Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu: v prosinci máme nakoupený majetek pro Městskou policii. Na faktuře jsou položky 6122,5137 a 5169,což je za montáž,naprogramování, vyšk.obsluhy,uvedení do provozu.
Odbor zavedl majetek včetně celé položky 5169 (na faktuře nelze vyčíst, kolik je za montáž a kolik je za vyškolení.) Rozpočtové položky již nelze opravit. Doporučila byste nám zavést majetek , tak jak je na položkách 6122 a 5137 nebo opravdu přidat k ceně majetku i položku 5169. Co je menší zlo?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2012 obec podepsala smlouvu se SZIF, účtováno na podrozvahu 942/999 v částce 263.784 Kč, transfer nám bude poskytnutý až po skončení akce. V roce 2012 nebyly žádné náklady, vše proběhne až v roce 2013. K datu účetní závěrky 31.12.2012 neznáme přesnou výši a proto účtuji o dohadě 388/672 v částce 263.784 Kč. Prosím o sdělení, zda je takto správně účtováno. Děkuji
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu:
obec vybudovala v roce 2012 prodloužení vodovodu a kanalizace,na akci je podepsaná smlouva na dotaci od krajského úřadu.Akce je plně uhrazena v roce 2012 a kolaudace proběhla v prosinci 2012.Závěrečné vyhodnocení a vyúčtování bude provedeno v lednu 2013 a celá dotace bude obci poskytnuta rovněž v roce 2013.Můj dotaz zní zda mám akci zařadit do majetku k 31.12.2012,když byla již kolaudace nebo až po vyúčtování a obdržení dotace,protože nevím zatím jaká bude skutečná výše dotace.
.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, jak správně zaúčtovat úhradu krátkodobého neinv.úvěru.na opr.chodníků. (viz dotaz z 5.11.2 012)
Úvěr jsem přijala na další ZBÚ vevýši l mil.Kč tj. 231 xx 8113/281 D (předpis 999/949)
Poté jsem úhradila z tohoto účtu fakturu ve výši 597.300 a to 321/ 231 xx pol. 2219.5171
Následně jsme na ZBÚ obdrželi dotaci a tak jsem ze ZBÚ (účt. 262 300/231.010 - 6330 5349)
přeposlala částku 597 300Kč na úvěrový BÚ (účt.231.011 4134/262 300).
Splátka úvěru Čes.spoř. 281/231011 pol 8114 ve výši 1 mil.
Odúčtováníz podroz.účtu 949/999 ve výši 1 mil.
prosím o radu zda je to správně
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den vyřazuji LHP 2003-2012
PC je 75660,- odpisy 75353,- a zůstatková cena 307,-Kč
Vyřazení jsem zaúčtovala
55100/07900 - 307,- a 07900/01900 75660,-.
Je toto zaúčtování správné?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu jak zaúčtovat odpis pohledeávek z r. 2010 a 2011 v celkové částce 120 tis. Jedná se o poplatky za odpady od občanů, kteří se z naší obce odstěhovali (nebo úmrtí) a nemáme na ně žádný kontakt, jsou k nedosažení, vymahatelnost neúspěšná.
Máme proúčtovat 557 MD/ 315 D nebo použít 549 MD nebo 4xx ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pozemek,který byl veden v KN jako orná půda byl na základě naší žádosti vyňat ze zem.půdního fondu a převeden na PUPFL(lesní pozemek). Platí i v tomto případě, že se pozemek nepřeceňuje a je veden v původní hodnotě?
V opačném případě vás žádám o radu,jak změnu zaúčtovat.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak účtovat půjčku vodárenské společnosti na úhradu nákladů spojených s provozováním a údržbou vodohospodářského majetku našich obcí. Půjčka bude bezúročná a bude poskytnuta ve dvou splátkách. Půjčka pak bude splacena v devíti pravidelných ročních splátkách. Prosím o radu jak zaúčtovat poskytnutí půjčky a následné splácení od následujícího roku. Děkuji moc za radu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda, když jsem neudělala k 1.1.2012 opravné položky k účtu 315 mohu k 31.12.2012 účtovat opravné položky k 31.12.2011 na účet 406/192 a rok 2012
556/192 nebo již musím celé období účtovat 556/192.
Děkuji za odpověď.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naší obci byl bezplatně převeden majetek bývalé roty s příslušenstvím od Policie ČR v hodnotě 40mil. Kč. Tento majetek jsem zařadila v 11/2012 v poř. hodnotě 021/401. Protože stav majetku neodpovídá hodnotě(zdevastovaný, rozkradený), nechali jsme udělat znal.posudek a teď potřebuji majetek zařadit. Na LV nám přibylo 6 budov-rota,baterkárna,garáže,sklad PHM, kuchyně pro psy a hospodářská budova. Jaká bude kategorizace tohoto majetku, neslouží již účelu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Přišla mi na obec faktura za koupi 3 telefonů - 2 jsou pro obec, třetí pro starostovo podnikání. Starosta chce, abych mu na něj vystavila fakturu včetně DPH (je plátcem). Mohu si z jedné faktury uplatnit DPH na ten jeden telefon, který budu fakturovat vč. daně, a druhé dva telefony označit jako nepodléhající dani, tedy bez nároku na odečet?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní budovu, kde je restaurační zařízení, které pronajímá
fyzické osobě. Fakturujeme jí náklady za el. energii a vodu, které zjistíme odečtem z elektroměru dle skutečně spotřebované energie. Vystavíme fakturu. Protože si hlídáme obrat, tak účtujeme v režimu přeprodeje. Již jednou jste mi toto účtování poradili, ale chci se ujistit, jestli nenastala změna.
Zálohu za energii ČEZU účtuji: 314/231 §od.-položka, 502/389 a pak vyúčtování (doplatek, přeplatek).
Faktura nájemci: podle skutečných nákladů -502 MD/377 MD, vystavení faktury 311/377
a úhrada fa. 231 - 5512-5151( mínusuji)/ 311.
Takto účtuji také el. energii , když místní spolky pořádají v kulturním domě, který vlastní obec různé akce.
A jak by vypadalo zaúčtování přeprodeje, kdybych úhradu faktury chtěla dát na příjmovou položku a ne mínusovat pětky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se optat jak se má majetek přeceněný reálnou hodnotou objevit v příloze účetní uzávěrky. Má být v příoze část K uvedený majetek určený k prodeji?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o informaci jak se bude počítat dohadná položka na daň z příjmu pránických osob za obec pro rok 2012 a kolik procent činí, jestli zůstává 19%?
Děkuji.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
dne 14.12.2012 nám přišlo ze SFŽP dopis, ve kterém nám bylo oznámeno, že nám zasílají registrační list akce a Rozhodnutí č. xxxx o poskytnutí podpory se SFŽP ve výši Kč 59 293,-- (5% z celk.způsobilých veřej.výdajů). Po splnění podmínek bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace a uzavřena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP.
Musím zaúčtovat do r. 2012 tuhle částku a jak ? Nebo až přijde rozhodnutí + smlouva se všemi náležitostmi ?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 6 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková