Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • zálohy
    04. 04. 2011

    Dobrý den, mám dotaz ohledně účtování záloh, vím že bylo okolo tohoto tématu řečeno strašně moc, ale pořád vtom nemám jasno.
    1. Záloha na elektřinu (tato záloha je jednorázová vybírá se od občanů společně s pronájmem sálu) záloha je 3000 Kč ( po skončení akce se udělá vyúčtování a buď se vrátí rozdíl nebo doplatí) v pokladně mám PPD +3000 Kč , pak doplacen rozdíl - 443 Kč tj. VPD, rozdíl byl 2557. Prosím o radu jak zaúčtovat?
    Já mám: MD 261 000 +3000
    D 231 030 6171 5182 +3000
    D 231 030 3392 5154 - 3000 D 324 000 +3000
    VPD ????? nevím

    2. Dále vybíráme zálohy za vodné od nájemníků z obecního bytu.
    OÚ platí zálohu MD 231 par.pol. D 314
    Vybírání zálohy MD 231 par.pol. částka mínusem D 314 plusem
    Jak zaúčtovat doplatek?
    Snad se v mích dotazech vyznáte. Děkuji
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PO a majetek svěřený a opravy
    04. 04. 2011

    Dobrý den,

    v naší zřizovací listině máme uvedeno toto: (výňatek)

    Příspěvková organizace má při hospodaření se svěřeným majetkem zejména tyto povinnosti:
    - majetek zajistit, sepsat, ocenit a vést v předepsané evidenci a účetnictví,
    - pečovat o svěřený majetek a provádět jeho údržbu a opravy,
    - pečovat o využívání majetku k plnění úkolů předmětu činnosti příspěvkové organizace,
    - chránit majetek před zcizením, rozkrádáním, poškozením, zničením, ztrátou nebo zneužíváním,
    - využívat právní prostředky k ochraně majetku, včas uplatňovat právo na náhradu škody proti těm, kteří za škodu odpovídají.

    Pan starosta se s ředitelkou školy dohodl na tom, že opravy přesahující částku 5tis. bude hradit obec.
    Abychom obešli náročnou administrativu spojenou se změnou zřizovací listiny, mysleli jsme, že bychom sepsali smlouvu, ve které bychom toto ustanovili.
    Je takový postup možný?

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářská činnost a FKSP
    04. 04. 2011

    Provádíme veřejnospr. kontrolu v naší PO základní škola, ve výkazu Z-Z mají na účtu 527 stav ve sloupci hospodářská činnost. Z Vaší metodiky k VPS jsem vyčetla, že na hosp.č. by se fond tvořit neměl ale nezjistila jsem proč? (PO vysvětluje takto : Kuchařka za obědy pro cizí strávníky dostává měsíční odměnu k platu - nejedná se o samostatnou dohodu o činnosti.) Pokud by takto bylo možné fond tvořit neměl by být zakalkulován do ceny stravného? Jinak na něj doplácí zřizovatel. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Podrozvahové účty - zástava
    04. 04. 2011

    Obec postavila bytový dům o čtyřech bytech. Ještě rozestavěný dům dala do zástavy bance - půjčila si na dostavění 2 200 000 Kč. Ve smlouvě se uvádí že nemovitost je zastavěná, ale nevím, zda do podrozvahy mám dát 2 200 000 Kč (a každý rok ukrajovat z podrozvahy dle splátek úvěru), nebo dát do podrozvahy hodnotu postavených baráčku, která je asi 4 500 000 Kč a po celou dobu splácení úvěru nechat tuto částku.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • vratka finanč.příspěvku
    01. 04. 2011

    V roce 2010 jsme uzavřeli dohodu o poskytnutí finanč.příspěvku stavebníkem na výstavbu inženýr.sítí(kanalizace,vodovod)-účtováno 231 odp.2310,2321 pol.3122 / 401. Letos tento příspěvek musíme stavebníkovi vrátit na jakou položku tuto vratku zaúčtuji? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Peněžitý dar
    01. 04. 2011

    Obec uzavřela darovací smlouvu s fyzickou osobou, která chce na území obce povolit realizaci stavby komunikací, inženýrských sítí a stavby pro bydlení.Fyzická osoba se ve smlouvě zavázala, že v případě získání stavebního povolení na tuto stavbu poskytně obci finanční dar ve výši 200 000,-.Tato částka se má použít na stavbu ČOV, kterou právě město realizuje. Peníze o kterých je zmínka, by obec mohla dostat nejdříve za 1 až 3 roky. Dříve určitě ne. Jak tuto pohledávku mám zachytit v účetnictví. Prosím o zaúčtování.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Razítko
    31. 03. 2011

    Dobrý den, prosím Vás o radu, jak zaúčtovat zhotovení razítka pro obec v hodnotě 498 Kč.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • granty
    31. 03. 2011

    Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda je nutné dávat do podrozvahy poskytnutý grant (transfer s vypořádáním), pokud je smlouva podepsána ve stejném měsíci jako je uskutečněný transfer. Děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • průtoková dotace - lesní hospodář
    31. 03. 2011

    V roce 2010 přišla faktura na lesního hospodáře za IV Q., zaúčt.do KDF 518/321, letos přišla dotace 231 pol.4116/374 a posláno Lesy ČR 374/231 jako průtokový transfer.
    Jak opravit účtování roku 2010 MD 518/321 Dal.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prodej DDHM
    31. 03. 2011

    Jak zaúčtovat prodej nepotřebného majetku (kontejner na odpad za 10000,- kč). Zaúčtováno mám 311/644, 231/311 a vyřazení z majetku v částce dle evidence 088/028. Na školeních nám bylo řečeno, že účet 644 se musí rovnat účtu 544 (stejně jako 604 a 504). Jak zapojím účet 544? Byl by správný postup udělat aktivaci na sklad 112/621 a 544/112 v prodejní ceně?
    Mám ještě jeden dotaz ohledně vytěženého dřeva, které nám zůstalo na konci roku na skladě. Na konci roku jsem zaúčtovala 123/613. Letos jsme dřevo prodali, zaúčtovala jsem 311/601, 613/123 a příjem 231/311. Ve výkazu zisku a ztrát se mi ale na účtu 613 objevuje zaúčtovaná částka minusem. Je to tak správně? Předpokládám, že když je v minulém období plusová, tak nyní minusovou částkou je vidět odúčtování.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční příspěvek
    31. 03. 2011

    Prosím o radu se zaúčtováním:
    1.)obec uzavřela smlouvu s občanem o úhradě části nákladů za poskytování sociálních služeb v sociálním zařízení, kde je umístěn jeho syn formou finančního příspěvku.Ten účtuji 572/378 a úhradu 378/231 4356 5339 (zasílám přímo soc. ústavu na základě vyúčtování). Následně nám do konce kalend. roku musí občan dle smlouvy zaplatit 50% námi uhrazeného příspěvku.Jak tento příjem od občana správně zaúčtovat?
    2.)obec nechala udělat přestavbu hasičského auta na sklápěcí avii.Přestavba stála 99.350,-- zaúčtuji správně tuto fa. na pol.6123?
    Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Bezbariérový vstup - pořízení
    31. 03. 2011

    Jak zaúčtovat pořízení bezbariérového vstupu do budovy v podobě ocelové konstrukce se dvěma rozebíratelnými rameny a jednou schodišťovou podestou s třemi schodovými stupni. Konstrukce je připevněná k chodníku šrouby a je možno ji odšroubovat a přemístit na jiné místo. Pořizovací cena je 108 tis. Kč. Jedná se o stavbu nebo samostatnou movitou věc, či TZ budovy? Děkuji.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • dotace SZIF
    31. 03. 2011

    V r. 2010 nám byla schválena neinv. dotace na opravu komunikací od SZIF.Součástí byl ale i nákup drobné mechanizace.(pila,sekačka),tedy DDHM.Dotace nebyla do konce roku vypořádána tak jsem zaúčtovala na konci roku 388/673.V lednu byla vypořádána a březnu přišlo oznámení o platbě a ejhle
    najednou je mechanizace investicí a opravy neinvesticí a 1,- Kč nám strhli za nesprávné zaokrouhlení.
    Příjem bych zaúčtovala 231 pol 4113 nein a 4213 inv./388
    Rozdíl 1,Kč 672minusem D/388 D
    Ale jak opravit částku za mechanizaci a dostat ji na 403?
    Děkuji

    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Nadměrný odpočet DPH z minulého roku
    30. 03. 2011

    Dobrý den,prosím o radu jak opravit špatně zaúčtovanou vratku DPH z FÚ. Jedná se o odpočet ze 4/2010 a já jsem ho, zaúčtovala automaticky na 6399/5362 mínusem.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • výsledek hospodaření přísp.org.
    30. 03. 2011

    V závěrečném přezkumu hospodaření obce za rok 2010 je požadavek doložení rozhodnutí o hospod.výsledku za r.2010 přísp.organizací a jeho zaúčtování.
    Výsledek hospodaření mám dosud na účtě 431 - ve schv.řízení. Zastupitelstvo bude teprve rozhodovat o jeho rozdělení počátkem května, tedy před projednáváním záv.účtu obce. Existuje termín , kdy by měl být schválen v zastupitelstvu výsledek hospodaření za předešlý rok u přísp.org.? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu