Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme zřízenou novou příspěvkovou organizaci Technické služby, zatím neplátce DPH. Od října budou plátci. Nemůžeme se dohodnout na hlavní a doplňkové činnosti v oblasti odpadních vod - vyvážení fekálním vozem.
Organizace má ŽL na odpadové hospodářství.
Provádí vyvážení fekálním vozem pro občany z místních částí kde není kanalizace za cenu paušálu 600 Kč. V této částce je uložení na ČOV, doprava, čerpání , kterou stanovila rada ( i když náklady na dopravu jsou různé poněvadž místní části jsou vzdáleny 2 až 10 km) .
Dále provádí vývoz fekálním vozem i pro jiné obce a pro firmy.
Je možné mít vývoz fekálním vozem pro občany místních částí v hlavní činnosti a pro jiné obce a firmy v hospodářské činnosti nebo vše spadá do činnosti hospodářské?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nakupovali jsme optické válce na multifunkční tiskárnu. Cena 1 optického válce je přes 5000 Kč bDPH. Mám účtovat o majetku nebo jako materiál na spotřebu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc při ,, úklidu účtu 407 ,,. Zjistila jsem , že v letech 2003 – 2009 předešlé účetní účtovaly akcie získané vkladem majetku do firma Vodovody a kanalizace tak, že jmenovitá hodnota akcií byla dána na účet 069 a rozdíl mezi jmenovitou hodnotou a hodnotou vkládaného majetku na účet 909 . Následně byl zůstatek účtu 909 v roce 2010 převeden na účet 407 a tam ho mám stále . Audit mi v současné době vytkl, že tato hodnota by se měla vždy k 31.12. xx přecenit. My tyto papíry, ale nemáme k obchodování a tak nevím, zda přeceňovat je správné . Mám účet 407 nějaký způsobem opravit ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Před deseti lety plánovala obec centrální kanalizaci včetně ČOV. Na toto vytvořila i dokumentaci včetně stavebního povolení v ceně 1 mil. Na takový projekt nebyla nikdy vypsána dotace a projekt je mimo možnosti obecního úřadu. Proto se od letošního roku rozhodlo jít zastupitelstvo cestou jednotlivých domácích ČOV u jednotlivých domů a již se vše chystá k žádosti o dotaci a k projektu. Auditoři nám doporučili odepsat původní projektovou dokumentaci z majetku, protože tato už nikdy nebude použita. Jak postupovat? Navrhovaný postup je tento: vytváření opravné položky například ve výši 1/20 za rok, 556/168, a to zpětně od roku 2011 a poté vyřadit 168/556 a zaúčtovat 547/042. Bylo by to takhle možné? Je třeba nechat si schvalovat zastupitelstvem či může rozhodnout starosta (radu nemáme)? Nebo to bude doporučení inventarizační komise?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Občas řešíme, zda je možné vložit nějaké menší peníze do cizího majetku. Aktuálně se jedná o přístupovou cestu k chatám v katastru naší obce, kdy cesta je v majetku Lesů a náš obecní úřad chce na opravu přispět částkou 10.000 Kč. Je třeba něco takového schvalovat například zastupitelstvem? Pokud by se jednalo o cestu v majetku obce, tak by rozhodl starosta a více by se nic neřešilo.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město chce uzavřít smlouvu s umělcem ze Slovenska na vytvoření pomníku a instalaci v našem městě za cenu 10.000 euro (záloha 5000 euro a doplatek při dodání díla).
Autor díla ve smlouvě uvádí, že není plátce DPH.
Předmětem smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při vytvoření a dodání díla a udělení licence na jeho použití.
Rozsah díla představuje autorský návrh (3D vizualizace) a realizaci (vytvoření a osazení pomníku na betonový základ).
Udělení licence není ve smlouvě dále nijak specifikováno. Smlouva obsahuje jen Autorskou doložku (autor je jediný tvůrce díla, město jej nemůže použít jinak bez souhlasu autora).
Výkopové práce a betonový základ vytvoří česká firma. Bude fakturovat městu.
Účtovat budeme jako investiční výdaj – pořízení stavby – účet 021.
Budu postupovat dle par.16 odst. 2, bod a) zákona o DPH a z výše uvedeného plnění nebudu u nás odvádět DPH.
Zálohovou i vyúčtovací fakturu budeme hradit z korunového účtu.
Žádám Vás o radu s přepočtem a zaúčtováním kurzových rozdílů zálohové faktury a následné vyúčtovací faktury od slovenského dodavatele (neplátce).
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak prosím zaúčtovat mylnou příchozí platbu na úvěrový účet obce (úhrada faktury).
Byla připsána k 31.8.2020, budeme žádat banku o převedení částky na ZBÚ, což se ale uskuteční až v období 09/2020.
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2009 vybudovala za pomocí inv. dotace z JMK (107 000 Kč) dětské hřiště za 230 000 Kč. V roce 2012, když se začalo odepisovat, tak nějakým nedopatřením se u tohoto majetku nastavilo 30 let, což je samozřejmě velmi mnoho. Asi to bylo bráno jako staba jako taková, ne jen na dřevené hrací prvky.
Nyní v roce 2020 obec provedla rekonstrukci hřiště - výměna hracích prvků za 300 000 Kč, opět s pomocí inv. dotace 205 000 Kč od MMR.
Nevím, jak nyní správně postupovat?
Tu původní kartu dooprávkovat, rozpustit dotaci, vyřadit a založit novou kartu?
Nebo udělat technické zhodnocení a zařadit na původní kartu. Tedy navýšit hodnotu majetku a zařadit novou dotaci? Přikláním se k TZ.
A ještě bych se zeptala, jestli je možné prodat (vydražit) staré herní prvky? Např. nějaké fyzické osobě. Hrací prvky pro obec již nesplňovaly bezpečnost, tak aby jsme za ně mohli ručit a prošly revizí, ale použitelné ještě jsou. Domnívám se, že by to mělo být možné, protože udržitelnost ve smlouvě na dotaci byla jen 3 roky a navíc to je hmotný majetek. Nejedná se o nemovitost. Nemusíme tedy zveřejňovat záměr?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jsme obec o cca 850 obyvatelích a máme tři části. V jedné části byl zrušen obchod a občané musí jezdit nakupovat do vedlejší části a nebo do města. Pan starosta teď přišel s tím, že bychom mohli alespoň zajistit prodej pečiva. Jedna paní by byla ochotná pečivo vydávat. Platili bychom ji na dohodu o provedení práce. Vždy by udělala objednávku od občanů, občané by ji při výdeji pečiva dali přesně peníze v hotovosti a ty peníze by mi donesla na úřad do pokladny. My bychom potom hradili fakturu pekařství, které by vystavovalo fakturu na nás. Byla by to tedy taková služba pro občany, neměli bychom z toho žádný výnos. Myslíte si, že je to takhle možné? A jak prosím účtovat příjem a výdej? A může to zůstat v hlavní činnosti a nebo musíme mít hospodářskou činnost?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat přeložku vody.
Určitý úsek našeho vodovodního řadu vede pod domem fyzické osoby a ano ten pozemek byl původně obecní. Došlo k prodeji tohoto pozemku a na něm byl vystaven dům-při těchto pracích tedy nedošlo k přeložce vodovodního řadu. Toto děláme až nyní, děláme to vlastní činností, nakoupíme materiál, naši zaměstnanci provedou výkopy a dopojíme sami....Celkové náklady budou asi cca 50 tisíc....Vím, že přeložka vodovodu je výdaj související s pořízením majetku takže na 042 s položkou 6121. Ale jak mám zaúčtovat já, když žádný majetek nepořizuji? Stačí položka 5169?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné zrušit nějakým způsobem předpis prodeje pozemku. Na základě podání návrhu na katastr jsem provedla v roce 2019 předpis na prodej pozemku 311 MD/647 D v částce 122 400. Prodej byl nakonec v lednu 2020 zrušen. Je možné nějak letos provést opravu?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec chce stavět novou sokolovnu a následně ji pronajmout. Uplatním DPH. Pokud pronajmu plátci DPH, nájem bude včetně DPH a já odvádím. Ale pokud pronajmu neplátci, mohu také nájem fakturovat s DPH a odvedu? To by bylo pro nájemce nevýhodné. Nebo když bude nájemce neplátce, nemohu uplatňovat DPH ze stavby a nájem bude osvobozen?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Město by rádo nakoupilo nemovitosti , které sice stojí na území města, ale vlastníkem je církev, která má sídlo na Slovensku. Jak pohlížet na tento nákup z hlediska DPH? Nejsme plátci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V minulých letech jsme obdrželi dotaci na investiční akci. Po kontrole nám finanční úřad uložil odvod za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení.
Vzhledem k tomu, že část viny nese dodavatel, požadovali jsme po něm, aby nám uhradil vzniklou škodu. Dodavatel se obrátil na svou pojišťovnu a ta nám poskytla v loňském roce pojistné plnění.
Zároveň jsme se odvolali a požadovali po FÚ prominutí penále. Finanční úřad nám v letošním roce vyhověl a penále vrátil (částka 1.700 tis. Kč)
Protože jsme ale obdrželi úhradu od pojišťovny i od finančního úřadu, musíme pojišťovně část pojistného plnění vrátit. K tomu je uzavřena dohoda o narovnání, z níž plyne, že pojišťovně vrátíme 1.600 tis. Kč.
Prosím, jak zaúčtovat?
1. Příjem na položku 2329 v částce 1700 tis. Kč a vratka pojišťovně mínusem na 2329 v částce 1600 tis. Kč.
nebo, když jde o rok 2019 a 2020
2. Příjem na položku 2329 v částce 1700 tis. Kč a vratka pojišťovně na § 6409 pol. 5902 v částce 1600 tis. Kč.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosíme o radu, zda instalaci nuceného větrání s rekuperací tepla v základních školách máme účtovat podobně jako klimatizaci jednak jako zhodnocení budovy (rozvody) a jednak na účet 022, 028 (rekuperační jednotky). Byli jsme na školení, kde dokonce bylo řečeno, že musíme účtovat zvlášť ještě software, který je součástí rekuperace.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková