Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pokud chcete mít přístup ke všem odpovědím na dotazy nebo posílat vlastní dotazy, je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
V roce 2009 jsem provedla předpis pohledávky za užívání veřejného prostranství za rok 2009 na účet 315/215. V převodovém můstku mi zůstal účet 315. Jedná se o příjmy roku 2009-poplatník je dosud neuhradil, jenom ZO až v roce 2010 rozhodlo o částečním snížení poplatku.
Jak správně zaúčtovat toto snížení?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Chtěla bych nyní poprosit o zkonzultování zaúčtování investiční dotace a investiční půjčky ze SF ŽP na ČOV.Účtovala jsem následovně:
1.) příjem investiční dotace
MD: SU AU pol. ÚZ D: SU
231 17 4213 90102 403
2.) příjem investiční půjčky
MD: SU AU pol. ÚZ D: SU
231 17 8123 90102 452
Mám dodatečně zaúčtovat předpis?Avízo pro příjemce nám přišlo později než peníze nic jiného v ruce nemám.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Při výstavbě bytů si budoucí nájemníci předplatili nájemné. Každý rok v lednu provádím podle smlouvy zápočet nájemného za minulý rok. Letos jsem účtovala 311/603 a 459/311. Nevím, zda je třeba tento zápočet nájemného také časově rozlišit, když jej účtuji až v následujícím roce a jak případně zaúčtovat. Ještě bych potřebovala vědět, zda se toto nájemné také započítává do obratu pro DPH i když fakticky neprojde přes účet? }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec prodávala pozemky, bylo dohodnuto ve smlouvě,že kupujicí zaplatí daň z převodu nemovitostí obci. Jak správně zaúčtovat přijetí této daně?
Obec bude provádět zapteplení budovy obecního úřadu, jaký § je vhodné použít - nebytové hospodářství 3613 nebo správu 6171?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec bude pořádat "Štěpánskou" zábavu. Jsme plátci DPH. Předpokládám, že ze vstupného DPH odvádět nebudeme - § 61, z prodaného pohoštění ano - 20 %. Předměty do tomboly většinou darují místní podnikatelé. Budou se prodané losy do tomboly danit? Odpočet DPH za hudební produkci asi uplatnit nelze.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Rada města schválila přijetí daru (10 počítačů á 100tis.Kč) pro své příspěvkové organizace. Je město povinné přispívat částkou v celkové výši 250tis.Kč ročně na tyto odpisy do investičního fondu?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1)Potřebuji vyřadit vozidlo, která náš zaměstnanec při havárii zničil,tak že už nebylo možné ho opravit. Pořizovací cena vozidla byla 228 564Kč. Za totální škodu na vozidle jsme od pojišťovny dostali 36300Kč, od zaměstnance jsme jako spoluúčast dostali 1000Kč a vrak vozidla jsme nakonec prodali za 4200Kč. Teď zvažuji zda mám při vyřazení na účet 553 dát jen cenu za prodej (4200) nebo nasčítat všechny příjmy za poškozené vozidlo (36300+1000+4200). Vím, že učet 553 se týká prodaného majetku, ale všechny tři příjmy mně vlastně dávají dohromady hodnotu vozidla, kterou stanovila pojišťovna a účtovány byly do výnosů. Asi to zbytečně komplikuji, ale letos už si nejsem ničím jistá, tak vás prosím o odpověď.
2)Rada města rozhodla, že staré pohledy, které jsou vedeny na účtu 132 jako zboží budou zdarma rozdány. Dále se nám stalo, že nám spadla polička se zvonky, které byly rovněž určeny na prodej a některé se rozbily a jsou již neprodejné. Vzhledem k tomu, že v obou případech jsme při pořízení v loňském roce uplatňovali DPH na vstupu, prosím vás o radu, jak tyto případy účetně a daňově vyřešit.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Obec zaplatí 10 tis.Kčs za věcné břemeno jako oprávněná. Volala jsem na kraj, dle vaší rady, odpověděli, že vést na podrozvaze ano na účtu 903/999. Prostudovala jsem všechny Vaše odpovědi týkající se této problematiky,podle kterých jsem usoudila, že bych měla účtovat následovně:
951 0310/999 951.
Prosím Vás, jak to bude tedy správně?
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Pro naše muzeum se nakupují různé sbírkové předměty-jednotlivě i v souborech. Jsou oceněné, tak je zařazujeme na účet 032 v hodnotě v jaké se nakoupily. V muzeu je veden podrobný seznam všech
předmětů tzn. darovaných, nalezených, koupených.
Nyní si nevím rady, zda oceněné předměty na účtě 032 nemám převést do podrozvahy /903/ a na účtě 032 vést pouze sbírku v hodnotě 1,- Kč a nebo ponechat tak jak mám zaúčtováno a připisovat další oceněné předměty ? Je to dost pracné vzhledem ke kvantitě předmětů.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych porosit o radu ohledně reálné hodnoty. Zda přecenit ze znaleckého posudku, cenou obvyklou nebo cenou obvyklou po slevách, které schvaluje zastupitelstvo. Děkuji a přeji hezký den.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na zaúčtování finančního dary Církvi na opravu střechy- Církev na opravu střechy měla i dotaci z Ministrstva kultury, dále vlastní náklady.Jelikož jim nestačily peníze požádala nás o veřejnou finanční podporu. Rada schválila finanční dar ve výši 150 000,-. Musí být k tomu i smlouva darovací- nebo nějaká jiná.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den paní Schneiderová,
chtěla bych Vás poprosit o pomoc s následujícím dotazem:
V účetnictví hodnota pozemků doposud činila celkově 13.355.852,-- Kč.
Po schválení nového lesního hospodářského plánu od 1.1.2010 do 31.12.2019 se přepočítávaly
jednotlivé druhy pozemků /vycházelo se také z katastru nemovitostí/.
Tzn. že došlo k přírůstku nebo k úbytku jednotlivých pozemků.
A protože největší přesun byl z ostatních pozemků na lesní pozemky, tudíž převedení z ceny 0,90 na cenu 3,80 na základě
nové výměry lesních pozemků došlo k celkovému povýšení hodnoty pozemků o 4.329.317,-- Kč.
Nevím, zda můžu do účetnictví - do inventury- zavést tuto zvýšenou cenu a udělat přírůstky a úbytky.
Př. H1 stav.poz. 103.680,--
H2 lesní poz. 15.798.880,--
H3 zahrady 556.795,25
H4 zast.plocha 1.160.258,45
H5 ost.poz. 65.555,31
celková hodnota 17.685.169,01
doposud hodnota 13.355.852,--
v účetnictví.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
1. Naše obec dostala NEINVESTIČNÍ dotaci z Fondu Životního prostředí KÚ.
Smlouva na dotaci činí 1 500 000 Kč a bude na náš účet zasílána měsíčně v částce 125 000Kč od září 2010 do září 2011
Předpis jsem provedla na celou částku 1 500 000 Kč zápisem 346/374 ozn.UZ
úhradu dotace účtuji každý měsíc 231 13 4122 UZ 91/346 UZ.
Je toto účtování správné?
2. a druhý dotaz se týká úhrady faktur za sběrný dvůr
předpis na celou výši faktury jsem dala na 321/042
úhrada 3722/6121/321
021/042.
Faktura se ale splácí dle splátkového kalendáře tzn ve výši 125 000 kč /měsíc.
Prosím o radu zda je účtování správně,případně jak to má být zaúčtováno.Děkuji.}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
v jedné naší obci nám VČE pokládalo kabely k místnímu rozhlasu do země. Původně byly na sloupech. Všechno ostatní zůstalo stejné. Bylo fakturováno Kč 48 067. Chtěla bych se zeptat, jestli to bude rekonstrukce rozhlasu na účet 042, nebo jen oprava na 511. }
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Dobrý den, snažím se rozdělit pozemky,ale jak mám postupovat v případě, že ani z výpisu elektronické dávky z katastru u některých pozemků není specifikován druh pozemku.
}
Neregistrovaní uživatelé mají přístup pouze k odpovědím na dotazy odeslané za posledních 12 měsíců. Pro zobrazení odpovědi na tento dotaz je potřeba se registrovat, případně se přihlásit.
Acha obec účtuje s.r.o.
Na hlinách 1786/16, 18200 Praha 8
IČ: 27493091, DIČ: CZ27493091
Číslo účtu (úhrada registrací a kurzů): 2600160912/2010
Číslo účtu (úhrada publikací): 2500160931/2010
Vzdělávací instituce akreditovaná u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., č. akreditace AK/I-5/2018
Společnost je vedená v OR Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 161619. Společnost je plátcem DPH od 1. 4. 2007
(preferujeme e-mailový kontakt)
Odborná pomoc
Ing. Ivana Schneiderová
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Bc. Klára Vavrišinová
Kateřina Hudečková