Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o radu, zda správně účtujeme zásoby k 31.12.2010. Používáme způsob B, ke konci roku 2009 máme dle inventarizace stav na MD účtů 112-materiál a 132-zboží k prodeji. Nyní, v rámci nových inventur, zaúčtuji zásoby do spotřeby MD 501 / D 112 a aktuální stav dle inventur k 31.12. 2010 na MD 112 / D 501?? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V letošním roce máme reálnou možnost získat investiční dotaci na chodníky. Původní jsou asfaltové, částečně bez obrubníků. Pokud místo asfaltu použijeme nové dlaždice, doplníme obrubníky, včetně úpravy podloží, je toto možné považovat za zhodnocení stavby a účtovat na investice?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, letos jsem poprvé účtovala výrobky na sklad (zásoby dřeva v lese). Stav k 1.1. jsem zaúčtovala 123/406 (47 tis. Kč)Teď se mi zásoby snížily (35 tis. Kč) a já nevím, proti jakému účtu je mám odúčtovat. V průběhu roku jsme účtovala faktury tak, jak mi je přinesl lesní hospodář. Náklady na těžbu na 518 a prodej dřeva na 601.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
v roce 2009 obec poskytla příspěvek sousední obci, která byla nositelem projektu ( turistické mapy) příspěvek na zhotovení těchto map. v Roce 2010 přišla nositelské obci dotace a ta podíl příspěvku zaslala zpět . Jak zaúčtovat vrácený přijatý příspěvek? Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše Mateřská škola má od 1.3.2010 doplňkovou činnost - pronajímání nebytových prostor. Dříve, když ještě MŠ neměla doplňkovou činnost, měla s nájemcem uzavřenu smlouvu Obec a platbu za nájem a energie inkasovala Obec. Obec dovolila MŠ, aby provedla vyúčtování energií za rok 2009 a rovněž inkasovala prostředky vyplývající z tohoto vyúčtování. Jelikož na konci roku 2009 jsme neúčtovali v předpise o vyúčtování energií týkajících se pronájmu (doplňkové činnosti), nyní vznikl problém jak tento příjem doplatku zaúčtovat. Prosím o Vaše stanovisko, zda doplatek z vyúčtování mohu zaúčtovat na účet 649 (ještě prosím upřesnit zda v doplňkové činnosti nebo v běžném provozu). Moc prosím o nastínění přesného zaúčtování tohoto případu. Jedná se o čátku 44.500,-- Kč. Nejsme plátci DPH. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Na stránkách našeho kraje jsou vyvěšeny nejčastější dotazy od obcí.
Je tam doporučeno účtování DPH z PRGLF: 377/649 a příjem 231 2329/377. Můžete nám napsat Váš názor na toto účtování? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
o účtování poskytnutých dotací bylo napsáno již hodně, ale přesto se chci zeptat na konkrétní případ. Obec sepsala v květnu 2010 dohodu se SZIF na poskytnutí dotace (neinvestičí)z programu na obnovu venkova. Dle dohody nám má být poskytnuto 90% nákladů na opravu památkově chráněného objeku, ve kterém má obec 7 nájemních bytů. Ze smlouvy jsem se dočetla, že bychom měli od SZIF obdržet celkem 3.976.955,-Kč. Práce byly započaty v roce 2010, v prosinci proběhlo průběžné vyúčtování, kdy jsme předložili na SZIF faktury v částce 1.789.901,-Kč. Pokud nebudou shlédány závady tak do 3 měsíců (v roce 2011) obdržíme na účet 1.536.381,-Kč, (poníženo o DPH a spoluúčast obce). Další už konečné vyúčtování by mělo proběhnout ke konci roku 2011, takže zbytek dotace bychom měli dostat v roce 2012. Poraďte mi prosím s účtováním. K 31.12. mám předepsáno MD 346 UZ 89013 994.239,-(25% z přislíbené dotace), ZP 127, DAL 374
MD UZ 89014 2.982.716,- (75%)ZP 527/DAL 374. Děkuji za radu.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Prosím o pomoc. 16.6.2010 jste mě odpověděla na dotaz ohledně vodovodních přípojek Uzavřeli jsme s firmou smlouvu na zhotovení vodovodních přípojek v jedné z naších obcí s tím, že nám občané budou tyto přípojky platit na základě námi vydaných faktur. Takže se nejedná o náš majetek. Přípojky jsou na jejich pozemku. Město celou akci pouze zprostředkuje. Jenže zároveň jim poskytujeme příspěvek na každou přípojku ve výši 6 tis. Kč a tu odečteme z ceny přípojky na faktuře. Už jsem to účtovala v loňském roce. Prosím o pomoc. Děkuji.
Nejlépe by to bylo asi takto:
při přijetí faktur rozúčtovat část do Vašeho příspěvku a část na pohledávku za občanem: např. 572 MD a 311 MD / 231 2310 5192 D - část za občanem a 231 2310 5493 část Vašeho příspěvku a náhradu výdaje od občanů - v běžném roce 231 2310 5192 MD v následujícím pol. 2324 MD / 311 D.
Úhrady letošní za případné plnění vloni zaúčtujte letos jen 231 2310 2324 MD / 649 D (pokud bylo vloni účtováno na 420, a jsou to velké částky, tak místo 649 použijte účet 406; pokud bylo vloni účtováno na 042 tak 042 minus D - také místo 649.)
____________________________________________
Zaúčtovala jsem dle vašeho doporučení. Potřebuji ještě předepsat DPH, dle požadavků daňové poradkyně, která trvá na tom, že tato částka by měla být zatížena daní. Na tuto akci jsem si DPH uplatnili. Nevím jak mám předepsat. Na účtu 311 26 -mám celou cenu,kterou mají občané zaplatit včetně DPH. Předem moc děkuji za pomoc. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec je členem DSO, který účtuji.
DSO má smlouvu na invest.projekt od region.rady, který probíhá 2010 a 2011, je zapojeno 5 člen.obcí, 3 obce v roce 2010, další v 2011. Předpis celé dotace 943/999.
Jelikož DSO nemá finanční prostředky platby probíhají následovně: dodavatelé provedou práci, 042 MD/321 D, předepíši-fakturuji člen.obcím, podílejícím se na projektu stejnou částku, která pokryje faktury dodavatelům 348/403 (příp.část neinv.výdajů 348/672), úhrada obcí pak 231/348 pol. 4221, příp. 4121.
(úhrada fa dodavatelům 321/231, pol. 6121, při předání díla , příp.kolaudaci, 021/042)
V říjnu proběhla 1.žádost o platbu na reg.radu, požadovanou část dotace jsem odúčtovala
z 999/943 a dala na rozvahu 348/374. Do konce roku 2010 jsme neobdrželi žádné finance, tak nevím jak to dál řešit k 31.12.2010. Nemohu přece zdvojovat částku na účtu 403, u nás vzato má DSO majetek pořízený buď z dotací obcí, příp. region.rady. Majetek účtovaný na účtech „0..“ se rovná účtu 403.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, prosím o zkontrolování účtování reálné hodnoty, je mnoho způsobů účtování a já pořád nevím, zda mám správně.
Zastupitelstvo v září na schůzi rozhodlo prodej pozemků. Účtovala jsem reálnou hodnotu:
Přeceněná reálná hodnota pozemků 455 075,- 031/407
311/647 455 075,-
Platby za pozemky od obyvatel: 231/311
Jeden pozemek byl vložen do katastru 407/553
90 680,- - přeceněná hodn. pozemku snížená o původní hodnotu
554/031 1 119,96 - původní hodnota pozemku
CELKEM 91 800,- - hodnota pozemku reálná,kterou platí občan.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec provozuje blokovou kotelnu, prodáváme tedy teplo. Kotelnu vedeme v hlavní činnosti. Jsme plátci DPH. V prosinci došlo vlivem nedbalosti obsluhy - zaměstnance obce-ke škodě, byla poničena určitá součástka zařízení v kotelně. Oprava stála cca 100 tis. Kč, zde jsem uplatnila odpočet DPH, nyní byla část škody předepsána zaměstnanci k náhradě, zaměstnanec je pojištěn , z větší části dostane náhradu od pojišťovny, splatnost náhrady od zaměstnance je do konce března 2011.
Ke konci roku zaúčtuju předpis náhrady za zaměstnancem 335/649, předmětem DPH tato náhrady není, nebo se mýlím ?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Nevím si rady s FRB.
Naše obec má úvěr ze SFRB, který čtvrtletně splácí a využila jej pouze pro poskytnutí půjček občanům.
Do roku 2009 jsem účtovala takto :
příjem ze SFRB 236/272
půjčka občanovi 277/236
předpis úroků (měsíčně) 277/917
splátka 236/277
připsané bankovní úroky 236/917
placené bankovní poplatky 917/236
čtvrtletní úroky předepsané SFRB 917/272
splátka jistiny a úroků 272/236
K tomu jsem měla pomůcku na kontrolní okruh :
236+277+271 = 272 + 917
Už k 31.12.2009 byl zůstatek účtu 917 záporný, ale kontrolní chod vycházel a při auditu to také "procházelo".
V převodovém můstku jsem účty převedla
(272 na 469, 277 na 452 a 917 na 419), a účtuji :
předpis úroků 469/662
splátka od občanů 236/469
548/419 ve výši úroků
bankovní poplatky 569/236 a 419/648
bankovní úrok přips. 236/662 a 548/419
předpis úroků SFRB 419/452
čtvrtletní splátka jistiny a úroků 452/236
Problém je, že účet 419 je záporný a záporná částka se stále zvyšuje (v letošním roce PS -13 tis., KS -17tis.).
Myslela jsem si, že je to v pořádku, ale technik z fy Gordic i z KÚ mě upozornili, že by měly být zůstatky kladné.
Tak nevím, hledala jsem v dotazech, různých pomůckách a nevím si rady. Prosím Vás, zda byste mi s tím nějak nepomohla.
Ještě jsem se chtěla zeptat na 1 informaci. V roce 2009 jsem PL- ú 251 a ú 069 přecenila na 909, ten se převedl na 407. Letos se to mělo asi odúčtovat - jak?
Přecenění 2010 se účtuje už na náklady, výnosy?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Máme tento dotaz v roce 2009 jsme pohledávky například byty účtovali na účet 315 0011
Od roku 2010 účtujeme na odběratele 311 0011
Ptám se , když nám na účtě 315 0011 zůstaly nedoplatky , zda je máme dát na účet 311 0011
nebo ponechat na 315 0011 se zůstatkem.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych požádat o informaci jak účtovat nákup majetku za 1,--. Městu byly prodány na základě kupní smlouvy komunikace a veřejné osvětlení za 1,-- a předané objekty byly u prodávajícího vedeny v PC (komunikace 7.855.012,33 a VO 454.501,--) vše včetně DPH. V jaké ceně bychom měli majetek zavést do evidence? Je možné použít účty 021/042 a 021/401? Děkuji za odpověď.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci se budoval lyžařský vlek a také osvětlení u vleku, které má své vedení a vše co patří k osvětlení, jen světla jsou namontované na sloupech vleku. Osvětlení v částce 999.032,- zařadím jako stavbu samostatně s anal. 400. Je to správně? Při nástupu na vlek prochází lyžař s kartičkou turniketovým zařízením v hodnotě 350 tisíc. Turn.zař. není spojené pevně se zemí ani s vlekem, napojí se jen na elektřinu a zase odpojí a dá odvézt třeba před letní kino. jak ho zařadit? Jako SMV na účet 022? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková