Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na účtě 132 máme vedené nádoby na odpad ( poplenice) v hodnotě 720,-Kč/ks. Popelnice se prodávají v hodnotě 850,-Kč. Poraďtě mi v jaké částce mám odepisovat ze skladu při prodeji - účtuji MD504/D132 v hodnotě 720,-Kč, a příjem do pokladny ve výši 850,-Kč. Je to tak správně? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
rozsah vedení účetnictví ve zjednod.rozsahu může PO a chtěla bych se zeptat může také obec vést účetnictví ve zjedn. rozsahu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Někde jsem registroval výklad, že na účtu 032 je možno evidovat pouze věci, které jsou registrovány ministerstvem kultury na zvláštním seznamu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat fa, ve které nám Správa silnic účtuje náhradu za omezení komunikace v důsledku opravy meliorační stoky.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
na daňovém přiznání k dani z příjmu PO za obec nám vznikla za rok 2009 ztráta, máme jen hlavní činnost. Proúčtovává se tato ztráta a jak? Děkuji Hlousová}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o dopověď. Naše obec a ČEZ uzavřela "Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene", kde ve smlouvě je 7 parcelních čísel s vyčíslením jednotl. hodnot věcného břemena. Nevím, jak mám účtovat o této smlouvě a ještě prosím - můžu sečíst jednotlivé hodnoty a účtovat jen o jednom věcném břemenu nebo musím o 7? Moc děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v knihovně nám byl odcizen majetek neznámým pachatelem, který byl veden na účtu 028. Pokud bych zaúčtovala 54x MD / 028 D, tak mi v rozvaze účet 028 výjde záporně, asi je zapotřebí snížit účet 088, ale nevím proti čemu bych ho zaúčtovala. Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro živnostníky je možnost zrušení knihy jízd a zavedení paušálu. Jedná se i o příspěvkové organizace? Jsou změny v evidenci PHM v PO? Děkji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vykázalo za rok 2009 ztrátu z hospodářské činnosti ve výši Kč 370.000,00. Na účtu 903 byl k 31.12.2009 zůstatek Kč 670.000,00. Zůstatek účtu 903 se převádí do účtu 401. Je správné vypořádání ztráty z HČ zaúčtovat na účtech 401/432? Pokud ne, jak máme správně zaúčtovat?
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím pročítám případy v dotazech,dokumentech a nikde jsem nenašla temto případ kdy je obec plátce DPH s příjmu stočné od občanu a organ. Jedné se mi o to, že obec vlastní kanalizaci,příjmem je stočné se kterého odváníme DPH, protože jsem plátci čtvrtletně. Ve čtvrtletních zálohách
vybíramé přes sipo. Dříve jsme účtovsali DPH u předpisu, 315 03 MD proti 215 10 D
343 25 D a to čtvrtletně.
Pak zaplacená záloha .. 231 20-2321-2111 MD, 315 03D.Bylo mě řečeno že správně nají být tyto zálohy na zálohovém účtu. Proto od r.2010 účtuji... př.záloh 231 200-2321-2111 MD, 324 000 D,. Ale jak dostanu čtvr. DPH když se to nepředpisuje do účetníctví? Kdybych dělala předpis
je mě to jasné, 311 300 MD, 602 300 D
343 250 D, jak tedy účtovat DPH když jsme plátci čtvrtletně?Děkuji za každou radu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při účtování předpisu závazku DPH u záloh na služby k nájemnému. V příkladech k této problematice se vychází z toho, že i zálohy účtujeme s předpisem na D účtu výnosů. Po nás však auditor požaduje účtovat o těchto jako o přijatých zálohách,protože zálohy to skutečně dle smluv jsou,na D účtu 324 a bez předpisu. Tím pádem ale nevím, jak dostat na účet 343 daň. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme zcela dořešenou a směrnicí zpracovánou problematiku DPH v oblasti bytového hospodářství, odvádíme 20% ze stanovených záloh dle přehledu, který na konci čtvrtletí dostaneme z bytového oddělení(hromadný doklad) Bylo by možné použít účet 538? Tzn. MD 538/ D 343. Děkuji za pomoc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec zprostředkovává vývoz komunálního odpadu formou nákupu nálepek na popelnice dle četnosti vývozů a ty přeprodává za zvýšenou cenu obyvatelům. Nejsme plátci DPH. Tyto nálepky se začínají ale prodávat koncem roku 2009 doprodávají se až v lednu 2010. Faktura za nálepky přišla až v únoru 2010 se zdanitelným plněník k 31.1.2010.
Slyšela jsem se, že částku za nálepky vybranou v r. 2009 máme přeúčtovat 406MD /602. Je to takto správně, neměla by být částka příjmu u účtu 406 na straně dal? Děkuji za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak zaúčtovat dotaci na DPH od Podpůrného garančního fondu. Položku jsem zvolila 4119. Vyúčtování proběhlo v roce 2009. Platba přišla v roce 2010. Mám použít dohadný účet?
Stejný problém mám i s dotací od regionální rady. Vyúčtování 3. etapy bylo 2009, peníze 2010.
Jak to pak bude se 4. etapou ?
Moc děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na jedné obci jsme se setkaly s kolegyní s tím, že byl rozdíl mezi výměrou uvedenou na LV a inventarizací účtu 031.
Rozdíl ve výši 26 ha byl zaevidován na podrozvahovém účtu a zkomentován v příloze uzávěrky asi takto:
26 ha lesa, které jsou na LV obce nebyly vydány organizací Lesy ČR s tím, že obec neprokázala, že se jedná o její majetek. Na těchto 26 ha dosud hospodaří Lesy ČR.
Jak má být v takovýchto případech postupováno? Jedná se o nezaúčtovaný inventarizační rozdíl? Vždyť na listu vlastnictví z katastru nemovitostí, což je oficiální evidence, má obec nemovitosti vč. 26 ha lesních pozemků.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
paní inženýrko děkuji za zodpovězení dotazu z minulého týdne a ještě bych se chtěla zeptat na následující. Máme rekreační objekt, který využívají zaměstnanci úřadu. V předpise o sociálním fondu máme stanoveno, že zaměstanci využívají objekt k rekreaci a výše úhrady za pobyt se odvíjí od nákladů spojených s udržováním objektu (tedy el.energie,vodné, opravy apod). Tyto náklady jsme si v předkontacích dali na jednotlivé nákl. účty- tedy 502,518 atd. a úhradu od zaměstnanců mínusem na 518. Je to správně? Nebo si máme úhradu od zaměstnaců účtovat na 649 a nebo máme veškeré náklady a jejich náhrady spojené s rekreačním objektem účtovat přes 528?
Děkuji za odpověď a zdravím. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková