Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dva dotazy ohledně změny v pozemcích.
a)obec nechala zaměřit hřibitov a zjistila změny v parcelních číslech, výměra se nezměnila, jen v ocenění je úbytek o 11290Kč. Mám zaúčtovat 031/401.901 s mínusy?
b)Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl na obec pozemek v hodnotě 5070,-Kč, mám zaúčtovat 031/401.901?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na účtu 374 mám v r.2010 zůstatek přijaté zálohy na výplatu sociálních dávek, který budu na základě vyúčtování vracet až v r.2011. Mám to nechat beze změny a vratku v r.2011 zaúčtovat 374/231 nebo můžu v roce 2010 zaúčtovat předpis 374/347 a v r.2011 úhradu 347/231?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle informací na Vašich stránkách a z odpovědí na dotazy jsem zaúčtovala časové rozlišení úroků z půjček FRB do výnosů pro rok 2010 zápisem
406/662. Jednalo se o splátky dřívějších půjček, úroky jsem sečetla a zaúčtovala jednou hodnotou.
Novou půjčku poskytnutou v roce 2010 jsem zaúčtovala:
Roční předpis úroků z půjčky: 469 / 662
Zúčtování zdrojů: 401 / 419
1.) Obec je od 1.1. 2010 plátcem DPH. Obdržené úroky z FRB by se měly dostat do daňové doloženosti se ZJ 650.
O obdržených úrocích jsem v rámci DPH celý rok neúčtovala, údajně stačí až nyní, do daňového přiznání za IV. čtvrtletí 2010.
Vůbec však nevím jak zaúčtovat. Účtují se jinak obdržené úroky dřívějších půjček a úroky z nové půjčky, poskytnuté v roce 2010?
Nevím si s tím rady. Prosím o doporučení, jak zaúčtovat, aby se úroky dostaly do daňové doloženosti.
2.) Druhý dotaz se netýká DPH. Jak zaúčtovat roční předpis úroků v roce 2011?
A to splátky úroků dřívějších půjček – poskytnutých do roku 2010?
A splátky úroků půjčky poskytnuté v roce 2010? V roce 2011 již nebudeme poskytovat žádnou půjčku.
Máme zřízený samostatný účet k FRB.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, město pronajímá ČOV organizaci, která ji provozuje. Roční nájem činí 150 tisíc a organizace buď nájem uhradí na účet města, nebo ho podloží nákladem, který investovala do oprav ČOV. Ve všech předešlých letech firma peníze vždy neposílala, protože je použila na opravu. V roce 2010 poprve poslala nájem na účet města. Dověděla jsem se, že město musí v tomto případě utvořit rezervní fond. Chtěla jsem se zeptat, jestli musí mít tyto peníze na zvláštním účtu, nebo stačí anal. rozdělení běžného účtu a jak zaúčtovat tuto částku na fond. Myslela jsem, že by to mělo 401/419, ale nevím, jestli uvažuju správně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zakoupili jsme plovoucí přenosné čerpadlo za 34.144,-- Kč a přetlakový ventilátor za 30.588,--. Obě tyto věci jsem zaúčtovala na drobný hmotný majetek - účet 028. Na tento účel jsme obdrželi investiční dotaci od SZIF - nesplňujeme podmínku investiční akce. Abychom splnili podmíny pro získání dotace (peníze pošlou až po kontrole, zatím jsme to zaplatili my), nutí nás předělat/upravit směrnici s hranicemi pro drobný hmotný majetek a pro investice. Nejsem si jistá, zda není pevně stanovena hranice 40.000,-- Kč nějakým zákonem nebo vyhláškou. Prosím o sdělení, zda můžu hranici 40.000,-- upravit ve směrnici. Pokud ano, tak co s majetkem, který je již zařazený a nebude splňovat nové podmínky.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke konci prosince nám zbylo pár jídelních kuponů , které propadli a jsou v roce 2011 nepoužitelné, k situaci došlo z důvodu snížení nároků na jejich výdej zaměstnancům z důvodu nečekaného snížení stavu zaměstnanců a čerpáním dovolené a protože jsme si neuvědomili, že jejich platnost k 31.12. končí, nebyly využity jiným způsobem. Máme tyto kupony odepsat ještě k 31.12.2010 a jak provést zápis 263 DAL/547MD manka a škody}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemku v roce 2010. Ve smlouvě je uvedeno, že kupní smlouva bude uzavřena po vydání stavebního povolení. Termín uzavření kupní smlouvy je stanoven do doby 3 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí. Účtovala jsem 455/231. Teď na konci roku nevím, zda se tento příjem bude časově rozlišovat nebo budu vytvářet dohadnou položku. PROSÍM O ODPOVĚD CO NEJDŘÍVE, VELMI SPĚCHÁ, NEBOŤ BLÍŽÍ TERMÍN ODESLÁNÍ ZÁVĚRKY.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace o Ministerstva zemědělství, mám o tom nějak účtovat již v roce 2010 a na kterém podrozvahovém účtu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaměstnanec způsobil škodu na vozidle v roce 2010, kterou úřad v plné výši formou opravy v roce 2010 uhradil. Nyní škodní komise rozhodla v roce 2011 ve věci náhrady od zaměstnance formou srážky 500,-/měsíčně po dobu 10 měsíců a to z platu, se kterou zaměstnanec souhlasí. Je správné účtování: do roku 2010 předpis pohledávky za zaměstnancem MD 335xxx proti Dal 649xxx . Použije se i metoda časového rozlišení? nebo se již účtuje v roce 2011 o MD 231xxx proti Dal 335xxx. Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můj dotaz se týká přijatých záloh na energii, vodné a stočné od nájemníků bytů, nájemníků provozoven a přísp.organizace. Vše mám na účtech přijatých záloh. Vyúčtování od firem dodávajících média, dostaneme až v příštím roce a podle něj se udělá i skutečné rozúčtování nájemníkům i PO. Je konec roku, musím udělat časové rozlišení a jak? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má schválený nevyrovnaný rozpočet se zajištěným financováním v potřebné výši z přebytku hospodaření v předchozích letech (ale může se to stát i při vyrovnaném rozpočtu)
Dotaz:
Protože má obec našetřeno dostatek financí, rozhodne se v průběhu roku, že bude z těchto prostředků realizovat další projekt. Je možné zapojit tyto prostředky do rozpočtu rozpočtovou změnou ? Tento případ se může vyskytnout i v případě „sehnání“ dotací v průběhu roku (při schvalování rozpočtu jsme to nemohli vědět) a my tyto dotace musíme dofinancovat a nebo i celé předfinancovat – podotýkám, že na to máme peníze na účtu.
Naše auditorky tvrdí, že výši schváleného financování nelze rozpočtovou změnou měnit! A to ani v případě, kdy dobře hospodaříme a rozpočtovou změnou financování snižujeme.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zkoumám žádost o poskytnutí fin.prostředků na lesy za IV.Q 2010 ve výši 99 384,--, kterou jsem dostala od oddělení životního prostředí. Tuto dotaci dostaneme asi tak v únoru 2011, kdy zároveň budou uhrazeny náklady Lesům ČR. Mám to předepisovat, nebo to nechat až po avízu od Středočeského kraje o poslání dotace v roce 2011?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město převádí ze svého majetku do vlastnictví fyz. osoby část pozemku (orná) v účetní hodnotě 16 290,05 Kč - 1 m2 á 21,35 Kč. Směňovaná část má výměru 144 m2. Město přejímá do svého vlastnictví od fyz,osoby pozemek (ORNÁ) o výměře 123 m2. Oba pozemky se stejným BPEJ. Vzhledem k tomu, že pozemek města je o 21 m2 větší, bylo dohodnuto fin. vyrovnání ve výši ¨
3 360 Kč´, které město dostalo na účet. Prosím o radu, jak tuto směnu pozenků zaúčtovat a jakou hodnotou zařadit pozemek do majetku města. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
nevíme si rady s následující problematikou, proto se obracíme s prosbou o pomoc na Vás :
Může mít uvolněný starosta a místostarosta uzavřenou dohodu o provedení práce (pracovní činnosti) za zastupování obce, ke kterému je zmocnilo zastupitelstvo, např. v dozorčí radě VaK, v obecně prospěšné společnosti, ve sdružení obcí nebo v NYKOSu? Musí být tato dohoda včetně výše odměny projednána v RM nebo ZM? Kdo ji za obec podepisuje?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o ujasnění, v knize MAJETEK a v dotazech jsem našla případ prodeje, nikoli koupě:
- koupě pozemku od Pozemkového fondu, kupní cena uhrazena 9/2010, účtováno 042MD
- návrh na vklad podán Pozemkovým fondem, dle ústní informace v prosinci 2010
- do data závěrky nedojde listina s doložkou, jak účtuji?
zařazuji na 031.xx MD / 042.00 D k 31.12.2010 s poznámkou, že není doložka o zápisu nebo nikoli?
nebo účtuji pouze na podrozvahu ? nebo na 031.xx a zároveň na podrozvahu?
(v případě že na podrozvahu, tak kam na podrozvahu?)
Do registru majetku uvádím s poznámkou, že není doložka o zápisu nebo neuvádím?
Do Přílohu účetní závěrky popíši slovně, do oddílu A8.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková