Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Takže, jestli jsem pochopila správně - moje RO bude: příjmy - pol. 8115 a výdaje - par.2310, 2321 a pol. 6121. Rozpočet bude schodkový. Na položce 8115 mám nyní + 1 600 000,-. Musím se na to nějak ohlížet nebo dávám, kolik se cca proinvestuje do konce roku (např. 2 500 000,-)?
Je nějaká "formulace" při schválení zastupiteli? Jak správně by to mělo znít v Usnesení? Nutno do Usnesení podotknout "schodkový rozpočet"?
Moc děkuji za Vaše odpovědi.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu s účtováním dotace z IROP. Obec vybudovala cyklostezku. Náklady jsem pouze sbírala na 042, jednalo se o projektovou dokumentaci a další podobné výdaje předchozích let. Nyní je stezka hotová, a ke mně se nyní i přes předešlé dotazy teprve dostaly doklady..
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace - financování Ex post, dotace 3 990 000,- + vlastní zdroje 210 000,- = uznatelné výdaje 4,2 mil. Kč - z 10/2019
Dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro integrované projekty CLLD - dotace 95% uznatelných výdajů ze strukturálního fondu ERDF + 5% financování z rozpočtu obce
Dotazy:1) Nyní mám v ruce fakturu na 7 167 168,25 Kč, kterou bych měla rozdělit na 4,2 mil. s ORG a zbylou část 2967168,25 bez ORG pro účely vykázání uznatelných výdajů, je to tak?
2) Dále nevím, co dál - na stránkách mfcr jsem našla dle programu 11703, UZ 17969 pro EU - INV. , zdroj 5 (Myslím si správně, že UZ 17968 pro SR -INV, a tedy ani zdroj 1 se nás netýká nebo se jím značí výdaje obce, na které není poskytnutá dotace) Jak určím nástroj?
3) U té faktury označím nástrojem a zdrojem celou fakturu v členění 95+5% nebo jen uznatelné náklady 4,2 mil. a zbylou část neznačím? Pokud celou fakturu, mám doznačit UZNZ i loňské a předloňské náklady?
4) Kdy mám cyklostezku zařadit do majetku? Protokol o předání dle SOD je k datu 17.8.2020, kolaudace je 9.10.2020
5) Jak účtovat o dotaci? Dohadu ke konci roku 2019 nemám zaúčtovanou. Nevím, zda dotaci dostaneme letos nebo až v roce 2021.
Děkuji předem za odpověď
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, nastala u nás situace, kdy spousta RD v obci nemá vodu ve studních. Také došlo v letošním roce k developerské výstavbě. Na obci je nyní udělat přípravné práce pro výstavbu obecního vodovodu a prodloužení kanalizačního řadu v obci. Rozpočet na letošní rok s těmito akcemi nepočítal, tyto se však musí udělat. Jak se mám vypořádat s rozpočtem, abych měla kryté výdaje? Na bankovním účtu peníze máme. Bývalá kolegyně mi radila, abych použila ušetřené finance z minulých let, ale jak - to prý už si nepamatuje. Jsem v tomto nováčkem, a tak bych nerada porušila zákony, potřebuji mít kryté výdaje na tyto akce, ale nevím si s tím rady. S tím souvisí, zda to celé schvaluje zastupitelstvo. Moc děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec (plátce DPH), máme budovu, která slouží jako kulturní dům, tedy krátkodobě se pronajímá na různé společenské a soukromé akce (výnosy z pronájmu účtuji vč. DPH - uplatňuji DPH), nyní mám fakturu za opravu na budově v hodnotě 5 tis. od plátce DPH, mohu DPH na vstupu účtovat - uplatnit?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Městský obvod provedl rekonstrukci kuchyně školní jídelny. V rámci této rekonstrukce vyvstala potřeba navýšit příkon el. energie. Vzhledem k tomu, že stavba byla převzata dříve, než byl zaplacen poplatek ČEZu a zároveň samotné navýšení příkonu proběhne ČEZem pravděpodobně až příští rok, nevíme, zda náklady na tento připojovací poplatek zahrnout do majetku při zařazovaní celé stavby rekonstrukce kuchyně, nebo počkat až bude připojení provedeno a provést nové zařazení do majetku až příští rok. Připojovací poplatek činí 50 tis. Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší základní škole (jsme zřizovatelé) budujeme odborné učebny.
Do základní školy chodí i žáci sousední obce. Zastupitelstvo této obce rozhodlo, že nám poskytnou finanční dar na tuto investiční akci ve výši
150 000,- Kč.
Jaké bude účtování na obci, kde přijímáme a na obci, která daruje.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město, jako oprávněný z VB uhradilo 5000,- Kč povinnému za VB. Platba byla zaúčtována na pol. 5122. Město také hradilo kolek ve výši 2000,- Kč (za návrh na vklad práva do KN). Má se tento kolek započítat do hodnoty VB , pol. 5122 a náklad 558 nebo na pol. 5362?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má zřízený sociální fond ze kterého přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění ,které jsem zaúčtovala 419/236 6171 5499 ,527/648
ale nevím zda je to správně.Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obci byla poskytnuta investiční dotace z programu 2017-2020 z rozpočtu Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova, smlouva byla podepsaná v červenci 2020 (v srpnu 2020 uhrazena). Dotace byla použita na přístavbu ZŠ, která proběhla již v roce 2017 (v roce 2017 bylo zaúčtováno TZ budovy ZŠ). Dohad jsem neúčtovala.
Měla bych transfer začít rozpouštět od září (v srpnu zařadím na kartu majetku) nebo musím doúčtovat rozpuštění transferu na účet 672 od roku 2017?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o účtování Darovací smlouva ve výši 5 tis. Kč mezi Obec a Univerzita Olomouc pro potřeby vydání publikace "Jiří Louda: Erby rytířů".
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Do 30. 6. 2020 provozovala Infocentrum naše PO. Od 1. 7. 2020 byla činnost Infoc. převedena pod město. Moc Vás prosíme o radu:
1. Zboží, které měla PO k 30. 6., bylo na základě darovací smlouvy převedeno na město.
Zaúčtovala jsem: 132 MD/401 D ???
2. Před 1. 7. město nakoupilo na propagaci např. tašky. Byly zaúčtovány do nákladů. Po 1. 7. se rozhodlo, že se tašky převedou do Inf. jako zboží.
Opravila jsem účtování takto:
231/pol. 5139 -D // 501 - MD
231/pol. 8901 D // 132 MD
a proúčtovala jsem DPH.
3. Dále bychom chtěli převést do Inf. propagační materiály (např. knížky), které město koupilo v předchozích letech a nyní by se také prodávaly. Jak správně zaúčtovat tento převod???
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chci se zeptat, zda v některých Vašich dokumentech nenajdu návod, jak
postupovat ohledně účtování platby (popřípadě nadměrného odpočtu) DPH, a to jak z hlediska RS, tak z hlediska účetnictví (tento systém jsem jaksi ještě moc dobře nepochopil). Máme zřízeny účty jak pro hlavní činnost, tak i pro hospodářskou činnost. V 8. měsíci nám došel na účet hospodářské činosti nadměrný odpočet DPH ve výši cca 65 tis. Kč a já si nějak nevím rady jak dál postupovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V domu občanské vybavenosti budujeme dva sociální byty, tyto byty jsou v prvním patře a zabírají 50% obytné plochy. Přízemí které dále slouží pro občanskou vybavenost také 50%. Firma nám vystavuje faktury v PDP na sociální byty zvlášť a na opravu střechy a fasády také zvlášť. Jaké bude DPH u bytů a jaké u opravy střechy a fasády? Na obě akce máme dotace. Předem děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu jaká má být správně sazba DPH k demolici a výstavbě kontejnerových stání na komunální odpad k bytovým domům, které obec již nemá ve svém vlastnictví (před lety došlo k jejich prodeji z vlastnictví obce) a jestli zde uplatnit přenesenou daňovou povinnost.
Máme za to, že kontejnerová stání tvoří funkční celek s věcí hlavní (bytovými domy) a měla by být ve stejné sazbě DPH. Funkční a provozní celek mohou tvořit i nesouvislé pozemky, kdy mezi věcí hlavní (bytové domy) a příslušným kontejnerovým stáním je například silnice, jako v našem případě. Bytové domy jsou zahrnuty v 15% sazbě DPH, v režimu reverse charge. Kontejnerových stání je však 15 (na různých místech, dál od sebe) a pouze jeden bytový dům vlastní obec. Je možné použít 15% sazbu DPH i za těchto okolností, kdy se liší majitel věci hlavní a vedlejší? Nebo v našem případě použít sazbu DPH 21 % v normálním režimu?
Děkuji moc za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
1) faktura vystavená na opravu obecní cesty a terénní úpravy v obci, dále položky a vyčíslené dny, ks, km, ks, tuny (traktobagr, štěrk, nakladač atp.). Není tedy zřejmé, jaké náklady byly na opravu cesty a jaké na terénní úpravy – můžu účtovat na pol. 5169 a par. 3745?
2) Výměna obkladů, dlažby v chodbě a dveří ve výdejně MŠ v hodnotě celkem cca půl mil. Kč – máme na dotaci jako neinvestiční akci s DPH 21 %, na tuto akci neuplatňujeme DPH, tudíž se „tváříme jako neplátci. Je to tak správně.
Děkuji a hezký den přeji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková