Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu
1. Obec provozuje kabelovou televizi. Při přechodu na dig. vysílání byla provedena přestavba v hodnotě 300 tisíc Kč. Byla zaúčtována na 6121. Dále je pro příjem jednotlivých programů nutné dokupovat jednotlivé kazety pro příjem signálu. Účtovat tyto kazety také na 6121 nebo na 5137? Dále zda je možné použít § 2419, dosud byl použit § 3341.
2. Jestliže ve zprávě auditora bylo : "byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 zák. č.420/2004 Sb. pod písmenem c)
- chybné účtování o sam. movitých věcech
- chbné účtování o krátkodobých pohledávkách
- obsah rozpočtu v rozporu se zákonem
Musí být při schválení závěrečného účtu obce výrok "S výhradou" nebo "Bez výhrad"}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,obracím se na vás s prosbou jak postupovat, když na účtě 021 je po bývalé pracovnici vedeno dopravní řešení v hodnotě 244124,- Kč. Můžete mi prosím poradit zda odepisovat či nikoliv a popř. jaký kód přiřadit.
Moc děkuji za odpověď.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zaúčtovala jsem přijatou dotaci (na bankovním účtě) od SZIF z národního a evropského zdroje a poté se mi už nerovná rozvaha, v aktivech je přesně o tuto sumu více. mé účtování: MD 231-20-4213-Uz-nástorj zdroj, D 673/10 (20 EU). Pokud zápis smažu, rozvaha je opět vyrovnaná. Provedla jsem i oprávny 501/081 stavba a 501/082 soubor mov.v... Poraďte mi, kde dělám chybu. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,prosím o radu:DSO podepsala smlouvu o poskytnutí dotace na kult.dědictví obcí ve výši 3 mil Kč.Zaúčtovala jsem 943/999.Letos se nebude dávat ani žádost o průběžnou platbu,tak by podrozvaha zůstala beze změn.Profinancovali jsme aktivity za 0,5mil Kč, tak bych zaúčtovala z toho 90%(což je uznat.výdaj) na 388/672(403).Je to správně?Toto je první dotaz.
Druhý dotaz:Tyto aktivity si obce předfinancovaly částkou 1mil Kč.Zaúčtovala jsem 231(4121,4221)/374. Za faktury se zaplatilo pouze 0,5mil Kč-více se nestihlo udělat.Zbytek peněz zůstane na účtě DSO na faktury v roce 2012.Jak toto zaúčtovat?Odúčtovala bych z 374 10% na 672. Na 374 by mě zůstalo pouze 90%,které bych obcím po obdržení dotace vrátila.Zdá se to ale příliš jednoduché,mám dojem,že něco chybí.Děkuji za odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz kdy se obec má registrovat k DPH. Máme přijmy z poplatků, vyjímečne prodáme pozemek.
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat jak správně bychom měli zinventarizovat účet 401 a 403.
Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den.
Máme v majetku EKO WC a nevím, kam ho správně zařadit. Můžete mi prosím poradit?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budou se k 1.1.2012 tvořit opravné položkyk pohledávkám na účtu 315 ? Vyšla už novela vyhlášky č.410/2009 Sb.?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V r.2010 jsme měli náklydy za pohřebné po zesnulém, které platila obec v hodnotě 13 678,-Kč účtovala jsem to na SU 377, letos tj. v roce 2011 jsme měli náklady 2145,-Kč a po okončení dědické řízení, jsem náklady přeúčtovala na SU 346 MD v celkové hodnotě 15 823,-Kč.
MMR nám poslalo 13 523,-Kč,tuto částku jsem zaúčtovala 231/2324/3632 MD 346 D. Nevím na jaký SU mám zaúčtovat neuznaných 2 300,-Kč, které mám na SU 346.
Mohu použít -2300 346 MD
2300 406 D ???
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, po dvaceti letech bylo zjištěno, že v majetku nemáme zaevidovány všechny místní komunikace a chodníky. Místní komunikace jsou vedeny pouze v ocenění pozemků jako ostatní plocha (ostatní komunikace), některé dlážděné chodníky nemáme v evidenci vůbec. Jak tuto situaci řešit? Jak ocenit tyto stavby, když oprava stála 856 000,-Kč? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu. Obec je vlastníkem vodovodu.S firmou má uzavřenou smlouvu na správcovství a provozování vodovodu,Ve smlouvě je uvedeno, že veškeré opravy hradí obec, zároveň máme vodovod v majetku , ale vodné zůstává firmě, která vodovod spravuje a provozuje.Bylo mi řečno, že i přesto, by nám měla firma zaslat kolik vybrala na vodném, jak velké bylo DPh z vodného, a my , že musí odvést dané DPH finančnímu úřadu protože jako obec jsme plátci DPH.Stočné se neplatí.Není mi jasné jak to udělat, když firma zasílá vyúčtování vodovodu za daný rok vždy v květnu roku následujícího.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám dotaz k evidenci majetku. K 1.1.2001 byla zřízena obcí příspěvková ogranizace Základní škola. K tomuto datu jí byl předán majetek k hospodaření. V roce 2009 po změně zákona byla sepsána nová zřizovací listina, ve které se říká, že ZŠ byla zřízena k 1.1.2001 a dále že majetek nabývá pro svého zřizovatele (bez dalších upřesnění nebo vyjímek). Bylo nám sděleno, že majetek, který ZŠ nabyla od 1.1.2001 do r.2009 není majetek předaný, že se jedná o majetek organizace a má se o něm účtovat odděleně (a proto se také neeviduje obcí na 903). Chci se zeptat:
1. zda je tento výklad správný
2. jak je to s majetkem zakoupeným z ONIV nebo z FKSP a pod.
Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Sleduji dotazy a vidím, že nejsem sama kdo má problém s komunikacemi, které nejsou evidovány v majetku.
Pracuji na ocenění RPC podle oceňovací vyhlášky, na odhadce nemáme ani není čas. Využívám pasport komunikací. Je jasné, že majetek najednou vzroste o mnoho milionů korun.
Myslím, že zdůvodnění navýšení hodnoty majetku by se mělo objevit ve výkazu Příloha v textové části.
Je nutné zařadit do majetku všechny cesty z pasportu- myslím na ty polní a lesní prašné?
Příklad ocenění : Podle cenového věstníku + vyhl. o oceňování cena komunikace podle přílohy č.5 x koeficient polohy 0,85 mínus opotřebení 20% u živičných a štěrkových komunikaci (životnost 50 let – 10 let od vybudování po výstavbě kanalizace v obci, kdy se dával nový asfaltový potah.)
Protože jsem v ocenění RPC použila i koeficient snižující cenu mám tyto nově nalezené stavby oceněné RPC ještě dooprávkovat? Myslím, že ano ale raději si to ověřuji.
Děkuji
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obec uzavřela smlouvu o nájmu a poskytování služeb za nový kopírovací stroj. Obdrželi jsme splátkový kalendář na 60 měsíců. Částka je složena z platby za zařízení 1800,- Kč a platby za stránky 800,- Kč + DPH. První splátka je 15.12.2011. Prosím o celé účtování a jak naložit s DPH. Kopírka se používá v menší míře i pro občany.
Děkuji za odpověď a přeji krásné svátky vánoční.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Zadávali jsme veřejnou zakázku: "Založení lokálního biocentra Šustrák a obnova polní cesty." Máme účtovat na 042, nebo se jedná o neinvestiční náklady?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková