Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 jsme obdrželi rozhodnutí od MŽP o přidělení dotace na rekonstrukci školy. Smlouva bude podepsána až v roce 2011. Výdaje byly již v roce 2009 i v roce 2010. Na základě Vašich podkladů a odpovědí jsem již způsobilé výdaje zaúčtovala za rok 2010 na N a Z v "dobré víře, že budou uznány" a s tím i dohadu 388/403 na předpokládanou dotaci.
Bohužel až po uzávěrce roku 2010 bylo zjištěno, že jedna faktura neměla být vůbec zahrnuta do uznatelných nákladů ani neuznatelných. Jedná se o práce,které byly potřebné udělat k celkové rekonstrukci budovy, ale nebyly součástí výběrového řízení a nejsou ve smlouvě o dílo, čili mimo projekt, na který se žádala dotace.
Vzhledem k tomu, že již nelze nic opravit, mám obavy, aby nemělo vliv na dotaci. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Dnes jsem přišla na velmi závažnou chybu, která se bohužel po uzávěrce 2010 nedá odstranit. Na účtu 374 na D mi zůstalo 350 tis., kterou jsem zapomněla odúčtovat proti 671 na konci roku při vyúčtování dotací. Musím to udělat tedy v lednu 2011, ale to mi zkreslí hospod. výsledek 2011, protože to patřilo na účet tř. 6 v roce 2010. Dá se to účtovat třeba na 408 ? Co s tím mám udělat? Audit mám příští týden.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak správně a co zaúčtovat: obec vybrala do pokladny za nájem nebyt.prostor 2000,-Kč, z těchto peněz použila 1000,-Kč na nákup materiálu, zbytek odvedla na účet. Moc děkuji }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1.Obec poskytuje ze SF příspěvek na obědy ve výši do 40% ceny
je správné účtování:
došlá fa za obědy předpis
321 D 1.422
527 MD 552
335 MD 870
úhrada fa
321 MD 1.422
231 6171 5499 D
převod ze SF na Bú
236 6171 5499 D 522
419 0110 MD 552
příjem Bú
231 6171 5499 D -552
648 0400 D 552
úhrada od zaměstnanců do pokladny
231 6171 5499 D -870
335 MD -870
261 MD 870
231 6171 5182 D 870
2. Tvorba SF 1% z MH
548 MD
231 6330 5342 D
příjem SF
236 pol. 4134 MD
419 0101 D
3.Na základě Darovací smlouvy OSVČ/dárce/xObec/obdarovaný/
dárce poskytne pěněžitou částku na spolufinancování ozelenění vodotečí.Obdarovaný se zavazuje tyto fin.prostředky použít k výše uvedenému účelu.Zaúčtování: 377/649 předpis
231 3745 2321 MD /377
Děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
město zaslalo v roce 2008 a 2009 příspěvkové organizaci příspěvek od zřizovatele na provoz a zároveň i příspěvek na předfinancování projektu školy (takto znělo i usnesení ZM).
Úcetní PO vše přiřadil jako příspěvek od zřizovatele, příspěvek na předfinancování projektu nedal na závazky vůči městu, v roce 2010 příspěvková organizace vrátila finance městu z projektu a škole vznikl schodek ve výši 500 000Kč. Co by s tím mělo město dělat? Dle mého je chyba i na straně pana účetního. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych moc poprosit o radu ohledně předpisu na pronájem garáží. Na základě smluv o pronájmu jsme udělala předpis dle datumu splatnosti včetně předpisu DPH. Splatnost nájmu garáží byla do 31,1.2011. Co ale s tím, když platba proběhla přes pokladnu až v únoru a pokladna vystavila na pronájem daňový doklad - což bylo jistě správně, ale promítne se mi to v daňové doloženosti. Mám takto vlastně DPH v účetnictví 2x. Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V únoru 2011 jsme dostali fakturu za spotřebu energie v roce 2010, na což jsme si nevytvořili dohadnou položku. Zaúčtovat na 502 jako nedaňový náklad nebo jako náklad běžného roku? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den prosím o informaci jak máme zaúčtovat hospodářský výsledek z hlavní činnosti naší obce za rok 2010. Všude v dotazech se píše o hospodářské činnosti, ale naše obec provozuje hlavní činnost. Bude to 431/432 a nebo se o tom účtovat nebude a zůstane výsledek hospodaření po uzávěrce na 431?Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko.
Potřebovala bych poradit ohledně pohledávky. K 31.12.2010 jsme evidovali pohledávku za stočné z roku 2008 ve výši 23.000 Kč.Tu jsme evidovali na účtu 311 a k tomu jsme také k 31.12.2010 zaúčtovali opravné položky. Opravné položky k 31.12.2009 jsou na účtu 406, za rok 2010 na účtu 194. V lednu letošního roku nám dlužník zaplatil pouze část dluhu, tzn. 13.000 Kč s tím, že zbývajících 10.000,- Kč je promlčeno. Prosím o radu jak zaúčtovat promlčených 10 000,-Kč a co s opravnými položkami. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu zaúčtování:
členský příspěvek MAS,SESO
549MD/349D předpis
231D/349MD úhrada
U příspěvku MAS,SESO si nejsem jistá, jestli místo účtu 349 nemá být 378.
členský příspěvek mikroregion,euroregion
572MD/349D předpis
231D/349MD úhrada}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Potřebuji zařadit do rozpočtu Kč 50.000,00 na projektovou dokumentaci k odstranění stavby.
Náš stavební úřad nařídil občanovi odstranění nepovolené stavby - majitel stavby nekoná. KÚ KHK obvinil náš stavební úřad z nečinnosti a z tohoto důvodu bude muset naše město financovat takovéto akce (podle ustanovení zákona musí být před fyzickou likvidací objektu PD). Prosím o radu, kam rozpočtově umístit PD i případné zbourání objektu (opět musí být provedeno externí firmou).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jak zaúčtovat?
Na základě rozhodnutí MŠMT byla krajskému úřadu poskytnuta dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostředky jsou určeny pro naší PO (ZŠ) a tyto nám taky kraj poukázal (na základě avíza zaslaného MŠMT krajskému úřadu) na náš účet jako zřizovatele PO. ÚZ 33123. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v roce 2010 jsme zaúčtovali penále za pozdní úhrady faktur a předpis jsme zaúčtovali na 311/641.
V roce 2011 si podal Klub důchodců do rady města žádost o prominutí této pohledávky a rada schválila prominití penále. Prosím jak máme toto prominutí penále (pohledávky )v roce 2011 zaúčtovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážená paní inženýrko, v odpovědi na dotaz - transfery uvádíte v odpovědi, že se 4112 - souhrnný dotační vztah bude v roce 2011 účtovat na 346/672. Nemělo by tam být 348/672? Nevím, ale podle názvů účtů mě to mate a 348 se mi tam hodí lépe. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec zaslala Domovu pro seniory finanční dar. Jak zaúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková