Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přesto, že jsem si přečetla dotazy na toto téma, potřebuji poradit.
Naše obec si požádala v roce 2011 žádost o investiční dotaci (Nová technika pro lesy obce..) v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) na SZIF.
28.5.2012 nám bylo dopisem sděleno, že naše žádost byla dne 30.4.2012 schválena ke spolufinancování z PRV a byli jsme vyzváni, abychom se dostavili k podpisu dohody.
Dohoda by tedy měla být podepsána v červnu 2012, dotaci bychom pak měli obdržet do konce roku 2012 (asi v říjnu).
Dne 30.5.2012 jsme obdrželi od dodavatele fakturu s těmito položkami: . malotraktor, štěpkovač, naviják, vlečka (vše nad 40.000,-Kč).
Prosím o radu, jak zaúčtovat:
1. předpis
2. úhrada (účtovat jako soubor 6122 nebo každou položku zvlášť?)
3. jsme plátci DPH
máme nárok na odpočet?
4. rozpočet
v rozpočtu máme příslušnou částku schválenou v rezervě (pokud by jsme dotaci nedostali, tak bychom nepořizovali),
provést úpravu rozpočtu (1.část) - převod na 1031 6122 už v květnu nebo až po přijetí dotace (NZUZ)?
5. odpisy
odpisujeme rovnoměrným způsobem, měsíčně,
když budu v květnu navádět do modulu majetek, nevím ještě přesnou částku dotace, měla bych účtovat měsíčně odpisy MD 551/08x D a současně časové rozlišení dotace MD 403/67x D, upravit odpisový plán ..od kdy budu odpisovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má v plánu prodat has.auto/ majetek obce/. Prosím jak přesně postupovat (ocenit majetek - znalcem?, vyvěsit záměr- nějaký vzor, schválení prodeje ZO- jak musí znít usnesení, lze podat inzerát do tisku a samotné účtování.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Máme dlužníky za KO, za psy, hroby od roku 2008/ vedeme na účtu 315/. Ctěla jsem od programátora navést do programu výše uvedené dlužníky, aby mi program spočítal opravné položky k účtu 315. Programátor mi řekl, že to stačí až na konci roku. Je to pravda? Jak se bude počítat roky 2008,09,010,011, popřípadě účtovat?
2. K závěrečnému účtu přeúčtuji zůstatek účtu 431 na účet 432. Musí být tento účetní případ schválený ZO zvlášť usnesením nebo jako v minulém v rámci závěrečného účtu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat vratku dotace ze SFŽP. Akce proběhla v roce 2011. Dlouho trvalo než přišla smlouva, protože jsme si částečně uplatňovali DPH. V prosinci byla konečně podána žádost o oplatbu, zaúčtovala jsem předpis 346/403 a odúčtovala z podrozvahy 999/943. Dotace přišla v půli prosince ve výši žádosti a já zaúčtovala 231/346. V dubnu letošního roku přišla kontrola a ta zjistila,že nám chybně vyčíslili DPH. Teď nás žádají o vrácení částky Kč 338 000,- a nevím co s tím.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, odvoláváme se na dotaz ze 22.9.2011 - upsání akcií VaK, pokud v odpovědi platií odstavec 3,potom k 31.12. bude stav účtu 062 rozdílný od Hromadné listiny VaK.Je to opravdu tak v pořádku?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pročítala jsem si dotazy na téma DPH a chci požádat o další upřesnění. Jsme plátci DPH a uplatňujeme daň na stavbu ČOV a kanalizace a na provozování obecního vodovodu v plné výši. V roce 2012 vydá obec knihu a pořizujeme propagační materiály a trička, odznaky, tašky aj. s logem výročí obce. Máme inf.centrum kde tyto předměty budeme prodávat, některé budou ale bezplatně darovány.Je tedy výhodné na začátku si tyto předměty a knihu rozdělit na počet který prodáme a odvedeme DPH z prodeje a na část, která bude darována a DPH nebude ováděno? A stejně tak provedeme odpočet DPH na vstupu? Bude toto mít vliv na konci roku k vyúčtování DPH vzhledem k plnému odpočtu DPH na stavbu ČOV a kanalizace?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla jsem se jen zeptat, u účtu 231 při proúčtování pokladny : u pokladny 261 se nezadává partner, pouze typ změny, ale u 231 se 2 x jako partner zadává banka nebo IČO podnikatele, nebo FO 111?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
1)Obec kupuje pozemek od cizího občana. Prodávající žádá, aby obec vyřídila daň z převodu za něho a poslala mu kupní cenu sníženou o tuto daň.
Je možné to nějak provést, třeba tím, že se vše uvede ve smlouvě?
2)Firma EKO-KOM nám zasílá čtvrtletně podklad pro fakturaci (odměna za třídění odpadu dle výkazu) s poznámkou: Vystavte fakturu na částku (např.16.450,-)Kč bez DPH.
Vystavujeme správně fakturu přesně na tuto částku, nebo bychom měli zvyšovat o DPH? Nejsme plátci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci byla způsobena škoda na majetku poškozením. Obžalovaný je povinen obci zaplatit škodu ve výši 4.013,50 Kč. Jak zaúčtovat? A máme vymáhat pohledávku soudně? Obžalovaný je nezaměstnaný a pobývá v azylovém domě, tudíž je pravděpodobě bez příjmů. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak a na na co lze použít ( na školení? na mzdy?) finanční dotaci v souvislosti s předáváním informací pro monitorování a řízení veřejných informací (PaP – Pomocný analytický přehled).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v současné době probíhá v našem městě rekonstrukce chodníku. Současně se likvidují zděné autobusové čekárny a budou se stavět nové, jiného vzhledu, rozměrů a použitého materiálu. Původní zděné autobusové čekárny i chodník jsou vedeny na účtu 021 samostatně a čtvrtletně se odepisují rovnoměrným odpisem. Mám za to, že došlo k chybě a AČ, které již fyzicky nejsou, měly být z evidence majetku odúčtovány před zahájením stavby včetně účetního vypořádání odpisů?
Po dokončení investiční akce pak bude chodník technicky zhodnocen (rekonstrukce) a AČ zavedeny do evidence jako nový majetek (každá samostatně). V případě, že je to tak, jakým způsobem máme účtovat o odpisech u právě zlikvidovaných AČ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při údržbě zeleně vzniká někdy dřevní hmota, která se obratem prodává jako palivo. Prosím, jak je kompletní účtování - od zaplacení FD (518/231 ...5169), vzetí dřevní hmoty na sklad, vystavení faktury na prodej (311/609 a 231 ... xxxx /311, vydání ze skladu
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město poskytuje osadním výborům finanční transfer na pořádání např. dětského dne.
Jakou použít rozpočtovou skladbu ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec se musela od 1.4.2012 přihlásit k registraci DPH.
V lednu 2012 jsem předepsala všechny nájmy obce. Musím
při platbách za nájmy od 1.4.2012 odvádět DPH nebo se odvádí při předpisu, a pak by se DPH během přijatých plateb neodvádělo.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu:
Obec k 31. 5. bezúplatně převádí na DSO, kterého je členem, část vodovodního řádu. ZO převod schválilo - v usnesení bude - v zůstatkové hodnotě? Zůstatková hodnota bude PC mínus oprávky k 31. 12. mínus odpisy 1-5/2012? Máme stanoven roční odpis. Mohu vypočítat odpis 1-5/12?
Já zaúčtuji k 31. 5. ?: 551/081 odpis 1-5/2012
/021 bezúplatný převod
081/
401/
Ve smlouvě o převodu musíme uvést pořizovací cenu, oprávky, že byl zvolen rovnovměrný odpis, výši měsíčního odpisu a zůstatkovou hodnotu? DSO zaúčtuje opačně, že. Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková