Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje svůj vodovod a ČOV. Mám to účtovat obojí na jeden § ? Jak to porovnat do daňového přiznání z PO - porovnávat zvlášť vodovod a zvlášť ČOV nebo obojí společně. Jedno bez druhého nemůže fungovat samostatně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
ZM schválilo poskytnutí grantu z Fondu sportu, kultury a volného času TJ Sokol ve výši 108 000,- Kč a z tohoto fondu poskytlo granty i jiným občanským sdružením, sportovním klubům, divadelnímu spolku - na vše jsou uzavřeny smlouvy. Ve smlouvě je stanoveno pokud grant použijí v rozporu se stanoveným účelem, je příjemce povinen poskytnutý grant vrátit. Podléhají tyto smlouvy finančnímu vypořádání? Jak bude vypadat zaúčtování? 378 Dal a 373 MD? Kdy se jedná o granty, které nepodléhají finančnímu vypořádání.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dotazuji se na skartační lhůty u dotací. které jsme obdrželi ze státního rozpočtu (např. ministerstev) a dotací, které jsme obdrželi z rozpočtu kraje. Při kontrole nám bylo zatím ústně sděleno, že veškeré státní dotace (investiční i neinvestiční), které jsou kontrolovatelné podle správního řádu se mají archivovat 10 let. Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověd, zda dobře chápu některé věci ze směrnice o čas. rozlišení. Ve středu budeme na ZO schvalovat tuto směrnici, proto prosím o upřesnění.
1 Nájem z nebyt. prostor hrazen k 31.12.2009 na I. čt. dalš. roku dopředu. protože se jedná o částku již vyšší než 10 tisíc, po úhradě zaúčtuji 3613 2132/384výnosy příšť. období a v dalším roce 384/603 výnos.
2. Obec má skládku - opačný případ zde mi v násl. roce dojde oznámení na částku, kterou obec dostane za pros. předch roku - dám na 385/6.. a až mi dojde platba tak 1333/385.
letos mám nechat tuto pohl. na 315 nebo dát na 311?
3. Zda si můžu dát u výjimky u zásad čas. rozlišení slovíčko u těch 10 tisíc V JEDNOTLIVÉM PŘÍPADĚ, aby to potom nebylo pochopeno, že třeba za pronájem hrob. míst vybereme celkově vždy nad 10 tisíc, nebo je to tak už chápáno?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Za pronájem obec. poz. mi dlužil občan z roku 2009. splatnost byla k 31.10.2009, úhrada v pol. února. K 1. únoru bych zaúčtovala 10% po splatnosti na 604/194 a když mi dotyčný částku uhradí, tak zde ponechám, nebo odůčtuji z 604 a 194 pryč?
Rada obce schválila prominout pohledávku za odvoz TDO z roku 2009 od dvou občanů- nebydlí zde a bylo mi to nevymožitelné cca 300.- Kč. Pohledávku vyřadím zápisem 406/315...? Je to tak správně?
Občané mi dluží z roku 2009 dle rozhodnutí poplatek za pokutu z přestupk. komise, mám tuto částku nechat na účtu 315 nebo dát na 311?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o kontrolu zda jsem správně zaúčtovala příspěvek na výkon státní správy od krajského úřadu: MD 346 / Dal 671 pol.4112
2. Návrh rozpočtu pro r.2010
příjmy 3 963 300
výdaje 3 963 300
splátka úvěru 400 000Kč, PS k 1.1.2010 na BÚ
5 107 948 Kč
Z hlediska schválení rozpočtu je rozpočet vyrovnaný ?
Předem děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2009 jsme uzavřeli smlouvu na vypracování změny č. 2 územního plánu, kde je sjednána cena za dílo a DPH ve výši 19%, které je vyčísleno. V roce 2010 je změnou zákona nová sazba DPH ve výši 20%. Musí být vypracován k této smlouvě dodatek kvůli změně DPH? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
potřebovala bych poradit, zda se má účetní opravná položka vytvářet i k příslušenství pohledávek (úroky z prodlení, náklady řízení apod.). V případě, že ano, jak mám určit splatnost pro počítání 90-ti denní lhůty u úroků z prodlení, které vlastně nabíhají postupně až do okamžiku zaplacení jistiny.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o informaci, jak zaúčtovat zrušení faktury z r. 2009 - bylo účtování 315 - 215. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko,
organizace jako místní organizace Svazu tělesně postižených, základní organizace Českého svazu včelařů, Hospic Sv. Štěpána žádají zastupitelstvo obce každý rok o neinv. finanční příspěvek. Zastupitelstvo jejich žádost projedná a případně odsouhlasí nebo neodsouhlasí výši příspěvku. Účtuji je na položku 5229 par. 6409 . Přečetla jsem různé materiály a nevím z nich zda zvolit pro tyto organizace účet 574 nebo 572. Já jsem volila účet 574 – je to správně ????????
Když účtuji neinv.fin.příspěvek TJ Sokol – pol. 5222 volím účet 574 – může to být ?????
Když účtuji neinv.fin.příspěvek pro vlastní p.o. pol. 5331 volím účet 572.
Když účtuji neinv.fin. příspěvek cizí p.o. pol. 5339 volím účet 574 – je to správně ???????
Když členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova pol. 5229 volím účet 574 – může být???
Vlastně nevím kdy přesně použít 572 a kdy 574.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Mám tři dotazy. Nyní fakturujeme EKO-KOMU odměnu za tříděný odpad za IV. čtvrtletí 2009. Jak to zaúčtovat? Dále občerstvení se účtuje na nákladový účet 513 i v případě, že děláme setkání důchodců jako kulturní akci a platíme na této akci občerstvení? Nebylo by vhodnější na účet 501? A ještě poslední: ve vašich podkladech jsem vyčetla pohonné hmoty na 502. Několik účetních jsem viděla účtovat na 501, co je správně? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
je správné účtovat o splátkách úvěru přímo u ZBU 451/231-8124 nebo přes peníze na cestě 262/231-8124 a u úvěrového výpisu 451/262. /Metodika JMK./ Ale jak potom zaúčtovat úroky a bankovní poplatky?
Splátka úvěru ze ZBU je vždy stržena k 15.dni a ve stejný den je připsána u UU. K 15. dni je však vždy z UU stržen i bankovní popl. ve výši 10,- Kč, ale ze ZBU je stržen k 31. a na UU připsán také k 31.
Dřív jsem vše účtovala u ZBU, ale teď už si nejsem jistá vůbec ničím.
Jinak díky moc za Vaše stránky. Jen díky jim ještě účtuji a neskončila jsem u Chocholouška. :-)}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím pěkně o radu
1)V roce 2010 mi přišel dobropis za separ sběr,
mám zaúčtovat 3722 5909 ?,je to náklad roku 2009,
mám účtovat o časovém rozlišení a nebo si vytvořit směrnici o neúčtování časového rozlišení a zaúčtovat
na storno 3722 5169
2)jak se účtuje reklama
3)v roce 2009 jsem měla zůstatek nezaplaceného nájemného na 315,v roce 2010 mám pokračovat a nebo nájemné převést na účet 311?v roce 2010 nájemné budu účtovat na 311?
4)mám rozdělovat SP+ZP analyticky 336 10?336 20?
5)jak zaúčovat 1111 proti 631?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak nejlépe opravit :
na konci roku 2009 jsem udělala předpis 420 00 / 336 21 - Kč 3 621,-, ale v lednu jsem zjistila, že mělo být Kč 3 261,- /převrátila jsem čísla/, teď to potřebuji opravit /ponížit o Kč 360,-/. Takže 336 0210 D - 360,-, ale co do protivky? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat :
Obdrželi jsme usnesení notáře, že po zemřelém občanovi obec obdrží hotovost ve výši 1000 Kč a uhlí v ceně 6000 Kč.
Uhlí jsme již za stejnou cenu prodali, hotovost je příjmem do pokladny.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková