Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, Celní úřad nám vyměřil penále za pozdní úhradu platby. Chtěla jsem Vás moc poprosit o radu, jak zaúčtovat zmíněný úce. případ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit :
a) zda kladné úroky ze ZBÚ a úroky z úvěrového účtu vstupují do obratu pro DPH.
b) prodáváme popelnice občanům, tento příjem do obratu započítáváme, ale co když tento prodej popelnic zahrneme do naší OZV o odpadech (zatím nevíme sice jak), ale bude se tento příjem za popelnice pak započítávat do obratu ?
c) vstup do muzea, případně vstup na historické památky v obci jde do obratu (prohlídka po památkách v obci bývá s průvodcem, platí se v muzeu a vstupné je oddělené od vstupného jenom do muzea)?
Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ale mám dotaz, DPH u novin je ve snížené sazbě, v jaké sazbě je naše poštovné (je vedlejším výdajem dle § 36 ZDPH)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2005 jsme obdrželi dotaci na další etapu vodovodu v obci. Po ukončení díla jsme vodovod převedli na SVS a stali jsme se majiteli akcií. Budu v tomto případě výši dotace uvádět na účtu 403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
dlužník uhradil část pohledávky (Kč 500,--), kterou máme evidovanou v podrozvaze. Jedná se o úhradu za prodej bytu. Jakou položku RS máme použít (2324 nebo 3112)?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Když obec uzavře smlouvu o budoucí KS na prodej pozemku za účelem výstavby RD. Jak budu předpis o uzavřené smlouvě o bud.KS učtovat nyní (je to snad přijatá záloha,ikdyž ve smlouvě se o tom nepíše a bud.kupující zaplatí za pozemek při podpisu smlouvy).Při dodržení podmínek o výstavbě RD se pak uzavře kupní smlouva a ta se dá zavkladovat, pak zaúčtuji vyřazení pozemku. Co vše budu účtovat kolem smluv?
A druhá možnost je, že dle budoucí kupní smlouvy kupující nedodrží podmínku výstavby RD a pozemek se vrátí obci a ta mu musí vráti peníze na základě zrušení smlouvy o budoucí KS. Jaké bude účtování ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nevím jak zaúčtovat vzájemný zápočet mezi obcí a soukromou společností, oni nám mají platit za nájem pozemku a my jim za práci pro nás odvedenou a máme mezi s sebou vzáj. zápočet ve výši 18.000,-Kč. Nevím jestli je to tak:311MD/603D předpis, 574MD/311D. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dá se říct, že použití účtu 5. a 6./nákladů a výnosů je pro obě organizace stejné dle nápně účtů?????
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má stavební povolení na vybudování místní komunikace a písemný souhlas majitelů pozemků s vybudováním komunikace. Může obec komunikaci zbudovanou na cizích pozemcích zařadit do svého majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o sdělení, jak v roce 2010 zaúčtovat předpis a zařazení na podrozvahový účet zřízení věcného břemene mezi obcí a ČEZ? Vlastníkem pozemku je Obec. ČEZ hradí věcné břemeno.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše Mateřská škola, která provozuje (od r. 2003)na základě živnost.listu- doplňkovou činnost- vaření obědů důchodcům, je každý rok ve ztrátě.Přibližně 20.000,-Kč.Tuto částku každý rok dorovnávám příspěvkem od zřizovatele. Jakým způsobem se tato doplňková činnost dá zrušit a co je pro to třeba udělat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, jaký účet se nyní používá u úhrad za energie a služby, které se vyúčtovávají nájemníkům na základě tzv. "přeprodeje". V r. 2009 se používal ú. 316 a nyní zřejmě ú.311, ale k pohledávek na něm účtovaných by se měly účtovat opravné položky.Byla by možnost používat ú. 377, s tím, že do směrnic si dáme, že u pohledávek účtovaných na tomto účtu organizace nebude tvořit opravné položky?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při vyúčtování zálohy. Podle metodiky kraje mi to nějak nevychází.
Mám zaplacenou zálohu v roce 2009 na plyn 210.000,-Kč. V lednu přišlo vyúčtování na 208.000,-Kč. Celé vyúčtování i zálohy se týkají roku 2009. Jak mám správně zaúčtovat. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Lze zřizovat sociální fond v průběhu roku nebo vždy k určitému datu v návaznosti na tvorbu rozpočtu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zřizovatel provedl technické zhodnocení budovy ve správě PO. PO o budově účtuje a odepisuje. Zřizovatel u sebe vede TZ na účtu 042. Můžete prosím poradit, jak toto TZ promítnou do účetní hodnoty majetku?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková