Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město chce modernizovat budovu ZŠ (zateplení). Na účtě 042 máme dvě faktury za zpracování a podání žádosti o dotaci na tuto akci. Tato žádost nebyla akceptována. Nyní byla zpracována a podána (dodavatelsky) další žádost o dotaci. Máme původní faktury za zpracování a podání žádosti o dotaci vyřadit z účtu 042?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, pri kontrole účtu předpis
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů D
231 položka 1334 MD
jedná se o příjem za odnětí ZPF
účet 609 patří do předmětu DPH zda se musí uvádět se záznamouvou jednotkou 650 jako osvobozené výnosy se mají uvádět nejen do ř. 50 , ale i do ř. 51 bez nároku na odpočet.
Dále se ptám předpis úroky 662 na D skupina 66 finanční výnosy
položka 2141 rovně se ptám k problematice DPH, zda u úroků má být uváděna záznamová jednotka 650 nebo jaká.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o kontrolu zda jsem zaúčtovala dobře
a) příspěvek na lyřařský výcvik ZŠ pro žáka z naší obce 574 / 378 a úhradu na 378 / 231 par.3113,pol.5229
b) příspěvek Mysl.společnosti , Kynologický svaz,
Severoč.sdr.obcí na účet 574 / 378 par.6409, pol.5229
c) účtování pokladny účtují podle Metodiky JK
příjmy 261 / 6xx, nebo 315,311 (když je předpis)
MD 231 par.,pol. / D 231 6171 5182
výdaje 5xx / 261
D 231 par., pol.
D 231 6171 5182 storno
d) můžu zařadit ornou půdu a chmelnici na účet
031 03
D 231 6171 5182 storno
Děkuji moc.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přeji Vám dobrý den,vzhledem k přechodu na nové účtování obcí od roku 2010 jsem nikde nenašla tzv."kuchařku", jaké kroky učinit po uzávěrce roku 2009.Co udělat a jak postupovat krok za krokem, aby vše bylo v souladu s novým účetnictvím. V jednotlivých dotazech ÚSC najdu odpovědi na případy zaúčtování.Mám na mysli např. postup, jaké kroky udělat - rozdělení pozemků a budov, různá přeúčtování např.018,028 apod.Kam případně zaúčtovat jednotlivé zůstatky účtů atd.Vím, že by to měl udělat asi někdo jiný, ale nevím, na koho se obrátit a kdo by mi mohl pomoci. Vaše dokumenty jsou výborné, moc pomáhají. Myslím, že by tuto "kuchařku" asi přivítalo více malých obcí.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máte na stránkách hodně materiálu k obědům se SF a tak jsem se snažila dát dohromady účto naší obce. Chodíme na obědy do naší PO, která není plátcem DPH, my ano. Platba fa za obědy jde z účtu SF. Doplatek zaměstnanci vkládají také na účet SF. Oběd stojí 45,-Kč a zaměstnanci doplácí 25,-Kč.
527 45,- 0,- předpis fa
321 0,- 45,-
321 45,- 0,- platba fa
236 0,- 45,-
649 ZJ 1 0,- 25,- předpis pohl.
343 ZJ 1 0,- 5,- za zaměst.
335 30,- 0,-
236 0,- -30,- příjem od zaměst.
335 0,- 30,-
734 20,- 0,- dodanění přísp.SF
538 4,- 0,-
743 ZJ 1 0,- 20,-
343 ZJ 1 0,- 4,-
236 0,- 5,- převod DPH od 262 5,- 0,- zaměst.
262 0,- 5,- příjem na BÚ
231 5,- 0,-
Ještě mi chybí účet 419 a 548. Můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat. Moc děkuji a přeji příjemný den.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme nakoupili pytle na likvidaci TKO, které máme na účtu 132 - zboží na skladě. Jak budeme účtovat prodej pytlů občanům (cena pytle je vlastně náklad za likvidaci TKO) v tomto roce?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je nutné provést rozpočtové opatření na položce 4121 /příspěvek za dojíždějící žáky/ při vyšším plnění i v případě, že obec nemá potřebu tyto příjmy zapojit do výdajů? Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak zaúčtovat příspěvek zájmovému sdružení právnických osob - faktura zněla: členský příspěvek na rok 2010. Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 nám na účet přišla od našeho právníka (pověřeného vymáháním pohledávek za nájem bytů) částka, která byla přes soudního exekutora vymožena jako část pohledávky, kterou jsme v r.2009 evidovali na účtě 315. Nyní v únoru 2010 nás právník požádal o vrácení části již vymožené pohledávky exekutorovi zpět a to z důvodu chyby, protože odeslané peníze v roce 2009 měly být zařazeny k jiné exekuci. Převodovým můstkem se pohledávka na účtu 315 změnila na pohledávku na účtu 311. Peníze jsme exekutorovi vrátili - jak mám zaúčtovat celý tento případ? Dotkne se vratka také účtu 311? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala ,na základě kupní smlouvy, pozemky na stavbu rodinných domů.231/215 (v roce 2009-1.splátka).
Dále je ve smlouvě uvedeno, že se strany dohodly, že bude prodej proveden ve 3 splátkách.
Pokud bude stavba zahájena do 2 let, zaniká povinnost kupujících uhradit druhou splátku kupní ceny. Pokud do 4 let bude postaveno budou osvobozeny i od 3 splátky.
Zajímalo by mně, jakým předpisem mám předepsat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí jsme obdrželi zálohu na zřízení věc.břemene ve výši 10000Kč na cizím pozemku.Faktura je na částku 12000 s DPH.
Zaúčtuji 314/231 3639 5169 ve výši 12000 nebo i při záloze budu účtovat již i o DPH? Jedná se o stavbu kanalizace,kterou budeme v budoucnu pronajímat.
Na podrozvahu zavedu až při faktuře/951 MD/,že?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Faktury za vodné a stočné určené k vyúčtování předepisuji na účet 311MD/321 D a úhradu 231 2142 5151 D/ 321 MD
1.Nyní čtvrtletně vystavuji fakturu pro odběratele k zaplacení této vody/přeúčtování/ a nevím, jak zaúčtovat předpis faktury/vlastně mám už pohledávku pro odběratele u faktury VAKU/.O DPH neúčtuji.V loňském roce jsem přeúčtování nedělala přes 3xx, nebyli jsme plátci.
Mohu úhradu faktury zaúčtovat kompenzací
2142 5151 - anebo na str. MD +, ale proti
kterému účtu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec má ve svém rozpočtu provoz jednotky SDH - sbor dobrovolných hasičů, nejsou jim tedy vypláceny žádné mzdy,jsou jim hrazeny jen pohonné hmoty,opravy apod..dále je v obci vedena jednotka JPO II.stupně,(někteří jsou i členy SDH)tito požádali obec o odměny za požární zásahy za rok 2009. Můžeme jim vystavit darovací smlouvy na peněžitý dar ve výši 2 500,00 na jednoho?Nebo raději dohody o provedení práce?Jsme plátci DPH a finanční dary nejsou tedy předmětem daně z přidané hodnoty? A jaké bude účtování,dary nebo transfery?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: nakoupíme stravenky na fakturu přes BÚ a zaměstnanci přes pokladnu zaplatí 50% ceny (1 ks stravenky 50,- Kč).Nemáme sociální fond.
Já bych to zaúčtovala: Předpis fa 263MD/321D, úhrada fa 231 6171 5169D/321MD a zaúčtování do pokladny si myslím asi takto - zaměstnanci 335 MD
obec 518 MD / 263 D
Je to prosím správně. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám
zaúčtovat: Pracovník od úřadu práce, který si odpracovává u nás hodiny při natírání zastávky poškodil autobus. Firma nám vystavila fakturu v roce 2009 za opravu autobusu na Kč 6760,-. Fakturu jsem dala do roku 2009 na 410/10. V lednu byla zaplacena částka Kč 6 760,- a v únoru přišla z pojišťovny úhrada za tuto škodu v částce Kč 5 760,-. Prosím, jak mám
zaúčtovat úhradu faktury a úhradu z pojišťovny.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková