Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dovolená Kč 6000,- uhrazená z fondu sociálního(příspěvek zaměstnanci Kč 2000,-)
MD 419 2000,- D 236 6000,-
MD 335 4000,-
úhrada od zaměstnance
MD 236 4000,- D 335 4000,-
Je toto účtování správně, nebo se účtuje také přes účet 528. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 byla převedena z 042 na 021 plynová přípojka a následně prodána VČP a vyřazena z 021. Na účtě 042 byly opomenuty 2 faktury v částce 43 tis.Kč, které se nedostaly do majetku a které nyní potřebujeme z účtu 042 odepsat. Lze zaúčtovat 021/042 a následně 552/021? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,v červnu letošního roku jsme obdrželi vyrozumění o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám.Tuto podporu budeme čerpat až v roce 2012.Ráda bych se zeptala jak toto vyrozumění zaúčtovat.
Součástí vyrozumění byla také smlouva o poskytnutí podpory na přípravu a realizaci (pořízení projektu).Na základě této smlouvy nám nyní SFŽP zaslal částku 43.000,-Kč. Jak zaúčtovat tuto částku (pol. a par.)
Děkuji moc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den. Máme vedenou budovu kulturního domu s jedním invent.číslem a technické zhodnocení - rekonstrukci střechy s dalším inventárním číslem. Je třeba pro odepisování mít na tento majetek pouze jednu kartu s celkovou částkou? Nebo můžeme odepisovat každé zvlášť? Problém je ještě v tom, že budovu KD máme v zástavě a mám u ní zvláštní analytiku (021 0271), kdežto u rekonstrukce střechy mám analytiku 021 0200. Musela by se také analytika sjednotit, i když zástava byla jen na budovu kulturního domu a potřebuji ji vést v účetnictví odděleně? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji opravit zaúčtování ÚP z roku 2010, kdy jsem zaúčtovala předpis a fakturu :
041 MD/321 D
321 MD/231 030 D (ÚZ365,RS3635,6119)
019 MD/041 D
Letos (2011) jsem zjistila, že pořízení ÚP je z neinvestiční dotace, čili loňské zaúčtování neprošlo nákladovým účtem a musím ÚP zařadit na podrozvahu (903 037). Zkusila jsem opravit zápisem :
019 -MD/903 037 MD , ale výkaz Rozvaha mi hlásí "Aktiva nejsou rovna pasivům". Jak mám loňské účtování opravit ? Děkuji.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat k dotazu „Dotace čerpací účet a zařazení do užívání“ z 23.10.2011, jak účtovat v případě, že se investiční limitka do 31.12.2011 nevypořádá a bude pokračovat v roce 2012 (předpokládané ukončení projektu do 31.12.2012).
S pozdravem Jandová}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Hezký den, v roce 2007 jsme dostali dotaci na Morový sloup
na který koukám z okna. Sloup stojí na pozemku města, dostali jsme na něj dotaci, ale když jsem koukala do inventurních soupisů sloup v nich bohužel nemáme. Jakým stylem zařadit do majetku? Když jsem zjišťovala bylo mi sděleno následující: vyvěsit na úřední desce a po půl roce, pokud se nikdo nepřihlásí zařadit do majetku za 1,- Kč, to bych ale neměla v inventurách letos. Navíc si myslím, že 1,- Kč lze pouze u kulturních předmětů a sloup už by měl být veden jako stavba. Nebo uvést jako nalezený při letošních inventurách, rovněž za 1,- Kč. Poslední rada byla zařadit jako nalezený letos ve výši obdržené dotace.
Můžete mi prosím poradit jakým způsobem správně dostat do
majetku a za jakou cenu? Nerada bych nechávala dělat znalecký posudek kvůli značným fin. nákladům.
Ještě jeden dotaz ohledně majetku: na základě usnesení rady máme zařadit do majetku panely na základě předaného a ověřeného písemného prohlášení, kde není uvedena cena.
Jak postupovat a jak ocenit? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně budovy, která existuje pouze fyzicky.
Obec ještě z dřívějších dob (MNV) převzala do svého majetku budovu (dříve hasičárna, nyní je využívána jako budova OÚ). Tato budova však leží na cizích pozemcích, jejichž odkoupení je velmi složité a vleče se již delší dobu. Z tohoto důvodu nemůže být budova ani zapsána do katastru nemovitostí. V evidenci majetku ji máme na SÚ 021, výše ocenění je 140.000,- Kč.
Můj dotaz zní, zda vůbec je v pořádku, že tuto budovu máme v evidenci majetku, když pro její existenci nemáme právní podklad (nemůžeme doložit na LV)? Budova je aktivně využívána, opravována atd.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec bude pořizovat nové zábradlí podél obecní silnice cca za 200 000 Kč, prosím jak zaúčtovat,děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obrželi jsme v 10/2011 FP v Kč, po závěrečném vyhodnocení projektu, kdy výdaje za projekt byly v roce 2010 z vlastních FP.
Příjem bych zaúčtovala takto: 231 ORG. 6223 2329 MD /672300 D.
Teď jsi nejsem jistá zda mi nechybí UZ. ( Ve výdajích jsem UZ neuváděla, pouze OGR).
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Už jsem se trošku vzpamatovala, ze šoku změna ČUS 708 a smířila se s tím, že můžu pracovat na odpisech znovu a tak Vás prosím o radu. Letos jsme provedli rekonstrukci hasičské zbrojnice, na kterou jsme dostali investiční dotaci 600 000.- z POV.HZ měla účetní hodnotu 719 000.- Kč.V rámci rekonstrukce a oprav bylo provedeno plynové topení, výměna všech oken za nová okna s svojsklem,dále vybudování nového sociálního zařízení, výměna střešní krytiny, včetně nalaťování, oplechování, výměna všech dvěří, nová garážová vrata,nové příčky,nové podlahové krytiny, oprava a nátěr fasády celé budovy, nové rozvody el.energie a vody, vnitřní omítky, malby a nátěry.Abychom předešli problémům požádali jsme auditorky o vyjádření, zda jednotlivé stavební práce rozdělit na neinvestiční a investiční stavební práce.Auditorky nám vyhověli a doporučili výdaje rozdělit.Učinili jsme tak a požádali kraj o změnu charakteru dotace(rozdělení na nein. a inv.).A já se chci jen zeptat, jestliže náklady na celou akci byly téměř 1 500 000.- Kč, jestli to spíš nebyla generální oprava a neměla být akce celá jako investiční.Jde mi o to, že já mám datum zařazení HZ 1977, teď ji znodnotím jen o 600 000(investiční výdaje) a přitom nás akce stála 1500 000.- a z HZ je úplně nová budova.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Měla bych dotaz,zda naše PO správně využívá dohadného účtu.
Máme společnou budovu a dělíme se napůl o teplo a el.en.
Zálohy na el.en.platí obec MD 314/D 231(pol.5154,par.6171) a MD 502/D 389. V listopadu b.r. přijde fa s vyúčtováním, účtuji předpis MD 389 (zálohy)a MD 502(doplatek)/D 321(celá spotř.) a úhrada MD 321(celá spotř.)/D 314(zálohy) a D 231 (doplatek).
Celkovou spotřebu vydělím dvěma a polovinu přefakturuji naší PO.
Účtuji předpis MD 311 a MD mínusem 502, úhradu D 311 a D mínusem 231 pol. 5154,par 6171
D plusem 231 pol.5154,par.3111
D mínusem 231 pol.5154,par.3111
Naše příspěvková organizace si během roku účtuje na dohadné položky( účet 389). Chtěla jsem se zeptat, zda se musíme na konci roku sejít ve vyúčtování. Já mám ve fakturaci a v účetnictví skutečnou částku za spotřebu el.en. PO a ta mi nesouhlasí na výsledovku PO. Měli by mít na konci roku ve výsledovce stejnou hodnotu, jakou mám já ve fakturaci a v účetnictví? Dle mého názoru se na dohadné položky účtuje o něčem, na co nemám fakturu. Ale když jim v listopadu vystavím fakturu, neměli by dohadné položky odúčtovat a zaúčtovat skutečnou hodnotu? Tak bychom se alespoň v jednom měsíci sešli na mojí fakturaci. Můžou si v prosinci opět zaúčtovat na dohadnou položku pro následují rok? Musí mít směrnici o účtování na dohadné položky?
Rovněž to máme s teplem. Asi 3x do roka objednáváme LTO. Hned,jak mi přijde faktura, přefakturuji polovinu PO. Já účtuji předpis fa MD 502 D 321. Úhradu MD 321 D 231 popl.5159,par.6171 a pol.5159,par 3111. Pak vystavím fa na předfakturaci tepla PO a účtuji předpis MD 311 a MD -502, úhradu D 311 a - 231 (pol.5159,par.3111). I zde si PO účtuje na dohadné položky (účet 389) a ani v jednom měsíci se nesejdeme s mou fakturací.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, převzali jsme bezúplatně od ŘSD úpravy na státní silnici (přechod pro chodce, vjezdové brány). Účtovat budu 021/401. Jak to bude s odpisováním? Mohu začít odepisovat? A případně s technickým zhodnocením, které budeme hradit již z našeho rozpočtu? Mohu navýšit cenu nebo povedu a budu odepisovat odděleně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chci se zeptat na životnost majetku:
celkovou životnost určuje Příloha č. 2 ČSÚ 708.
Když provádím dooprávkování majetku v PC, zvolím rovnoměrný způsob odepisování majetku, znám cenu, ale neznám datum pořízení či zařazení do používání, pak vyplním vyř.zůstatkovou cenu - 5% a nakonec mám doplnit dobu životnosti a tady mám dotaz:
doplním tady pomyslnou zůstatkovou dobu životnosti (kterou mi např. řekne starosta) nebo celkovou dobu životnosti dle Přílohy č. 2?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme koupili pozemek včetně inženýrských sítí od soukrové firmy za 100,- Kč. Na základě kvalifikovaného dohadu je hodnota pozemku ve výši cca 6mil.
Má přecenení reálnou hodnotou vliv na daň z příjmů?
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková