Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám na konci roku nezaplacené faktury za majetek, který je již zařazený nebo na účtu 04x. Při platbě se účtovalo 211 Md a 901 Dal. Takže k 31.12. mám majetek na účtech tř. 0 krytý účty 901 a 321 10-Dodavatelé DHM. Mám ještě v roce 2009 proúčtovat 211 MD a 901 Dal. Jak vyrovnám příští rok okruh majetku, když zaplatím fakturu za majetek 321 10 Md/231 10 Dal. Jak dostanu hodnotu do fondu 401-majetek. Nebo bude účtování stejné jako v přísp.org. 416/401 (dříve 916/901). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, k 1.10.2009 jsme na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčili našim PO budovy a pozemky. Tento majetek eviduje nadále obec s tím, že PO si zavedly nemovitý majetek týkající se výpůjčky do podrozvahy. Jedná se nám o to, aby PO nemusely tento majetek odepisovat. Je tento způsob možný pro rok 2010 i pro roky následující? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec vlastní 2 malé rekreační chaty, které pronajímá v letní sezóně k ubytování kam máme tyto stavby dle analytických účtů zařadit, mezi ostatní stavby nebo do budov pro služby obyvatelstvu}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím tímto o radu jak účtovat sociální fond obce.
V roce 2009 jsme účtovali předpis fa, která je hrazena ze SF na MD 91711// D 32100.
V roce 2010 od 1.1. :
MD 419 0110 / D 321 0000 předpis
MD 321 0000 / D 236 0100 úhrada ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, kontrolou hospodaření KÚ, jsme byli upozorněni na nedostatek, který spočíval v čerpání SF pro uvolněné zastupitele (starosta, místostarosta). Dle sdělení KÚ je SF určen pouze pro zaměstnance města, což starosta a místostarosta jako uvolněný zastupitel není. Pokud tedy schválíme statut SF dle Vašeho vzoru z publikace RS, kde je výslovně uvedeno, že fond je určen pro zaměstnance i uvolněné členy zastupitelstva, je možné v tomto případě příspěvky na obědy, příspěvky na dovolenou atd. starostce a místostarostce ze SF vyplácet? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na účtě 042 evidujeme projekt na akci kanalizace a komunikace ke stavebním parcelám, která byla v roce 2009 dokončena. Máme ho nyní vyřadit nebo zaúčtovat na jiný účet?
Dále se chci zeptat, kde evidovat elektro přípojky k parcelám. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Může obec za své zaměstnance platit příspěvek na penzijní připojištění ze svého rozpočtu s vyloučením sociálního fondu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o Váš názor na zaúčtování exekučních nákladů na vymáhání místního poplatku za odpad. Dosud jsme tyto náklady (stejně jako navýšení poplatku při pozdní úhradě) účtovali spolu s poplatkem na položku 1337. Domnívám se, že ty exekuční náklady by se měly účtovat jinak a to navýšení poplatku, pokud by zůstalo na pol. 1337, tak by asi bylo vhodné prov větší přehlednost oddělit alespoň organizací. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
nájemci hrobových míst platí nájem za pozemek pod hrobovým zařízením na období 1.1.2009 - 31.12.2013.
Nájem za toto období byl splatný 31.12.2009. Pokud jsem dobře pochopila tak nájem který byl zaplacen do 31.12.2009 musím v roce 2010 a následujích letech časově rozlišit zápisem 406/603 - každý rok částku odpovídající danému roku?
Potřebuji však poradit s časovým rozlišením nájmu za výše uvedené období, který byl uhrazen až v roce 2010. Pohledávka je vedena na účtu 315 převodovým můstkem převedena na účet 311. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nájmy z bytů nám přicházejí od nájemníků v jedné částce na 311. Můžeme udělat předpis 311MD/603D ze ZJ 650 a jednou měsíčně přeúčtování celkového předpisu záloh na služby 603 ZJ 650 MD(-D)/324 D?
Platby nájemného přijdou na 231 3612 2132 MD.
Přeúčtování plateb služeb bych udělala mínusovým zápisem 231 3612 2132 a plusem na 231 3612 2111.
Jak mám ale přijaté platby záloh na služby dostat na 324? Dosud jsme to dělali -215D/+324D.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město koupilo v roce 2008 dlažební kostky za účelem rekonstrukce komunikací. Nákup byl zaúčtován na účet 042 v ceně včetně DPH. V roce 2009 se část kostek odprodala. Z prodaných kostek se odvedlo DPH. Jakým způsobem může město dodatečně uplatnit DPH na vstupu a jak DPH v roce 2009 zaúčtovat ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o odpověď, jak se zaúčtuje oprava pomníku padlých, když tento máme evidovaný na účtě 032 v ocenění Kč 1,--. Oprava je za cca 25.000,-- a ve vaší metodice k majetku v obcích je uvedeno, že o tehcnickém zhodnocení uměleckých děl se neúčtuje o opravách se tam nepíše. Zaúčtovat tento náklad jako běžnou opravu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 1998 prováděla obec rekonstrukci obytného domu-střešní nástavbu. Od budoucích nájemníků bytu v této střešní nástavbě přijala finanční příspěvek, který byl naúčtován na MD 231.40(3612/3122), 217.10 DAL. Nyní jsem zjistila, že tyto částky byly použity jako předplacené nájemné a v současnosti zůstává na tomto předplaceném nájemném ještě dosti velká částka, kterou si odepisuje referentka BH. Na účtě 955 však ho nemám. Mám ho doúčtovat na podrozvahu?
Nevím si s tím rady.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní inženýrko, potřebuji poradit:
1. Máme dva BÚ u ČS a KB, v roce 2010 budu mít účet 231/10 u ČS a 231/11 u KB a budu účtovat MD a D, žádný 231/20 a 231/30, 231/21 a 231/31 myslím správně ??
2. Má smysl ???? účet 401 jmění účetní jednotky analyticky rozdělit podle účtů, ze kterých na něj přešly např.na 401/01 přejde účet 901, 401/33 přejde účet 933, 401/64 přejde účet 964. Triáda anal. neřeší, zjistila jsem , že KEO má striktně dáno např. 401/933 má dokonce anal. třímístnou.
3. Tápu v předpisech na 315 budu v roce 2010 dávat předpisy např. poplatek ze psů, poplatek za užívání veř.prostranství atd., ale nájmy z nebytových prostor, polí, nájmy z bytů i služby budu předepisovat na účet 311 ????
Prosím, kde bych našla já tomu říkám náplně účtů – obsahové vymezení, kde bych si mohla přečíst o jednotlivých účtech něco podrobněji. Prosím naveďte mě. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Většin PO nás požádala, zda mohou vést zjednodušené účetnictví od 1.1.2010. Chceme ale, aby to bylo u všech PO jednotné. Některé PO (např. domov pro seniory) přijímají dotace od státu a potřebují tedy auditora. Jim se nezdá vést zjednodušené účetnictví vhodné. Mohu se zeptat na váš názor?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková