Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Publikace obce
    31. 05. 2010

    Dobrý den, prostím o radu jak zaúčtovat vyrobvenou knihu o obci.( příprava a výroba)
    zda na 501 nebo jako službu 518

    § 2141 položka 5136 nebo služba 5169

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratná záloha
    31. 05. 2010

    Obecní úřad si pronajal automat na pitnou vodu.Zaplatili jsme zvlášť pitnou vodu a zvlášť vratnou zálohu za barely. Ta nám bude vrácena po vrácení prázných barelů. Jak správně tuto zálohu účtovat.Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar jiné PO
    31. 05. 2010

    Přesto Vás poprosím o radu. Děti naší obce navštěvují MŠ v jiné obci, obci platíme NEI výdaje. Vzhledem k tomu, že spolupráce s MŠ je více než perfektní, chtěli bychom jako obec ( schváleno zastupitelstvem) tuto konkretní MŠ finančně podpořit. Prosím o radu zda je možné zaslat finanční dar na základě darovací smlouvy, ale bez vypořádání a jaký paragraf a položku použít.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Občerstvení volby
    31. 05. 2010

    Dobrý den, Občerstvení na volby z restaurace (oběd) může být na účtu 518, káva a pití na 513, paragr.6114 , pol.5175. Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • osázení truhlíků
    31. 05. 2010

    Dobrý den, mám fakturu za osázení truhlíků, kde jsou uvedeny jednotlivé položky především za květiny, částka za osázení je nejmenší položkou na faktuře. Já bych použila položku 5139, kolegyně 5169, prosím Vás tedy o radu, která položka je vhodnější. Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Částky na podrozvaze
    31. 05. 2010

    Dobrý den,
    ve vašich odpovědích jsem vyčetla, že na podrozvaze se má u věcných břemen uvádět cena bez DPH? Je to doopravdy tak? Jako oprávnění v 90% smluv uváděnou cenu s DPH. Pokaždé to bude tedy jinak.
    A další má navazující otázka je, zda tedy na podrozvaze budu u smluv o dílo, kde máme závazek na několik let, máme uvádět částku s DPH nebo bez?
    Děkuji

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příjem dotací za rok 2009
    31. 05. 2010

    Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat příjem dotací v roce 2010, když do konce roku 2009 bylo provedeno proúčtování a kontrola a letos jsme dostali peníze:
    1.) dotace na DPH u opravy fasády od Podpůrného garančního fondu ( 231-4119/ 406) bez UZ ??
    2.) 3. etapa na rekonstrukci od regionální rady
    (231-4223 s UZ, nástroj, zdroj / 406 ???

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příspěvek cizí příspěvkové organizaci
    31. 05. 2010

    Dobrý den! Opět mám problém! Pořád se nějak nemůžu "srovnat" s účty 572,378,349,373 apod. ...
    Máme schválený příspěvek pro MŠ, která není naší příspěvkovou organizací.Vyúčtovávat jej nebudou, je jen na nich jak jej použijí. Vůbec si nevím rady s účty, můžete mi prosím poradit? Děkuji moc!

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Akumulační kamna
    31. 05. 2010

    Obec pořídila do kanceláře obecního úřadu akumulační kamna (2 ks) v celkové hodnotě 41 tis. Kč. Chtěla bych poprosit o radu, zda se jedná o nedílnou součást stavby (technické zhodnocení budovy) nebo je lze považovat za samostatné movité věci?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Změna ZL PO
    31. 05. 2010

    Obec v loňském roce novelizovala zřizovací listinu PO a to takto: nemovitý majetek do výpůjčky a veškerý ostatní majetek do vlastnictví. Obdrželi jsme dotaci z Regionálního operačního programu na rekonstrukci objektu ZŠ a výstavbu MŠ. Podmínkou dotace je vést pořízený (veškerý) majetek v evidenci obce po dobu 5-ti let. Tzn., že nemůžeme veškerý movitý majetek převést do vlastnictví PO. Lze novelizovat ZL tak, že by se movitý majetek pořízený z dotace vymezil v ZL tak, že by se předal do výpůjčky a ostatní movitý majetek pořízený z financí obce nebo PO dával do vlastnictví? Nebo musíme teď všechen majetek dát do výpůjčky? Děkujeme za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • odpisy
    31. 05. 2010

    Prováděli jsme čtvrtletní odepisování v rámci HČ zápisem 551/349. Oprávky jsme nevytvářeli. Zůstatek na 349 v hodnotě odpisů do 31.12.2009 převedeme na 401 rozpočtového hospodaření. Dle dostupné metodiky jsme odepisování v r.2010 pozastavili. Odvody do rozpočtu (dříve 349 02) jsme převedli na účet 378.
    Opravné položky k pohledávkám (nájem byty, nebyty) do 31.12.2009 jsme zaúčtovali 406/194. Prosím o vyjádření, zda jsme použili v rámci HČ správné účty a zda musíme v r. 2010 daňové odpisy přerušit (dopad na finanční plán HČ – snížení nákladů).
    Děkuji.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dobropis za vrácené nálepky
    31. 05. 2010

    Dobrý den, prosím o radu: 1) Fa za nálepky na svoz popelnic byla v r.2009 zaúčtovaná MD 420 / Dal 321 a úhrada v lednu 2010 na par. 3722 a pol.5169. V květnu r.2010 byly vráceny zbylé nálepky a přišel dobropis. Můžu zaúčtovat MD 321/D 406 a úhradu D 321 a Dal stornem 231 par.3722 a pol.5169.
    Fa za nálepky na 2.pol.2010 budu účtovat na MD 518/ Dal 321, par.3722, pol.5169.
    2) studie - výtopna na biomasu, bude sloužit jako podklad pro projektovou žádost, částečně bude hrazeno z dotace, pokud se dostane. Zatím se neví v jajké výši. Může být zaúčtováno MD 041 / Dal 321
    par. 2115, pol. 6119. Děkuji moc.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej bytů a náklady spojené s prodejem
    31. 05. 2010

    Dobrý den,
    město začíná prodávat byty, prodej nám zajišťuje firma (která nám byty spravuje), ve smlouvě je stanovena kupní cena bytu, dále režijní náklady firmy (náklady spojené s uzavřením smlouvy, prohlášení vlastníka) a náklady se svoláním I. schůze shromáždění vlastníků (zpracování stanov společenství, návrh na zapsání do obchodního rejstříku, čestná prohlášení, podpisové vzory, výpis z katastru nemovitostí), které kupující uhradí na účet našeho města, zároveň nám firma vystaví fakturu na režijní náklady a na náklady se svoláním I. schůze. Náklady firmě uhradíme. Lze využít přeprodej?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek HČ
    31. 05. 2010

    Obec koupila majetek , který je využíván výhradně pro HČ. - jedná se o drobný majetek- zařazený na podrozvahu v hodnotě do 3.000,- Kč a DDHM zařazený na účtu 028. Zaplatily jsme jej z BÚ obce ne z účtu HČ. Ve vaší publikaci jsem se dočetla, že bychom takový majetek měly platit z účtu HČ. Poradíte mi jak jej tedy mám přeúčtovat z BÚ na účet HČ?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Veřejná sbírka
    31. 05. 2010

    Zřídili jsme zvl. účet na veřejnou sbírku za účelem opravy varhan v kostele - není a nebude majetkem obce. Účtuju:
    příjem na účet 236+RS MD/419 D a 401 MD/649 D
    úrok 236+RS MD/377 D a 377 MD/419 D
    poplatky 419 MD/326+RS D a 569 MD/401 D
    Je to tak správně? Děkuji za odpověď.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu