup pronajímatele?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hezký den, naše město v letech 2010-2011 zateplovalo budovy škol.
Na tyto, dle nás opravy dostalo v roce 2011 dotace od SF 85% a 5% od SFŽP. Máme následující problém. Jelikož benefil za nás vyřizovala firma, město žilo v domění, že jde o neinvestiční akci. V roce 2010 nebylo o dotacích nikterak účtováno (podrozvaha,dohadné položky). Teď, když ke konci roku začali dotace přicházet na účet, z plateb jsem s hrůzou zjistila, že jde o investiční akci. Faktury, které jsou za letošní rok samozřejmě přeúčtuji i s nástroji a zdroji na akce. Ráda bych však opravila i rok minulý. Chápu, že do rozpočtu roku 2010 nemůžu, postačí proúčtovat MD 042+ a 408 MD -. Potřebuji dostat do majetku a investic. Letos bude zařazeno, kolaudace proběhla. U faktur z roku 2010 bych pouze doplnila UZ, nástroje a zdroje a přiložila doklad z roku 2011 o opravě. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Svazek obcí v hospodářské činnosti od roku 1995 provádí odpisy 551/349
bez ohledu na tyto původní odpisy jsme provedli výpočet oprávek podle nových pravidel a zaúčtovali 406/088
trochu mě zneklidňuje tato situace
odpisy za období 1995-2010 tj.15 let u jednoho majetku v celkové výši 178.056- Kč (v minulosti zaučtováno 551/349)
pokud u téhož majetku udělám dopočet oprávek dle nových pravidel vychází roční odpis 4.489,- Kč, tj. za 15 let 67.335,- Kč zaúčtováno 406/088
od roku 2012 budeme postupova 551/088 4.489,-
cítím to tak, že snižuji nooprávněně HV, protože již rozdíl
178.056,- - 67.335,- Kč = 110.721,-Kč byl uplatněn jako daňové výdaje na účtu 551 v letech minulých?
Pokud bych zaúčtovala 406/088 celou částku minulých 15 let 178.056,- Kč, majetek by byl zcela vyoprávkován, svazek ale majetek nadále využívá.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obracím se na Vás s prosbou ohledně zaúčtování správního poplatku za VHP. Na začátku prosince nám akciová společnost zaslala správní poplatek ve výši 16 000,00 Kč na provozování výherního hracího přístroje na období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012. Zaslala předem bez aviza. Zaúčtovala jsem na položku 1361 - MD - 16 000,- Kč a účet 605 - D - 8 000,0 Kč a 325 - D 8 000,- Kč. Ještě v prosinci zastupitelstvo obce rozhodlo nevracet správní poplatek a počkat na nový zákon a novou obecně závaznou vyhlášku. Ale od 1. 1. 2012 obec nesmí vybírat správní poplatky za povolení VHP. Z toho vyplývá, že poplatek zaplacený v prosinci 2011 by se měl akciové společnosti vrátit. Prosím jak zaúčtuji vrácení tohoto poplatku po odsouhlasení OZ v roce 2012.
Poplatky za komunální odpad od místních obyvatel v roce 2012 se budou účtovat na položku 1340?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při přechodu k jinému dodavateli energie nám přišel v roce 2011 přeplatek plynu (plyn hrazený za nájemníky), který bude ve vyúčtování v roce 2012. Nevím jak mám přeplatek zaúčtovat...jako mínusovou pohledávku??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při tvorbě opravných položek. Obec v lednu předepsala nájemné na rok 2011,kdy nájemce má splatnost každý měsíc k 10. Nájemce nic nezaplatil. Opravné položky mám tvořit za leden,únor,březen jako 30%, duben a květen a červen 20%, červenec,srpen a září 10% a další měsíce už nic, protože nedosáhly 90 dnů po splatnosti, nebo prostě vezmu celou částku předepsanou v lednu a dám 40%?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci roku 2011 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace z MZe na investiční akci. Dle rozpisu v rozhodnutí bychom měli celou dotaci obdržet v roce 2012. Do prosince zaúčtuji předpis na podrozvahu ve výši částky v rozhodnutí 943 MD x 999 D a zároveń musím proúčtovat dohadu 388 MD x 403 D také ve výši dotace uvedené v rozhodnutí? Jakmile přijde v roce 2012 třeba jen část dotace, budu postupně odúčtovávat z dohady proti účtu 374??
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
DSO má v rámci dotace ze SZIF vloženu do hospodaření/mám na podrozvaze/část osvětlení z členské obce. Tato část byla rekonstruováno-dle výsledku je to investiční akce.Nevím zda správně účtuji tuto rekonstrukci na 022 /pol.6122/?Odpis zahájím letos - na 20 let. Po 5letech se převede na obec a ta bude pokračovat v odpisu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak mám zaúčtovat podle novely ZDPH, daňový doklad s nárokem na odpočet DPH, když DUZP je 31.12.2011 a doklad jsem obdržela 10.1.2012. Děkuju.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o Vaše stanovisko,
do naší obce se přestěhoval podnikatel - OSVČ, který hradí daň z příjmu fyzických osob v celkem vysoké výši správci daně a ten nám následně posílá vypočítanou část podle rozpočtového daní (30 % z vybrané daně...atd.).Protože má obec zájem podporovat podnikatele v obci, může s tímto podnikatelem uzavřít smlouvu, že mu obec poskytne v rámci spolupráce 45 % z částky, kterou odvedl FÚ, jako dotaci na podporu jeho podnikání ? Určitě by tam měl být účel, jak tuto dotaci použít. Já si myslím, že to není problém, buď pol. 6312 nebo 5212, ale pan starosta mne pověřil, abych to zjistila, zda je to možné, aby nám to audit nenapadl.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2011 jsme podepsali smlouvu o dotaci ze SZIF, částečné investiční výdaje týkající se této dotace byly investovány již v roce 2011, ale dotace nebyla vyúčtována do konce roku 2011 ani žádné finanční prostředky jsme neobdrželi. Investice - konkrétně zahradní traktůrek byl zařazen do majetku na účet 022 a je užíván, není účtováno na účet 403, jde mi o to zda budu účtovat dohadně 388/403 a zda mám předpokládanou dotaci zahrnout do dooprávkování daného majetku již za rok 2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková