Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, kontrolou jsem zjistila, že jsem si zapomněla uplatnit DPH u 4 faktur z prosincovým DUZP z r.2019, zaúčtovaných do roku 2019, které jsem měla uplatnit v lednu 2020 (přecházeli jsme na nové KEO a nějak jsem si toho nevšimla). Můžu si DPH uplatnit ve 4. Q 2020? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat na účetní vypořádání neinvestiční dotace. Přezvala jsem účetníctví od kolegyně, která je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a potřebovala bych poradit se zúčtováním dotace.
Nyní, když si vyjedu dotaci podle org., mám zůstatky na účtech 388 a 472. Podrozvahu 999/955 jsem rozpustila dle přijatých zálohových plateb.
Ty jsme od poskytovatele dotace obdrželi již všechny. V systému ISKP, kde se dotace vyúčtovávala, je již schválena závěrečná žádost o platbu. Jak mám nyní postupovat? Zůstatky na účtu 388 a 472 jsou rozdílné. Účet 472 má zůstatek ve výši dotace, kterou nám poskytoval zaslal na bankovní účet, zůstatek na účtu 388 je nižší než tato částka.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec, plátce DPH, koupila na e-shopu německé firmy (má německé DIČ) ozvučovací aparaturu pro ozvučení kulturních akcí, které obec pořádá. Zboží bylo v eurech a platba byla předem, platba proběhla 15.12.2020. Po úhradě přišel daňový doklad s datem 19.12.2020 a údajem - dodání zboží do jiného členského státu, osvobozené od DPH. Pro výpočet základu daně jsem použila denní kurz ČNB pro 18.12.2020 a spočítala daň 21%. Nyní mi jde o to, zda jsem měla přeceňovat denním kurzem ČNB a dále, že si asi nemůžeme uplatnit odpočet, i když program mi odpočet dává.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu, zda se musí v rozpočtu na rok 2021 schvalovaném v prosinci 2020 rozpočtovat i dotace ze SR 4112 ( nějakým odhadem ). Její výše je nám oznámena až v polovině ledna. Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, příspěvková organizace provedla na svěřené budově rekonstrukci střechy, dodavatel odevzdal práci dost po termínu. PO proto dle smlouvy fakturovala smluvní pokutu, která dělá přes 1 mil. Kč. V rámci rozpočtu na rok 2020 bylo s tímto mimořádným příjmem počítáno a proto se zřizovatel rozhodl PO snížil na rok 2020 neinvestiční příspěvek. Teď se na nás PO obrátila, jestli má tuto smluvní pokutu vyčlenit z hlavní činnosti a udělat z ní samostatný základ, což by při 19 % sazbě udělalo 190 tis. Kč, a nahnalo by jí to do ztráty v hlavní činnosti. Nebo lze smluvní pokutu chápat jako jeden z příjmů hlavní činnosti (tržby z pokuty nahradily vlastně neinvestiční příspěvek od zřizovatele) a není tedy důvod dělat z těchto výnosů samostatný základ daně. Děkujeme za odpověď}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím o radu, zda je možné a případně jakým způsobem, nakupovat v dolarech. Náš správce městkých webových stránek požaduje zakoupit software pro úpravu PDF dokumentů přes web https://pdf.wondershare.com/buy/pdfelement-windows.html s tím, že trvalá licence stojí 129$. Nejsem přívržencem takových nákupů, ale prý u nás není tento produkt možné sehnat. Město má účty pouze v české měně.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dne 31.10.2020 byla předávacím protokolem předána stavba technické infrastruktury RD. Jednotlivé stavební objekty (vodovod, kanalizace, plynofikace, veřejné osvětlení, komunikace) budou kolaudovány postupně. Po předání dokončeného díla jsem rozdělila společné náklady jako zaměření, stavební dozor apod. k jednotlivým stavebním objektům a doúčtovala poměrným dílem dohad očekávaných nákladů. K 31.12.2020 byl zkolaudován a zařazen do užívání stavební objekt vodovod a kanalizace. V lednu 2021 (DUZP 01/2021) byla doručena ještě jedna faktura za autorský dozor. Jak mám prosím postupovat, když stavební objekty vodovod a kanalizace již mám zařazeny do užívání, ostatní stavební objekty zůstávají ještě v nedokončených investicích, jejich kolaudace teprve proběhne.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2020 byly uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace a vydána rozhodnutí (realizace bude v roce 2021 včetně vyúčtování)
- neinvestiční ve výši poskytnutí cca 50tis. a dále investiční ve výši cca 250tis. Jelikož jsem začínající účetní prosím o podrobný postup jak zaúčtovat:
1. Udělat v roce 2020 předpis do podrozvahy ve výši jednotlivých poskytnutých dotací 915/999 a v roce 2021 po vyúčtování (ex-ante) klasicky zapsat příjem dotace a odúčtovat z podrozvahy?
2. U neinvestiční dotace byla v roce 2020 zaplacena záloha ve výši 80tis. - máme na účtě 314 - mám dělat na tento výdaj nějaký dohad?
Moc děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
s nájemníky bytového domu byla v roce 1999 uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní. Nyní byly v nájemníky uzavřeny kupní smlouvy o převodu bytové jednotky a pozemku za cenu 1 Kč. Ke konci roku 2020 se podařilo převést pouze 5 bytů ze 7. Jeden byt se bude ještě převádět, s posledním nájemníkem se město bude nejspíš soudit. Jednotky byly v KN vymezeny v květnu 2020. Vstupní cena domu je 13.516.468,06 Kč, oprávky 2.072.821 Kč, zůstatková cena tudíž 11.443.647,06 Kč. Z jiného dotazu jsem vyčetla, že bych měla vstupní a zůstatkovou cenu včetně oprávek rozdělit na 7 bytů. Asi to udělám podle podlahové plochy bytů, každý je jinak veliký a nikde nemám uvedenou podlahovou plochu společných prostor. Předpis kupní smlouvy mám 311/646 - nevím, jak rozdělit 1 Kč mezi 646 a výnos z prodeje pozemků 647. Ke dni provedení vkladu bych zaúčtovala 553/081 zůstatkovou cenu, 081/021 vyřazení bytů, 554/031 vyřazení pozemku. Prosím, poraďte mi, zda postupuji správně. Moc děkuji, Tereza Fenclová}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit s DPPO. Jelikož v roce 2019 jsem měla poprvé účtovat o DPPO a nějak jsem to opomněla, takže v roce 2020 jsem až v září zaúčtovala 591/341 217 550,-
341/682 217 550,-
231 1122 217 550,-
231 6399/5365 217 550,-
a k 31.12.2020 682/388 217 550,-
591/389 217 550,-
a když v březnu budu podávat daňové přiznání vypočtu daň za rok 2020 a zaúčtuji skutečnost 341/388
389/341
231 1122 MD
231 6399/5365 D.
Přečetla jsem snad všechny vaše odpovědi k dotazům o DPPO, ale nejsem si jistá, že to mám dobře. Prosím o opravu, popř. vysvětlení. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, potřebuji poradit, jak se vypořádat při přechodu na další rok s investicí "Herní prvky do MŠ" za 187 000 Kč. V červnu jsme žádali na Stř.kraj o zbytek nevyčerpané dotace z Programu 2017-2020. V červenci bylo hřiště dokončeno a vyfakturováno. Zároveň na něj přispěly okolní obce na základě veřejnoprávní smlouvy (celkem 33 000 Kč). Tyto příspěvky byly s obcemi vypořádány již v srpnu. V srpnu zároveň došlo rozhodnutí Zastupitelstva kraje, že nám schválili dotaci na toto hřiště ve výši 101 000Kč. Povinné dokumenty k uzavření smlouvy jsme zaslali, ale smlouva zatím nedorazila a peníze tedy také ne. Teď potřebuji informaci, jak naložit s tím dětským hřištěm. Do majetku jsem ho zatím nedala, protože čekám na ty peníze z kraje. Hřiště je již normálně v užívání. Nevím zda již založit do majetku a jaké provést úkony účetní. Možná pokud možno jednotlivé kroky od počátku, protože v tom dost plavu. Děkuji za pomoc}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o konzultaci ohledně používání N a Z. Je nutné dávat nástroj a zdroj u dotačních akcí (kde je podíl i EU) i k rozpočtu? U jednoho projektu účtujeme skutečné výdaje vždy vč. N a Z, ale k rozpočtu tyto znaky neuvádíme. Může to tak být? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Výdaje realizované v roce 2019 a v roce 2020, týkající se účelu akce, jsem označovala zvláštním org..
Na konci října nám došlo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (ex post, 85 % EU, 15% obec)-zaúčtovala jsem na podrozvahu (955/959). Dotace bude v roce 2021.
Mám k 31.12.2020 zaúčtovat uznatelné výdaje za rok 2020 s UZ, nástrojem a zdrojem, potom si spočítat z této profinancované částky za rok 2020 85% a zaúčtovat 388/403 a následně o tuto částku ponížit účty na podrozvaze?
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vracíme část dotace z důvodu nižších nákladů, dotace nám došla ještě před vyúčtováním. Jde mi o to jakou položkou zaúčtovat vratku dotace vše proběhlo v roce 2020.
Příjem dotace jsem zatím účtovala 231 pol. 4122/374. A účtování vratky když je to ve stejném roce?
Děkuji
RT}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Kdy zařadit do majetku veřejnou část kanal. přípojky pro nový RD - po kolaudaci RD, začátku užívání nebo při předání firmou?
2) Jak zaúčtovat výdaje spojené s opravou střechy - např. žádost o dotaci (518x511)?
3) Kam účtovat výdaje za zpracování žádosti o dotaci (investiční=výstavba hřiště), když ji neobdržíme a investici odložíme do dalšího roku, ve kterém žádáme o dotaci znovu? Mám nechat na 042, nebo přeúčtovat na 518?
4) Měníme čerpadlo, které je součástí 2 roky staré technologie ČOV (soubor). Je vhodné ho ze souboru vyřadit a nové zařadit již samostatně, protože se předpokládá, že se bude měnit častěji?
Moc děkuji za odpovědi.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková