Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše PO (škola s vlastním stravovacím zařízením) bude od září ,po úpravě ZL, provozovat doplňkovou činnost - obědy pro cizí strávníky. Můžete mi poradit nebo mě odkázat na nějakou publikaci, která by řešila účtování doplňkové činnosti? Musí mít zaměstnanci kuchyně dvě pracovní smlouvy a co vše je součástí cenové kalkulace na 1 oběd? Je nutné zpracovat směrnici o doplňkové činnosti?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město zvažuje o úvěru na investiční akce ve výši 30 mil. Kč, ptám se, zda musí proběhnout výběrové řízení - veřejná zakázka.
V současné době má město 4 letý revolvingový úvěr, který končí v září 2011. Pokud by došlo k prodloužení Dodatkem ke smlouvě, myslím si, že nemusí proběhnout výběrové řízení, ptám se, zda u nové smlouvy na 4 letý revolvingový úvěr musí proběhnout výběrové řízení - veřejná zakázka.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, vracím se k odpovědi na dotaz z 24.1.2011 DSO dotace a obce, v odpovědi na její poslední část předfinancování půjčkou, obec poskytne půjčku dso /existuje Partnerská smlouva k projektu, řeší i spolufinancování, kdy se partner projektu zavazuje převést na základě fakturace finanční prostředky-mimořád.člen.přísp. ve výši odpovídající jeho podílu na realizaci/ můžu tedy vystavit fa s účtováním 348 MD/672 D a 231 pol. 4221, příp.4121 MD/348 D,
případně celou částku účtovat jako půjčku viz Vaše odpověď z 24.1.2011, ale bude-li dotace uznána v plné výši tj.92,5%, co s tou částkou, která nebude vrácena, jak pak půjčku vyúčtovat ? Dám správně položky 8113 a 8114 do rozpočt.opatření ?
Snad je můj dotaz aspoň trošku srozumitelný, děkuji za Váš čas a pochopení.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město zakoupilo v lednu 2011 na leasing komunální traktor John Deere X748. Do majetku bude zařazen na účet 028 poslední splátkou leasingu. Ale v červnu zakoupili další povinnou výbavu k tomuto traktoru v hodnotě 46.000,- Kč (jedná se o homologovanou sadu). Mám tuto homologovanou sadu zaúčtovat samostatně na účet 22?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Provádíme kategorizaci majetku a nevímo do jaké odpisové skupiny zařadit níže uvedené věci:
- plechový sklad
- domácí regulátor plynu
- ozvučení sálu
- UPS - záložní zdroj
- pojízdnou hasící stříkačku
- pohovku
- dopravní značení
- stavba - venkovní schody
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela smlouvu o výpůjčce pozemků s dobou trvání výpůjčky do 31.12.2015 (bezplatná výpůjčka). Je třeba o této smlouvě nějak účtovat? děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den! Mám tento dotaz: v obci se koná řezbářské sympozium, kde řezbáři vytvoří nějaké dílo. Jedná se mi o to jakou smlouvu s nimi mám uzavřít
(dohodu o provedení práce nebo o příležitostné činnosti popř. jinou aby jsem nemuseli platit daň z příjmů(nejedná se vždy o důchodce)? Řezbářům k odměně dáváme občerstvení, materiál k vyřezávání, poh. hmoty do pil ap. Musíme vytvořená díla evidovat v majetku a pokud ano v jaké ceně? Máme již několik soch z dřívějších let, které máme pouze v seznamu bez ocenění. Sochy jsou rozmístněné různě po obci. Loni jsme to řešili "příkazní smlouvou", ale po rozhovoru s FÚ si vůbec nejsem jistá, že to bylo správně.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu: na můstku přes potok se odstranilo staré zábradlí, přidělalo se nově ztotovené
cena materiálu 16 tis.Kč a cena dohody o provedení práce 15 tis. Kč Budu účtovat na § 2219 každou položku zvlášť tedy materiál 5139 a dohodu 5021 nebo souhrně na 5137 ale proti čemu? Lze tuto práci zařadit do smlouvy na tzv. doklad o platbě, z které se neodvádí daň z příjmů(do 20 tis. ročně), zhotovitel není důchodce, je zaměstnán. Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole bylo zjištěno opomenutí účtování prodeje přípojky plynu. V r.2010 byl zaúčtován příjem peněz Kč 550 tis.311/646 a platba 231/311.
Cena přípojky 628tis. nebylo odepsáno z majetku a nebylo proúčtováno přes N účet. Je potřeba odepsat z majetku a účetnictví. Prosím o radu jakým zápisem. Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2008 zařadila do EMA pod jedním inventárním číslem dopravní značení ve výši 77 347,-Kč. Myslím, že tato částka se měla zaúčtovat do nákladů, protože se jednalo o dopravní značení, které bylo umístěno (zabudováno) na více účelových komunikacích a pokud by se výše uvedená částka rozúčtovala na jednotlivé komunikace nedosála by 40 000,-Kč.
Je možné a pokud ano, jakým účetním zápisem tuto částku z účtu 021 a z EMA odúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve sběrném dvoře vybíráme od občanů papír, který odveze firma a částku za papír nám zaplatí. Obec firmě vystaví fakturu. Od 1.4.2011 by měla být tato faktura bez DPH (přenesená daňová povinnost), je tomu tak? Prosíme o radu, jak fakturu správně zaúčtovat. Náš návrh: MD 311/DAL 602 ZJ(nevíme)? a platba faktury: MD 231 0600 3725-2111/DAL 311. Děkujeme za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajímá obecní byt za měsíční nájem a ve smlouvě je uvedeno, že nájemník složí při podpisu smlouvy vratnou kauci ve výši 6.000,-Kč. V případě, že nájemník nebude platit řádně nájem nebo dojde k nějakým škodám bude toto hrazeno ze složené kauce. Po ukončení nájmu bude kauce nájemníkovi vrácena, pokud nebude použita na nedoplatek nájemného popř.uhrazení vzniklých škod.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Některé stavby máme staré i přes sto let. V roce 2004 jsme přecházeli k jinému programu a do data zařazení (od kterého by se mělo začít odepisovat) se k majetku pořízenému před rokem 2004 přiřadilo datum převodu z programu do programu tzn. r. 2004. Pracně jsme u staveb i ostatního majetku pořízeného před r. 2004 dohledávali data pořízení (např. u staveb na stavebním odboru). Můžeme tato data použít u staveb jako data zařazení majetku kvůli odpisům?
A ještě jeden dotaz ohledně DNM. Na účtu 019 evidujeme studie a také územní plán a na 013 software. Jakou kategorizaci (odpisovou skupinu) přiřadit k tomuto majetku, v materiálu ze školení je návrh s přihlédnutím k doporučené době životnosti, ale nějak si s tím nevím rady. Děkuji a přeji hezký den.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme provádět technické zhodnocení budovy ZŠ ( budova byla předaná PO k hospodaření) my máme v účetnictví na podrozvaze...
Faktury za provedené práce budou adresované na město...část celkové ceny uhradíme my z rozpočtu a zbytek zaplatí banka..Nebude se ale jednat o klasický úvěr, ale o tzv. forfaiting.. Banka to zaplatí dodavateli a my pak budeme splácet bance...
Můžete nám prosím poradit s účtováním...Jak se ta část zaplacená bankou dostane do rozpočtu ??
Jak bude účtovat škola a na základě jakých dokladů, když fa budou adresované městu ??
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o vysvětlení rozdílu mezi PO a s.r.o..
I když je mi rozdíl asi jasný.Ale u nás se jedná o to, zda je lepší nebo výhodnější založit z pracovníků veřejně prospěšných služeb budˇ příspěvkovou organizaci nebo společnost s r. o.
Co je pro město výhodnější, jaké pro město z toho plynou závazky?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková