Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o sdělení, zda je nutno účtovat na účet
547 chybně zaúčtovanou PD k pozemkovým úpravám a k opravě mostu, které bylo zaúčtováno na účet 042, ale správně mělo být zaúčtováno do nákladů. Jeden prodjekt je z roku 2001 a jeden z roku 2009. Dále máme ještě PD z roku 1995, 1996, 2002, 2006. Lze tyto zaúčtovat jen na 401/042?
Máme 2 PD z roku 1995 a 2005 na již prodané domy, takže investice se již nebude provádět. Lze u těchto odepsat jen 401/042.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás o radu ve věci odepisování skládky komunálních odpadů
Město Světlá n.S. vlastní skládku technického a komunálního odpadu, pro odepisování skládky je zvolen výkonový způsob odepisování. Skládka byla projektována na tři etapy pro objem 85 000 m3, 57 500 m3 a 57 000 m3. V současné době je I. etapa skládky již zavezena a od roku 2007 je v provozu II. etapa skládky. V rámci II. etapy je využívána část staveb I. etapy - příjezdová komunikace, vodovodní přípojka, zatrubnění potoka, drenáže, filtrační jímka, oplocení, apod. Bylo by tedy možné odepisovat výkonově pouze vlastní těleso skládky II. etapy s tím, že I. etapa je již zavezena tedy je odepsána a u souvisejících objektů výše uvedených bychom stanovili zjednodušený způsob odepisování se stanovením doby životnosti např. 30 let ( předpoklad zavezení všech třech etap) ?
Prosím též o radu, zda hodnotu skládky I. etapy, již zavezené, máme stále vést v evidenci majetku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám určité nejasnosti při výpočtu oprávek při rovnoměrném způsobu odpisování.
Příklad: stroj v hodnotě 100 tis. Kč byl zařazen do užívání v říjnu 2010.
Je provedena kategorizace a stanovena předpokládaná zbývající doba používání. Hranice významnosti je stanovena
ve výši 5%. Dle sdělení dodavatele SW se oprávky budou počítat z celkové ceny - nesnížené o těchto 5%.
Já jsem předpokládala, že se oprávky budou počítat takto:
100tis./20 (r. 2010, 2011 + 18 let). Roční odpis činí tedy
5 tis. Kč. K 31.12.2011 se zaúčtují oprávky ve výši
10 tis. Kč (za 2 roky bez ohledu na měsíc pořízení) a pak od r. 2012 ročně 5 tis. Kč až do výše 5 tis. (zbytková cena) pokud se stroj dříve nevyřadí.
Dodavatel SW mi sdělil, že k 31.12.2011 se vypočtou oprávky jen za rok 2011 a měsíce listopad a prosinec 2010.
Jak by to tedy bylo? Budou se počítat oprávky jen 19 roků a 2 měsíce - tj. 230 měsíců - měsíčně 435 Kč?
K 31.12.2011 6.090 (14 měsíců) a od r. 2012 ročně 5.220?
Takto se mi to zdá zbytečně složité, jak to tedy je správně?
Jedná se jen o majetek, který je v evidenci k 31.12.2011, u kterého je známo datum zařazení.
U majetku pořízeného od r. 2012 je to jasné - tam se stanoví celková doba používání v letech.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím Vás co by mělo být doloženo k inventurám u pozemků. Tyto se mají dělat taky fyzicky(inv.komise pěkně haleká,já jako účetní to nemůžu dělat za ně,i tak je toho na šaškec. ) Nám to vypracovává Real soft ve spolupráci se mnou, tak mám inventury se vším (břemena,zástavy,výpůjčky včetně analytiky-úbytky,přírůstky) vytištěné v seznamu i za pozemky u jiných obcí.A teď nevím jaké přílohy ještě u inventur pozemků mají být přiloženy.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dlouhodobý majetek byl zřizovatelem – městem, předán zřizovací listinou k hospodaření příspěvkovým organizacím, které majetek odepisují. Technické zhodnocení na majetku, které se mnohdy pořizuje částečně z prostředků dotace, zajišťuje také zřizovatel a předává příspěvkové organizaci v celkové hodnotě. Příspěvkové organizaci se nepředává oficiálně informace o poskytovateli dotace a o výši dotace, aby se dotace rozpouštěla v souvislosti s odpisy. Je tento postup správný a nebo musí zřizovatel předávat i doklady k dotaci, aby ji příspěvková organizace rozpouštěla?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, stala se mi nemilá věc - v prosinci jsem proplatila 2x stejnou fakturu. Bohužel duplicitní částka bude vrácena až v lednu 2012. Prosím o radu jak účtovat vrácenou částku.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ve směrnici mám napsáno,že dohadné položky ke spotřebě elektřiny a plynu účtuji ve výši záloh.Zálohy ve IV.čtvrtletí jsou však placeny od 9.11.2011-31.1.2012.Nyní váhám jestli mám dohadnou položku účtovat za IV.čtvrtletíve výši zálohy, nebo jej dopočítat pouze do 31.12.2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V srpnu loňského roku jsme prodali plynovod, který byl částečně pořízen z dotace. Předpis prodeje jsem zaúčtovala 311/646, příjem 231/311, vyřazení z majetku 553/021. Účetní cena plynovodu byla nižší než cena prodejní, proto jsem účtovala na 553. Dotaci mám stále evidovanou na účtu 403. Je účtování správně a co s dotací na účtu 403?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po VS kontrole naší PO za rok 2010 auditor nařídil vrácení neoprávněně čerpaných mzdových prostředků z neinv. příspěvku zpět obci. Jak zaúčtovat? Peníze byly vráceny ve 12/2011.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má platit předepsané zálohy na poplatek za znečišťování ovzduší (kotelna na biomasu), použít k úhradě zálohy účet "provozní" 314 nebo spíše účet 345 jiné daně a poplatky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím, jak zařadit dle kategorizace "Územní plán obce"
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V účetnictví máme stále fakturu z roku 2004 zaúčtovanou předpisem 420/321. Po dohodě s firmou tuto fakturu nebudeme platit a potřebujeme ji odúčtovat. Je možné ji vyřadit zápisem 321/649?
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obdrželi jsme rozhodnutí od České inspekce živ. prostř. o uložení pokuty ve výši 30 000 Kč ohledně kanalizace. Nevím, jak tento výdaj zaúčtovat, zda v režimu transferů? Ani si nejsem jistá jakou použít položku a paragraf rozpočtové skladby.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zařadit projektovou dokumentaci na multifunkční dům v hodnotě 255 tis. Kč, zda do nehmotného majetku či rovnou na připravovanou stavbu.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2008 obdržel Svazek obcí příspěvky od obcí. Já jsem tento příspěvek zaúčtovala jako neinvestiční. V roce 2009 se z tohoto příspěvku hradila projektová dokumentace na ČOV, což vstoupilo na 042.
V roce 2010 daly opět obce příspěvky, zase byly účtovány jako neinvestiční, ale v průběhu roku jsem z těchto příspěvků hradila náklady spojené s výstavbou ČOV, které byly investiční a taktéž je mám na 042.
Problém je v tom, že jsem si myslela, že na 403 vstupují pouze dotace, nikoliv příspěvky.
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková