Obec účtuje - Vše o účetnictví obcí

Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Dotazy

  • Garáže - DPH
    18. 02. 2011

    Dobrý den, chtěla bych moc poprosit o radu ohledně předpisu na pronájem garáží. Na základě smluv o pronájmu jsme udělala předpis dle datumu splatnosti včetně předpisu DPH. Splatnost nájmu garáží byla do 31,1.2011. Co ale s tím, když platba proběhla přes pokladnu až v únoru a pokladna vystavila na pronájem daňový doklad - což bylo jistě správně, ale promítne se mi to v daňové doloženosti. Mám takto vlastně DPH v účetnictví 2x. Moc děkuji za odpověď.}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Náklady minulého roku
    18. 02. 2011

    V únoru 2011 jsme dostali fakturu za spotřebu energie v roce 2010, na což jsme si nevytvořili dohadnou položku. Zaúčtovat na 502 jako nedaňový náklad nebo jako náklad běžného roku? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářský výsledek z hlavní činnosti obce
    18. 02. 2011

    Dobrý den prosím o informaci jak máme zaúčtovat hospodářský výsledek z hlavní činnosti naší obce za rok 2010. Všude v dotazech se píše o hospodářské činnosti, ale naše obec provozuje hlavní činnost. Bude to 431/432 a nebo se o tom účtovat nebude a zůstane výsledek hospodaření po uzávěrce na 431?Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • částečný odpis pohledávky
    18. 02. 2011

    Dobrý den paní inženýrko.
    Potřebovala bych poradit ohledně pohledávky. K 31.12.2010 jsme evidovali pohledávku za stočné z roku 2008 ve výši 23.000 Kč.Tu jsme evidovali na účtu 311 a k tomu jsme také k 31.12.2010 zaúčtovali opravné položky. Opravné položky k 31.12.2009 jsou na účtu 406, za rok 2010 na účtu 194. V lednu letošního roku nám dlužník zaplatil pouze část dluhu, tzn. 13.000 Kč s tím, že zbývajících 10.000,- Kč je promlčeno. Prosím o radu jak zaúčtovat promlčených 10 000,-Kč a co s opravnými položkami. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • členské příspěvky
    17. 02. 2011

    Prosím o kontrolu zaúčtování:
    členský příspěvek MAS,SESO
    549MD/349D předpis
    231D/349MD úhrada
    U příspěvku MAS,SESO si nejsem jistá, jestli místo účtu 349 nemá být 378.
    členský příspěvek mikroregion,euroregion
    572MD/349D předpis
    231D/349MD úhrada}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • PD na odstranění staveb
    17. 02. 2011

    Potřebuji zařadit do rozpočtu Kč 50.000,00 na projektovou dokumentaci k odstranění stavby.
    Náš stavební úřad nařídil občanovi odstranění nepovolené stavby - majitel stavby nekoná. KÚ KHK obvinil náš stavební úřad z nečinnosti a z tohoto důvodu bude muset naše město financovat takovéto akce (podle ustanovení zákona musí být před fyzickou likvidací objektu PD). Prosím o radu, kam rozpočtově umístit PD i případné zbourání objektu (opět musí být provedeno externí firmou).
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Průtokový transfer
    17. 02. 2011

    Dobrý den, jak zaúčtovat?
    Na základě rozhodnutí MŠMT byla krajskému úřadu poskytnuta dotace na akci "EU peníze školám" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prostředky jsou určeny pro naší PO (ZŠ) a tyto nám taky kraj poukázal (na základě avíza zaslaného MŠMT krajskému úřadu) na náš účet jako zřizovatele PO. ÚZ 33123. Děkuji}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • prominutí pohledávky
    16. 02. 2011

    v roce 2010 jsme zaúčtovali penále za pozdní úhrady faktur a předpis jsme zaúčtovali na 311/641.
    V roce 2011 si podal Klub důchodců do rady města žádost o prominutí této pohledávky a rada schválila prominití penále. Prosím jak máme toto prominutí penále (pohledávky )v roce 2011 zaúčtovat?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • transfery 2011
    16. 02. 2011

    Vážená paní inženýrko, v odpovědi na dotaz - transfery uvádíte v odpovědi, že se 4112 - souhrnný dotační vztah bude v roce 2011 účtovat na 346/672. Nemělo by tam být 348/672? Nevím, ale podle názvů účtů mě to mate a 348 se mi tam hodí lépe. }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Finanční dar
    16. 02. 2011

    Dobrý den, obec zaslala Domovu pro seniory finanční dar. Jak zaúčtovat? }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • sociální dávky
    16. 02. 2011

    Uvedla jste postup při účtování o platbě vratky sociální dávky vyplacené v roce předchozím. Já bych tento dotaz rozšířit. Jedná se podle Vás o pohledávku? Pokud ano, jakým účetním zápisem ji předepsat.
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • rozvaha ÚSC
    16. 02. 2011

    Dobrý den...v rozvaze na účtu 431 mám zůstatek a bylo mi oznámeno, že musí být položka nulová. Co vstupuje na položku 431?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • Hospodářský výsledek z hlavní a hospodářské činnosti
    16. 02. 2011

    Prosím o odpověď na dotaz, jaký orgán obce a kdy bude schvalovat hospodářský výsledek z hlavní činnosti. Účtování 431/432.
    Máme hospodářskou činnost a výsledek jsme nechávali schvalovat v radě města vždy v únoru. Jak to bude s hospodářským výsledkem z hlavní činnosti?
    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • pokutové bloky
    16. 02. 2011

    V roce 2009 jsem účtovala o pokutových blocích na účtu 975, v roce 2010 při převodovém můstku na účtu 903/0333 se souvztažným účtem 999/0903.
    Mohu v roce 2011 pokračovat v evidenci jako v roce
    2010, nebo je nutné převést na účet 951/0333 se souvztažným účtem 999/0951 ?}

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

  • El. energie - dohady a zálohy
    15. 02. 2011

    Dobrý den, prosím o radu ohledně vyúčtování záloh a dohadu na el. energii v případě, že děláme dohady jen ke konci roku k zálohám, u kterých nedošlo k vyúčtování v běžném roce:
    Rok 2010:
    Zaplacené zálohy 2010 314 / 231 Kč 26 560,--
    Dohad 7-12/2010 502 / 389 Kč 25 000,--
    ___________________________________________
    Rok 2011:
    DF vyúčtování 2010: Spotřeba skutečná = 23 210,-- započtené zálohy = 26 560,-- přeplatek = 3 350,--
    mohu zaúčtovat takto???
    odúčtování dohadu 2010 - 502 / -389 25 000,--
    skutečná spotřeba 2010+2011 502 / 321 23 210,--
    vyúčt. záloh 321 / 314 26 560,--
    přeplatek od E.ON 231 / 321 3 350,--


    }

    Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.

Zobrazit

Hledání v dotazech

Tipy pro práci s dotazy

Acha obec účtuje s.r.o.

Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8

IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091

Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010

Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007

Návrh a tvorba webu