Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Nedokončené investice
    02. 03. 2010

    Město chce modernizovat budovu ZŠ (zateplení). Na účtě 042 máme dvě faktury za zpracování a podání žádosti o dotaci na tuto akci. Tato žádost nebyla akceptována. Nyní byla zpracována a podána (dodavatelsky) další žádost o dotaci. Máme původní faktury za zpracování a podání žádosti o dotaci vyřadit z účtu 042?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH ZJ 50 úroky a odnětí PF
    02. 03. 2010

    Dobrý den, pri kontrole účtu předpis
    609 Jiné výnosy z vlastních výkonů D
    231 položka 1334 MD
    jedná se o příjem za odnětí ZPF
    účet 609 patří do předmětu DPH zda se musí uvádět se záznamouvou jednotkou 650 jako osvobozené výnosy se mají uvádět nejen do ř. 50 , ale i do ř. 51 bez nároku na odpočet.
    Dále se ptám předpis úroky 662 na D skupina 66 finanční výnosy
    položka 2141 rovně se ptám k problematice DPH, zda u úroků má být uváděna záznamová jednotka 650 nebo jaká.



    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování
    02. 03. 2010

    Prosím o kontrolu zda jsem zaúčtovala dobře
    a) příspěvek na lyřařský výcvik ZŠ pro žáka z naší obce 574 / 378 a úhradu na 378 / 231 par.3113,pol.5229
    b) příspěvek Mysl.společnosti , Kynologický svaz,
    Severoč.sdr.obcí na účet 574 / 378 par.6409, pol.5229
    c) účtování pokladny účtují podle Metodiky JK
    příjmy 261 / 6xx, nebo 315,311 (když je předpis)
    MD 231 par.,pol. / D 231 6171 5182
    výdaje 5xx / 261
    D 231 par., pol.
    D 231 6171 5182 storno
    d) můžu zařadit ornou půdu a chmelnici na účet
    031 03




    D 231 6171 5182 storno
    Děkuji moc.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Postup - krok za krokem
    02. 03. 2010

    Přeji Vám dobrý den,vzhledem k přechodu na nové účtování obcí od roku 2010 jsem nikde nenašla tzv."kuchařku", jaké kroky učinit po uzávěrce roku 2009.Co udělat a jak postupovat krok za krokem, aby vše bylo v souladu s novým účetnictvím. V jednotlivých dotazech ÚSC najdu odpovědi na případy zaúčtování.Mám na mysli např. postup, jaké kroky udělat - rozdělení pozemků a budov, různá přeúčtování např.018,028 apod.Kam případně zaúčtovat jednotlivé zůstatky účtů atd.Vím, že by to měl udělat asi někdo jiný, ale nevím, na koho se obrátit a kdo by mi mohl pomoci. Vaše dokumenty jsou výborné, moc pomáhají. Myslím, že by tuto "kuchařku" asi přivítalo více malých obcí.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • fondy
    02. 03. 2010

    Dobrý den, máte na stránkách hodně materiálu k obědům se SF a tak jsem se snažila dát dohromady účto naší obce. Chodíme na obědy do naší PO, která není plátcem DPH, my ano. Platba fa za obědy jde z účtu SF. Doplatek zaměstnanci vkládají také na účet SF. Oběd stojí 45,-Kč a zaměstnanci doplácí 25,-Kč.

    527 45,- 0,- předpis fa
    321 0,- 45,-

    321 45,- 0,- platba fa
    236 0,- 45,-

    649 ZJ 1 0,- 25,- předpis pohl.
    343 ZJ 1 0,- 5,- za zaměst.
    335 30,- 0,-

    236 0,- -30,- příjem od zaměst.
    335 0,- 30,-

    734 20,- 0,- dodanění přísp.SF
    538 4,- 0,-
    743 ZJ 1 0,- 20,-
    343 ZJ 1 0,- 4,-

    236 0,- 5,- převod DPH od 262 5,- 0,- zaměst.

    262 0,- 5,- příjem na BÚ
    231 5,- 0,-

    Ještě mi chybí účet 419 a 548. Můžete mi poradit, jak správně zaúčtovat. Moc děkuji a přeji příjemný den.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pytle na likvidaci TKO
    02. 03. 2010

    V roce 2009 jsme nakoupili pytle na likvidaci TKO, které máme na účtu 132 - zboží na skladě. Jak budeme účtovat prodej pytlů občanům (cena pytle je vlastně náklad za likvidaci TKO) v tomto roce?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozpočtové opatření
    02. 03. 2010

    Je nutné provést rozpočtové opatření na položce 4121 /příspěvek za dojíždějící žáky/ při vyšším plnění i v případě, že obec nemá potřebu tyto příjmy zapojit do výdajů? Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zájmové sdružení právnických osob
    02. 03. 2010

    Dobrý den, potřebovala bych poradit, jak zaúčtovat příspěvek zájmovému sdružení právnických osob - faktura zněla: členský příspěvek na rok 2010. Moc děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vratka chybně zaplacené pohledávky exekutorovi
    02. 03. 2010

    V roce 2009 nám na účet přišla od našeho právníka (pověřeného vymáháním pohledávek za nájem bytů) částka, která byla přes soudního exekutora vymožena jako část pohledávky, kterou jsme v r.2009 evidovali na účtě 315. Nyní v únoru 2010 nás právník požádal o vrácení části již vymožené pohledávky exekutorovi zpět a to z důvodu chyby, protože odeslané peníze v roce 2009 měly být zařazeny k jiné exekuci. Převodovým můstkem se pohledávka na účtu 315 změnila na pohledávku na účtu 311. Peníze jsme exekutorovi vrátili - jak mám zaúčtovat celý tento případ? Dotkne se vratka také účtu 311? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pozemek na splátky
    02. 03. 2010

    Obec prodala ,na základě kupní smlouvy, pozemky na stavbu rodinných domů.231/215 (v roce 2009-1.splátka).
    Dále je ve smlouvě uvedeno, že se strany dohodly, že bude prodej proveden ve 3 splátkách.
    Pokud bude stavba zahájena do 2 let, zaniká povinnost kupujících uhradit druhou splátku kupní ceny. Pokud do 4 let bude postaveno budou osvobozeny i od 3 splátky.
    Zajímalo by mně, jakým předpisem mám předepsat.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Záloha na zřízení věcného břemene
    02. 03. 2010

    Na základě smlouvy o smlouvě budoucí jsme obdrželi zálohu na zřízení věc.břemene ve výši 10000Kč na cizím pozemku.Faktura je na částku 12000 s DPH.
    Zaúčtuji 314/231 3639 5169 ve výši 12000 nebo i při záloze budu účtovat již i o DPH? Jedná se o stavbu kanalizace,kterou budeme v budoucnu pronajímat.
    Na podrozvahu zavedu až při faktuře/951 MD/,že?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis faktury na přeúčtování vody
    02. 03. 2010

    Faktury za vodné a stočné určené k vyúčtování předepisuji na účet 311MD/321 D a úhradu 231 2142 5151 D/ 321 MD
    1.Nyní čtvrtletně vystavuji fakturu pro odběratele k zaplacení této vody/přeúčtování/ a nevím, jak zaúčtovat předpis faktury/vlastně mám už pohledávku pro odběratele u faktury VAKU/.O DPH neúčtuji.V loňském roce jsem přeúčtování nedělala přes 3xx, nebyli jsme plátci.
    Mohu úhradu faktury zaúčtovat kompenzací
    2142 5151 - anebo na str. MD +, ale proti
    kterému účtu.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odměny hasičům
    02. 03. 2010

    Naše obec má ve svém rozpočtu provoz jednotky SDH - sbor dobrovolných hasičů, nejsou jim tedy vypláceny žádné mzdy,jsou jim hrazeny jen pohonné hmoty,opravy apod..dále je v obci vedena jednotka JPO II.stupně,(někteří jsou i členy SDH)tito požádali obec o odměny za požární zásahy za rok 2009. Můžeme jim vystavit darovací smlouvy na peněžitý dar ve výši 2 500,00 na jednoho?Nebo raději dohody o provedení práce?Jsme plátci DPH a finanční dary nejsou tedy předmětem daně z přidané hodnoty? A jaké bude účtování,dary nebo transfery?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nákup a výdej stravenek zaměstnancům
    02. 03. 2010

    Prosím o radu: nakoupíme stravenky na fakturu přes BÚ a zaměstnanci přes pokladnu zaplatí 50% ceny (1 ks stravenky 50,- Kč).Nemáme sociální fond.
    Já bych to zaúčtovala: Předpis fa 263MD/321D, úhrada fa 231 6171 5169D/321MD a zaúčtování do pokladny si myslím asi takto - zaměstnanci 335 MD
    obec 518 MD / 263 D
    Je to prosím správně. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Poškození autobusu
    02. 03. 2010

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám
    zaúčtovat: Pracovník od úřadu práce, který si odpracovává u nás hodiny při natírání zastávky poškodil autobus. Firma nám vystavila fakturu v roce 2009 za opravu autobusu na Kč 6760,-. Fakturu jsem dala do roku 2009 na 410/10. V lednu byla zaplacena částka Kč 6 760,- a v únoru přišla z pojišťovny úhrada za tuto škodu v částce Kč 5 760,-. Prosím, jak mám
    zaúčtovat úhradu faktury a úhradu z pojišťovny.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu