Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • prodej stromu
    04. 03. 2010

    přenechali jsme za úplatu 1000,- Kč pokácení 2 ks
    obecních stromů, nejedná se o těžbu dřeva v lese.
    Je zaúčtování správné?
    311/602 (601,644 ???)
    231 3639 2111/311

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • leasing
    04. 03. 2010

    Na základě leasingové smlouvy splácíme měsíčně 4156,75 Kč, z čehož činí 1069,25 Kč pojištění. Mělo by se pojištění účtovat na pol. 5163, nebo celá částka na pol. 5178?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výkup pozemků - spěchá
    03. 03. 2010

    Dobrý den,v obci vykupujeme pozemky od občanů.
    Někteří občané chtějí peníze za odkup pozemků v hotovosti. Budeme tedy muset převést peníze z našeho BÚ do pokladny a pak následně vystavit výdajový pokladní doklad.Prosím o radu jak účtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Soc.dávky
    03. 03. 2010

    Dobrý den,
    máme dotaz ohledně sociálních dávek.
    1) Je nutno účtovat předpis na 378 každý měsíc?
    2) Máme předepisovat na 378 i vratky výdajů soc.dávek v běžném roce? Protože když porovnáme vyplacené soc.dávky včetně vratek na 231, tak by se nám to nerovnalo, kdybychom nepředepisovaly vratky soc.dávek.
    Omlouvám se za překlep v dotazu ohledně SP - má tam být účet 378.


    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • fakturace občerstvení
    03. 03. 2010

    V našem kulturním zařízení se bude realizovat setkání pořádané Min.zemědělství-Vyhodnocení úspěšných a neúspěšných projektů. Budeme fakturovat krátkodobý pronájem /zdanitelné plnění 20 %/ a občerstvení /zdanitelné plnění?/. Na občerstvení dostaneme faktury ze školní jídelny /nejsou plátci DPH/ a z prodejny Potravin /plátce DPH.
    Je občerstvení zdanitelné plnění? Pokud ano, mohu nárokovat odpočet z přijatých faktur?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dobropis
    03. 03. 2010

    Dobrý den, obdržela jsem dobropis od SčVK za vodné z r.2009 ( Ost.tělových.činnost bylo účtováno v r.2009). prosím o kontrolu účtování:
    Dal 321 minusem
    Dal 406
    úhrada: MD 231 par.3419 pol.2324
    D 321

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Sociální fond-upřesnění
    03. 03. 2010

    Prostudovala jsem si Váš dokument ohledně SF. Potřebovala bych jenom upřesnit, zda-li jsem to pochopila správně.
    Obec má pouze jeden bankovní účet.

    Proúčtování 2%HM(děláme jednou ročně podle rozpočtu,nebo máme změnit statut sociálního fondu a účtovat 2% ze skutečných hrubých mezd měsíce?)
    proúčtování: 401/419 nebo 401/231 63 30 5342 a 231 4134/419 ?
    ve výdajích:
    419/231 61 71 5499 (obědy,ošatné,očkování- stále stejná položka?)
    označujeme čerpání i příjem ORG.912
    Velice Vám děkuji za odpověď

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Evidence knih
    03. 03. 2010

    Dobrý den, jak postupovat v případě, že jsme k 31.12.2009 měli knihovní fond naší knihovny = organizační složky vedený v podrozvaze stylem 1 ks = 1 Kč. Kam knihy přeřadit převodovým můstkem - napadá mě účet 903 - ostatní majetek ? Podle jedné z Vaších odpovědí se na knihovní fond zákon o účetnictví nevztahuje - takže by ani v podrozvaze být nemusely ? V případě, že je budeme chtít z podrozvahy dát pryč, jak máme postupovat a zaúčtovat?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • účet 043
    03. 03. 2010

    Prosím o sdělení, jak zaúčtovat přijatou platbu na ZBÚ - vrácení přeplatku z peněžního vkladu z r. 2007 ve výši 170,- Kč (v r. 2007 byl převod vodovodu na VAK). Částku 170,- mám na účtu 043.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nedokončený dlohodobý hmotný majetek
    03. 03. 2010

    Při pořízení dlouhodobého hmotného majetku se účtuje na účet 042 až do doby zavedení do majetku.
    Účtováno bude: 042 /321
    321 /231
    dále nevím jak zaúčtovat účet 401 0901?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • příděl do sociálního fondu, příjmy na účtu fondů
    03. 03. 2010

    Sociální fond tvoříme převodem ze základního běžného účtu na účet sociálního fondu. Účtování:
    231 xxx 6330 pol. 5342 D/548 MD nebo 528 MD

    u sociálního fondu
    236 100 pol. 4134 MD/419 015 D

    Účet 419 014 - jedná se o příjmy na fondech (příjem za prodej bytů na účtu fondu rozvoje města?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Neinvestiční transfery
    03. 03. 2010

    Mám dotaz jak zaúčtovat poskytnutí neinvestičního transferu obecně prospěšným společnostem.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dlouhodobý majetek pořízený z dotace
    03. 03. 2010

    Dobrý den, prováděli jsme rekonstrukci soc. zařízení v MŠ. Celková cena rekonstrukce 478992,- Kč. Od krajského úřadu jsme obdrželi na tuto akci dotaci 199000,- Kč. Na školení ing. Lorenc říkal, že majetek se musí evidovat v ceně,kterou jsme uhradili z vlastních prostředků. Faktura na rekonstrukci byla na celkovou částku. Po uhrazení faktury nám poslali dotaci. Je správné účtování 042/321 478992,- před.
    321/231 478992,- úhrad.
    231/042 199000,-dotace
    021/042 279992,- zař.?
    Na školení nám řekl pouze jak účtovat,když faktura je na výši našeho podílu. Nebo jsem to špatně pochopila a takto se bude účtovat až v roce 2011?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Haléřové vyrovnání a přefakturace
    03. 03. 2010

    V loňském roce obec nechala vybudovat pro novostavbu rod.domu kanal. přípojku za 112 276,50 Kč. Firmě jsme zaplatili celou částku, přičemž obec se podílela 50 000,- Kč. Zbytek jsem přefakturovala investorům novostavby - t.j. 62 276,50. Faktura byla splatná v loňském roce, zaplatili ji však až letos - část na účet, část (276,50 Kč) v hotovosti.
    Já jsem příjem zaúčtovala:
    na účtě 231 0100 2321 2324/311
    v pokl. 231 0100 2321 2324 (277,- Kč) Md
    311 (276,50 Kč) D
    649 (0,50 Kč - haléř.vyrovnání) D
    261 0100/231 0100 6171 5182 (277,- Kč)
    Je to tak správně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Příspěvek občanů na kanalizaci
    03. 03. 2010

    Jak zaúčtovat dary od občanů na kanalizaci, která není majetkem obce ? Kanalizace se buduje prostřednictvím DSO, kam se posílají investiční příspěvky.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu