Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V prosinci 2010 jsme zaplatili kauci na nákup pozemku. Nevíme však, zda pozemek získáme. V případě, že ne, bude nám kauce v roce 2011 v plné výši vrácena. Prosím o radu, jak tento případ v obou letech i obou případech zaúčtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V obci byl vybudován vodovod /100 přípojek/.
Obec bude vodovod spravovat sama, za spotřebovanou vodu bude od občanů vybírat hotově.
Odhad pana starosty - do příjmů obce za rok 2011
60 tisíc Kč.
Je nutné účtovat o nákladech a výnosech spojených s vodovodem v doplňkové činnosti nebo v činnosti hlavní. Musí být obec v tomto případě plátcem DPH?
Nedaňové příjmy se pohybují kolem 200 tisíc Kč za rok.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Akcie vlastníme v listinné podobě v hodnotě 420 000,- Kč - vedu v účetnictví na SÚ 069. Představenstvo a.s. nás vyzvalo k jejich výměně.Hodnota bude činit 390 000,- Kč.
Výzva přišla 3.12.2010 (akcie máme vyzvednout do 180 dnů ). Povedu dál v účetnictví hodnotu 420 000,- Kč? Jde mi o inventuru.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
prosím Vás o radu s vyúčtováním investiční dotace SFŽP z roku 2002-2006.
V roce 2002 byla přiznána dotace SFŽP ve výši 5.201.000,- Kč. Na zálohách bylo poskytnuto 4.094.870,- Kč.
Nyní jsme dostali celkové vyúčtování (po podání podkladů v roce 2006), kde máme postih 20% z nároku dotace za nedodržení smluvní hodnoty „ Odstraněná CHSK“ v hodnotě 1.040.200,- Kč.
Zádržné bylo 521.000,- Kč 10% z přiznané dotace.
Neproplacené faktury z SFŽP činily 585.130,- Kč
Celkové vyúčtování:
5.201.000,- přiznaná dotace
4.094.870,- zálohy z dotace
-------------
1.106.130,- rozdíl ( zádržné+neproplacené faktury) – nebylo o tomto účtováno
1.040.200,- postih 20% za nedodržení smluvních podmínek
------------
65.930,- vyúčtování dotace – obdrželi jsme na účet v prosinci 2010.
Nevím si rady jak mám účtovat o postihu 1.040.200,- Kč a rozdílu 1.106.200,-Kč a konečném vyúčtování 65.930,- Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V majetku hasičů je veden SMOV hasičské stříkačky (2ks) a žebříky v celkové sumě 61 905,- Kč. Z této ceny nelze zjistit, jakou hodnotu mají jednotlivé věci, protože moje předchůdkyně majetek zařadila takto v celkové sumě. Jsou to staré věci zařazené do majetku ani nevím kdy a je to takřka nezjistitelné. Při inventuře bylo zjištěno, že žebříky jsou zničené. Je tedy nutno je vyřadit. Ale nevím v jaké částce, a hlavně nevím, jakou hodnotu mají ty dvě stříkačky, které mi tu zůstaly. Z toho jedna je zapůjčena v muzeu. Na jakou částku je mám ocenit, a jakým způsobem?
V jaké hodnotě mám vyřadit ty žebříky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, po převzetí účetnictví jsem nalezla nevyúčtované zálohy z r.2007 na účtu 314 xxxx. Nevím, jak tuto chybu napravit. Odcházející kolegyně mi nechala dáreček. Předpokládám, že úhrady proběhly.
Totéž je u účtu 331 a 336, kde jsou konečné stavy, jako kdyby mzdy nebyly vyplaceny.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec v roce 2010 zakoupila pozemek na základě kupní smlouvy. Pozemek jsem zařadila do evidence dle pořizovací ceny. Na pozemku stojí stavba - křížek. Je možné tuto stavbu ocenit ve výši 1,- Kč a vést na účtu 032, nebo je nutné vyhotovit znalecký posudek a vést na účtu 021? Potřebovala bych křížek mít v evidenci kvůli žádosti o dotaci na opravu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,jakým způsobem odúčtuji prodané pohlednice,odznaky obce....,které mám na účtě 132,to samé se týká i materiálu,který eviduji na účtě 112.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Naše obec v roce 2010 provedla rekonstrukci sociálního zařízení místní tělocvičny (investiční projekt), SZIF provedl kontrolu a schválil výši dotace, kterou zřejmě pošle až v roce 2011. Jaký má být správný předpis? 346/403?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dle smlouvy se zhotovitel zavazuje složit před předáním díla na účet investora stavby depozitum , které bude uloženo po celou dobu platnosti záruky (120 měsíců) a bude sloužit k případnému hrazení nákladů záručních oprav.
Zaúčtování ? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Z KÚ jsme dostali neinv.dotaci z "Fondu sportu..." ve výši 240 tis.Kč na provoz.náklady sport.haly. Dotace bude chodit ve 12 stejných splátkách, z toho 1.splátka přišla ve 12/2010 (celá bude utracena), další splátky budou v roce 2011. Dle smlouvy jsme povinni zpracovat "Dokumentaci závěrečného vyhodnocení a vyúčtování". Dle avíza z KÚ máme zaúčtovat: MD 231 pol.4122/ D 374. Z Vyrozumění o poskytnutí dotace (přišlo z KÚ) i ze smlouvy znám celkovou částku, takže já bych účtovala:
MD 348 / D 374 240 tis.Kč předpis
MD 231 / D 348 12 tis.Kč splátka 2010
MD 374 / D 671 12 tis.Kč utraceno 2010
MD 231 / D 348 další splátky
MD 374 / D 671 utracené peníze.
Nevím, zda je to správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsme začali dělat kanalizační přípojky, poněvadž jsem předpokládala, že je to pro občany a tudíž nebude v našem majetku, zaúčtovala jsem je do služeb.( 1 faktura)Letos jsme obdrželi další 2 faktury na další přípojky, po dohodě, jsem je zavedla na účet 042.
Jak dostanu fakturu z roku 2009 na účet 042, abych to celé mohla zavést do majetku?
Dále jsme se dohodli, že přípojky zavedeme do majetku průměrnou cenou z faktur (ceny jsou velice rozdílné) a v roce 2011 budeme občanům prodávat za symbolickou částku (musí se ještě ZO dohodnout v jaké výši).
Budeme účtovat od občanů jako příspěvek na investici?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den,
jak prosím spravit účtování o leasingu:
v roce 2007 byla podepsána smlouva na koupi os. vozu v ceně 299316,90 Kč.
Splátky 36 měsíců, cena bez poj. 3037,75 Kč, poj. 943,- Kč celkem 3980,75 Kč měsíčně.
Splátka hrazená předem 209521,90 Kč. Vše bylo účtováno po celé roky 420/231 6171 5178, v roce
2010 - 518/231 6171 5178.
Nenašla jsem nikde, že by se účtovalo na podrozvahu nebo na účet 042. Neúčtovalo se zvlášť ani pojištění jen celková částka 3980,75Kč.
Nyní jsme zaplatili poslední splátku 119,- Kč jako kupní cenu vozidla. Nevím si rady jak převést do majetku, v jaké ceně a jak udělat zpětně předpis tohoto leasingu.
Ještě doplnění - celková splátka leasingu včetně pojištění činní 352947,90 Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, v letošním roce jsme zahájili rekonstrukci Hasičárny v rámci dotační akce. Na základě faktury nám byl instalovám majetek DDHM (účet 018,028) i DHM (účet 013), tento majetek jsme zařadili na uvedené majetkové účty. Ke konci roku řešíme následující problém, neznáme konečné ceny jednotlivých položek majetku, protože společné náklady např. instalaci apod. bude dodavatel fakturovat až příští rok, dále nebudeme majetek mít zařazen ke konci roku do užívání, k tomu dojde až v příštím roce. Můžeme i drobný majetek přeúčtovat na účet 041, 042, nebo DDHM zaúčtovat v tomto roce jako soubor movitého majetku,v příštím roce zařadit do majetku v jednotlivých položkách? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1) Opravné položky.
Dobrý den,
v letošním roce jsme vystavili fakturu ve výši 105 040,- Kč se splatností 26.5.2010. Tato faktura byla uhrazena 19.11.2010. Jde mi o to, jestli dobře rozumím tomu, že pokud byla faktura uhrazena po splatnosti během roku, už se o opravných položkách neúčtuje a nebo k 31.12. se účtují opravné položky celkem od data splatnosti?
2) Dluh na nájemném
Další dotaz mám ohledně dluhu na nájemném.
Nájemce nám dluží na nájemném vždy od 1.1. : za r.2004 1 725,- Kč, r.2005 11 455,- Kč,
r.2006 11 333,- Kč, r.2007 11 393,- Kč, r.2008 11 186,50 Kč, r.2009 6 770,- Kč,
r.2010 5 429,-Kč.
V letošním roce uhradil část dluhu na nájemném za r.2004 : 5.5.2010 101,- Kč,
21.7.2010 391,- Kč, 15.12.2010 326,- Kč ( celkem 818,- Kč ).
Budeme účtovat opravnou položku od r.2004 ? a úroky z prodlení ? Pokud ano, prosím o příklad na účtování.
3) Stavba
V majetku vedeme stavbu ( bytový dům). Nyní probíhají stavební úpravy této stavby na Spolkový dům – 1.etapa. Z původního plánu , že se bude bourat střecha a příčky, bylo nakonec rozhodnuto a schváleno, že se musí zbourat i obvodové zdi ( špatný stav).Takže z celé stavby zůstaly jen obvodové zdi základů. Jde mi o to, jestli odepsat z majetku hodnotu stavby, kterou vedeme v účetnictví, anebo se hodnota stavby zvýší ? S ukončením rekonstrukce se počítá v 4/2011.
Na toto nám schválili dotaci z FROMu.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková