Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Prodej pozemku a DPH
    09. 01. 2011

    Obec prodala pozemek - na výpisu z katastru veden jako orná půda, na smlouvě výslovně uvedeno, že se jedná o pozemek určený úz.plánem pro výstavbu rod.domu. Návrh na vklad podán dnem podpisu smlouvy (XI/2010), 3 splátky. Obec se však ke dni, kdy byla podepsána smlouva, stala plátcem DPH. Bude z prodejní ceny odvedeno DPH, nebo ne. Mate mě, že na výpisu z katastru je orná půda, stav.povolení nebylo vydáno, inž.sítě se teprve budují. Podle § 56 ZDPH by daň neměla být, ale nejsem si jistá.
    Prosím ještě o kontrolu účtování:
    podepsání smlouvy, návrh na vklad 469/647
    vyřazení pozemku 554/031
    příjem jednotl. splátek 231 010 3639 3111/469
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zásoby pro vlastní spotřebu
    09. 01. 2011

    Dobrý den, zásoby účtujeme způsobem B. Jsme plátci DPH, popelnice i pytle částečně prodáváme, proto si při jejich nákupu odečítám DPH.
    Nákup účtuji 504xxx + 343 037/321, úhradu 321/231 300. Jak zaúčtovat spotřebu popelnic a pytlů pro vlastní spotřebu, abych tam zpět dostala DPH na výstupu? MD mínus 504 xxx, MD 501 xxx (to jsou pouze popelnice bez daně. Nevím, jestli se mi to podařilo dobře vysvětlit. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace SZIF
    09. 01. 2011

    V roce 2010 zastupitelstvo obce rozhodlo,že v roce 2011 požádáme o investiční dotaci ze SZIF na rekonstrukci a modernizaci budovy OÚ. V roce 2010 jsme uhradili faktury za studii,projekt a správní poplatky za stavební povolení. Vše mám zaúčtováno na 6171 6121 ORG 100 a 042 ORG 100. Prosím o radu,zda mohu takto zaúčtovat i případné výdaje v letošním roce. Žádost o dotaci se bude podávat až na podzim letošního roku,takže případná realizace bude až v roce 2012 a později. Jde mi o to,aby pak nebyly problémy s uznáním výdajů v roce 2010 a 2011. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • daňový bonus
    08. 01. 2011

    Jakým způsobem mám zaúčtovat daňový bonus, na který mně nezbylo krytí z daně a o který jsem musela požádat finanční úřad? Bonus jsem zaměstnanci nejprve vyplatila z vlastních prostředků a potom mně byl zaslán na účet.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • veřejně prospěšné práce
    08. 01. 2011

    V prosinci jsme měli zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Dotaci dostane od úřadu práce až v lednu. Jak mám účtovat v prosinci?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odměňování zastupitelů v r. 2010
    08. 01. 2011

    1. Je správně vypočtena odměna neuvolněného starosty, který je členem zastupitelstva v obci s 330 obyvateli (max. výše) v roce 2010.
    9 131 Kč - měsíční odměna
    5 216 Kč -(4 x 1304) - příplatek podle počtu obyvatel
    280 Kč - člen zastupitelstva
    180 kč - příplatek podle počtu obyvatel - sloupec 14 přílohy č. 1 nař. vl. 37/2003. Celkem tedy 14 807 Kč.

    2. Jaká odměna přísluší zastupiteli, pokud je členem dvou výborů zastupitelstva (max. výše)?
    570 x 2 + 280 +180 = 1 600 nebo 570 + 280+180 = 1 030 Kč.

    3. Obec nemá radu, ale má komise zastupitelstva (stavební, kulturní, životního prostředí). Přísluší předsedům komisí (jsou členy zastupitelstva tato odměna:
    880 + 280 + 180 = 1 340 Kč

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace vyplacené zpětně
    08. 01. 2011

    Dobrý den, o dotacích jsem tu našla hodně, ale stále se v tom ztrácím. Rozhodnutím nám byla přiznána v roce 2010 dotace na zateplení budov. Na základě rozhodnutí jsem si dala částky do podrozvahy - 85% FS, 5% SFŽP, 10% byla naše účast. Vše mělo proběhnout v roce 2010. Celá stavba je hotová, budovy jsou zateplené, naše spoluúčast zaplacená z úvěru, ostatní faktury na 042/321. V prosinci nám teprve došla smlouva k dotaci, která bude vyplacena v 2011 a kde jsou uvedeny max.částky dotace. Na fondu jsou všechny faktury, vztahující se k dotaci a částka nám bude vyplacena na základě těchto faktur jako konečná. Jaký zápis mám v prosinci udělat? Částku odúčtovat z podrozvahy a kam s ní?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nákup materiálu
    07. 01. 2011

    Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat nákup sněhových řetězů v hodnotě 11.905,-Kč a nákup čelného skla v hodnotě 2.004,-Kč - zakoupeno na traktor. Děkuji }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezúplatné nabytí DHDM
    07. 01. 2011

    1. Dostali jsme od kraje bezúplatně počítačovou sestavu do knihovny. Je správné zaúčtování pouze 028/088?
    2. Slyšela jsem o doporučení p Schneiderové ,aby se převedl majetek evidovaný na účtu 022 který nedosahuje hodnoty 40 tis. na účet 028.
    tento převod zaúčtuji 028/022?
    3. Vyřazení majetku opotřebením z účtu 022 pořízeného do konce roku 2009 se zaúčtuje 401/022?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPPO
    07. 01. 2011

    Chtěla bych se zeptat jestli pro DPPO 2010 patří stejná pravidla jako jsou popsána ve Vašem dokumentu DPPO 2009.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zálohová fa na el.energii
    07. 01. 2011

    Jak zaúčtovat zál.fa na el.energii.Fa byla vystavena i uhrazena v 12/2010. Na faktuře je období 01/2011-vztahuje se tedy na období 1-3/2011, ale vzhledem k tomu, že odečty se provádějí v listopadu bude část i za 12/2010. V průběhu roku budou další zál.fa a vyúčtování až v 12/2011.
    Zkusila jsem zaúčtovat :
    502 300/389(odhad za12/2010)
    381/ ??? (období 13/2011- zbytek částky)
    314/321 (záloh. fa)
    321/231 30( úhrada zál. fa)
    Částku z 381 odúčtuji až po záv. fa v 12/2011.
    Na dotaz z 3.1. jsem to nedokázala napasovat. My účtujeme zálohy vždy na 314. A stav 314 k 31.12. vykazujeme v inventuře.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Transfery-vyúčtování-dohadné položky
    07. 01. 2011

    Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda účtuji správně vyúčtování voleb. Obec obdržela zálohu na dotaci na volby. Na základě vyúčtování, které jsem odeslala na KÚ, bychom měli nějaké peníze vracet.
    Zaúčtovala jsem:
    r.2010 - předpis 346 Md/374 D 63 900,00
    příjem 231 Md/346 D 63 900,00

    ke konci roku dohad na skutečně čerpané výdaje:
    388 Md 51 438,80
    671 D 51 438,80
    v roce 2011 budu účtovat:
    374 Md 63 900,00
    388 D 51 438,80
    231 D 12 461,20.
    Je toto zaúčtování správné? Předem děkuji za odpověď.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Prodej a převod majetku
    07. 01. 2011

    Dobrý den, mám několik dotazů.
    1.v roce 2010 jsme prodávali několik pozemků a já zaúčtovala vyřazení 554/031.
    2.Dále jsme prodali plynovod, který byl zařazen 2010 opravným dokladem do účetnictví 021/401901 a vyřazení 401901/021.
    3.Prodej stavby též zařazené v roce 2010 opravným dokladem 021/401901. Vyřazení 401901/021.
    4.Bezplatný převod 2 ks nákladních aut neziskové organizaci. Cena jednoho auta asi 400 tis. korun. Vyřazení 401901/022. Použila jsem v roce 2010 rozdílné metody při vyřazování. Můžu to ponechat, nebo mám přeúčtovat veškerý vyřazený majetek na nákladové účty? Prosím poraďte u každého příkladu zvlášť které účty popř. použít. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odepsané pohledávky
    07. 01. 2011

    V r. 2009 jsme do podrozvahy na účet 911 odepsali část pohledávek z let 2004-2007, nyní se ukázalo, že jsou nedobytné a proto je chceme z podrozvahy dostat pryč ? Rovněž bychom potřebovali z účtu 311 odepsat nedobytné pohledávky z r. 2008+2009. Jakým způsobem zaúčtovat tyto operace ? Budou mít tyto úč. případy nějaký dopad na opravné položky ? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účetní výkazy-problematika zaokrouhlování
    07. 01. 2011

    Dobrý den naše Město zasílá účetní výkazy prostřednictvím Kraje, který byl námi zplnomocněn k zasílání dat do CSÚIS.
    Výkazy zpracováváme v programu v souborech xml v tis. Kč zaokr. na dvě desetinná místa - dodavatelská firma tyto výkazy nastavila dle vzorových výkazů zveřejněných na stránkách MF - Kraj však po nás vyžaduje účetní výkazy v tisících na celé Kč. Dle dodavatele programu jsou výkazy v tis.Kč na dvě desetiná místa správně nastavené dle MFČR, Kraj však vyžaduje zaslat účetní výkazy k 31.12.2010 v tisící na celé Kč.
    Prosím o radu jak z toho ven. Odpověď z MFČR na tento probém, že MF ČR není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů mi bohužel moc nepomohla. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu