Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nechápu úplně přesně nově definované uspořádací účty TZ majetku 044 a 045.
Mám 2 faktury na pořízení elektronických měřidel tepla v bytech. Jedna faktura nepřesahuje částku 40 tisíc Kč, protože se zhodnocoval vchod s menším počtem bytů, druhá faktura překročila částku 40 tisíc Kč, protože se zhodnotil vchod s větším počtem bytů. Není mi úplně jasné, proč mám první fakturu zaúčtovat na účet 045, když stejné zhodnocení z druhé faktury automaticky účtuji na 042. Je mi jasné, že k technickému zhodnocení majetku je rozhodující částka, ale nechápu, proč jedna a tatáž práce je jednou TZ a podruhé ne. Podle sdělení inv.technika mám také informaci, že ve vchodech se letos již žádné další práce konat nebudou, takže fakturu pod 40 tis. Kč budu muset na konci roku převést do nákladů. Chápu to dobře?
Děkuji za odpověď
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obdrželi jsme inv.dotaci ze SFŽP s UZ 90877 a dotaci z ERDF - akce "Obnova rybníku Koda". Akce probíhá již od roku 2006 - vedu na 042. Teď máme závěrečnou fakturu zhruba 870 tis. Kč. Dotace ze SFŽP již dnes přišla na náš účet, z ERDF očekávám. Jak zaúčtovat dotace ? A jak dostat na majetek - již je zkolaudováno ?
SFŽP : Předpis 346 MD 374 DAL
Platba 231 10 pol. 4213 UZ 90 877
ERDF : Předpis 346 MD 374 DAL
Platba : 231 10 pol. 4216 UZ 15827
Platba faktury bude 231 10 2333/6121 UZ 90 877
15 827
321 MD, 321 D, 042 MD
A jak pak na majetek, (021 proti 042) pořád nechápu účet 403.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji vyúčtovat sp.plynu - našla jsem si v "Dokumentech 2010 energie, zálohy a další CR,výklad" , kde publikujete příklad. Je na str.3 za B.Vyúčtování energií a záloh - přeplatek:přijatá faktura - stále mi nevychází u účtu 389 a 314 nulový zůstatek. Alespoň účet 314 by se měl po vyúčtování vynulovat. Zkoušela jsem si i udělat "téčka" jako ve škole. Nezlobte se, pokud se mýlím, jsem do toho už dost zamotaná.
Děkuji za váš čas a odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
mám dotaz musím ocenění lesních porostů vést v podrozvaze (případně na jakém účtu) pokud budu používat při výpočtu do přílohy průměrnou cenu za m2.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak správně zaúčtovat příjem od PO (finanční vypořádání):
MD 231/6402/2229
D ?????
výdej (finanční vypořádání):
MD ??????
D 231/6402/5902}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Náleží do hodnoty pozemku jako vedlejší náklad spojený s pořízením právní služby? (odměna právníka za sepsání smlouvy). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o pomoc se zařazením rozhledny, která je prohlášena za kulturní památku.
Rozhlednu máme vedenou na účtu 021 0600 a myslíme si, že by správně patřila na účet 032.
Jedná se o stavbu, která má železnou konstrukci a je pevně spojená se zemí. Děkujeme za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat jak účtovat přefakturaci občerstvení při Dětském dnu mikroregionu.Jedná se o občerstvení, které poskytneme dětem z celého mikroregionu /budeme mít různé účtenky/, které máme potom jednou částkou přefakturovat Mikroregionu.A DPH na vstupu a výstupu se asi neřeší?!Děkuji moc za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prostudovala jsem zde snad vše kolem FRB, ale musím se zeptat ještě na jeden případ: občanovi se z důvodu pozdní úhrady jednak zvýší předepsaný úrok z půjčky a jednak je povinen platit penále z prodlení.
Zvýšení úroku předepíši 469/662 a mám v tomto případě účtovat o tvorbě fondu 401/419?
Jak mám postupovat v případě předpisu penále, když i tenhle zdroj je podle stanovených zásad obce příjmem FRB? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město je členem BD. Dle EL máme platit 2.405 Kč do fondu oprav a 1.889 Kč zálohy za služby a vodoměry + RTN. Jakou pol. použijeme pro fond oprav? U SVJ se používá pol. 5192 - lze použít i u BD? Zálohy na služby budeme účtovat bez členění na pol. 5169?
Děkujeme za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak správně zaúčtovat platbu za školení (konferenci)? Jako doklad máme pouze přihlášku (e-objednávku). Až po zaplacení k nám přijde poštou daňový doklad (faktura).
Stačí : 518 / 231+RS a je zapsaná v evidenci palteb
nebo přes 321 : 518/321 + 321/231+RS a je tedy v evidenci faktur, ikdyž na počátku nemáme fakturu ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, zda jsem správně zaúčtovala při pořízení rozpočtu splátku úvěru. Při prohlížení v Dotazech jsem z toho zmatená.
Zaúčtovala jsem MD 231 pol. 8115 a Dal 231 pol.8124. Ve výkazu FIN se to ukázalo na pol.8115 plusem a na pol.8124 mínusem.
Financování součet tř.8 je nula.Děkuji moc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak si máme prosím vás označovat částky, které chceme zdaňovat? Nevedeme hospodářskou činnost. Do r.2009 jsme označovali organizací (u paragrafu a položky) částky ke zdanění a to jsme pak dávali do daňového přiznání. Nyní když máme účty 5XX a 6XX a budeme zdaňovat výnosy a náklady - můžeme si označovat tyto částky přímo u účtů 5 a 6? Programátor nám sdělil, že pak lze vytisknout tuto sestavu zvlášť. Ale potom budu mít 2 druhy Výkazů zisku a ztrát - je to tak dobře? Omlouvám se jestli je můj dotaz hloupý a děkuji za vaši odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli tvorbu sociálního fondu mám účtovat podle Jihočeského kraje na 548 xx MD a 419 XX D nebo na 401 XX MD a 419 XX D a čerpání 548 XX D a 419 XX MD nebo 419 XX MD proti 401 XX D. Ještě mě zajímá, jestli se tvorba a čerpání týká všech pohybů, které na sociálním fondu vzniknou - kladné a záporné úroky, vedení účtu, příspěvek na životní a penzijní pojištění zaměstnanců, příspěvek na stravování, převod peněz z mezd na sociální fond. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
naše obec rekonstruuje kulturní dům. Kromě stavebních věcí mám teď ve fakturaci: výroba a vyztužení napínacího rámu na oponu, výroba vodících a pohoddných mechanismů, elekotropohon vytahovací opony, montáž na místě. Vše se týká opony. Nevím, zda toto můžu účtovat jako stavební práce na účet 042.xxx nebo jinak...nevím jak. :-(
Na rekonstrukci dostaneme dotaci ze SZIF a opona je součástí dotace.
Moc Vám děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková