Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
U transferů na volby a sčítání lidu poskytnutých formou zálohy v roce 2010 a vypořádávaných v únoru 2011 při finančním vypořádání máme postupovat dle odst. 5.3.2 nebo 5.3.1 ČÚS č. 703 Transfery? Jak chápat pojem "povinnost vypořádání ve stejném účetním období" a "povinnost vypořádání v některém z účetních období následujících po období, ve kterém byl transfer poskytnut"? Kam proúčtovat k rozvahovému dni skutečné náklady k těmto dotacím? Je to správně zápisem 388 MD / 671 D nebo zápisem 374 MD / 671 D. V roce 2010 jsme předávali na KÚ u transferu na volby tzv. předběžné vyúčtování, které se ale liší od skutečných nákladů k 31. 12. 2010 - budeme mít menší vratku. U transferu na sčítání lidu jsme žádné předběžné vyúčtování vůči kraji nedělali. Bude se tedy účtovat u voleb jinak než u sčítání? Účtovat tyto dotace podle 5.3.1 nebo 5.3.2 ČÚS? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodala pozemek, který k 31.12.2010 nebude zaplacen. Pokud jsem správně pochopila, tak když si k vnitřní směrnici zpracuji Váš interní pokyn k účtování reálné hodnoty, nemusím tento pozemek oceňovat reálnou hodnotou?}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Po povodni byl poskytnut úvěr podnikateli (od DEZY). Smlouva zní:
1) Dlužník je povinen splatit obci poskytnutý úvěr v plné výši nejpozději do 10 let od výplaty částky úvěru. (tj. do 15.4.2012)
2) Úvěr bude od šestého roku úvěrového vztahu počínaje 15.4.2008 umořován 5 stejnými ročními splátkami. Následující splátky budou splatné vždy k datu následujícího roku.
3) Úroky (1% p.a.) jsou splatné ke dni každé splátky a budou s ní hrazeny společně.
Pan podnikatel se snaží částečně platit, ale tak všelijak (splátky posílá několikrát do roka a v dost malé výši). Celkem jeho splátky pokryly tak rok 2008.
Dotaz: musím na jednotlivé roční splátky tvořit opravné položky nebo začnu "tvořit" až v roce 2012 po celkové splatnosti pohledávky?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak zaúčtovat převod zůstatku bankovního účtu FRB na běžný účet a následně jeho zrušení ? Zůstatek na FRB jsou vlastní prostředky města, půjčka od ministerstva byla splacena již v minulých letech. V roce 2010 účtováno o fondu 419/548.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, můžete mi poradit, jak mám zaúčtovat odstupné z funkce neuvolněného starosty. Mzda mu byla vyplacena na účet. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Vlednu dostanu fa za telefon 1400,- , tato faktura bude mít zdanitelné plnění v prosinci, budu ji hradit až v lednu budu časově rozlišovat , nebo udělám pouze předpis a účtovat budu až v lednu , jako jsme dělali doposud
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Jak mám zaúčtovat přijetí dotace na účet města (prostředky jsou poskytnuté ze SR na předfinancování výdajů,které mají být kryty z ESF § 44 odst.2 písm.f) zákona č. 218/2000Sb) a jsou určeny pro naší PO - ZŠ. Dotace je na více let.
Přijetí dotace jsem zaúčtovala 231 0400 pol.4116 UZ 33123 MD proti 374 0130 Dal.
Poskytnutí PO jsem zaúčtovala: předpis 572/378 a poskytnutí příspěvku PO 378/231 3113/5336 UZ 33123....teď nevím zda jsem správně použila účet 572, když dotace bude vyúčtována městu v dalších letech, zda jsem neměla učtovat poskytnutí PO účet 373... a časové rozlišení bude účtovat PO .}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ke dni 31.12.2010 jsme spálili v budově OÚ dřevo, které jsme si sami vyrobili v obecním lese. Náklady jsou vyčísleny na 12840 Kč. Zaúčtuji dřevo na sklad: 112 (12840 Kč)MD/621 (11672 Kč) + 343 (1168 Kč). Spotřebu dřeva zaúčtuji 501/112 (12840 Kč). Nebo použiji doklad o tom, že jsme dřevo spálili pro svoji spotřebu a potom není předmětem DPH? Děkuji}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Ještě jednou ke správním poplatkům za VHP, je možné převést fin. prostředky (50% pro FÚ) na účet cizích prostředků, důvod je prostý, když odvádíme v novém roce tyto poplatky z položky 1361 je tato položka dlouho v mínusu.
FÚ požaduje tyto poplatky zaslat až v novém roce.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec vlastní činností zhotovila 16 ks venkovních lavic. Celkové náklady byly ve výši 67394,- Kč - jedná se o materiál, mzdy (na dohody o provedení práce) a služby (např. povrchová úprava, pořez dřeva). Část nákladů bylo v roce 2009 a část 2010. Jak tyto lavice zařadit do majetku? Musí se provést aktivace dlohodobého majetku, přiznám se, že tomuto tématu moc nerozumím.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dostali jsme dotaci na územní plán-k vyúčtování.
Prosím o kontrolu zaúčtování.
Předpis dotace 348/374
Příjem dotace 231 pol.4222 / 348
vypořádání dotace /byla čerpána celá částka/
374/672 a právě nevím jestli účet 672 je správně.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec má dva běžné účty 231 10 a 231 12, účet 231 12 budeme k 31.12.2010 rušit a peníze požadujeme převést na účet 231 10. Zaúčtuji: 231 10 pol. 4134/262 a 262/231 12 5345? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V naší obci proběhla digitalizace kat.operátu. Obec přišla celkem o 3858 m2.Vím, že při digitalizaci se nemění ocenění pozemků. Ale! př.máme cenu pozemku 1 m2 á 6,20Kč., celková výměra pozemku byla 1973 m2. Po úpravě je cel.výměra 1479 m2. Ubylo 494 m2 na této parcele a cena by měla být stejná? Nebo u této parcely mám provést opravu ceny 1479 x 6,20Kč.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec pronajala v r. 2007 majetek v hodnotě 129 tis. pronajímateli restaurace. V letošním roce pronajímatel skončil a já si nevím rady zda majetek vedený na účtě 971 převést zpět na účet 028 (na úřadě pracuji od r. 2008 tak jsem pátrala, kde byl veden). Vzhledem k tomu, že polovina majetku musela být vyhozena a bude se odepisovat, mohu majetek na účtě 971 po rozhodnutí inventarizační komise odepsat a jaké by bylo účtování?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec nakoupila cenné papíry za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků. Poraďte, jakým způsobem budu účtovat.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková