Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Zůstatková cena prodaného DHM v roce 2010
    20. 01. 2011

    Dle Vašeho dokumentu "Reálná hodnota 2010 = V průběhu roku 2010 nebude majetek určený k prodeji přeceňován reálnou hodnotou na základě ustanovení §27 odst. 7 zákona o účetnictví." Jak je to s majetkem, který byl prodán v roce 2010?
    Mám tedy opravit účtování, které nám bylo dříve Vámi doporučeno přes účet 407 a zaúčtovat celou zůstatkovou cenu (účetní=pořizovací) 553/021, i když vzhledem k výnosu 311/646 budeme ve ztrátě?

    Dále, jak s přeceněním akcií Vak k 31.12.10 na účtu 069? Mělo by se přecenit rozvahově, tzn. 069/407? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 324
    20. 01. 2011

    Pronajímáme budovu. Nájemce platí nájem + energie. Účtovala jsem :
    Předpis nájmu 311/603
    Předpis energií 311 /602

    Úhrada nájmu 311/231
    Úhrada energií 311/231

    Faktury za energie přišly v listopadu 2010 zaúčtovala jsem 502/321,
    Vyúčtování nájemci bylo provedeno k 31.12.2010.
    Vycházíme z doručených faktur + dle stavu elektroměru a plynoměru za zbývající období.
    Ceny použiváme dle faktur.

    Jenže jsem zjistila, že energie by měly být účtovány přes 324, ale nevím jak přesně. Moc prosím o radu abych mohla zítra zaslat uzávěrku.

    Prosím o radu jak postupně účtovat
    1) předpis energií
    2) úhrada energií
    3) vyúčtování energií k 31.12.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zálohy
    20. 01. 2011

    V roce 2009 jsme některá odběrná místa převedli z ČEZU na jinou dod. firmu, u které již přes 2 měsíce urguji vyúčtování. Tvrdili mi, že faktura je již připravená zatím jsem ale nic neobdržela, nevím co s tím, jestli všechno zaúčtovat na 389 /3 nevyúčtované zálohy jsou ještě z roku 2008/?
    Ještě prosím o radu, zda se odvádí DPH z příjmu z prodeje CP - ESPA + půjčili jsme našemu s.r.o. a každý rok dostáváme úrok z půjčky - DPH ano nebo ne?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 069 - akcie VaK
    20. 01. 2011

    Dobrý den, prosíme o radu.
    Obec vlastní 956 ks akcií firmy VAK a 20 ks akcií firmy Hasičská pojišťovna. Jedná se o neobchodovatelné akcie.
    Do inventury 2009 byl doložen Výpis ze střediska CP, které vyčíslilo 956 ks VAK, jmenovitá hodnota 1.000,00 Kč (na účtu 069 částka 956.000,00 Kč - odpovídá ceně vloženého majetku do VAK) a 20 ks Hasičská pojišťovna, jmenovitá hodnota 84,00 Kč (na účtu částka 1680,00 Kč). Celkově činí účet 069 před inventurou 957.680,00 Kč.

    K inventuře za r. 2010 již nelze získat výpis CP ze Střediska CP, tuto úlohu dle zjištění převzaly banky a další stanovené instituce. My jsme tento Výpis získali z Volksbank. Zde je vyčíslena tržní hodnota 950 ks na celkem 40.630.00 Kč (významně poklesla oproti 2009) a tržní hodnota 20 ks na 1.820,00 Kč (mírně vzrostla oproti 2009). Celkem by tedy měl mít účet 069 hodnotu 42.450,00 Kč.
    Prosím, můžete nám poradit s účtováním - tj. použití účtů a v jakých cenách? Děkujeme.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace územní plán obce
    19. 01. 2011

    Dobrý den, obdrželi jsme Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MMR na územní plán obce ve výši 247.520,-. Poté jsme uhradili fakturu 249.600,-.Mám dotaz, jestli mám ještě do roku 2010 zaúčtovat předpis dotace 346/403 , když dotaci obdržíme až v měsíci únoru 2011. A další dotaz je, zda účet 346 popř. 348 může mít zůstatek k 31.12.2010 nebo musí být vynulovaný. Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vodohospodáři
    19. 01. 2011

    Obec uzavřela smluvu s VaK a.s. že nájem bude na účtu vodohospodářů a obci budou posílat jen info o zůstatku. Jmenuje se to zdrojový účet a peníze z nájmu prý budou použity na úhradu oprav. Co s tím když účet je jiné právnické osoby? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zdaňování - hospodářská činnost
    19. 01. 2011

    V hospodářské činnosti máme šest činností (dopravu, les, pedikůru, kopírování, půjčování a vydávání zpravodaje). Chtěli bychom se zeptat, zdali každou činnost zdaňovat samostatně (něco je v plusu a něco v mínusu) nebo celkově za hospodářskou činnost výnosy mínus náklady (byly bychom ve ztrátě)?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Rozpočtová skladba
    19. 01. 2011

    Dobrý den,
    nemám žádný dotaz co se týká účetnictví, ale chci se zeptat, zda budete vydávat publikaci "Rozpočtová skladba v roce 2011". Máme zájem si ji objednat, a to 4 výtisky. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Tabulka převodového můstku
    19. 01. 2011

    Dobrý den, chci se optat, nemohu na Vaších stránkách najít tabulku převodového můstku, který bych mohla použít pro naši obec, s tím, že bych tam doplnila naše čísla. Že bych to přiložila k účetní závěrce. Potřebuji to mít pro případné kontroly. Poraďte prosím.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Darovací smlouva Sportovní klub
    19. 01. 2011

    Obec spolufinancovala výstavbu sportovního hřiště.
    Náklady 20 000 z roku 2009 a náklady 320 000 v roce 2010. Vše účtováno u obce na účtu 042.
    Nyní potřebuji zaúčtovat převod na SK - darovací smlouva 340 000. Prosím o radu jak zaúčtovat . }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Publikace k výročí
    19. 01. 2011

    Prosím Vás o radu: Naše obec bude v roce 2011 pořádat oslavy 750. výročí od první zmínky o obci. Při této příležitosti bude zpracována kniha "Dějiny obce Újezd", která vyjde asi v 700 výtiscích. Tyto knížky budou prodávány občanům, popř. budou darovány hostům. Celkové náklady na zpracování
    a tisk budou ve výši 570 tis.Kč.
    Chtěla bych poradit, jak zaúčtovát tyto náklady.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • splátka bytu smlouva o smluvě budoucí
    19. 01. 2011

    Chtěl jsem se zeptat
    Máme smlouvy o koupě bytu smlouvy o smlouvách budoucích.
    Předepsané z roku 2009 na 311MD On zaplatil odúčtovala jsem 311D proti 231MD
    Dále vedene na 455 ty zaplacené a ještě v podrozvaze 932 kolik zaplatili.(dříve 975). Jak mám proúčtovat 455. Když to neproúčtuju tak mi nepůjdou zůstatky na 455 v inventuře.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zaúčtování transferů k 31.12.2010
    19. 01. 2011

    Dobrý den, pročetla jsem si vaše všechny materiály týkající se transferů a jejich zaúčtování ke konci roku 2010. Vůbec z toho nejsem moudrá. Prosím vysvětlete mi, kdy se účtuje přes účet 346 a kdy přes účet 388. Nevím na kterým účtě by mi měly zůstat zůstatky k finančímu vypořádání.
    Tak jak jsem to pochopila, dotace na dávky hmotné nouze by měla být vypořádána přes účet 346, kde bych měla mít zůstatek ve výši vratky v rámci finančního vypořádání. Takto bych asi měla mít zúčtované všechny dotace, které jsou předmětem finančního vypořádání.
    Na účtě 388 bych mohla mít dotace, které byly předfinancovány v roce 2010, ale finanční prostředky nám příjdou až v roce 2011? Takto předfinancované projekty máme z regionální rady, z Euregionu a ze SZIF. Nevím jestli jsem to pochopila správně. Děkuji za pomoc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • podrozvaha k 31.12.2010
    19. 01. 2011

    Dobrý den paní inženýrko, raději jsem si řekla, že se znovu zeptám co musí být k 31.12.2010 vedeno na podrozvaze. Vím, že na školení v Praze 10. ledna jste mi řekla, že nic – není k tomu žádný předpis. Nemusím tam tedy zatím dávat ani z r. 2000 zástavní právo smluvní ve výši 1.280 tis. Kč – Ministerstvo pro místní rozvoj – bytový dům Charvatce čp.2.
    V r. 2000 jsme dostali v této výši dotaci na rekonstrukci byt.domu – byty se nesmí 20 let prodat. Když bych to tam raději dát měla – prosím jak ???? Opravdu nevím a nechci tam dávat něco co není přesně dáno nebo co se bude v r. 2011 upřesňovat. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace ze SFŽP
    19. 01. 2011

    V listopadu 2010 jsme dostali rozhodnutí MŽP o dotaci ve výši 164 700 Kč. Dále máme tabulku Předpokládaná struktura financování, kde kromě nezpůsobilých výdajů a zdrojů žadatele je podpora z FS (dotace) ve výši 2 800 200 Kč a dotace SFŽP 164 700 Kč. Prosím pěkně, jak mám zaúčtovat ? Do rozvahy nebo podrozvahy a v jakých částkách ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu