Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Služba - oprava - nový DDHM
    12. 12. 2011

    Firma nám výměnila bojler v kulturním domě (původní byl součástí stavby). Má větší objem, je dražší-10 000 Kč- než ten původní. Účtuji jako opravu 511?
    Další stejný bojler byl firmou instalován na jiné místo kulturního domu, kde předtím žádný nebyl. Účtuji jako DDHM-účet 501, nebo jako službu?
    Moc děkuji.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Odpisy majetku
    12. 12. 2011

    Dobrý den, prosila bych odpověď na tento dotaz:
    V roce 2007 jsme koupili stavbu-bytový dům v ceně 290 618,-Kč s tím,že po rekontrukci bude sloužit jako " Spolkový dům " ( knihovna, klubovny )

    Po provedených pracech - odstranění střechy a zbourání příček zůstaly obvodové zdi. U těch se zjistilo, že jsou mokré, proto bylo rozhodnuto o jejich demolici. Zůstatla jen základová deska a ta byla oceněna zůstatkovou cenou ve výši 21 051,28 Kč ( protokol o určení zůstatkové ceny ).
    Takže v účetnictví vedu na účtu 021xx místo 290 618,-Kč-cena bytového domu - pouze cenu základové desky ve výši 25 051,28 Kč.

    Stavební práce - nové obvodové zdi, příčky, střecha - náklady na účtu 042 xx ( prozatím jsou náklady 3 677 807,- Kč včetně dotace ve výši 3 415 813,- Kč)
    Jak budu postupovat při odpisování základové desky ? Vzor účtování. Po dokončení rekonstrukce bude základová deska součástí stavby.
    Děkuji za odpověď.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SZIF
    09. 12. 2011

    Dobrý den, prosím o radu. Pokud jsem zaúčtovala tento rok příjem dotace na pol.4113, jako neinvestiční a nyní jsem zjistila, že cca 90tis.z přijaté dotace má být zaúčtováno, jako příjem investiční, je možné opravit pouze položku příjmu,tzv.opravným dokladem?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • zavedení kapličky do majetku
    09. 12. 2011

    Při přípravě inventury bylo zjištěno, že nám v majetku chybí kaple Pany Marie. Zjistilo se, že obec má kapli pojištěnou a též i pojistku platí, ale v majetku nikde není zavedena. Při nahlížení do katastru se jistilo, že stojí na pozemku obce a že je zde zapsána stavba bez čísla popisného.
    Nenašli jsme žádný dokument, že by stavba byla naše, pouze zmíňka v knize, která byla vydána k 750 letému výročí obce se píše, že kapličku stavěla obec v roce 1898 k 50-ti letého panování císaře Franatiška Josefa I. Co s tímto majetkem. Můžeme ho zavéct do majetku jako nalezený majetek při inventuře? V jaké ceně? Musí být odhad nebo by mohl být v ceně 1Kč? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kontrola hospodaření audit
    09. 12. 2011

    Ve zprávě o výsledku přezkoumání mám napsané: Do směrnic je třeba doplnit ještě oblast týkající se opravných položek k pohledávkám, rezerv a reálné hodnoty.
    Interním pokynem mám ošetřenu reálnou hodnotu.
    Rezervy účetní rezervy ve smyslu zřízení např. rezervy -fondu, na opravu kanalizace netvoříme, o ničem takové zastupitelstvo nerozhodlo. Volné peněžní prostředky rozpočtujeme na pol 5901. V případě potřeby změníme rozpočtovým opatřením např. na 5171.
    Opravné položky k pohledávkám také nemám směrnicí ošetřeny. Za jedenáct let , co jsem na úřadě, jsme nikdy neevidovali takovou pohledávku, na kterou bychom museli tvořit opravnou položku. Eviduji pouze jednu pohledávku na účtu 315(za odpad) a tam se prozatím opravné položky k pohledávkám netvoří. Mám tedy povinnost nějak ošetřit rezervy a pohledávky směrnicí?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vrácení přeplatku na dani a TZ
    09. 12. 2011

    Dobrý den, v roce 2010 obec obdržela od FÚ cca 8 mil.na pol.1628(1112) na daň 631.Letos FÚ zjistil,že vyplatil špatně,tak vracíme cca 4 mil. Jak mám zaúčtovat.

    2) Obec provedla ústřední topení v celém objektu úřadu. Celé jsem zaúčtovala zatím proti 042 par.3613 pol. 6121.
    Jak mám zařadit a stanovit životnost, jedná se o kotel,komín,strojovnu,radiátory,rozvody? Vše mimo radiátorů by mohlo mít 30 let. Jak v tomto případě správně postupovat.
    Podotýkám že se nejedná o opravu, ale změnu vytápění budovy, tzn. TZ.

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Předpis dlouhodobé pohledávky
    09. 12. 2011

    Jsme DSO Vodovody a kanalizace, obce nám přispívají na investiční akce příspěvky. Pokud je investiční příspěvek obce dle splátkového kalendáře např. do roku 2018, mám si pohledávku v den podpisu smlouvy předepsat 469 x 403? Nebo mohu každý rok účtovat o splátce dle schváleného rozpočtu 231 x 348, 348 x 403?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • 042 a investor s.r.o
    09. 12. 2011

    Město v letech předchozích hradilo ze svého rozpočtu projekty na rekonstrukci čistírny odpadních vod a kanalizace. Jedná se o částku cca 2 mil. Kč. Tyto projekty město hradilo z pol. 6121 a zařazeny jsou na účtě 042. Došlo ke změně v investorovi akce, kterým se stala s.r.o., kde má město 100%ní podíl jako vlastník. Nyní je dílo dokončeno a je nutné převést na s.r.o. a zařadit do hodnoty díla i projekty. Jak postupovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • kategorizace
    08. 12. 2011

    Dobrý den, prosím do jaké kategorie správně zařadit hydraulický zvedák do vany používaný v domě s pečovatelskou službou? Máme zaúčtováno na účtu 022 ve výši 42 000,-Kč.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Časové rozlišení
    08. 12. 2011

    Zapomněla jsem v roce 2010 zaúčtovat očekávané nájemné za pozemky, které bylo obci zaplaceno v listopadu 2011 jednou částkou s nájemným za 9 měsíců roku 2011. Mohu celý nájem účtovat na účet 603? Letos už časově rozliším 385/603?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • půjčka SDH
    08. 12. 2011

    Na základě smlouvy o půjčce peněz obec zapůjčila finanční prostředky SDH. Zaúčtováno máme na 316 - jedná se o krátkodobou výpůjčku. SDH nám však vrátilo vyšší částku, než je na smlouvě a než která jim byla poskytnuta. Jak mám vrácení přeplacené půjčky proúčtovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar pro zastupitele
    08. 12. 2011

    Rada města schválila poskytnutí mimořádného finančního daru pro zastupitele, finanční dar byl zdaněn dle § 6,
    odst.1 zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu včetně odvodu SP a ZP (uvolněný zastupitel), neuvolněný zastupitel odvod pouze ZP.
    Jaký použít nákladový účet včetně položky RS?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Zásoby dřeva
    08. 12. 2011

    Vlastníme les a vytěžené dřevo prodáváme občanům jako palivové nebo přímo na pilu.Neúčtovali jsme nikdy o zásobě dřeva, což je jistě špatně, ale jak teď správně zavést k 31.12.do účta zásobu vytěženého palivového dřeva (123/613)?a v jaké hodnotě? Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • správní delikt
    08. 12. 2011

    29.9.2011 jsme na účet obdrželi dotaci na opravu střechy. Při podpisu smlouvy jsem dala na podrozvahu, jak přišly peníze, odúčtovala jsem. Rozpočtové opatření schválilo zastupitelstvo 12.10.2011.
    Je to špatně?
    Audit toto napadl s tím, že jsme porušili §16 (250/2000) a že měl mít starosta pověření k provedení opatření od zastupitelů a mělo se udělat hned jak přišly peníze, tj.29.9. Ještě nikdy se mi to nestalo, vždycky jsem rozpočtovala až přišly peníze na nejbližším zasedání a nikdy jsem s tím problém neměla. Nebo se v zákoně 250/2000 něco změnilo?
    Je tímto problém nějaký v konsolidaci ? - ale to by neměl být, vždyť kraj vydá a my přijímáme. Je mi to divné, prosím napište mi zda-li jsme chybili, nebo ne, případně i odkaz na §.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • energie
    08. 12. 2011

    Pronajímáme obecní byty a nájemníci platí měsíčně nájem a zálohy na vodné. Faktury za vodné platíme čtvrtletně a účtuji vše do nákladů obce 502/321 a úhradu 321/231. Skutečnou spotřebu nájemníků zjistím až 31.12. , kdy se opisuje stav podružných vodoměrů tj. jejich skutečná spotřeba a fa. za 4.Q přijde v lednu. Vybrané zálohy za r.2011 mám na účtě 324 (účtuji příjem záloh 231 pol.2111/324). Nevím jak v lednu zaúčtovat správně přeplatky nebo nedoplatky a na konci roku jen ponechat zálohy na 324?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu