Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • dotace r 2010
    05. 01. 2012

    V roce 2010 jsme dostali dotaci ve výši Kč 11.100,-- na den s IZS 346/374 došlé peníze 231/346. Skutečné náklady byly Kč 14.000,--, ale omylem byla tato částka zaúčtována 374/671. Mám v r. 2011 provést opravu takto 374/672 Kč -2.900,--.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Oprávky
    05. 01. 2012

    Můžu použít např. u účtu 021 200 budovy pro služby obyvatelstvu oprávky 081 200 a třeba 081 201 když tam mám dvě budovy? Nebo dohromady na jeden 081 200 celkovou částku? Raději bych to dala zvlášť.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Dotace H.Č
    05. 01. 2012

    Naše obec dostala dotaci na lesy a tato dotace mi byla zaslána na účet hospodářské činnosti. V závěru roku jsem si to uvědomila a prostředky převedla na účet hlavní činnosti. U HOČ bych účtovala 241 D a 262 MD. Jak ale zaúčtovat na hlavní činnosti?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • oprávky k 31.12.2011
    05. 01. 2012

    Chci se optat zda je správně zaúčtováno dooprávkování DLHM
    účet 02110 budovy bytové
    02120 budovy nebytové
    oprávky jsem zaúčtovala na účet 08110,08120-D a naproti tomu učet 406 00 MD.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • investiční dotace SFŽP
    05. 01. 2012

    Dobrý den, prosím o sdělení jak budu účtovat investiční dotaci.
    V r.2010 jsme dostali rozhodnutí o poskytnutní podpory na splufinancování projektu -Výstavba a rekonstrukce přivaděče
    pitné vody- ve výši 4 509 262.- Kč.
    Já jsem zaúčtovala v r. 2010 943/999
    r.2011- vyfakturováná celá akce. Akce byla zkolaudovaná.
    Já zaúčtovala 021/042,
    Po zaplacení faktur - uznatelné výdaje dne
    01.12.2011 jsme dostali Avizo pro příjemce podpory
    2977994,09 -dotace z Fondu solidaity EU (UZ 15825)
    175176,11 - dotace ze SFŽP(UZ 90877)
    já účtovala 388/403
    Po připsání na účet jsem
    zaúčtovala 231/388 s UZ i NZ.protože se nejedná o zálohu ale o přidělenou dotaci na základě proplacených faktur.
    Zároveň jsem přidělenou dotaci odúčtovala 999/943
    Máme ještě tři faktury, které nejsou zaplaceny budou v roce
    2012 a též přijde avizo na určitou částku, kterou přesně nevím.
    A teď nevím jestli mám dobře 403, protože tam jsem účtovala pouze skutečnost v r. 2011, takže mám 388 nulovou.Když jsem zaváděla vodovod do investic, tak je tam
    také pouze dotace ,která přišla v r. 2011 a tak nevím zda to nebude mít vliv na odpisy a jestli jsem se zavedením majetku neměla počkat až do roku 2012.
    Tak nevím jestli jsem to dost dobře popsala, jsem z toho trochu zmatená.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zásoba dřeva k 31.12.2011
    05. 01. 2012

    Dobrý den p. Schneiderová,prosím Vás o radu jak zaúčtovat zásobu dřeva vytěženého v roce 2011,které se prodá v roce 2012. Dříve jsem účtovala zásobu (123) proti 613 (změna stavu výrobků). V knize účetn reformy jsem našla 123/406 - nevím co je správně,proto Vás prosím o upřesnění.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • nominální hodnota akcií
    05. 01. 2012

    V minulých letech jsme nakoupili akcie a stali jsme se majoritními vlastníky a.s.. V pořizovací ceně 11 mil. jsou tyto akcie vedeny na účtu 061. Nominální hodota akcií je 14 mil. Mám doúčtovat rozdíl 3 mil. na účet 061 proti účtu 407 nebo nechat v pořizovací ceně?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Vypůjčené nádoby na odpad - podrozvaha
    05. 01. 2012

    Naše obec má na základě Smlouvy o výpůjče půjčené kontejney na odpad od společnosti EKO-KOM . Při přezkumu hospodaření nám bylo řečeno, že výpůjčené kontejnery bychom měli vést na podrozvaze.Můžete mi poradit jak bude vypadat účetní zápis.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Lesní hospodářství
    05. 01. 2012

    Naše město má pro zajištění správy lesů uzavřenu Příkazní smlouvu, na jejímž základě příkazník (fyz. osoba podnikatel) provádí těžební i pěstební činnosti, ochranu lesa proti škůdcům a další činnosti. Výnosy a náklady jdou za příkazníkem. Na konci roku však udělá vyúčtování a výsledný užitek je povinen převést na účet příkazce – tj. města. Chtěla bych Vás požádat o radu, jak tento výnos zaúčtovat. Mohla bych zaúčtovat tímto zp.:
    Předpis : 377/649
    Příjem: 231 § 1039 pol. 2329/377

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Účtování vratky dotace
    05. 01. 2012

    Mám prosbu, jak mám zaúčtovat nein.dotaci "Florbalový turnaj pro žáky 4.a 5.tříd ZŠ" z rozpočtu SK, kterou nám zaslal kraj pro naší PO na účet města a my ji přeposíláme naší PO. Dotace přišla v 10/2011 a PO ji celou nevyčerpala, a tak nám část vrátila v témže roce na účet města. Vím jak se to účtuje kdyby mi to přišlo na účet města v dalším roce, ale ve stejném nevím. Proto prosím o zaúčtování.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • DPH r.2012
    05. 01. 2012

    Obec je plátcem DPH i když nemá hospodářskou činnost. V současné době jsme DPH účtovali SÚ 231 a na základním BÚ. Nyní jsme si přečetli ve " Zprávě MF ČR č.5" , v bodu č.3 Přenesení daňové povinnosti, že by obce měly zřídit samostatný BÚ a účtovat SÚ 241. Tak jak je to napsané není nám to jasné.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • majetek 021, odpisy
    05. 01. 2012

    1. na 021 máme evidovánu "stavbu" - veřejné prostrantví v hodnotě do 15 tis., částka byla stanovena součtem všech veřejných prostranství v obci (cca 11 částí) při přepisu majetku do programu z papírových inventárních knih. Dle mého názoru se však nejedná o stavbu. Pozemky uvedené ve veřejném prostranství jsou evidovány i na 031.
    Jakým zápisem vyřadím? Na základě podnětu z fyzické inventarizace? Lze ještě v 12/2011?
    2. Dále je na stavbách evidována dokumentace k inženýrským sítím. Mohu tuto částku rozkouskovat (dle faktury) na jednotlivé sítě, které jsou v majetku? také přes inventurní komisi, nebo lze bez?
    3. na 021 je několik druhů majetku v hodnotě kolem 5 tis. korun - studny, ploty... jejich technické zhodnocení se neplánuje, proto jejich cena zůstane zřejmě neměnná až do vyřazení. Lze nastavit zůstatkovou cenu ve výši pořizovací (historické) ceny? - nebude potom tento nízko hodnocený majetek odpisován? přiznám se, že odpisování se mi pořád nedostalo pod kůži - plavu v tom jak ryba v potoce...
    4. ještě máme v majetku evidovánu novou komunikaci z r. 2008, na kterou byl poskytnut investiční příspěvek ze SZIF. komunikace zařazena do majetku na základě rozhodnutí o povolení užívání stavby 11/2008, dotace přišla 04/2009. v účetnictví ji však dosud na účtu 403 nemám.... stačí doúčtovat 401MD/403D?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční vypořádání - občanské sdružení
    05. 01. 2012

    Prosím o radu, jak zaúčtovat vrácený poskytnutý neinvestiční příspěvek ve výši Kč 2 000, - občanským sdružením. Obec na základě schváleného rozpočtu v březnu 2011 odsouhlasila poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů. Sepsali jsme s nimi v dubnu Dohodu na poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši Kč 50 000,- ( účtovala jsem 973/999), úhrada v srpnu (účtovala jsem 373/231 pol. 5229) a v této dohodě jsme uvedli, že příjemce (SDH) sestaví přehled o čerpání poskytnutého příspěvku do 20.12.2011 (takže v témže roce) Přehled byl dne 20.12.2011 sestaven a předložen k vyúčtování. Provedli jsme finanční vypořádání, z kterého vyplynulo, že nebyla celá poskytnutá částka vynaložena na výdaje občanského sdružení. Nevyužítý neinvestiční příspěvek ve výši Kč 2 000,- byl vrácen zpět na účet obce (poskytovatele). Prosím o zaúčtování i rozpočtové skladby vrácení tohoto neinvestičního příspěvku ve výši Kč 2 000,-. Má se postupovat podle bodu 5.2.2. Transfery, jedná se o inkaso přeplatku?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vyřazení majetku - krádež
    05. 01. 2012

    Mám dotaz k vyřazení majetku.
    V roce 2010 u nás došlo ke krádeži majetku. S policie máme protokol o neznámém pachateli, pojišťovna bude tuto událost řešit až v roce 2012.
    Jedná se o majetek na účtu 028, u kterého bylo v roce 2011 účtováno rovněž dooprávkování .
    Vyřadím tento majetek 088 MD/028 a víc ni?
    Rovněž došlo ke krádeži majetku účtovaného na účtu 022. Ještě před dooprávkováním tohoto účtu k 31.12.2011 jsem vyřadila majetek v plné výši, a to zápisem 547MD/022D. Je to tak správně?
    Protože jsme od pojišťovny dosud nedostali žádné vyjádření, budu předpis náhrady škody od pojišťovny účtovat až v roce 2012 , a to 311MD/649D a úhradu pak 231MD (pol.2322,par 6171)/311D?
    Zastupitelstvo obce schválilo vyřazení majetku na svém zasedání dne 21.12.2012 na základě návrhu na vyřazení majetku inventarizační komisí.

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • položka 8901
    05. 01. 2012

    Jsme obec, která má hospodářskou činnost, ale zřízený jen jeden účet, takže účtujeme hosp. činnost přes položku 8901. V letošním roce jsme také zaúčtovali přes položku 8901 hospodářský zisk loňského roku (231 4131 MD/ 231 8901 D) a výsledná 8901 nám vyšla minus 144.756,27 Kč. Hospodářský výsledek činil 185.152,70 Kč. Letošní výsledek hospodaření hosp. činnosti činí 45.250.94 Kč. Při auditu nám pracovnice kraje kontrolují účet 8901 zda není pomyslný běžný účet vedený na položce 8901 záporný. Budou brát v úvahu, že na položce 4131 je z položky 8901 odúčtováno 185.152,70 Kč , loňský výsledek hospodaření? Máme to správně zaúčtované?

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu