Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
chtěla bych se zeptat, zda lze zaúčtovat fakturu od Domova pro seniory za pobyt našeho občana (on si platí ze svého důchodu a my doplácíme chybějící část) 574/231 4341 5499
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, máme podepsanou dohodu o poskytnutí dotace ze SZIF Programu rozvoje venkova .Opatření Realizace místní rozvojové strategie,název akce Naše náves(cíl projektu úprava veřejného prostranství včetně sadových úprav,zpevněných ploch zámkové dlažby a vytvvoření odpočinkové zóny pro občany). Část dotace bude poskytnuta z EU a část z národních zdrojů. Dotaci budeme čerpat v letošním roce a ve schváleném rozpočtu obce s dotací v příjmech počítáme. ÚZ jsem si našla 89017,nástroj 27,Z 5-část z EU,Z 1 národní zdroje,můj dotaz zní zda je to tak správně a prosím o radu zda zaúčtovat do příjmů na pol.4113 nebo 4213.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Poplatky za osvědčení o státním občanství vybírané obcí, které se převádí na krajský úřad: jejich příjem byl účtován OdPa 6409 Pol. 2329/215 10. Teď v roce 2010 má být použit protiúčet 649 nebo zde použiji 325-závazky z dělené správy. A pokud použiji tento účet 325 musím k tomu vytvářet předpis?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
přišla faktura na svoz odpadu (a také zúčtování s katastrem nemovitostí - výpisy, elektrická energie - vyúčtování za rok 2009, nákup spotřebního materiálu, telefonní poplatky aj.)jaké bude účtování v předpisu v roce 2010
je dobře:
406 / 321 ?
nebo
518 (5xx) / 321 ?
faktury jsou i nad 40 tis (elektřina) jiné nejsou jsou pod 20 tis}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Našla jsem Vaše příklady na účto stravenek, ale u nás vše běží trochu jinak, popsala bych Vám jak a prosím o Váš názor.
Stravenka v hodnotě 70,- Kč se dělí na 21,- Kč (platí zaměstananec)28,- Kč je příspěvek ze SF obce a 21,- Kč jde z nákladů obce. Fakturu jsme vždy hradili z výdajů (263/6171 5169).Po zjištění kolik stravenek se v měsíci prodalo, jsem účtovala v poměrných částkách na 335,377,518/263,
úhrada v pokladně šla 261/335 a ze SF byly převedeny peníze v odpovídající výši na výdaj. účet 231/377 s pol 5169.
Výdej ze SF na stravenky 236 6171 5343/917.
Asi je to nějaký hybrid, ale zůstatek stravenek na 263 nám vždy sedí.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město zasílá členský příspěvek Regionální sdružení Nisa, můžeme tento výdaj účtovat pod položkou 5511 a jak následně účtovát závazek a náklad. Jsou v dokumentech nějaké bližší příklady zařazování staveb dle doporučené analytiky? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
chtěla bych si upřesnit, kdy správně proúčtovat zavedení do majetku, tzn.028/088, zda při pořízení předpisu faktury, nebo až po její úhradě. Jde o dva různé datumy a v příkladech jsem našla oba způsoby, dosud jsem proúčtovávala na účet 028 až po úhradě faktury.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V lednu 2010 byl zaplacen správní poplatek za odcizení obč. průkazu. Tento poplatek jsme odeslali na příslušný městský úřad.
Příjem poplatku jsme zaúčtovali: MD231 1361/ DAL 6050300.
Odvod poplatku bude jak? MD -231 1361/-DAL 6050300 nebo MD -231 1361
MD +6050300.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat, kde vést pokutové bloky. Dosud jsme si je vedli v podrozvahové evidenci na účtě 974. Pokutové bloky odebíráme z KÚ a vydáváme jednotlivým odborům a MP. Vyúčtováváme je na KÚ.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2009 jsme přijali vymožené výživné (plátce stále platí) MD 231 4329 2324/D 315. Jak lze zaúčtovat vrácení částky na MF v lednu 2010? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz ohledně zaúčtování výplaty sociálních dávek. Je správný tento zápis 549/231xx odpar.4171pol.5410 ? Má se účtovat ještě závazek nebo stačí tento zápis. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budova radnice je v seznamu kulturních památek. Má účetní hodnotu, která je zachycena na účtu 021. V průběhu let byla prováděna technická zhodnocení (např. celková rekonstrukce, zateplení části budovy, kotelna, odvlhčení). V evidenci majetku je každý tento zásah evidován pod svým vlastním inventárním číslem, účtováno je na účtu 021. Prosím o radu, co máme s jednotlivými zhodnoceními udělat, zvláště v souvislosti s blížícím se odepisováním.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Majetek PO (ZŠ+MŠ), který je v PO na základě Smlouvy o výpůjčce zaúčtovat (obec) na 903 anebo 924?
na účtu 403 vést i už vyčerpané dotace(3-5 let)ne jenom ty, které ještě probíhají??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mohla by jste mi prosím poradit, na jaký účet v převodovém můstku převést zástavní právo smluvní dosud vedené na podrozvaze na účtě 971 MD? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, naše město vyplácí stipendia studentům vysokých škol, zajímalo by mě, jak o výplatách účtovat v roce 2010 (ve vzorových příkladech jsem účtování stipendií nenašla).
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková