Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od ČR - MZe jsme bezúplatně převzali projektové dokumentace na stavbu polních cest v celkové účetní hodnotě cca 263 tis. Kč. Předpoklad realizace není vyloučen, ale v nejbližší době se nebudou realizovat. Nevíme, jak zaúčtovat jejich převzetí, lze 042/401 a po realizaci staveb 021/042?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat nákup historických kostýmů do muzea, které
budou sloužit k zapůjčení.Mám účtovat na pol.6127?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v majetku na účtě 021 staré objekty, které jsou v hodnotě např. studna 752,-Kč. Jak prosím postupovat v tomto případě?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve zřizovací listině s naší PO je uvedeno mimo jiné toto:
Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto povinnosti:
- majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví,
- pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy.
Zastupitelstvo se v průběhu roku rozhodlo, že opravy nad 5.tis. Kč se budou hradit z rozpočtu obce navzdory výše uvedenému bodu o údržbě a opravách majetku svěřeného k hospodaření ve zřizovací listině. Lze navýšit rozpočtovou změnou příspěvek PO v průběhu roku za tímto účelem nebo jak v tomto případě postupovat, abychom se vyhnuli procesu spojeným se změnou zřizovací listiny?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při kontrole digitalizace pozemků v letošním roce byl zjištěn rozdíl mezi stavem účetním a skutečným.
účetní stav je 1 704 000.-
skutečný stav 1 689 500.-
prosím o kontrolu zaúčtování
rozdíl 14 500.- jsem provedla zápisem 031D/408 MD.
neměla bych raději provést zápis 031 - MD/-408 D?
děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náš městys ( a dalších několik okolních měst a obcí) získalo od SH do výpůjčky hasičské auto.
Je pořízeno z dotace, kterou získalo KSH. Naše obec za něj má zaplatit 1 500 000,- ve splátkách(členských příspěvcích) SH ČMS.
Přišly nám od hasičů 3 smlouvy , které zasílám v příloze.
Prosím o vzor účtování a názor , zda zařadit na podrozvahu a to kdy a za jakou částku.
Hodnota auta by měla být 5 637 600,-Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o určení CZ.CC k technické rekultivaci
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
Příspěvková organizace zřízená městem zakoupila v roce 2010 z provozních prostředků dlouhodobý hmotný majetek – interaktivní tabuli v ceně 93 tis.Kč. Tento majetek rozúčtovala jako drobný dlouhodobý majetek na účtu 028. Byl současně zaúčtován jednorázový odpis na účtu 088 ve 100%.
Kontrolou evidence u příspěvkové organizace zřizovatelem byl tento postup označen jako porušení rozpočtové kázně.
Jakými účetními zápisy by mělo dojít k nápravě nesprávného postupu? Je třeba provést opravu účtování majetkově i výsledkově nebo stačí pouze správně zaúčtovat majetek?
1. storno-odúčtování MD 088 / D 028
2. zaúčtování MD 022 / D 401
3. zúčtování čerpání fondu reprodukce proti rezervnímu fondu MD 416 / D 414
4. doúčtování odpisů v roce 2011 MD 551 D 082 a současně MD 401 / D 416 (100% ?)
5. storno spotřeby – zaúčtování drobného hmotného majetku (?)
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
máme v majetku staré objekty, které jsou v nulové hodnotě. Jak prosím postupovat v tomto případě?
(např. stodola-kolna Hájovny - ost.stavební obj. )
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město dalo k soudu nájemníka k vymožení dluhu za bydlení. Soudní exekutor pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu po nás chce zaplatit náklady exekuce. Tyto náklady jsme uhradili a zároveň je požadujeme uhradit po nájemci, což také učinil.
Jaké bude účtování naší platby exekučnímu úřadu a poté zaplacení od nájemníka nám.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Odměna domovníkovi je vyplácena na základě DPP.
Nevím jak účtovat předpis, odměnu a daň.
Předpis odměny 521/331,342
Výplata odměny (pohledávka za nájemníky) 311/231
Daň srážková (také pohledávka za nájemníky)311/231
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občan naší obce si dal na zastupitelstvo žádost o neinvestiční příspěvek na zakoupený domácí přístroj pro úpravu pitné vody. Zastupitelstvo mu tento příspěvek schválilo ve výši 10.000,- Kč. Příspěvek byl už i vyplacen (z pokladny). Vůbec ale netuším jak tento případ zaúčtovat (pol., par., účet).
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, plátce DPH, z vlasních prostředků postavila víceúčelové hřiště za 3950000Kč, v květnu kolaudace. Veřejnosti bude sloužit bezplatně.
Jak to bude s DPH?
Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vážení, prosím o vysvětlení na čerpání rezervního fondu naší školské PO, a to na časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady podle § 30,odst.2 bod b) zákonač. 250/2000 Sb. Naší paní starostku by zajímalo, co je tím vlastně myšleno, co se tím hradí a jestli se tyto použité prostředky mají nějak vracet zpět do rezervího fondu a pokud ano, tak do kdy? Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím jestli mi ještě zbývá jeden dotaz
- pokud ano, tak mám takovýto problém:
obec vlastní budovu kina - v létě o prázdninách promítá filmy, jinak je v ostatních měsících nevyužité kromě jedné místnosti, kterou má celoročně pronajatou paní na obchod s květinami - má samostatný vchod. V nákladech na tuto budovu a promítání jsme si nikdy DPH neuplatňovali.
Nyní jsem se na školení dozvěděla, že od 1.4.2011
vypadlo promítání filmů z kulturní činnosti, ale patří do skupiny 59 = produkce filmů - DPH 10%.
To by ještě šlo, ale nyní podává obec žádost o dotaci
na SFŽP na připojení kina na naši blokovou kotelnu
na štěpky, kterou rovněž obec provozuje. V kině je nyní samostatná kotelna na uhlí, která by byla zrušena. Jak by to bylo s uplatňováním odpočtu DPH při této investici (změně topení v kině) a jak potom
s uplatňováním odpočtu DPH u blokové kotelny, kde nyní uplatňujeme odpočet ve výši 99%
(1% neuplatňujeme, neboť je vytápěna i zasedací místnost obce, která je umístěna v našem zdravotním středisku). Ostatní teplo fakturujeme s DPH. Nyní by nám tedy k zasedací místnosti přibyla budova kina, kde část tepla (prodejna květin) by podle mě byla fakturována s DPH ale co ostatní prostory, které by zůstaly na obci, jak by to změnilo odpočet DPH u blokové kotelny?
Moc Vám děkuju za odpověď Jana Labaštová
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková