Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na budově radnice máme vybudovanou FVE. Elektřinu využíváme pro vlastní spotřebu budovy radnice. Měsíční zálohy elektřiny neplatíme. Teď mi přišlo vyúčtování od ČEZu za rok 2025:
Spotřeba elektřiny celkem: 87 312,33 Kč, Přijaté platby: -85 260,00 Kč, doplatek: 2 052,33 Kč.
Mohu se zeptat, jak mám zaúčtovat ty přijaté platby? Během roku jsme nic neplatili a tohle je vlastně vyrobená elektřina z FVE.
Někde ve vašich odpovědích na dotazy jsem se dočetla, že se o vyrobené elektřině účtuje jako o zásobách vlastní výroby a o jejich změně, tedy účtu 123 a 508. To mi přijde docela logické. Ale když já během roku nevím kolik jsme vyrobili a dozvím se to až na konci roku z faktury ČEZu, tak mám vždy na konci roku udělat 123/508 a zas obráceně?
Ale jak by potom bylo zaúčtování té faktury?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2025 jsme zahájili výstavbu požární zbrojnice. Dokončena bude letos. Od MV GŘ HZS máme rozhodnutí na dotaci ve výši 6 mil. Kč. Po předložení faktur za provedené práce od června do listopadu 2025 nám dotace přišla na účet. Akce ještě není dokončena, fakturace bude probíhat ještě letos.
Chci se zeptat, zda má být k 31.12.2025 účtováno na účet 388 MD a 403 D ve výši přijaté dotace. Závěrečné vyhodnocení akce bude také letos.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec provozuje kavárnu, kde je možné zakoupit dárkové poukázky, příjem z nich účtujeme 261/324, uplatnění poukazu -261/-324. Na konci roku mám na účtu 324 zůstatek. Co se přikládá k inventurnímu soupisu a jak s tím dál naložit? Sice budou nějaké poukázky propadlé, ale jak zjistím za jakou hodnotu, abych mohla zaúčtovat 324/649? Dále dotaz k rozpočtu. Máme schváleny závazné ukazatele třídy. Pokud budeme během roku poskytovat dar jiné obci nebo transfery společenství obcí, stejně stále platí, že to jsou závazné ukazatele a musím udělat rozpočtové opatření?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Starostka podepsala dne 23.11.2025 Smlouvu o přenechání plochy se Zásilkovnou na dobu neurčitou. Výše nájemného je stanovena ve smlouvě 20.000Kč/rok, v bodě platebního režimu je uvedeno, že partner bude uplatňovat DPH.
Čekali jsme, že na základě smlouvy přijdou peníze, ale bylo nám sděleno, že máme vystavit fakturu na rok dopředu. Jsme plátci DPH, myslela jsem, že budu účtovat jako pronájem pozemku ( předpis 315/603 platba 231/315 par.3639, pol.2131), kde je u nájmu nemovitých věcí DPH osvobozeno podle §56a, ale když je uvedeno, že partner bude uplatňovat DPH, tak bychom asi měli tedy účtovat s DPH a odvést ho správně ne? Našla jsem tento výklad: K § 56a odst. 3 ZDPH
Podle odst. 3 se plátce může rozhodnout u nájmu nemovité věci pro uplatňování DPH, pokud nájem poskytuje jinému plátci pro účely jeho ekonomické činnosti.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat a zda vystavit fakturu 20.000Kč + DPH a odvést ho.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak nejlépe zaúčtovat IT služby v případě licencí.
Například u smlouvy, kde je v textu uvedeno, že se jedná o licenční smlouvu o poskytnutí oprávnění výkonu práva užívat webovou aplikaci na dobu delší než jeden rok, ale poskytovatel nevyčíslil cenu licence, kterou bychom měli evidovat v majetku. Zároveň víme, že nám cenu za „licenci“ nikdy nevyčíslí. Platba probíhá jednou za měsíc, a pokud ji neuhradíme, tak nemůžeme využívat služby webové aplikace. Je v tomto případě vhodné použít položku 5042, 5164 nebo 5168?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2024 obec obdržela Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze SFŽP na Snížení energetické náročnosti budovy MŠ - 3.734.227,- Kč. Účtovala jsem 955 MD/999 D
V témže roce se k této akci vynaložily náklady na tuto investici. Účtovala jsem 042 MD/321 D. Na konci roku jsem k 31.12.2024 účtovala časové rozlišení ve výši nákladů 388 MD/403 D.
V roce 2025 došlo ke zrušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Chtěla bych poprosit o radu jak tuto situaci zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při inventarizaci 2024 jsem na účet 022 přičetla chybně částku 1,500 000,-Kč
Odpisy byly prováděny správně. Mám zaúčtovat opravu 408/022.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně přijatých faktur za vyúčtování elektřiny za období od 26.8. 2025-30.12.2025. K 31.12.2025 jsme zrušili naši příspěvkovou organizace, která od 1.1.2026 přechází na město. Na ČEZU bylo dojednáno mimořádné vyúčtování k 31.12.2025, s tím, že od ledna 2026 budou všechna OM na město. Přišlo ukončení všech 40 odběrných míst a i nové platební kalendáře již na rok 2026 na město. Ovšem 14.1.2026 vystavili faktury s datem vystavením i datem DUZP 14.1.2026. Jako zákazník je na dokladech uvedená zrušená příspěvková organizace i jako adresát (město nikde na dokladech nefiguruje). Nákladově ještě stihneme vše zaúčtovat do roku 2025 na příspěvkovku, ale zapsat jako přijaté faktury již musíme do spisovky i do knihy faktur města a i zaplatit již z účtu města, které jsou již také převedené na město. Můžu vyúčtovací faktury s IČ příspěvkové organizace přijmout do spisovky města jakože už za město? Neznám jiné řešení, ČEZ nechce nic opravit ani po vysvětlení, že příspěvkovka již od 1. 1. 2026 právně neexistuje ( i když ve veřejném rejstříku stále výmaz neudělali, takže k tomu nemám ani doklad, ale právník datovkou zrušení na rejstřík v lednu poslal) Nevadí, že budu mít v účetnictví doklady jiné organizace, účetně je dáme v roce 2025 na účet 383 u příspěvkové organizace a letos na městě z 383/321 a 321/ 231 xx.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu při zařazení majetku:
Jde o akci Revitalizace II. NP zámku za 4,5 mil. Kč vč. dotace 2850 tis.
Výdaje:
1) Stavební práce – TZ zámku
2) Akumulační kamna 7 ks á 40 716,50 Kč + stěhování kamen 20570,–.
Tedy rozpočítám do ceny kamen 2938,57 za každé a zařadím na 022 jako soubor? Při účtování může být RS 6121 jako pro celou akci nebo ta kamna + stěhování na zvlášť na 6122?
Dotace se vztahuje na stavební práce + 6 ks akumulačních kamen (1 kamna jsou jako vícepráce mimo dotaci). Jak zařadím na karty majetku? Mohu dát celou dotaci 2850 tis. na kartu budovy zámku nebo musím poměrově nějak přiřadit i každému kusu kamen? Nebo bude lepší dát vše jako TZ zámku i včetně kamen a k tomu přiřadit celou dotaci?
2) řetězy na lustry v hodnotě necelých 2000,- Kč – započítám do TZ?
Stejně tak dotace na výstavbu lávky pro pěší, sanace opěrné zdi a část chodníku. Jak zařadím dotaci? Akce v hodnotě 4450 tis. Kč, dotace 1274 tis. Kč. Rozpočítám dle celkových výdajů poměrově na jednotlivé karty nebo mohu dát celou dotaci na kartu lávky nebo mám zařadit jako jednu stavbu a rozepsat jen do poznámky na kartu?
Zařazení do majetku – zařazuji k datu kolaudace 29.12. nebo nabytí právní moci v lednu (zatím nepřišlo)?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2023 byl vypočítán nadměrný odpočet 3 663,- Kč. Při dotazu na FÚ mi bylo řečeno, že je vše v pořádku a nic nám nedluží. Nevím, jak odpočet vznikl a kde se stala chyba. Audit mě požádal, abych účet 343 vyrovnala, celý rok 2024 už nejsme plátci DPH. Můžete mi poradit jakým zápisem?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je obec povinná odvádět DPH ze zboží určeného pro propagaci? Část zboží máme na prodej a část na propagaci.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2023 jsme obdrželi neinvestiční dotaci MŽP - Fond soudržnosti, na Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města. Teď jsme byli MŽP vyzváni k vrácení části finančních prostředků. Kontrolou bylo zjištěno, že jsme nedodrželi termín ukončení realizace projektu. Jelikož to nebyla naše chyba, vyzvali jsme našeho zhotovitele k úhradě finančních prostředků. Ten souhlasil a peníze nám poslal.
Jak prosím zaúčtuji jak příjem, tak i výdej finančních prostředků?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám dotaz ohledně PO. PO z důvodů dlouhodobých pracovních neschopností zaměstnanců nevyčerpala provozní příspěvek od zřizovatele. Zatím má vysoký HV a nechce z něj odvádět daně. Místostarosta s ředitelkou vymysleli, že část nevyčerpaného provozního příspěvku převedou do fondu investic na příští rok, kdy bude prováděna velká rekonstrukce v PO.
Jak to správně zaúčtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec není plátce DPH, nevykonává ekonomickou činnost.
Záměr je koupit špýchar/ v budoucnu multifunkční středisko / a prodejnu motocyklů / kam se přesune kancelář OÚ/ cca za 8 500 000 Kč. Financovaní úvěrem a prodejem pozemku za cca 2 700 000 Kč .Pozemek je historicky veden v majetku obce na 031 , v KÚ jako ostatní plocha.
V návrhu zprávy o uplatňování ÚP z roku 2025 je toto znění: Na pozemku 274 umožnit výstavbu RD – jediné místo pro realizaci bytové výstavby – strategicky výhodné místo – v obci, buduje se zde kanalizace /DSO/ a bude doplněn vodovodní řád, blízko zastávky a komunikace . Z hlediska pořizovatele sdělujeme, že lokalitu je možno využít pro výstavbu RD již teď a není zde tak třeba změna ÚP a ani povinnost část využít např, pro občanskou vybavenost. Z tohoto důvodu není tento podmět součástí zadání změny ÚP. Schváleno ZO. Bude vyvěšen záměr s nejnižší cenou za m2, prodej nejvyšší nabídce, předpokládá se výstavba RD.
Sítě nebude dělat obec, proběhne dělení pozemku - výměra pozemku 6901 m2, stojí na něm hasičárna, bude rozdělen na 2 části, ta s hasičárnou zůstane obci, zbytek cca 3100 m2 – prodej. Dále obec prodá další 2 pozemky na kterých stojí RD k dorovnání vlastnictví – majitelům – fyzickým osobám , cca za 300 000 Kč, v KÚ zahrada, ostatní plocha. Proběhne dělení pozemků, na jednom z nich je zděná kolna, která zůstane po dělení s částí pozemku obci.
Příjmy obce: Eko-kom, nájem hrobových míst, dlouhodobý pronájem hřiště kynologům, místnosti na hřišti na oslavy a jubilea, pronájem pozemků ZD, pacht.
Jsme neplátci DPH, musíme si hlídat obrat ? Vstoupí prodej pozemků do obratu DPH, staneme se prodejem plátcem DPH ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V srpnu nám tragicky zemřel nájemník obecního bytu. Trvalo dlouho než se určilo datum úmrtí. Na obecní účet nám přicházela od 8.2025-11.2025 stále platba nájmu, než mu zablokovali účet. Jelikož se jednalo o příbuzného pana starosty, poprosil mě, zda bych 2 nájmy neposlala zpět na účet (bál se, aby se účet nedostal do mínusových hodnot) a další tři platby mám na účtu 315. Přiznám se, že vůbec nevím zda mám účtováno dobře. Ještě mám na účtu na MD -311 zůstatek z vyúčtování záloh za rok předchozí rok, který jsem již neposlala a čekám na dědické řízení. Mohla byste mi prosím poradit jak mám tuhle skutečnost vůbec účtovat?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková