Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych se zeptat ještě něco k dani z příjmů.
Hospodářskou činnost vedeme na jiném účtu než
hlavní činnost. Daň z příjmů počítáme zvlášť za hlavní
činnost a zvlášť za hospodářskou. Chci se zeptat
jestli se z účtu hospodářské činnosti - 241 odvádí daň na účet hlavní činnosti - účet 231 pol.1122 a daň z hlavní činnosti se proúčtuje ve výdajích účet 231 6399/5362 a příjmech účet 231 pol. 1122}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
obracím se na Vás se žádostí o radu jak účtovat.
Zastupitelstvo rozhodlo, že je třeba vyměnit v budově OÚ z důvodu nefunkčnosti a stáří:
rozvodnou skříň ektro ve výši 52.000Kč
hromosvod ve výši 40.000Kč
dveře a zárubně v kanceláři a zasedací místnosti (4x) celkem ve výši 20.000Kč
2 koberce a do konceláře a zasedací místnosti celkem za 8.000Kč
Je možné všechny uvedené věci (i koberce, které nebyly ani před tím na účtu 028) zaúčtovat na položku 5171 a účet 511? Nebo mám zaúčtovat na účet 042 a po skončení všech akcí zhodnotit budovu OÚ a dát na účet 021? Tedy mimo koberců, které bych dala na účet 028.
Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Od roku 1995 obec vybírá nájem z pozemků/zahrádky/.V letošním roce se zjistilo,že část těchto pozemků nepatří obci,tudíž část nájemného byla vybírána neoprávněně. Budeme tedy část peněz za 15 let zpátky vracet občanům. Prosím o radu,jak tuto vratku zaúčtovat.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2010 obec získala pozemek od pozemkového fondu smlouvou o bezúplatném převodu. Je tento pozemek předmětem DPPO? Pokud ano, na kterém řádku daňového přiznání částku vykazovat?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Udělala jsem asi pořádnou chybu a nevím jak zaúčtovat opravu. V roce 2010 jsem zaúčtovala vybrané zálohy na topení, vodu a el. energii na účet 324 a na konci roku již žádné jiné zaúčtování.
Pouze u záloh, které platila obec JMP a EONU jsem provedla proúčtování na účet 389. Nevím jestli při vyúčtování nájemníkům mám zálohy na účtu 324 prúčtovat proti výnosům a nebo použít účet 408 - opravy minulých období. Děkuji Vám předem moc za Vaši odpověď. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Mám před sebou dva texty na úhradu fa za dílo a nevím, který je správný. Já myslím, že ten první.
1. Konečná fa bude uhrazena do výše 90% rozpočtových nákladů. Zbývajících 10% bude uvolněno po odstranění vad a nedodělků.(tzn.pozastávka)
2. Výše fakturace konečné fa bude do 90% rozpočtových nákladů, zbývající část 10% bude uvolněna (fakturována)po odstranění případných vad a nedodělků.
Prosím Vás o posouzení textů, který je správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak navést kontokorentní úvěr + účet od stejné banky, kdy v okamžiku schválení úvěru je na BÚ otevřen ve stejné výši debet?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nově zvolenému starostovi byla v loňském roce OZ schválena pravomoc provádět RO do výše 100 tisíc Kč. Nyní budeme schvalovat rozpočet na rok 2011 a nevím, zda se tato pravomoc přesouvá i na letošní rok a nebo se při schvalování rozpočtu musí opět schválit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, mám ještě jeden dotázek k daňovému přiznání. Je správné, že jsem vyloučila v ř.101 příjmy (provoz vodovodu), kde výnosy byly nižší než náklady a zároveň tyto související náklady jsem vyloučila i na ř.40.
Je to činnost zdaňovaná, ale ztrátová.
Potom ještě nevím jak nahlížet na aktivaci DHM. Raději tento výnosový účet zdanit i když to vůbec nesouviselo s nějakou ek.činností (mzdy našich zam. při stavbě oplocení). }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat vyúčtování poplatku za odebrané množství vody. Přečetla jsem všechny dotazy a není mi to jasné. V průběhu roku účtuji zálohové faktury ve výši Kč 23 780,00 takto: 314/321, úhrada 321/231 2310 pol.5362, ke konci roku zaúčtuji dohadu ve výši záloh: 538/389 (já účtovala chybně na 502 :-((). Dále v březnu mám vyúčtování, celkově vypočtenou daň. No a teď nevím, co dál - na zálohách (314) mám Kč 95 120, mám to i na dohadě (389) Kč 95 120,00.Dále celkový poplatek z vyúčtování činí Kč 65 838,00, budou nám vracet přeplatek ve výši Kč 29 282,00. Moc prosím, jak z toho ven??
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Budeme schvalovat rozpočet na r. 2011, zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2010 chceme ponechat jako rezervu na rekonstrukci místní komunikace, kterou bychom prováděli v dalších létech, podle toho, kolik se nám podaří ušetřit. Takže rozpočet na letošní rok by byl schodkový, ve výdajích bychom uvedli na § 2212, pol. 5901?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o radu ohledně chybně zaúčtované faktury na investici v roce 2010. Bylo účtováno 518/321 a 321/231. Nyní je nutné opravit na účet 042.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v roce 2010 jsem oprávkovala neuhrazenou pohledávku, účtovala jsem 556/194. V letošním roce byla pohledávka v celé výši zaplacena účtovala jsem 231/311, ale teď nevím jak zaúčtovat výši oprávky? Mám použít účet 643, ale proti jakému 194? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce jsme uzavřeli dohodu o poskytnutí dotace z programu obnovy venkova ze státního zemědělského intervenčního fondu spolufinancovaného EU na investice. Našla jsem si na stránkách MF ÚZ 89513(SR) a 89514(EU) Občanské vybavení a služby – IV-SR
jsou mi jasné i zdroje 1 a 5
problém mám však s nástrojem v číselníku našeho účetní programu mám uvedeny pro program rozvoje venkova dva a to 27 a 87, nevím , který je správný a proto jsem se chtěla zeptat, jaký použít a pro budoucnost, kde lze najít číselník nástrojů s popisem přesného využití, na stránkách MF se mi to nepovedlo,nejspíš neumím zvolit správnou cestu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v odpovědi na dotaz TZ stavby z 21.3.2011 jsem se dočetla, že "Sanace zdiva je oprava, vůbec se nejedná o technické zhodnocení a správně na ni máte neinvestiční dotaci. Správné účtování je na účet 511 a s položkou 5171. Účet 045 a položka 6121 by v případě opravy vůbec neměla být využívána. Po dokončení se hodnota "hradu" navyšovat nebude, jedná se o opravu." Překvapilo mě to, protože v publikaci MAJETEK ... je na str. 87 v tabulce uvedeno, že sanace vlhkého zdiva i základů (jakákoliv technologie) je rekonstrukce, což je TZ stavby. Nebo si to vykládám špatně?
Je to pro mě zásadní otázka, protože v případě opravy bych mohla v našem případě u bytového domu sanaci hradit přímo z hospodářské činnosti (účet 241), tj. do nákladů a tím ovlivnit hospodářský výsledek (nižší zisk, případně ztráta).
V případě TZ musím sanaci profinancovat z hlavní činnosti (účet 231), tj. zařadit do rozpočtu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková