Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, obec má nově otevřenou saunu. Jaké je DPH u vstupného do sauny 15 nebo 21%? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní několik bytů, do kterých zakoupila některá vybavení - sporák, digestoř, plyn. kotel. Kuchyň. linky vestavěné vedeme jako součást stavby. Je správné, vést toto vybavení v majetku obce na 028, nebo se vede pouze v evidenci pomocné - na kartách vybavení jednotlivých bytů? Evidence okolních obcí se velice různí. Máme stanoveno pouze nájemné, ve kterém není zohledněno vybavení
(propočet pořizovací ceny a životnosti).}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zjistila jsem, že v již schváleném a zveřejněném rozpočtovém opatření je chyba v položce, jedná se o průtokový transfer pro naši PO, místo položky 5336 jsem napsala položku 6121 (je to dotace z MMR na modernizaci školních dílen), paragraf je v pořádku 3113. Rozpočet schvalujme na paragrafy jako závazné ukazatele, rozpočtová opatření rozepisujeme na paragrafy a položky. Můžu provést "jen" opravu tohoto rozpočtového opatření bez schválení rady obce.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec získala dotaci od MMR na workoutové prvky. Prvky jsou zabudované a dotace z MMR už dorazila na náš bankovní účet. Ráda bych se poradila, zda máme všechno správně zaúčtované.
Rozhodnutí: 915xx+org/999xx+org
přijatá faktura za prvky: 042xx+ÚZ+org/321xx+org
příjem dotace: 231xx+ÚZ+org/374xx+org
999xx+org/915xx+org
platba faktury za prvky: 321xx+org/231xx+ÚZ+org
zdroje MMR 231xx 3636 6341
vlastní zdroje: 231xx 3636 6121
zařazení majetku dle kolaudace: 021xx+org/042xx+ÚZ+org
346xx+org/403xx+org
vypořádání dotace: 374xx+org/346xx+org
Do majetku zařadíme datumem kolaudace ?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Je možné uhradit stravu -menu členům zásahové jednotky, kteří pomáhali při zásahu v jiné obci? Jsme trojková obec. Pokud ano z jaké rozpočtové položky. Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší PO jsme předfinancovali rekonstrukci tříd, akce je na dva roky. Pojali jsme to jako dotaci z vyúčtováním. Letos bylo vyplaceno 3,3 mil. Kč, v příštím roce 4,1 mil. Kč, zaúčtovali jsme 471/231 §3113 a p.6351. V roce 2020 obdrží město ( jako zřizovatel PO) celou dotaci tj. 7,4 mil. Kč, kterou přepošle PO, protože PO eviduje výdaje související s dotací. Zaúčtuji příjem dotace p.4223 a výdej §3113 a p.63??.=průtoková dotace. Pak dojde k vrácení částky 7,4 mil. zpět na obec a to nevím jak mám zaúčtovat. Vrácením vypořádám zálohu, ale nevím jak v rozpočtu. Poprosila bych vás o kontrolu celého zaúčtování. Děkuji Vám.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vybudovali jsme cyklostezku, na kterou jsem zatím obdrželi část inv. dotace. O zbytek dotace teď žádáme. Kromě toho jsem koupili několik pozemků, které souvisí s cyklostezkou a naše manažerka žádá ve zbytku inv,.dotace i o část, ze které by se měli uhradit() pozemky výše uvedené. Vzhledem k tomu, že se pozemky neodepisují tak nevím, jak s 403 xxxx popř. naložit, pokud nám opravdu dotaci i na pozemky přiklepnou. Prosím vás o radu a předem děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Připravuji rozpočet na příští rok. Obec vyhlásila výběrové řízení: projektová práce a inženýrská činnost při realizaci výstavby kanalizace, na základě které bude žádat o dotace. Protože ještě není jisté, jestli na dotace dosáhneme a jestli se bude kanalizace realizovat, nevím, kam mám náklady na uvedenou dokumentaci rozpočtovat. Jedná se cca o jeden milion Kč.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak zaúčtovat srážku ze mzdy. Mzdová účetní omylem vyplatila zaměstnanci v době nemoci větší částku. Sociální i zdravotní pojišťovny přeplatek hned vrátily a účetně je to srovnané. Zaměstnanec už pracuje a za uplynulý měsíc dostal výplatu sníženou o přeplatek z doby nemoci. Je možné účtovat takto ?
předpis mzdy 521/331 ( 100 )
331/335 ( 5 )
331/336 ( 20 )
331/337 ( 10 )
výplata mzdy 331/231 ( 65 )
335/521 ( 5 )
platba odvodů 336/231 ( 20 )
337/231 ( 10 )
Je možné mít účet 335 na konci měsíce v mínusu?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci je vybudován vodovod. Provozovatelem i majitelem je VaK. Požádali jsme o prodloužení hlavního řádu. Společnost nám vyšla vstříc za podmínky, že projektovou dokumentaci jim musíme uhradit a oni vybudují prodloužení. Jedná se o částku cca 110 000,00 Kč. Jak budu tuto projektovou dokumentaci účtovat, když se nejedná o náš majetek.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nastala ta situace po pěti letech a bohužel přecenění na RH pořád máme (viz. níže dotaz z roku 2014). Nedokážu se v těch číslech po pěti letech vyznat a potřebovala bych prosím poradit.
Poskytnutá záloha (účet 052 u obce a účet 455 u mikror.) je 1412870,- Kč a současně kupní cena v kupní smlouvě teď z listopadu.
PC vozidla je 2935664,- Kč, ZC 1009124,- Kč, oprávky 1926540,- Kč, inv.dotace 1513816,86 Kč, celkem rozpuštěno 993516,93 Kč, zbývá 520299,93 Kč.
Jak prosím postupovat u mikroregionu, zaúčtovala bych:
082/407 1922540,00 Kč (oprávky)
407/022 1522794,00 Kč (PC-KC)
036/022 1412870,00 Kč (KC)
to vše ke dni schválení a provedení zápisu u mikroregionu.
311/646 1412870,00 Kč (předpis KC k podpisu kupní smlouvy)
455/311 1412870,00 Kč (zúčt.přijaté zálohy)
554/036 1412870,00 Kč (vyřazení)
a dále nevím, kdybych zaúčtovala účet 564 bude v mínusu oproti účtu 407, protože ZC je nižší než KC a tím pádem poskyt.záloha.
Použije se účet 664 ?
Prosím o dopsání postupu. A ještě k tomu dotaz - jaký to bude mít vliv na daň z příjmu u mikror.?
U obce postup snad zvládnu - zúčtuji zálohu a přes pořízení zavedu do majetku.
Velice děkuji za odpověď.
Dotaz z roku 2014:
V roce 2013 poskytla obec část příspěvku mikroregionu na nákup zametacího stroje (hodnota stroje cca 2 800 000,-). Příspěvek byl prozatím ve výši 469 000,- podle smlouvy s dodavatelem. Zbytek bude až v r.2014.Na tento projekt bude v r.2014 poskytnuta dotace ze SFŽP (5% SFŽP, 85 % FS, 10% DSO). Zbývající část do 10% vlastního podílu poskytne letos obec. V r.2013 bylo zaúčtováno 572/231 2212 6349 - obec (nemělo se vyúčtovávat, proto rovnou do nákladů), 231 pol. 4221/403 - mikroregion příjem invest.transferu. V roce 2014 však obec bude (což jsem netušila) podepisovat Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na uvedený stroj, kde bude uvedeno mj.: "Finanční prostředky poskytnuté Městysem ......... Svazku obcí Mikroregionu ...... k úhradě a krytí části nákladů, jež tento je povinen hradit z vlastních strojů, budou vyrovnány mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím jako záloha na kupní cenu. Touto smlouvou o budoucí smlouvě kupní se Svazek obcí Mikroregionu .... jako budoucí prodávající zavazuje nejpozději do 6ti měsíců poté, co uplyne doba udržitelnosti dle podmínek OPŽP stanovených pro poskytnutou dotaci dle smlouvy č. ………….. (o poskytnutí dotace) uzavřít s budoucím kupujícím Městysem ...... kupní smlouvu, kterou Svazek Mikroregionu ..... jako prodávající převede Městysi ......... zametací stroj popsaný v čl. I. této smlouvy o budoucí smlouvě kupní do jeho výlučného vlastnictví za dohodnutou kupní cenu ……………….. (ve výši poskytnuté zálohy)." Dotazy: 1) Jak v r.2014 opraví obec poskytnutý inv.příspěvek z účtu 572 na účet poskytnuté zálohy (jaký účet záloh ? - bude se inventarizovat až do doby převedení stroje tj.více jak 5 let?) 2) Jak po 5ti letech zúčtuje obec zálohu, zaúčtuje kupní cenu a zavede stroj do svého majetku? Musí pokračovat v nastaveném odepisování po svazku? 3) Jak v r.2014 opraví mikroregion přijatý inv.příspěvek z účtu 403 na účet přijaté zálohy na investici? 4) Jak po 5ti letech zúčtuje mikroregion přijatou zálohu na pořízení investice vůči Smlouvě o budoucí smlouvě kupní a jak vyřadí z majetku? Pravděpodobně se použije účet 408, který se objeví v závěrce a bude se muset zdůvodňovat oprava účtování. Je nejhorší, když se pořád něco opravuje.
Je vážně až neuvěřitelné, jaké jsou možné variace dotací ve vazbě na DSO. I když upřímně řeknu, že toto je docela zajímavý nápad, lepší než "vracení vlastní 403".
Opravy a postupy:
1. Oprava 052 MD / 408 D, ano 052 se pak bude inventarizovat 5 let, 408 ano – zdůvodnění v příloze UZ za rok 2014.
2. Kupní cena předpis: 042 MD / 321 D, zúčtování zálohy 321 MD / 052 D, zařazení do majetku po pořízení 022/042, nebudete pokračovat v odpisování, ale zahájíte odpisy jako u majetku pořízeného ne nového (zvolí se kratší doba odpisování) a odpisování se zahájí z kupní ceny (tj. vlastně jen z těch 10%).
3. Oprava u DSO 403 MD / 455 D
4. DSO předpis pohledávky z kupní ceny: 311 MD/ 646 D, zúčtování zálohy 455 MD /311 D, vyřazení majetku: 553 MD/ 082 D, 082 MD/ 021 D a zrušení 403 k prodeji z podílu EU a SFŽP 403 MD/ 672 D (to ve výši zůstatku 403 k datu vyřazení, případně ještě přecenění na RH, ale to bych radši řešila až po těch 5 letech, protože pořád doufám, že se do té doby RH k majetku určenému k prodeji v účetnictví zruší.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec se stala od října dobrovolným plátcem DPH. Kupujeme lístky na svoz odpadu a prodáváme je občanům, budeme z prodeje odvádět DPH (15%)? Pokud ano, předpokládám, že si lze uplatnit DPH na vstupu při nákupu lístků.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, na jaký paragraf máme zařazovat monitoring akcí. Jedná se o roční zprávy na akce, kde jsme dostali dotace - hasičské auto,chodníky. Můžu použít par.3639?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat složenou jistinu v občanskoprávním sporu s dodavatelem služeb pro naše město /neoprávněná fakturace za vývoz skládkové vody/ a úroky z této jistiny. Obě částky složeny na účet advokátní kanceláře, která nás ve sporu zastupuje. Zároveň prosím i o rozpočtovou skladbu, jak tento výdaj označit.
děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec uzavřela Smlouvu na příspěvek pro sociální vůz s podnikatelským subjektem (s.r.o.), který zakoupí pro sousední obec vůz sloužící pečovatelské službě. Po dohodě ho mohou využívat i občané naší obce. Následně zaslali fakturu na částku 5000,- Kč. 1) Je nutné smlouvu nechat schválit zastupitelstvem? 2) prosím o radu jak zaúčtovat, nevím zda mám účtovat jako o investičním transferu nebo daru?
Je možné zaúčtovat předpis 345 0200/ 572 0480 a platbu par. 4379 pol.6313/ 572 0480? Děkuji a přeji pěkný den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková