Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v následujícím případě. V březnu přišel dobropis k faktuře za svoz komunálního odpadu. Tuto fakturu jsme přijali v únoru 2010, v tomto měsíci také předepsali 518 0300 x 321 0000, úhrazena byla v březnu 2010.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město vyřadilo z majetku sekačku v PC 47tis.Kč z důvodu opotřebení a rozbitého motoru, jehož oprava by byla nerentabilní. "Zbylou část" prodalo na náhradní díly za 10 tis. Kč. Prosím o radu jak toto zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych požádat o radu, jak zaúčtovat předpis pohledávky a následné zaúčtování platby, když nám sousední obec platí příspěvek na základě "Dohody na zajištění služeb veřejného pohřebiště". }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme v naší organizaci nově založen účet FKSP, z něhož budeme přispívat mimo jiné zaměstnancům na oběd v naší školní jídelně.
Lze z tohoto účtu přispívat i na oběd uvolněným zastupitelům/starostovi a místostarostovi/.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jakým způsobem mám vyřadit z majetku kanalizaci, která byla z důvodu nedostatečnosti v roce 2009 znehodnocena zapopílkováním, ale ponechána v zemi. Nová kanalizace byla vybudována jinde. O vyřazení nefunkční kanalizace bylo rozhodnuto až v roce 2010.
Musí se dooprávkovat nebo stačí 406/021?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den děkuji za odpověď. Jen ještě jednou ohledně CCS. Částka 15 tisíc je složená záruka a s touto částkou se nic neděje. Spotřeba pohoných hmot nám je strhávána z účtu inkasem a k němi si stahuji pak doklad z internetu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do města přijel na pár dní cirkus. Město mu vyúčtovalo zábor veřejného prostranství. Dále pak mu proúčtováváme čerpání el. energie, kterou odebíral z vedlejšího hřbitova. Zaúčtovali jsme příjem za čerpání energie:261/602 a 231 MD 6409/2111 proti -231 D 6171/2329. Máme správně? Na par. a pol. se na úřadě různí názory.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Moc prosím o radu.
1.3. jsme obdrželi částku 17.500,-- Kč od Mikroregionu jako příspěvek na dětský den, který se bude konat někdy v červnu. Poradíte mi jak tuto částku zaúčtovat? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den paní inženýrko, asi jsme se dostali do blbé situace a nevíme, jak z ní ven.
a) na konci roku jsme zaúčtovaly kurzový rozdíl
neuhrazené inv.fa 321 D/386 MD
b) dále kurzový rozdíl u revolvingového úvěru dle
kurzu ČNB k 31.12.2009
951 25 6409 5142 /386 MD
Protože nemáme hospodářskou činnost, bylo toto
účtování zřejmě nesprávné.
Při otevření účetních knih se nám účet 386 převedl na 405 0386.
V letošním roce se měly kurzovní rozdíly zaúčtovat opačným zápisem. Můžu tedy použít účet 405?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. V evidenci majetku máme
pozemky: Ostatní plocha neplodná půda
Ostatní plocha zeleň
Ostatní plocha hřiště
Ostatní plocha jiná
Pozemkový katastr pole
Pozemkový katastr hřiště
Pozemkový katastr cesta
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jak správně zaúčtovat bezúplatný převod. Od roku 2006 evidujeme na účtě 042 - technické zhodnocení cizího majetku (jedná se o rekonstrukci šaten na sportovním hřišti). V minulých letech účtováno 042/90110 a rozpočtově na MD 321/3635 6121 Dal. Letos převedeno na počátečním stavu MD 042/401 0901 Dal. Nyní chceme na základě rozhodnutí zastupitelstva toto technické zhodnocení bezúplatně převést vlastníkovi nemovitosti. Můžete nám prosím poradit, jak správně proúčtovat?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dobrý den, jak zaúčtuji zálohu na mzdu. Zálohu vyplácíme 28. v měsíci a doplatek mzdy 13. následujícího. Jde mi hlavně o předpis mezd. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci se zeptat, jak zaúčtovat příjem z roku 2009.
Jde o to, že občan zaplatil v lednu 2010 za vyvezení
jímky, která se uskutečnila v prosinci 2009.
A zda se musí časově rozlišit faktura za telefon, která došla v 1/2010. Vyúčtování za období 25/09 -25/10? Lze použít účet 406?
A ještě jeden dotaz dokdy musí být schválené nové směrnice?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,nevím si rady se zaúčtováním dotace.Zkusím tu naši situaci nějak popsat.V r.2009 jsme obdrželi smlouvu a rozhodnutí, 1.část zateplení MŠ proběhla v loňském roce a část dotace z Fondu soudržnosti (přes státní rozpočet)byla i v loňském roce poskytnuta, ale část ze SFŽP, která měla přijít také v loňském roce, nepřišla a měla by přijít letos. Letos se bude dělat 2.část zateplení a do konce roku by měla být celá dotace zaplacena. Jak mám v tomto případě účtovat?
Část dotace, kterou jsme obdrželi loni na 401/403.Ale co s tou částkou od SFŽP, která se také vztahuje k loňskému období,ale přijde letos, také 401/403 nebo už to dát na 346/374 a v jakém případě mám po vyúčtování dotace účtovat 374/403 a kdy 374/671,případně 673?
A další dotaci máme obdržet jako neinvestiční (opět z FS a SFŽP) na ozelenění obce, výdaje byly v loňském roce, ale dotaci dostaneme až letos. Budu účtovat jako zálohu a při vyúčtování na 403 nebo 671,673?
A mají být nějaké částky i na podrozvahových účtech? A v jaké výši?
Děkuji za pomoc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu ohledně zaúčtování výdajů a příjmů z roku 2009.
1) Pojištění Kooperativa za IV. čtvrtletí 2009
paragraf 6171 pol. 5038 - D
406 - MD ( v částce 360,29 Kč)
2) Faktura za telefony za 12/09 - nebylo možno již pořídit předpis do roku 2009 - faktura příšla po 20. lednu.
předpis:
406 - MD
321 - D (částka 1 028,- Kč)
3) revize dětského hřiště z roku 2009 - nebylo možno již pořídit předpis do roku 2009 - faktura přišla po 20. lednu
předpis:
406 - MD
321/D (částka 4 160,- Kč)
4) autobusová obslužnost
předpis: 518 - MD
378 - D celková částka 52 268,- Kč
úhrada: par. 2221 pol. 5193 - D - 13 067,-
378 - MD - 13 067 Kč (1. splátka)
5) Dále prosím jak zaúčtuji v pokladně příjmy, které se týkají ještě roku 2009. Jedná se o vstupné ze silvestra a poplatky knihovna.
6) Jak zaúčtuji v pokladně výdaje, které se týkají ještě roku 2009. Jedná se o fakturu vystavenou v prosinci, ale účetní předanou až 6. ledna za hudební produkci na silvestra.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková